工程項目績效自評報告(通用31篇)
工程項目績效自評報告 篇1
根據貴直通【20xx】15號的部署要求,我聯社機關黨委認真做好黨建工作考評的工作,現將自評結果彙報如下:
1、加強領導班子建設。主要抓好機關黨委班子建設,成員齊全,分工明確。班子成員積極參加各類活動,思想作風建設成效顯著。抓好下屬支部班子建設,有3個支部屆滿換屆。自評得5分。
2、深入開展創先爭優和基層組織年建設活動。有計劃、有總結、有措施,見成效。有活動簡報,建立長效機制,檔案文件歸檔有序。自評得5分。
3、做好發展黨員工作。有計劃,發展3名入黨積極分子,按時接收3名發展對象爲預備黨員。自評得10分。
4、積極開展組織生活。年內召開了4次支部書記會議、3次黨委會議和1次民主生活會(在專用記錄本)。自評得12分。
5、抓好常規工作。一是參加黨務會議和培訓班;二是及時上報民主生活會材料;三是按時上報有關材料;四是建立黨員活動室,有內容。自評得30分。
6、按時足額收取下屬支部黨費,上牆公佈,全年上繳黨費1次。自評得分。
7、黨務公開,有領導小組、方案、公開欄,按要求公開項目,但內容變化不大,未能每季度更新。自評得4分。
8、做好黨風黨紀工作,年內沒有違法違紀黨員。自評得10分。
年內有4名黨員榮獲市直機關優秀員稱號,1個支部獲先進基層組織。加分。
工程項目績效自評報告 篇2
一、前言
根據市財政局關於印發《20xx年興化財政績效管理工作要點》的通知(興財績〔20xx〕1號)和《關於對20xx年度市級財政支出項目開展績效評價工作的通知》(興財績〔20xx〕2號)精神,我局認真開展了20xx年實施的中小學校安改薄工程績效評價工作,現自評如下:
二、項目基本情況
根據20xx年市政府第十三次常務會議紀要通過的《20xx年中小學薄弱學校校舍安全工程實施方案》,市政府投資2657萬元在20xx年將實施校安改薄工程:一是結合食堂“五常”和“廁所革命”要求,改擴建中小學生活用房;二是堅持建管並重,加大規劃定點學校校舍維修改造力度;三是按照輕重緩急,加強校園內公用配套設施的維修養護;四是適度解決高中學校校園建設困難;五是適度配套建設青少年足球活動場地。
20xx年9月市財政局、市教育局出臺《關於下達20xx年中小學校安改薄工程建設資金的通知》(興財教〔20xx〕21號),下達校安改薄專項資金指標1984萬元,項目共涉及19所法人學校19個項目。另外單獨下達戴南高中校園供水系統改造110萬元、董北實小校園建設300萬元、新生中心小學基建項目263萬元。
爲確保工程建設任務的順利完成,市局召開20xx年校安改薄工程建設項目交辦會,統一部署行動方案,對校舍基建程序、資金管理和項目完成時間提出明確要求,並簽訂目標責任書。隨後,市局堅持對照目標完善方案,抓住節點統籌推進,積極啓動校安工程項目建議書、環評登記、節能備案及立項批覆和校安工程建設收費減免優惠申請等流程。市級常委會召開後,市局立即召開校安工程建設項目進展彙報會,分管局長就校安改薄工程項目的緊迫感、責任感、使命感,從安全、高效、優質、廉潔等方面提出明確要求,局分管科室就招標規範、監理履職、變更申報、完善資料等提出具體要求,對基建過程中需要注意的事項做了培訓指導,強調項目學校要落實責任,嚴格工程進場材料檢測、安全文明施工監督和基建資料收集整理,確保質量合格、程序規範和資料齊全。同時,市局職能科室不定期對工程進行現場督查和指導,聽取反饋意見,並與相關部門密切配合,強化工程監管,確保工程按時完成。
三、項目績效情況
學校作爲項目建設現場監督的第一責任單位,實行校長負責制,成立項目工作組,指定分管領導作爲項目建設現場監督的第一責任人,負責施工現場管理,並聘請有資質監理單位全程監督施工質量,同時組織精幹力量,提前做好工程規劃、設計、招標及騰挪清空等前期準備工作,首先搶抓暑期施工黃金期,全力拼加固工程,工程規劃、設計、圖審、招標及騰空等前期準備工作一着不讓,學校與施工、監理單位一起,上足人力機械,倒排工期,並強化督促檢查,到目前爲止,除戴南中心小學項目未實施外,唐劉學校、城東中心小學籠式足球項目正在實施外,其餘項目均已完工並投入使用,項目學校經歷了從規劃、勘察、設計、圖審、預算、招標、簽訂施工、監理、材料檢測合同到工程報監等基本建設程序,手續符合要求。
四、項目管理成效
20xx年全市校安改薄工程項目確定後,市局立即召開項目督辦會,嚴格要求項目學校必須認真做好勘察、設計、招標、施工、監理、資金管理、工程審計、竣工驗收等項工作。強調不得擅自擴大建設規模,提高建設標準,增加建設內容,建設資金嚴格控制在概算指標內。要求所有建設項目堅持按制度辦事:一是實行項目圖審、預算跟蹤指導,堅持工程招投標制,做到公開、公平、公正;二是實行工程監理制,監理人員和學校駐工地代表同時參與工程現場管理;三是實行合同管理制,工程的設計、施工、檢測、監理等都要依法訂立合同,明確質量要求和違約責任;四是實行竣工驗收制,及時組織施工單位自檢和監理、設計單位專項驗收,發現問題,及時處理;五是實行項目檔案制,從項目審批至竣工驗收各個環節的文件資料,都按要求進行收集、整理、存檔備案工作。通過健全制度、嚴格督查和科學評估,項目管理成效顯著。
五、資金使用情況
在校安工程項目資金管理上,市局按照《興化市中小學校校舍安全工程專項資金管理暫行辦法》(興財教〔20xx〕21號)等文件要求,項目建設工程款經審覈後直接撥付到相關學校“基本建設支出”賬戶,實行專項資金專戶管理、封閉運行、集中支付,並按照工程進度撥付給施工單位,所有資金全部用於校安工程項目建設,無擠佔、私拉、挪用現象。目前,市財政已按建設項目預算下達資金1500.8萬元,餘款有待工程竣工決算審計後,按審計價和相關費用再行撥付,確保專項資金不挪作他用。
六、項目管理存在的主要問題
檢查中發現一些工程中標項目經理不在施工現場,技術管理人員也難按要求在現場履職,監理人員不能按要求堅守崗位,出勤率較低,監管不力等。部分學校工地現場監管鬆懈,對工程項目經理、主要技術人員、監理人員等沒有按照施工合同要求進行嚴格考勤,對進場材料的質量、數量、產品合格證和檢驗報告驗收以及見證取樣送檢未能及時拍照形成資料。
七、進一步加強項目管理的建議
在上級領導和相關部門的關心、支持下,全市中小學校安改薄工程工作取得了一定成績,但我市中小學校數量多,房屋陳舊,國家抗震設防標準在不斷調整提出新要求新標準,同時隨着房屋使用年限的增長和各種外界因素,全市危房還會不斷產生,校安改薄工程任務還相當繁重,需要堅持立足全局、着眼長遠,針對薄弱環節和突出問題,結合我市實際持續推進,切實加強校舍安全保障長效機制建設,不斷提升中小學校舍安全保障水平。
工程項目績效自評報告 篇3
一、項目基本情況
(一)項目概況。
1.項目立項背景
爲加快我區義務教育輔助步伐,全面改善薄弱學校基本辦學條件,辦人民滿意的教育,根據省改薄辦《關於編制全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃的通知》,《甘肅省全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件底線標準(試行)》文件精神,經充分調研論證,制定了《天水市麥積區全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃》。
2.項目實施情況
20xx年採購學生課桌凳、學生用牀、計算機、班班通設備、信息設備、錄課教室、錄播教室等共計47所學校,目前項目已經實施完畢。
3.經費來源和使用情況
(一)項目績效目標。該項目績效總目標爲進一步全面改善麥積區薄弱學校辦學條件,學校軟硬件得到改善,提高辦學水平,辦好人民滿意教育。
(二)項目實施情況分析。目前資金已全部撥付到位;資金的使用和管理按照《天水市麥積區全面改善薄弱學校管理辦法》進行,項目的組織和管理由天水市麥積區教育體育局項目辦具體負責。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的。按照相關文件要求,合理安排好、利用好資金,切實保障資金按要求撥付,設備採購按時到位。
(二)績效評價工作過程。按照區財政局要求,教體局領導高度重視,精心組織,縝密安排,確定項目辦爲具體實施部門,財務室及各股室緊密配合,抽選領導班子成員,對學校設備採購進行督查、評價。
(三)績效評價框架。我局按照“誰操作,誰評分”的原則,分批次根據產出指標和效率指標分項進行,自評採取百分量化的形式進行,即根據該項目實施過程中涉及到的指標賦予百分值,邀請學校打分來完成,最後對分項評分情況進行彙總並當場公佈評分情況。
三、項目主要績效及評價結論
(一)績效分析
1.項目經濟性分析。項目按照改薄規劃及學校的實際情況確定採購種類和套數,嚴格控制預算成本。
2.項目效率性分析。項目的實施時間分年度進行,每年年初制定項目的實施計劃,所需資金及實施進度,年末進行績效分項及評價,切實保證項目的實施質量。
3.項目效益性分析。按照20xx年-20xx年改薄規劃逐年實施,按期完成項目建設任務,徹底改善貧困地區教育基礎條件,縮小城鄉差距,實現義務教育均衡發展。
(二)評價結論
1.評分結果
設備的投入使用及運行情況評分的結果爲100分;全面改善我區薄弱學校辦學條件,評分結果爲100分;提高辦學效益,評分結果爲100分。
2.主要結論
按照20xx年-20xx年改薄規劃逐年實施,按期完成項目建設任務,徹底改善貧困地區教育基礎條件,縮小城鄉差距,實現義務教育均衡發展。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
1、主要經驗及做法
近年來,我區始終把教育擺在優先發展的突出位置,大力實施“科教興區”和“人才強區”戰略,緊緊圍繞“辦人民滿意教育”目標,不斷加大教育投入力度,大力推進全面改薄項目建設,努力改善辦學條件,優化教育資源配置,區域內義務教育發展基本實現均衡,全區教育工作水平得到全面提升。
(一)加強領導,健全機制,全力保障全面改薄工作高效有序推進。堅持把全面改薄工作作爲促進教育公平、助力脫貧攻堅、構建和諧社會的重大民生工程,按照“黨政齊抓、規劃先行、政策配套、多方參與”的原則,科學合理部署,統籌協調推進,爲順利推進全面改薄工作提供了堅強的組織和政策保障。一是強化政府職責。全面落實政府主體責任和管理體制,制定了《麥積區全面改薄項目實施管理辦法》《土建工程實施管理辦法》《設備購置管理辦法》等系列配套政策措施,成立了由政府主要領導任組長,區委、區政府分管領導任副組長,相關部門主要負責人爲成員的全面改薄工作領導小組,層層靠實工作責任,鄉鎮部門協調配合,力促全面改薄項目順利實施。二是健全工作機制。按照“城鄉一體、傾斜鄉村、整體統籌、分步推進”的總體工作思路,在區委常委會、區政府常務會、黨政聯席會上多次研究全面改薄項目建設、學校佈局調整、師資隊伍建設重大事項,在領導小組會、區長辦公會上專題解決難點問題,確保全面改薄項目有序推進。三是狠抓責任落實。健全完善全面改薄目標管理責任制和督查問責制,堅持把全面改薄項目實施情況納入對各鎮、街道辦事處和區直部門年度目標管理責任考覈範圍,形成了“政府統一領導、教育部門具體負責、各鎮部門協調聯動、全社會合力推進”的良好工作機制,保證工作任務的高效落實。
(二)統籌協調,加大投入,優先落實全面改薄項目配套資金。不斷加大教育經費投入,及時調整財政支出結構,爲全面改薄項目和義務教育均衡發展提供了經費保障。一是全面落實各級項目資金。按照全面改薄規劃,分年度將區級配套資金列入當年財政預算,20xx—20xx年,我區累計落實中央、省、市、區級全面改薄項目資金5.5億元,其中區級配套資金分別爲3117.76萬元、2389.34萬元、2297.77萬元、2442.51萬元,累計落實區級配套資金10247.38萬元。二是不斷拓寬經費來源渠道。多方籌措財政性教育經費,嚴格落實省、市教育費附加制度,依據《甘肅省地方教育附加徵收使用管理辦法》,統一按增值稅、消費稅、營業稅額足額徵收教育費附加和甘肅地方教育附加,並全額用於教育。優先保證土地出讓金按10%計提教育資金,重點用於全面改薄項目建設。全面落實教師工資總額的1.5%用於教師培訓費,確保各項資金及時足額到位。三是嚴格資金使用管理。制定了《麥積區農村義務教育薄弱學校改造項目資金管理辦法》,全面加強勘察設計、招投標、工程監理、資金撥付、驗收結算、審計決算、監督檢查等環節監管。按照“專戶管理、封閉運行”的’原則,堅持實行單獨覈算、統一監管、專款專用,規範審批程序、按進度及時下撥,有效防止了專項資金擠佔、挪用等現象的發生,提高了專項資金使用管理效益。
(三)整合資源,優化配置,全面加快全面改薄項目實施進度。堅持把優化資源配置、加快全面改薄項目建設作爲提升教育發展水平的前提和基礎,推動義務教育學校辦學條件進一步改善。一是不斷優化學校佈局結構。按照“四個集中”要求,堅持合理佈局、就近入學的原則,立足實際,科學規劃,制定了《麥積區中小學佈局調整規劃(20xx—20xx)》,以加強農村寄宿制學校建設爲重點,大力推進義務教育學校優化佈局調整,合併、撤銷、改制及新建義務教育學校82所,適當保留或恢復了一些教學點,方便了林區、山區孩子就近入學,初步形成了結構、規模、質量、效益協調發展的格局。二是全力推進全面改薄項目建設。堅持“兜底線、保基本、補短板、強管理”原則,持續加大財力、人力、物力投入,加快全面改薄項目實施進度,推進義務教育學校標準化建設。20xx—20xx年,全區共實施全面改薄校舍類項目243個,新建校舍面積14.3萬平方米,硬化校園場地93940平方米,全部消除農村學校D級危房,其中20xx年新建校舍63386平方米,硬化校園24440平方米;20xx年新建校舍39414平方米,硬化校園61500平方米;20xx年新建校舍16165平方米,硬化校園8000平方米;20xx年已新建校舍17908平方米。通過實施全面改薄項目,小學生均校舍面積達到6.64平方米,初中生均校舍面積達到6.19平方米。同時,累計投入教育裝備購置資金7381萬元,採購師生計算機5141臺、圖書11.92萬冊、課桌椅48565套、班班通(含電子白板)設備1518套、體音美及實驗器材17499件(套)、生活設施8318件(套),小學生機比達到9:1,師機比達到2:1,生均圖書21冊;初中生機比達到8:1,師機比達到2:1,生均圖書29冊,教育裝備和信息化建設水平實現了大幅提升,全區義務教育學校辦學條件均達到省定標準。三是切實強化項目質量管理。堅持把項目質量管理作爲重中之重,貫穿施工全過程,嚴格落實項目法人制、合同制、工程質量監理制,對項目實施過程實行動態管理,嚴格執行施工技術規範和建築材料入口關,對重點環節詳細記錄。定期不定期組織全面改薄成員單位督查工程進度和質量,充分發揮監理人員的監理職責,確保全面改薄項目實現無縫隙管理。四是認真開展公開公示。按照《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件信息公開公示暫行辦法》,在全區義務教育項目學校醒目位置全面公開公示政策法規、基本原則、總體目標、項目實施內容、五年規劃、年度實施情況等信息,廣泛接受社會監督。五是全力推進“20條底線”達標。按照省上“20條底線”要求,緊扣底線標準,突出重點,補齊短板,全區294所義務教育學校(其中教學點162所)均達到了“20條底線”要求,實現了全區義務教育基本均衡。
(四)完善機制,強化管理,不斷提高教師隊伍建設水平。始終把教師隊伍建設作爲提升教育發展水平的根本,不斷加強教師師德素養和業務能力建設,持續提高教師待遇,爲教育事業改革發展提供有力人才保障。一是建立教師補充交流調配機制。嚴格按照《麥積區中小學校長管理辦法》選拔聘用校長,近三年,全區共提拔交流義務教育學校校長102人、班子成員52人。嚴格落實“凡進必考”的教師准入制度,建立新聘教師到鄉村學校任教制度,通過免費師範生簽約、緊缺高層次人才引進、特崗教師招聘和事業單位招考等渠道,爲義務教育學校補充教師210人,並按編制和學科需求全部安置到農村基層學校任教,進一步充實了農村教師力量。制定了《麥積區義務教育學校校長教師交流輪崗實施辦法》,組織116名城區學校優秀骨幹教師到農村學校開展送教下鄉和支教活動,促進優質教師資源特別是音體美薄弱學科教師合理流動,基本實現區域優質師資共享。二是建立鄉村教師待遇保障機制。制定了《麥積區鄉村教師支持計劃(20xx—20xx)實施辦法》,全區3000多名鄉村教師不僅享受鄉鎮崗位補貼,而且按人均每月不低於300元標準發放生活補助,目前已累計發放2735.83萬元,進一步穩定了農村教師隊伍,緩解了邊遠山區教師緊缺問題。三是不斷提高教師待遇。制定了《關於調整鄉村教師生活補助標準實施方案》《關於提高班主任津貼的實施方案》《教育教學質量獎勵辦法》等系列政策措施,想方設法籌措資金,千方百計克服困難,保證全區鄉村教師補助標準在達到人均每月300元的基礎上,重點向邊遠艱苦學校教師和農村任教年限長的教師傾斜,其中一類地區最高達到640元/月,二類地區最高達到430元/月,三類地區最高達到190元/月。小學、初中班主任津貼標準分別由班均12元/月、14元/月調整爲班額45人以上(含45人)班均150元/月、班額45人以下班均100元/月。同時,從20xx年起,區政府每年籌集260萬元設立教育教學質量獎,對當年教育教學質量突出的學校和教師進行實績重獎,進一步激發和調動了教師工作積極性,增強了教師隊伍活力。
2、存在的問題和建議
雖然我區在推進全面改薄項目建設中做了大量工作,取得了一定成效,達到了“20條底線”要求,但與國家、省、市的要求相比,與人民羣衆對優質教育的期盼相比,仍存在基礎辦學條件相對薄弱、師資力量有待進一步優化、部分學校辦學特色不鮮明等問題。下一步,我們將以這次專項督導爲契機,嚴格按照全面改薄項目實施的總體要求,以推進標準化學校建設爲着力點,加大資金投入保障力度,狠抓全面改薄年度任務落實,均衡配置城鄉義務教育資源,提高辦學水平和質量。
一是進一步加強組織領導。全面加強全面改薄工作的組織領導,不斷完善協調推進工作機制,及時研究解決工作中存在的困難和問題,按照任務具體化、數量化原則,抓好各項任務落實。同時,認真學習借鑑其他兄弟縣區的經驗和做法,統籌推進全面改薄項目建設,持續改善義務教育學校辦學條件,形成協調配合、共同推進工作的良好工作格局。
二是進一步強化督促檢查。採取定期、不定期的方式深入項目學校進行督查,建立督查通報制度,強化責任落實,充分利用全面改薄信息管理平臺對項目實施動態監控,在確保施工過程安全和質量的前提下,全力加快在建項目建設進度,堅持向管理要質量,向管理要效益,向管理要安全,圓滿完成項目建設任務。
三是進一步提高資金使用效益。切實加強與省、市相關部門的銜接,積極爭取中央、省級獎補資金,千方百計加大區級財政投入力度,爲全面改薄項目順利實施提供資金保障。嚴格按照工程進度做好資金撥付,堅決避免資金截留現象的發生,保證工程資金及時到位,切實提高資金使用效益。
四是進一步加快項目建設進度。有重點、分層次抓好全面改薄土建項目和設備購置項目,切實加快工程和採購進度。不斷加強項目管理,認真落實城區教育資源擴量增容計劃,加快教育用地的落實、項目前期手續辦理,保質保量按期完成全面改薄項目建設任務,確保項目早日發揮應有的效益,推進全區義務教育實現優質、均衡發展。
工程項目績效自評報告 篇4
一、項目基本情況
(一)項目概況
根據《關於編制全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃的通知》(湘教通〔20xx〕511號)文件要求,爲切實增強我區“全面改薄”項目實施的計劃性、針對性和有效性,確保目標任務順利完成,使我區貧困地區義務教育薄弱學校辦學條件基本滿足教學和生活需要,促進基本公共教育服務均等化,保障教育公平,編制洪江區全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃。
(二)項目績效目標
從20xx年開始,經過5年努力,全區所有義務教育薄弱學校在辦學條件、教師隊伍方面達到基本要求。按照學校規模和教育教學要求進行實驗室建設,配備必要的教學實驗儀器;保障每個學生都有合格的課桌椅;配備適合學生身心發展特點的圖書;因地制宜地建設運動場地、配備體育設施,保障學生生活鍛鍊的空間和條件;保障寄宿學生每人1個牀位,配備必要的洗浴、食堂、飲水、安全設施;爲教學點配備必要的設備設施,滿足教學和生活基本需求;逐步提升農村學校信息化基礎設施與教育信息化應用水平;提高教師隊伍素質,全面改善教師待遇。
(三)項目實施情況分析
20xx年洪江區農村義務教育薄弱學校改造補助資金總計202萬元,其中用於校舍建設資金55萬元,設施設備採購147萬元。中央薄改資金共計202萬元已全部到位。洪江區一中運動場地及其他附屬設施建設15萬元,生活設備購置0.9萬元,教學設備購置43萬元;洪江區二中運動場地及其他附屬設施建設10萬元,生活設備購置0.5萬元,教學設備購置12萬元;幸福路小學生活設備購置1.5萬元,教學設備購置37.1萬元,教學用具6.5萬元;中山路小學生活設備購置1.4萬元,教學設備購置21萬元,信息化設備購置2萬元;東方紅小學運動場地及其他附屬設施建設10萬元,生活設備購置0.6萬元,教學設備購置5.2萬元,;橫巖中心小學運動場地及其他附屬設施建設20萬元,生活設備購置0.3萬元,教學設備購置4萬元;巖門中心小學生活設備購置0.3萬元,教學設備購置10.7萬元。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的,爲督促各項目學校切實履行主體責任,進一步規範和加強項目資金管理,確保資金投入到位、項目建設規範實施、促進學校基本辦學條件得到整體提升和根本改善。
(二)績效評價工作過程,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等見附件。
三、綜合評價情況
通過全面改善義務教育薄弱學校基本辦學條件項目的實施,解決了學校教學儀器嚴重不足,電腦嚴重老化等問題。很大的改善了我區中小學的辦學條件。得到了人民羣衆的好評。我區幸福路小學是一所窗口學校,也是一所百年老校,屬省級重點學校,但因環境影響學校至今未能達到國家標準,嚴重影響學校教育教學的開展,該校新建的教學綜合樓及運動場地,有利於鞏固和提高義務教育階段入學率和普及率,促進基礎教育的發展,爲洪江區培養更多的人才。
四、存在的問題及建議
(一)基礎建設項目的開建報批手續異常複雜,而教育工程建設又有它的特殊性,很多項目建設只能在暑假學生離校的兩個月時間裏完成建設工期,因繁瑣的報批手續,耽誤了太多的建設時間。我們將加強與各部門的積極協調和相關政策法規的學習,積極主動向相關部門領導彙報。針對教育的特殊性,建議開設辦事直通通道,減少部門審批環節,針對教育實際情況實行特事特辦,且能減免部分費用,從而促進教育快速發展。
(二)我區經濟發展相對落後,基礎教育設施狀況相對薄弱,財政投入資金無法足額保障教育的基礎設施建設資金,屬於省級比照執行武陵山區域發展與扶貧攻堅優惠政策的縣區,爲全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件,仍需得到上級資金支持。
(三)我區20xx年被確定爲學生營養改善計劃省級試點縣,部分學校已完成學生食堂建設,基本能滿足學生食堂供餐要求,但仍有幾所學校食堂建設受資金、場地等因素制約,目前只能實行蛋奶計劃,我區需繼續加大學校食堂建設和擴容改造力度,滿足學校食堂供餐需求。
工程項目績效自評報告 篇5
一.基本情況
(一)項目資金績效目標情況。
1.財政項目指標下達情況。財政下達20xx年人社專項經費388萬元。
2.項目績效目標值。確保人社工作正常運行,主要包括提供就業服務,完成社會保險參保、基金徵繳任務,及時支付社保待遇,開展勞動監察、農民工工資清欠與維權工作,做好城鎮新增就業爲民辦實事、事業幹部考覈、招考及人才引進工作,受理勞動爭議仲裁案件,規範流動人員檔案管理,建立和諧勞動力關係。
(二)、預算單位分解下達預算資金情況
20xx年度預算安排人社專項經費388萬元,按進度下達撥入388萬元,年中追加人社專項經費140.8萬元,其中追加就業服務(含職業鑑定)工作經費33萬元、勞動監察仲裁及農民工工資清欠經費28.74萬元、被徵地農民社保工作經費24.8萬元、城鄉居民養老保險經費4萬元、事業幹部(含三支一扶人員)招考經費47.26萬元、經營類事業單位機構改革工作經費3萬元,全年實際撥入人社專項經費528.8萬元。因本年財政撥了20xx年度與20xx年度兩個年度的績效考覈獎勵資金,實際支付人社專項工作經費只有278.09萬元,形成結餘250.71萬元,其中82.71萬元形成20xx年度結餘、168萬元結餘資金年末退回財政於次年初下達至我單位使用。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備。首先是及時完成人社專項經費項目資金會計覈算;其次是成立了人社專項經費項目績效自評小組,單位負責人、分管領導、財務人員、辦公室主任共同參與人社專項經費項目績效評價。
(二)組織過程。對照人社專項經費項目績效目標,逐項目自查,覈准各項工作任務指標完成情況,逐項計分自評。
(三)分析評價。梳理統計好人社工作業務目標任務完成情況,總結工作經驗,查找存在問題與不足,提出下一步工作措施與意見建議。重點分析公共就業服務、社會保險參保、社保基金徵繳、支付社保待遇、爲民辦實事、事業幹部考覈、招考及人才引進工作、受理勞動爭議仲裁案件、流動人員檔案管理、勞動監察、農民工工資清欠與維權、建立和諧勞動力關係等工作開展情況。
三、綜合評價結論
按我單位制定的《項目自評分值表》進行考覈,該項目績效自評得分92分,綜合評價爲優。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。20xx年,財政分三次下達撥付預算內人社專項經費,即3月份下達20萬元、5月份下達200萬元、年底結算下達168萬元。年中追加撥入人社專項經費140.8萬元,全年實際撥入到位人社專項經費528.8萬元。
2.項目資金執行情況分析。20xx年,財政共下撥人社專項經費資金528.8萬元,扣除年末退回財政168萬元,實際到位360.8萬元。人社專項經費項目支出278.09萬元,本年結餘82.71萬元,按調整後預算執行率爲77.18%,人社工作正常運行經費得到保障。
3.項目資金管理情況分析。人社專項經費項目資金由縣財政根據人社工作需要安排預算、下達指標,縣財政監督管理,人社部門工作開展進度情況向財政提出申請報告,財政據以撥付,我局按照財經規定使用,完成各項人社業務工作。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況分析
(1)項目完成數量。
各項就業指標均完成年度目標任務,11月底前完成新增城鎮就業3230人,失業人員就業1920人,就業困難員就業762人,新增農村勞動力轉移就業人數2820人。完成就業技能培訓2452人,完成創業培訓737人。建立青年見習基地27家,完成青年見習計劃93人,大學生實名制登記共676人。建立就業扶貧基地6個、扶貧車間31個。
企業養老保險參保單位685家,新增參保人數4639人,參保人員總計18387人;徵繳基金15626萬元,完成任務8113萬元的.193%。機關事業單位養老保險參保單位198家,參保人數12416人,其中在職8024人,退休4392人;社會保險費收入(稅務徵繳)養老保險金11703萬元,職業年金2549萬元。城鄉居民養老保險參保登記人數15476人,城鄉居民養老保險覆蓋率100%。工傷保險參保單位483家,總參保人數23246人,徵繳基金585萬元。失業保險參保單位215家,總參保人數16668人,完成參保任務16650人的100%,徵繳基金356.22萬元。20xx年共發放各種社保待遇50796萬元,其中企業離退休人員養老金21010萬元,機關事業單位離退休人員養老金21752萬元,城鄉居民養老保險金7152萬元,工傷保險基金421萬元,失業保險基金461萬元。
認定被徵地農民社會保障對象4707人,其中選擇參加企業社保3921人,選擇參加城鄉居民養老保險786人;已補貼2947人共6808.66萬元,其中城鄉居民養老保險補貼667人共1223.74萬元,企業社保補貼2280人共5584.93萬元。
招聘事業單位人員303人,其中教師184人,醫務人員49人,其它事業單位人員64人,人才引進4人,鄉鎮村(社區)組織書記2人,招聘三支一扶人員3人;完成事業單位工作人員年度考覈6094人。確認、發證職稱評審282人次,其中初級125人,中級101人,高級56人;補辦初、中、高級專業技術資格證16人次。
辦理正常工資審批7385人次,辦理新錄用、轉錄、調動手續445人次,辦理退休人員審批175人,死亡人員撫卹金和遺屬困難補助審批69人次。
勞動監察用人單位138戶,涉及勞動者5700多人,補籤勞動合同300多人;受理投訴案件11件,結案11件,共爲84名勞動者追討拖欠剋扣工資162餘萬元,收取農民工工資保證金302萬元,退還478萬元,賬上餘額881萬元;開展拖欠農民工工資專項行動檢查單位45家,共涉及農民工2600餘人,拖欠工資企業2家,涉及農民工180人,涉及金額140餘萬元,責令補發工資140餘萬元。
登記處理案件166起,立案受理58起,其中調解25起,裁決14起,和解撤訴19起,涉案金額360萬元,出具不予受理通知108起,解答仲裁諮詢238起。
(2)項目完成質量。零就業家庭動態就業援助率100%;純農戶家庭未就業高校畢業生動態就業援助率100%。城鎮登記失業率3.9%,控制在任務指標4%以內,就業扶持政策有效落實;社會保險事業不斷髮展,待遇及時足額支付;事業單位公開招聘有序進行,事業單位年度考覈工作有序進行;督促用人單位按時足額支付農民工工資;積極推行集體合同備案、勞動關係協調、工資集體協商制度,勞動人事爭議案件調解率與結案率99%;。
(3)項目實施進度。人社工作正常運行,年度目標任務如期完成。
(4)項目成本節約情況。執行各項財經制度規定標準,按照國庫集中支付管理規定,本着節約原則,從嚴把關,在做好各項工作前提下儘量壓縮開支。
2.效益指標完成情況分析
(1)項目實施的經濟效益分析。提供就業服務,促進就業創業,新增就業增加勞務收入約2億餘元;發放社會保險待遇5億餘元。
(2)項目實施的社會效益分析。就業率進一步提高,社會保險待遇連續上漲,幹部結構日趨合理,業務信息系統化管理基本普及,涉及人社部門信訪件明顯減少,服務對象滿意率高達97%。
(3)項目實施的可持續影響分析。勞動者就業能力得到提升,就業質量不斷提高;社會保險參保率上升,基本實現老有所養,事業單位的幹部結構得到改善、整體素質逐年上升。
五、存在的主要問題及產生的原因
(一)項目申報及實施管理方面
1、項目立項。項目過於籠統,沒有完全按照相關文件標準測算安排預算。
2、項目跟蹤監管。被徵地農民社保工作、清欠工作等少數項目的開支缺少局辦公室監管。
3、項目實施進度。存在資金未及時到位影響工作進展情況。
(二)資金管理方面
1、資金使用。存在串用情況。
2、項目資金撥付。主要集中在下半年撥付,導致我單位先做事年底支付情況。
3、會計覈算。人社工作經費以項目支出作預算,實際下達指標功能科目爲“行政運行”,按照決算編報要求“行政運行”只能作基本支出,導致預算數與決算數差別較大。
(三)產生的原因
縣財政比較困難,資金相對緊張,項目支出預算嚴重不足。
六、下一步改進措施及建議
1、嚴格按照上級政策文件要求,足額安排人社專項經費。
2、建議將人社工作經費性質資金納入基本支出預算,確保與決算要求相符。
3、加大資金籌集力度,按需及時撥付資金。
4、厲行節約,進一步控制人社工作運行成本。
工程項目績效自評報告 篇6
一、基本情況
(一)立項目的和年度績效目標
1.立項目的’:根據國家、省、州、縣開展精準扶貧和脫貧攻堅要求預算,開展駐村脫貧攻堅和畜牧產業扶貧。
2.績效目標:完成王家坪村、中嶺村、新村20xx年度年度脫貧攻堅任務;支持發展畜牧生產脫貧,開展技術指導服務。
(二)項目資金情況
根據建財預〔20xx〕1號文件,下達縣畜牧獸醫局(服務中心)20xx年度畜牧扶貧經費10萬元。
二、績效自評工作開展情況
縣畜牧獸醫服務中心召開專題會議,安排佈置績效自評工作,中心主任任組長,分管領導任副組長,相關股室、二級單位負責人和財務室負責人爲成員,按照要求開展績效自評工作。一是查對入帳憑證;二是查對支出是否符合項目支出要求;三是查對畜牧扶貧工作完成情況,開展績效自評。
通過績效自評,項目資金到位及時,沒有擠佔挪用現象;畜牧扶貧工作達到了州縣要求;畜牧扶貧措施落實到位,成效顯著。項目管理規範,明確有專人負責;財務制度健全,設立專帳管理,經費使用管理公開透明,專款專用。項目績效自評分數爲99分,評價等次爲優秀。
三、績效目標實現情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。按照建財農〔20xx〕1號文件及時辦理了撥款手續,沒有延滯撥款,資金到位率達到100%。
2.項目資金執行情況分析。本年度項目資金支出 10萬元,資金執行率100%。
3.項目資金管理情況分析。根據州縣要求及相關財務管理規定,結合全縣畜牧扶貧工作實際,制訂了畜牧扶貧工作計劃,建立了相關管理制度,明確了資金撥付程序,公開了資金使用情況,接受社會和羣衆監督。該資金管理規範,符合相關規定,做到了專款專用。
(二)項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析。一是大力開展了畜牧產業扶貧政策、養殖新技術專題講座,累計組織養殖技術培訓29餘場次,培訓產業扶貧企業及致富帶頭人共82人次,培訓貧困戶870人次。
二是紮實開展3個村結對幫扶。20xx年中嶺村脫貧38戶143人,易地搬遷23戶95人,產業覆蓋貧困戶55戶,覆蓋率達100%;新村村脫貧49戶161人,易地搬遷41戶152人,產業覆蓋貧困戶78戶,覆蓋率達91.46%;王家坪村脫貧42戶143人,易地搬遷17戶59人,產業覆蓋貧困戶61戶,覆蓋率達90.2%。三個村有穩定的收入、有安全住房、有安全飲水、有生活用電,有教育、醫療、養老保障。
2.效益指標完成情況分析。20xx年度3個村129戶447人通過驗收脫貧,比20xx年分別增長3.5倍和1.9倍。
3.滿意度指標完成情況分析。年度畜牧扶貧工作考評,羣衆滿意率達到96%。
四、績效自評結果擬應用情況
(一)下一步改進措施。進一步抓好脫貧攻堅工作,紮實推進畜牧行業扶貧和駐村扶貧,做到脫貧不脫政策,繼續抓好幫扶工作。
(二)對20xx年度預算安排建議。根據畜牧扶貧工作開展實際需要,建議增加駐村幫扶工作經費預算。
(三)擬公開情況。20xx年畜牧扶貧經費績效自評報告擬以縣畜牧獸醫服務中心文件形式下發到鄉鎮畜牧獸醫服務中心,提高績效考評意識,促進該項工作落實,並在縣政務網上公開資金使用情況,接受社會監督。
工程項目績效自評報告 篇7
回顧幾年來和大家共同戰鬥、拼搏過的經歷,我們走過了一段極其困難的路程。下面,我從三個方面簡要彙報一下這幾年的工作情況。
一、不斷加強學習,提高自身素質。
時代的發展已使銀行業由一箇最平穩的行業變成一箇變化最爲迅速,最富挑戰性的行業,學習對於銀行業人員來說,比以往任何時侯更爲重要,更爲迫切。現在我們金融行業的競爭日益激烈,金融產品不斷創新,業務品種日益豐富,非凡是隨着網上銀行,電話銀行,手機銀行等電子化產品的推出,我們只有自己首先學習把握這些產品的`基本特點,會使用它,才能向其他客戶營銷,而這些並不是只簡單地學些操作規程就會的,還要懂些相關的微機操作知識等。這些都需要我們不斷地加強學習,自覺地克服那種認爲把握一定的會計操作技能就是合格人員的片面熟悉。只有學習,開闊視野,才能跟得上業務發展的需要。
而我們青年員工思維活躍,接受新生事物快,理解能力強,更應加強學習,不僅要加強自己的專業理論學習和相關業務技術的學習,提高自己的業務技能,還要有針對性地加強法律和金融規章制度的學習,使我行的業務在最大限度控制風險的前提下得到快速發展。獨木不成林,在與同事合作中,我們不僅做好自己份內事,還要幫助其他同事一同幹好工作,尤其在業務交流上,主動向同事們介紹自己工作中的好方法,悉心幫助業務不太熟練的同志提高操作技能,幫助他們共同提高業務水平,提高我們整體的服務質量。我們青年員工不僅要自己學習,還要帶動其他同志一起學,形成良好的學習氛圍,不斷提高自身素質,成爲遵守制度精通業務的骨幹,成爲領導信任同志信服的技術型人才。
二、立足本職崗位,具有無私奉獻精神。
敬業愛崗是我們每個人應具備的最基本的職業道德操守,但做爲青年人,有時好高騖遠,總埋怨自己所從事的工作有多麼瑣碎,與自己的遠大理想簡直是天壤之別,其實天下大事無不是由小事堆積而成,不積小流,無以成江海也說明了這個道理,只要理清這個熟悉,我們就應該在工作中從一點一滴做起,不怕苦,不怕累,率先垂範,勇挑重擔,愛崗敬業,不計較個人名利,個人得失,無私奉獻。工作中碰到困難,不要氣餒推諉,要虛心向老同志請教,積極尋求解決問題的辦法,問題解決後要及時總結經驗,改進工作方法,避免重蹈覆轍。做爲青年人,我們有更旺盛的精力投入到工作,對新業務也有更強的接收能力,我們要發揮自己的優勢,把握新業務新技能後要向其他同志講解,使大家都儘快把握以促進業務的更快發展。
三、樹立行興我榮,行衰我恥的思想,開拓進取,不斷創新。
當前,建行,中行已先後成功上市,工行也在積極做上市前的籌備工作,在這種背景下,關於中國農業銀行改革的話題受到廣泛關注,儘管人們的關注合情合理,但一些不準確的報道,也給農業銀行的改革增添了一些不必要的壓力,影響了農行的品牌形象。雖然農行歷史包袱重,不良資產佔比高,機構網點多,改革要比其它三家國有商業銀行復雜困難,做爲農行的青年員工,我們要堅定農行改革的信心,牢固樹立’行興我榮行衰我恥’的思想,用自己的良好的言行服務塑造農行良好的的形象,打造農行一流的品牌。爲了農行健康強大的發展,我們青年員工要開拓進取,不斷創新。做爲前臺部門的一名普通員工,我們不僅要爲客戶服好務,還要深入瞭解客戶的需求,還需要什麼樣的產品,然後將此信息反q給後臺科技部門,便於其研究開發新產品整合現有產品,提高產品功能的豐富性,便利性從而提高全行的綜合競爭力,做爲年輕的一名治理者,我們要組織協調現有的勞動資源,實現勞動最優化,效率最大化,爲領導獻計獻策,時刻以農行的發展爲已任,開拓進取,不斷創新。
近幾年,我們菏澤農行分配來的大學生少之又少,而分配到縣行的更是寥若晨星,在這種情況下,我們現有的青年員工更是要在自己的本職崗位上發揮好主力作用,帶動全行員工樹立一種積極向上的良好氛圍,樹立農行一流的品牌形象,爲農行的健康強大發展做出貢獻!
工程項目績效自評報告 篇8
根據《永興縣財政局關於做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》(永財績函〔20xx〕8號)文件要求,我中心對20xx年縣城區路燈電費專項資金進行了自評,自評分95分。現將有關情況彙報如下:
一、專項資金基本情況
(一)專項資金概況
1、20xx年路燈用電度數279萬度,亮化設施用電度數14萬度。該項目本年度財政安排項目資金200萬元。
2、項目實施依據:20xx年永興縣第__屆人民政府第11次常務會議紀要。
3、項目實施目的:本專項旨在保證路燈、亮化設施供電正常,不因拖欠電費造成路燈斷電影響市民出行。
(二)專項資金預期目標完成程度
1.項目績效總目標:保證路燈、亮化設施供電正常,不因拖欠電費造成路燈斷電影響市民出行。
2.項目績效階段性目標:本項目縣城區路燈電費200萬元,根據《永興縣城區路燈電費管理工作實施方案》實施考覈,確保城區路燈、亮化設施安全合理用電,電費撥付正常,以保證路燈、亮化設施供電正常。
(三)專項資金使用管理情況
本專項20xx年縣城區路燈電費項目經費爲人民幣200萬元,截至20xx年12月實際到位資金152.18萬元,餘款20xx年到位。本專項按20xx年縣城區路燈電費實際需要開展相應工作,資金的.使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,專項資金財政撥款到位後及時進行了項目開展和資金投入。
二、績效評價工作情況
一是成立專門的組織機構——永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組,由永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組牽頭,召集縣市政設施服務中心工作人員多次召開會議研究城區路燈電費專項資金績效評價具體事項,明確了縣城區路燈電費績效目標和路燈電費績效評價指標。二是永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組依法履行監督考覈職能,進行自評。三是通過政策文件、基礎數據、資金使用效益和問卷調查分析等多種信息進行分析評價,最後撰寫出績效評價報告。
三、專項資金主要績效(附專項資金績效目標自評表)
20xx年縣城區路燈電費項目,本專項旨在合理利用路燈資源,合理制定路燈開關時間,充分節約電能,完善城市照明功能,保證市民夜間正常出行,美化、亮化城市環境,進一步提升城市品位和市民幸福指數。20xx年度我中心專項資金績效目標自評得分95分。
四、存在的問題
無
五、有關建議
無
工程項目績效自評報告 篇9
一、單位概況
(一)職能職責
湘陰縣殘疾人聯合會是一箇履行“代表、服務、管理”三種職能,代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益,團結教育殘疾人,爲殘疾人服務,履行法律賦予的職責,承擔政府委託的任務,管理和發展殘疾人事業的社會團體。主要職責:開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活,承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工,指導和管理各類殘疾人社團組織,開展殘疾人事業的橫向交流與合作等。
(二)機構設置
我會內設6個職能股室,分別爲綜合室、業務室、財計股、就業服務所、維權服務中心和工會。
二、整體支出管理和使用情況
(一)基本支出
我會基本支出主要是人員支出和公用支出,系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員基本工資、津貼補貼等人員經費、辦公費、印刷費、水電費、接待費、交通費、辦公設備購置等日常公用經費,1-12月份人員及公用支出459.6萬元。
(二)專項支出
1.專項資金預算安排情況
20xx年,所涉績效自評項目資金297.17萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。預算安排分別爲:
(1)社區殘疾人康復工作。預算項目資金43.6萬元,其中:省級專項資金預算5萬元,縣財政一般專項撥款預算15.6萬元,本級資金預算23萬元。
(2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助。預算項目資金69.04萬元,其中:省級專項資金預算34.8萬元,縣財政一般專項撥款預算18.9萬元,本級資金預算15.34萬元。
(3)殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作。預算項目資金46.2萬元,其中:縣財政一般專項撥款預算26.7萬元,本級資金預算19.5萬元。
(4)殘疾兒童康復救助。預算項目資金138.33萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算13.7萬元,縣財政一般專項撥款預算28.9萬元,本級資金預算8.63萬元。
2.專項資金投入和使用情況
20xx年,實際項目資金支出291.67萬元,其中:中央彩票公益金預算81.6萬元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。具體包括社區殘疾人康復工作支出43.6萬元、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬元,殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作支出46.2萬元,殘疾兒童康復救助支出132.83萬元。
3.專項資金管理情況
加強項目資金管理,提高資金的使用效益,保證項目資金使用的安全性和有效性。建立健全內部監督、檢查制度,嚴格執行國家各項規章制度,嚴肅財經紀律;對項目資金使用的全過程進行監督、檢查,發現問題及時糾正和處理。
三、專項組織實施情況
在部門資金使用過程中,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,質量標準較高,時間進度較快。主要體現在:
(一)加強專項資金管理。嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。且自覺接受審計、紀檢監察、財政部門的監督和檢查,確定資金使用不出偏差。在會計覈算上,嚴格實行單獨覈算,單獨設置明細科目進行記賬管理,使專項資金來源去嚮明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
(二)制定項目實施計劃。年初,我們根據財政部門下達的項目計劃資金,制訂相應的資金分配方案,並對接相應業務股室,要求他們結合實際,科學合理的制訂殘疾人就業創業、輔具適配、託養、文化助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務工作標準、時間進度和工作流程等,做到分工明確,責任到人。
四、部門(單位)整體支出績效情況
20xx年,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,預期績效目標全部完成,達到了預期的完滿效果,通過項目的實施,使部分殘疾人在教育、創業、託養方面得到資助,在康復、技能培訓方面得到服務,切實維護殘疾人的權益、保障民生、維護社會和諧、促進殘疾人各項工作開展順利;通過項目的實施,服務對象對項目實施的滿意度達95%以上。
五、存在的問題
社區康復隊伍綜合素質參差不齊,人員變更頻繁,業務知識熟練程度不高。且殘疾人就業創業服務形式單一,對廣大殘疾人就業創業幫助不大。
六、對策建議
加強社區康復人員的培訓,加大對社區康復的投入,更好地爲殘疾人提供康復服務;加大對殘疾人就業創業的資金扶持力度,鼓勵各類“種養加”企業打造殘疾人就業和扶貧基地,吸納和扶持更多的殘疾人就業創業,以工代訓,確保殘疾人掌握至少一門職業技能和實用技術,實現殘疾人就業增收。
工程項目績效自評報告 篇10
一、基本情況
(一)立項目的和年度績效目標
1.立項目的:根據《動物防疫法》第六十四條、《社會保險法》第二條和縣政府〔20__〕31號專題會議紀要精神,對全縣聘用的’216名村級防疫員繳納20__年度單位負擔的養老保險、工傷保險、失業保險、生育和醫療保險費,保障村級動物防疫員的合法權益,穩定動物防疫隊伍,依法實施動物防疫工作。
2.績效目標:全縣216名村級防疫員參保率達到100%;按時繳費率達到100%;村級防疫員滿意率達到100%。
(二)項目資金情況
根據建財預〔20xx〕1號文件,下達全縣20xx年度村級動物防疫員養老保險預算經費150萬元。
二、績效自評工作開展情況
縣畜牧獸醫服務中心召開專題會議,安排佈置績效自評工作,中心主任任組長,分管領導任副組長,相關股室、二級單位負責人和財務室負責人爲成員,按照要求開展績效自評工作。一是查對入帳憑證;二是查對支出是否符合項目支出要求;三是查對村級防疫員養老保險工作完成情況,開展績效自評。
通過績效自評,項目資金到位及時,沒有擠佔挪用現象;全縣216名村級防疫員參保率達到100%;按時繳費率達到100%;村級防疫員滿意率達到100%。項目管理規範,明確有專人負責;財務制度健全,設立專帳管理,經費使用管理公開透明,專款專用。項目績效自評分數爲99分,評價等次爲優秀。
三、績效目標實現情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。按照建財農〔20__〕1號文件及時辦理了撥款手續,沒有延滯撥款,資金到位率達到100%。
2.項目資金執行情況分析。按照現行保險政策規定,本年度項目實際需要資金支出 128.16萬元,資金執行率100%。
3.項目資金管理情況分析。根據《社會保險法》,結合我縣防疫工作實際,制訂了全縣村級動物防疫員養老保險計劃,建立了相關管理制度,明確了資金撥付程序,公開了資金使用情況,接受社會和羣衆監督。該資金管理規範,符合相關規定,做到了專款專用。
(二)項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析。全縣216名村級防疫員參保率達到100%。
2.效益指標完成情況分析。穩定了村級防疫員隊伍,促進了動物防疫工作開展,保障了畜牧業生產持續健康發展。
3.滿意度指標完成情況分析。村級防疫員滿意率達到100%。
四、績效自評結果擬應用情況
(一)下一步改進措施。進一步宣傳貫徹《社會保險法》,落實村級動物防疫員養老保險政策,保護村級動物防疫員合法權益,穩定基層防疫隊伍。
(二)對20__年度預算安排建議。建議按照現行保險法規及相關政策落實到位。
(三)擬公開情況。20xx年村級動物防疫員保險績效自評報告擬以縣畜牧獸醫服務中心文件形式下發到鄉鎮畜牧獸醫服務中心,提高績效考評意識,促進該項工作落實,並在縣政務網上公開資金使用情況,接受社會監督。
工程項目績效自評報告 篇11
一、項目基本情況
(一)項目概況。
嶽塘區衛生健康局下轄1個鄉鎮衛生院,8個街道社區衛生服務中心,村衛生室54個,全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。
(二)項目績效目標
到20xx年,全面實施規範的、覆蓋城鄉的國家基本藥物制度,努力轉變“以藥補醫”機制,切實減少醫療機構的藥品收入的比例,基層醫療機構的基藥佔比將達到70%,減少羣衆用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數人口的需求,保證數量和劑型足夠供應。規範藥物使用、生產流通,確保藥物安全有效,在提高臨牀用藥的性價比和臨牀給藥率的同時,逐步規範醫務人員的開藥行爲,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導羣衆形成合理科學的用藥習慣,從而提高羣衆健康素質。
(三)項目實施情況
項目資金到位情況:20xx年度我區基層醫機構(不含高新)實施基本藥物制度中央補助資金131.52萬元、省級補助96.1萬元、市級補助95.49萬元,村衛生室(不含高新)實施基本藥物制度補助中央補助8.37萬元、省級補助4.92萬元、市級補助33.6萬元。20xx年年內中央、省、市補助資金均已撥付到。
項目資金使用、管理情況:根據《20xx年度湘潭市嶽塘區基層醫療衛生機構(含村衛生室)實施基本藥物制度考覈獎補方案》及基層醫療機構實際考覈情況上半年撥付基層醫療機構金額374.013萬元(基本藥物零差率銷售補助不含昭山、高新),下半年基藥補助資金正在覈算中,預計年後撥付到位。
二、績效評價工作情況
(一) 績效評價目的 。
基層醫療機構和村衛生室實施基本藥物制度後的減收部分進行了合理的補償,保證醫務人員和村醫合理收入不降低,確保基層醫療機構正常運行,基本滿足基層醫療羣衆的基本醫療服務需求。
(二)績效評價工作過程
(1)前期準備:根據有關文件精神要求,《湘潭市嶽塘區衛生健康局 湘潭市嶽塘區財政局關於印發20xx年度湘潭市嶽塘區基層醫療機構(含村衛生室)實施基本藥物制度績效評價方案》(嶽衛聯發〔20xx〕26號)文件開展20xx年度基本藥物制度補助項目績效考覈工作。
(2)組織實施:成立基本藥物績效評價組於20xx年11月22日—11月26日對嶽塘區基層醫療衛生機構、村衛生室實施基本藥物制度情況進行了現場評價,共檢查社區衛生服務中心8家、鄉鎮衛生院1家,隨機抽查村衛生室8家。
(3)分析評價:通過績效考覈,各基層醫療衛生機構進一步提高了對基本藥物制度的重視程度,建立了基本藥物採購、儲存、使用管理相關制度;注重藥品質量管理,相關專業技術人員加強對藥品購進、儲存、養護等基本藥品管理知識的學習;按要求配備使用基本藥物和非基本藥物,所有藥品(不含中藥飲片)執行零差率銷售;編制採購計劃,安排專人負責網上藥品採購工作;對藥品進行出入庫登記並分類、妥善存放;加強基本藥物合理使用管理;通過多種方式對基本藥物制度及合理用藥進行宣傳,不斷提高公衆獲得感和滿意度。
三、項目績效情況分析
1、(1)項目成本(預算)控制情況:項目的支出符合年初制定的預算目標,預算完成率100%。
(2)項目成本(預算)節約情況:在資金管理方面做到專款專用,嚴格控制專項資金的支出合法、合規使用,無節流、擠佔、濫用情況。
2 、項目效率性分析
(1)項目實施進度:該項目是按照工作的需求逐步進行,到20xx年年底,項目支出執行進度爲100%。
(2)項目完成質量:按照上級衛健部門和政府的要求履行職責,較好的完成衛生服務工作。
3、項目效益性分析
1.區直(屬)社區衛生服務中心、村衛生室在湖南省醫藥採購平臺進行採購,並實行零差銷售,執行率達100%。
2.基本藥物配備使用金額佔比不低於本單位年度要求採購總金額的70%,20xx年度基本藥物年度配備率達76.96%。
3.全區基層醫療機構50種補充議價藥品金額不超過本單位網採總金額的8%,20xx年度實際佔比度未0.04%。
三、存在的問題
部分帶量採購藥品申請使用量與實際配送量不符,不能滿足臨牀需求。
四、有關建議
請求上級協調,維持醫藥配送鏈貨源穩定。
工程項目績效自評報告 篇12
一、部門基本情況
(一)部門概況
建水縣殘疾人聯合會屬財政全額撥款的事業單位,實行公務員管理,內設辦公室、教育就業扶貧法制科、康復文體宣傳科3個科室。單位人員編制5名,其中:事業編制5名,20xx年末實有在職人員9人,退休人員4人。下設財政全額撥款的事業單位4個,即建水縣殘疾人服務總社、建水縣殘疾人就業服務所、建水縣殘疾人康復服務指導站、建水縣殘疾人用品用具供應站,實行四塊牌子,一套班子,有事業編制4名,其中管理崗編制4名,工勤人員編制2名,20xx年末實有在職人員6人。建水縣殘疾人聯合會機關與下屬事業單位實行五位一體合署辦公,統一進行會計覈算,會計覈算執行《事業單位會計制度》。
(二)部門整體支出年度總體目標
1.殘疾人康復:完成殘疾兒童康復訓練80人,矯治手術5人,輔助器具100人;完成成人肢體康復訓練30人;發放輪椅、柺杖等輔助器具100件;完成助聽器驗配100臺;做好全縣“助殘日”、“愛耳日”、“愛眼日”、“精神病日”、“麻風病日”等各類節日宣傳及走訪慰問;組織並落實好全縣“盲人協會”、“聾人協會”、”肢殘人協”、“智力和精神殘疾親友協會”工作經費;發放獲獎殘疾人運動員獎勵。2.殘疾人就業和扶貧:完成殘疾人殘保金徵收工作,完成殘疾人實用技術培訓工作500人,完成殘疾人創業就業扶持點建設3戶,殘疾人創業扶持20戶。實施重度居家託養工作100人,完成建檔立卡貧困戶春雨行動助學金700人發放,完成殘疾人紫陶技能培訓10人。完成發放社區村委會聯絡員補助工作。完成託養中心室外附屬工程建設。
(三)年度部門預算批覆及整體支出安排情況
1.預算批覆情況
根據建水縣財政局關於批覆20xx年度部門預算的通知,建財發[20xx]11號文件,批覆建水縣殘疾人聯合會20xx年收入預算總額爲3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元。部門支出總額爲3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元,(其中:基本支出2511008.19元,項目支出800000.00元)。
2.整體收支情況
截止20xx年12月31日,部門實際收入5145863.66元,其中,基本支出收入2488469.9元,項目收入3000639.1元,上年結轉和結餘343245.34元。
截止20xx年12月31日,部門整體支出5489109元,其中,基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元。
3.預算執行情況
20xx年財政撥款收入5143399.64元,上年結餘142957.61元,本年支出5286357.25元,年末結餘0元。本年支出5489109元,其中:基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元.
二、部門整體支出績效目標實現情況
(一)績效目標完成情況
(一)切實加強康復服務。一是開展脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶殘疾人實地走訪。由班子成員分組帶領相應科室工作人員組成走訪組,有針對性地對脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶的殘疾人家庭進行入戶瞭解實際情況,結合康復、就業、創業、兜底保障等進行一戶一策幫扶脫貧。通過摸排,脫貧建檔立卡3238名殘疾人中,兜底保障430人,非兜底保障2808人。二是開展殘疾人需求調查。爲摸清殘疾人康復、教育、就業、創業等需求,確保符合享受康復需求項目的殘疾人,特別是貧困殘疾人,能真正按其所需實施精準康復、精準就業等政策,組織各鄉鎮開展摸底調查工作,14鄉鎮已完成全縣殘疾人康復需求統計上報工作,爲全縣殘疾人享受康復、就業等政策提供了基礎支撐。三是抓實助聽器驗配。爲持證聽力殘疾人的79人,免費配備助聽器82臺,其中驗配成人助聽器74臺,爲在校聽力殘疾學生驗配助聽器8臺,投入資金11.19萬元;四是開展殘疾兒童及成人康復救助項目實施。對康復項目實施的對象、補助金額、期限等進一步明確,使殘疾兒童、成人康復救助項目全面規範實施。完成肢體、智力、言語、自閉症殘疾兒童、成人康復訓練62人,投入資金75.6萬元。實施工耳蝸手術2人;補助自費實施人工耳蝸手術1人,補助金額9萬元;實施成人肢體康復訓練30人,投入資金9萬元;免費發放輪椅、柺杖、坐便椅、助行器等用品用具382件;爲7名殘疾人免費假肢安裝,爲3名肢體殘疾兒童裝配矯形器,幫助殘疾人提供了生活的便利,提高殘疾人生活的幸福指數。五是爲進一步探索我縣殘疾人兒童康復創新發展,縣殘聯依託縣託養中心,與紅河州中醫醫院簽訂合作協議,將攜手州中醫醫院打造以中醫爲特色殘疾人康復新亮點,建設州級“醫、康、養、教”一體化的殘疾兒童康復中心,促進我縣殘疾人康復能力大幅提升。六是開展“全國第三十一次助殘日”便民服務活動。縣殘聯牽頭組織縣婦聯、紅十字會、州二院、縣人民醫院、州中醫醫院,在縣城文安府廣場開展以“鞏固殘疾人脫貧成果,提高殘疾人生活質量”主題宣傳活動。助殘日活動主要是以殘疾預防宣傳、盲人按摩、發放輔助器材、義診服務、走訪慰問等活動,爲殘疾羣衆帶去節日的慰問及便民服務,走訪慰問殘疾貧困戶10戶、殘疾學生54名。
(二)切實加強就業培訓。一是實施建檔立卡殘疾人戶助學補助。整合上級助學項目及縣級資金,繼續對全縣20xx年考取並就讀的建檔立卡殘疾學生及殘疾家庭子女開展助學補助,補助工作正在開展補助對象人數摸底統計前期工作,於9月份實施補助。二是殘疾人大學畢業生就業回訪工作。20xx年,我縣共有殘疾大學畢業生5名,爲及時瞭解掌握畢業就業的工作情況,縣殘聯積極聯繫5名畢業生,並對他們提供省殘聯招聘網站的信息,指導和幫助他們註冊相關就業信息,對他們的生活學習情況作進行了追蹤回訪,爲其提供事業單位招考的政策諮詢服務。其中,指導建檔立卡戶李慧考取建水實驗中學,孔若楠就業於雲南星火教育校訓學校。三是開展建檔立卡殘疾人就業培訓。爲有效助力農村貧困殘疾人脫貧增收,聯合農業農村局、人社等部門,對各鄉鎮有需求的殘疾羣衆(含建檔立卡殘疾人)組織開展種養殖農村實用技術培訓。在總結20xx年紫陶培訓班工作經驗的基礎上,利用下鄉宣傳、窗口服務等契機,主動了解掌握有培訓需求的殘疾人,擴大參訓對象範圍,即殘疾人直系親屬均可參加培訓。深入宣傳和挖掘殘疾人就業培訓對象,開展殘疾人紫陶技術培訓,並頒發相關證書,爲建檔立卡殘疾人及其家屬創造就業機會,增強脫貧致富能力。
(三)切實加強其它工作。一是殘疾人託養中心建設。主體工程及附屬工程已經全體完工並驗收,經縣人民政府批准,與州中醫醫院合作,共同建設託養中心。項目竣工驗收並移交州中醫醫院。二是認真審覈殘疾人“兩項補貼”。配合民政部門完成殘疾人兩項補貼審覈工作,截止10月全縣發放兩項補貼情況生活補貼4431人,金額31.01萬元,護理補貼6603人,金額48.81萬元,共計11034人,金額79.82萬元。三是積極選派符合條件的幹部職工下派至安邊哨村爲駐村工作隊員,下撥駐村工作經費2萬元,保障扶貧工作經費。四是新型冠狀病毒感染肺炎防控工作。根據州殘聯關於做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人工作的相關通知精神,及縣委縣政府疫情防控總體部署,對託養項目合作機構建水百姓醫院,要求嚴格按照衛生部門統一部署,組織全體醫務人員學習疫情防控知識,遵守人員聚集、人口流動等方面的措施和規定,疫情期間除病情特殊者一律禁止任何家屬探望病人,及病人進出醫院,若有情況及時上報。目前,未收到殘疾人疫情防控工作相關異常情況。
(二)績效目標未完成原因分析
秉持公開、公正、節約的原則,結合單位支出實際情況,本單位加大了殘疾人事業經費的投入,故項目類支出有所增加。
三、績效自評結論
本次績效自評工作嚴格按照財政部門的有關要求,在收到通知後,第一時間將文件呈領導閱示,安排相關財務人員負責具體事宜,嚴格按照文件要求落實相關績效申報、審批、開展和事後跟蹤工作。本單位嚴格按照預算金額開展部門工作,無其他超出預算的支出情況。
四、績效評價指標分析
(一)投入情況分析
從完成情況分析本單位20xx年所有項目支出均嚴格按照年初預算的指標投入支出。
(三)過程情況分析
我單位已建立項目、部門和財政三個層級共性評價指標體系,指標體系分項目決策、項目管理、項目績效3個一級指標,8個2級指標,37個3級指標。將批覆的年初部門預算全部納入預算績效監管範圍,根據績效目標設立情況及時進行監控,開展績效評價工作。根據年初制定的評價方案對上年績效管理工作開展評價,首先由部門進行自評,完成後縣財政局對部門自評情況開展覈查。嚴格落實評價結果應用。將評價結果與下年預算編制相結合。
(四)產出情況分析
本單位積極配合預算績效部門完成預算績效管理日常的工作,每季度末按時報送20xx年績效跟蹤材料,做到實時跟進。
(五)效果情況分析
進一步增強了本單位支出責任和效率意識,全面加強預算管理,優化資源配置,提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平,建立科學、合理的財政資金績效評價管理體系,不斷提高了財政專項資金使用效益。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
(一)主要問題及原因分析
一是對績效跟蹤管理工作的培訓不夠,一些第一次接觸此項工作的人上手困難。
二是對績效跟蹤管理工作的督促指導不夠,除每個季度上報材料外,平時沒有相關的指導。
(三)改進的方向和具體措施
一是加大對績效跟蹤管理工作的培訓力度,有針對性地對具體業務開展培訓。
二是強化在日常工作中的績效跟蹤問效工作,加強對預算單位的指導,使績效管理深入人心。
六、主要經驗及做法
一是制定專項管理制度,加強責任管理。具體職責上分工明確,不斷提高績效管理工作水平,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。二是探索績效跟蹤監控,不斷加強過程監控及時報送每季度績效跟蹤管理。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評,在此基礎上形成自評報告。
七、其他需說明的情況
無
工程項目績效自評報告 篇13
根據《三亞市財政局關於開展20xx年市直單位預算績效管理工作的通知》(三財〔20xx〕478號)要求,現將20xx年度中小學基礎設施建設及改造項目預算執行績效自評情況報送如下:
一、項目概況
(一)項目基本情況
預算單位:三亞市教育局
項目:中小學基礎設施建設及改造項目
主管部門:三亞市教育局
項目負責人:王小翠
聯繫電話:
項目概述如下:根據《三亞市“十四五”教育現代化規劃》、《三亞市學前教育發展佈局規劃(20xx-20xx)》、《三亞市中小學教育發展佈局規劃(20xx-20xx)》等文件精神,三亞市教育局開展中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,進一步推進教育提升工程。20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
1.總體目標:中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,確保教育安全。
年度目標:完成20xx年中小學基礎設施建設及改造項目的建設工作,及時足額撥付資金確保項目順利進行,減少資金結餘。
2.績效指標:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目績效自評總分100分,設4個指標,其中:項目經濟指標一箇“預算執行率”,權重10%;項目產出指標一箇“驗收合格率”,權重40%;項目效益指標一箇“受益學校數量”,權重40%;項目滿意度指標一箇“師生滿意度”,權重10%。
(1)預算執行率:該指標分值10分,以“全年執行數”佔“全年預算數”百分比計取分值,得分=(全年執行數/全年預算數)×100%×10。
(2)驗收合格率:該指標分值40分。驗收合格率不少於90%時,該指標得40分;驗收合格率少於90%時,得分=[(驗收合格率/90)×100%]×40。
(3)受益學校數量:該指標分值40分。20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支出保障基礎教育設施建設的學校數量不少於10所時,該指標得40分;學校數量少於10所時,該指標得分=[(保障學校數量/10)×100%]×40。
(4)師生滿意度:該指標分值10分。師生滿意度不小於80%時得10分;師生滿意度小於80%時,得分=[(得分80分以上的有效問卷數/有效問卷數)×100%]/80%×10。
3.當年年度目標完成情況
20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局完成支出585.64萬元,預算執行率爲23.70%。項目資金的支出基本保障了各中小學基礎設施新建及改建經費,確保了各項建設工程正常實施,未發生因經費不足而停工的情況。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況
20xx年財政共計安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局依據各學校項目進度情況,及時足額撥付了西南大學三亞中學校道排水排污工程設計費、光彩小學校園改造項目測繪費和那會小學等供配電工程建安費共計585.64萬元,截至預算年度終了,財政安排資金結餘1885.86萬元。
(二)項目資金安排落實、總投入等情況
落實情況:20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目2471.51萬元。
(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況
資金執行情況如下:
20xx年中小學基礎設施建設及改造項目完成支出585.64萬元,當年財政安排資金已全部支出,預算執行率23.70%。
(四)項目資金管理情況
項目資金嚴格按照《海南省人民政府關於規範政府投資項目管理的規定》的規定實行報賬制,並結合《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目管理規定的通知》(三府〔20xx〕112號)和《三亞市教育局機關財務管理辦法》,進一步加強和規範項目資金支出,不挪用、不擠佔、不拖延,強化工程竣工驗收及結算審計工作,確保工程質量及資金安全。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
我局收到項目資金後,依法履行項目法人的職責,組織開展項目前期工作,適用《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目代建制管理辦法的通知》(三府〔20xx〕320號)依法委託代建單位,嚴格按照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國招標投標法》和《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)等文件精神,依法依規確定項目各參建單位,應實行監理的項目一律聘請監理單位進行監督。
(二)項目管理情況
在中小學基礎設施建設及改造項目的執行過程中,我局依託財審科、電教站等科室職能設立多箇工作小組,對項目實施的全過程進行組織、協調、監督及指導,確保項目順利推進,資金及時足額支付,落實建設項目的質量保障。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況。
1.項目的經濟性分析(經濟指標)
預算執行率:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目全年財政安排2471.51萬元,全年完成支出585.64萬元,執行率爲23.70%。該指標得2.37分。
2.項目的效率性分析(產出指標)
驗收合格率:利用20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支付的各中小學新建/改建項目設計費及勘察費所涉及的成果均已驗收合格,僅支付那會小學等供配電工程和東方紅小學等供配電工程建安費,因項目尚未達到驗收條件,所以尚未組織驗收。該指標得40分。
3.項目的效益性分析(效益指標)
受益學校數量:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金的支出確保了西南大學三亞中學、那會小學和東方紅小學等19所學校的基礎設施建設正常實施。受益學校數量大於10所,該指標得40分。
4.項目的社會影響性分析(滿意度指標)
師生滿意度:爲了中小學基礎設施建設及改造項目實施受益對象滿意度,自評小組向資金撥付涉及學校在校師生發出30份滿意度調查問卷,實際收回30份,評分在80分以上有30份,學生滿意度100%。學生滿意度大於90%,該指標得10分。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析
指標“預算執行率”完成程度偏低。中小學基礎設施建設及改造項目主要用於三亞市內各中小學零星工程建設經費的保障,項目投資估算普遍不高,再加上大多系新項目,尚處於前期工作階段,所以預算執行率不高。
(二)績效自評綜合得分情況
中小學基礎設施建設及改造項目20xx年度目標完成良好,經費涉及項目各項工作均能有序開展,本年度績效自評綜合得分92.37分,綜合評價爲“優”。
五、其他需要說明的問題
(一)後續工作計劃
根據《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)的文件精神,加快項目前期工作進度,儘快進入項目施工階段,確保學校的教學需求,確保師生安全。
工程項目績效自評報告 篇14
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個縣市,州人民醫院、州疾控中心爲項目實施主體,覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社區等,對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大羣衆受益。
主要內容:1.開展登革熱監測防控項目。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行項目工作。
2.流感監測項目。開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監測項目。通過標本採集、對重症和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。
4.麻風病防治項目。開展麻風病症狀監測、高危人羣監測、現症病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。
6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。
7.學生常見病和健康影響因素監測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監測和血清學監測,進行項目追蹤、評價。
(二)項目績效目標情況
1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規範化建設,穩步提升疫情監測質量,使鼠疫實驗室達到微生物安全標準,爲預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。
2.開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況:20__年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元,其中縣市資金268.84萬元,州疾控中心68.42萬元,州人民醫院4.48萬元。
4.資金執行、管理情況:20__年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元,執行率爲100%。資金管理方面,無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠佔、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全,嚴格執行會計覈算規範。
二、項目實施及管理情況
一是強化組織領導,完善政策措施。德宏州高度重視衛生專項資金監管工作,成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔20__〕213號),形成了財務與業務即分工明確,又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行,年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案,合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定,在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則,根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。三是加強資金管理,規範會計覈算。項目實施單位資金管理制度健全,項目資金使用均按照相關制度執行;設有項目輔助賬,對各項目資金進行獨立覈算,專款專用;無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠佔、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。四是加強基本公共衛生服務項目規範管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測,發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求,按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開展業務知識的培訓,強化工作執行力。五是加強監督指導,確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導,對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報,督促整改,追蹤問效,確保工作落到實處。
三、項目績效自評開展情況
按照《雲南省20__年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求,對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標,各縣市首先認真開展本地區自評工作,其次州級進行復評,確保自評報告和數據真實、完整。
四、項目目標實現情況分析
(一)產出分析
1.數量指標
(1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;(2)4-6歲兒童視力檢查人羣覆蓋率≥90%;(3)流感監測哨點醫院標本採集數1040份;(4)流感監測病毒分離樣本數156份;(5)手足口病標本採集數300份;(6)麻風病症狀監測380例;(7)土源性線蟲病監測≥1000人;(8)瘧疾血檢任務17775份;(9)鼠疫監測任務數4030份;(10)人禽流感外環境監測80份。
2.質量指標
(1)麻風病可疑線索報告率達100%;(2)流感標本核酸檢測率100%;(3)學生常見病監測任務完成率100%;(4)手足口病重症、死亡病例調查及時率100%;(5)學生常見病監測學生完成率100%;(6)飲用水監測任務完成率100%。
(二)有效性分析
時效指標。各項指標完成時間,20__年12月。
(三)社會性分析
可持續影響。1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;2.進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平,維護羣衆身體健康;3.居民健康水平提高;4.公共衛生均等化水平提高。
(四)其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、結論
(一)主要指標情況及結論(可附表)
各項指標均達到年度要求,完成率較好。
(二)主要經驗及做法
各部門溝通協調,確保指標順利完成,加強項目管理,按照項目方案完成工作,達到項目目標。
(三)存在的困難、問題
中央補助資金有限,地方財政困難,經費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想,究其原因既有項目單位報賬不及時,未形成有效支出的原因,也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度,強化督導檢查,督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金,提高項目資金執行力度,確保工作有效落實。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經費,用於當地多部門合作開展項目工作,不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度,擴大防治覆蓋面和提高有效性。
工程項目績效自評報告 篇15
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
縣畜牧獸醫發展事務中心嚴格按照《中華人民共和國預算法》相關要求,根據《關於批覆20xx年度部門預算的通知》(豐都財政發[20xx]12號)中下達的預算數、部分中市項目資金和年中調整預算資金(人員調入、調出及正常晉升等工資變動)進行預算執行。
(二)項目資金情況。
全年資金到位總計22302986.40元。其中:在職職工43人的人員經費及公用經費支出資金到位10431094.05元;縣級肉牛等特色效益產業化項目購液氮、凍精、養殖補貼和母牛保險資金到位1000000元;中央及市級畜牧項目資金到位10871892.35元。
一年來,我們遵守中央八項規定精神,嚴格預算執行、嚴控“三公”經費;嚴格執行全縣的會議費、培訓費、接待費、差旅費等文件標準;嚴格執行支出標準,沒有超範圍、超標準發放津貼補貼、獎金和其他補助。
(三)績效目標。
一年來,我們嚴格實施績效管理,按照財政預算批覆的本級預算項目支出績效目標作爲績效運行監控和績效評價的參考依據,提高資金使用效益。
(1)資金到位及執行情況分析
在職職工43人,人員經費及公用經費支出到資金10431094.05元,使用資金10431094.05元;縣級肉牛等特色效益產業化項目購液氮、凍精、養殖補貼和母牛保險資金到位1000000元,使用資金1000000元;中央及市級畜牧項目資金到位10871892.35元,使用資金10871892.35元,資金使用率均達100%。
(2)項目資金管理情況分析
項目資金由縣財政局、縣農業農村委和畜牧中心等部門共同管理,嚴格按照項目規定的用途執行,沒有挪作他用。
(四)部門(單位)職能職責。
1.負責畜牧業技術推廣和技術服務;負責畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術引進、示範和推廣;負責種畜禽管理技術指導;負責畜禽資源開發利用;指導畜禽養殖投入品的使用;提供畜禽養殖廢棄物綜合利用技術支持。宣傳貫徹黨和國家發展畜牧獸醫事業的法律法規和方針政策;推動畜牧業產業化發展和國家農業(肉牛)科技園區建設。
2.負責畜牧產業項目的技術指導,承擔畜牧科研項目實施工作。負責全縣畜禽養殖廢棄物綜合利用工作。協助擬定畜牧獸醫事業發展規劃、方案和政策文件;負責推動全縣現代畜禽產業基地建設、國家農業(肉牛)科技園區和國家現代農業產業園建設。負責豐都縣國家農業(肉牛)科技園區和國家現代農業產業園管理建設工作。負責畜牧業技術推廣和技術服務。負責畜禽資源保護、開發和利用指導,引導和支持畜牧業結構調整,發展優勢畜禽生產。負責畜牧業技術推廣和技術服務;負責畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術引進、示範和推廣;負責種畜禽管理技術指導;負責畜禽資源開發利用;指導畜禽養殖投入品的使用;提供畜禽養殖廢棄物綜合利用技術支持。;負責畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術引進、示範和推廣,負責種畜禽管理技術指導。
3.負責全縣畜牧業經濟運行分析和產前、產中、產後經濟技術信息服務;指導畜禽養殖投入品的使用;負責畜禽飼草、飼料資源開發利用和技術推廣,承擔飼草、飼料生產加工和平衡營養配製等技術服務工作。在全縣範圍內宣傳貫徹黨和國家發展畜牧獸醫事業的法律法規和方針政策;推動畜牧業產業化發展和國家農業(肉牛)科技園區建設。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
(1)數量指標。
在職職工43人的人員經費及公用經費支出資金到位10431094.05元;縣級肉牛等特色效益產業化項目購液氮、凍精、養殖補貼和母牛保險資金到位1000000元;中央及市級畜牧項目資金到位10871892.35元。
(2)質量指標。
人員經費和公用經費及中市縣項目完成率≥95%。
(3)時效指標。
人員經費和公用經費及中市縣項目於20xx年12月31日全面完成。
(4)成本指標。
20xx年度畜牧部門整體資金投入≥2200萬元,實際投入22302986.40元。
(二)績效指標完成情況分析
(1)經濟效益指標。
有力地保障畜牧獸醫部門正常運行,保障了畜產品質量安全。
(2)社會效益指標。
根據相關政策內容、補貼對象、補貼標準、受益對象等信息進行公示公開。全縣畜產品供給充足,在保障縣內畜產品充分自給的同時,爲縣外提供大量畜禽產品。資金使用無重大違規違紀問題。
(3)生態效益。
全縣畜禽養殖廢棄物資源化利用率達80%,高於上級要求的水平。
(4)可持續影響指標。
實現了畜牧業可持續健康發展。
(4)服務對象滿意度指標。
受益對象滿意度≥85%。
(三)評價結果
本項目自評得分96分,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理方面的問題:無。
(二)資金使用方面的問題:無。
(三)項目績效方面的問題:無。
(四)其他方面的.問題:無。
四、下一步改進措施
政策執行或項目實施中存在問題的下一步改進措施:無。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果已在豐都縣人民政府公衆信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。無。
工程項目績效自評報告 篇16
爲加強財政資金管理,提高財政資金使用效益,貫徹落實《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20__〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關於全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20__〕32號)要求,按照豐都縣財政局《關於開展20__年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20__〕18號)有關安排,現將平安建設及綜合治理工作經費項目資金績效自評報告如下:
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.立項背景
十九屆四中全會指出,要堅持和完善共建共治共享的`社會治理制度,完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公衆參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體,不斷提升社會治理現代化水平,確保人民安居樂業、社會安定有序。中共中央、國務院印發的《關於加快推進社會治理現代化開創平安中國建設新局面的意見》(中發〔20__〕11號),圍繞三個時間節點提出了工作目標:一是在20__年,黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公衆參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系基本建成,共建共治共享的社會治理新格局基本形成。二是到2035年,現代化社會治理體系基本成型,社會治理能力現代化水平大幅提升,建設更改水平的平安中國目標基本實現。三是本世紀中葉,中國特色社會主義社會治理現代化全面實現,更高水平的平安中國全面建成。
2.項目實施情況
在平安豐都建設工作中,重點開展了以下幾方面的工作:一是推進市域會治理現代化。在三建鄉和高家鎮建國村開展“五治融合”社會治理體系試點,推進政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”社會治理體系建設。推進社區網格標準化建設,全建成1616個社區網格,4228名網格員參與社會治理。二是深入開展“楓橋經驗”豐都實踐行動。統籌開展見義勇爲揚正氣樹新風行動、平安細胞創建行動、矛盾糾紛控增量減存量防變量行動等十大行動。持續創建平安家庭、平安社區、平安醫院、平安校園、平安景區等23萬餘個。出臺了《關於完善矛盾糾紛多元化解機制的實施意見》,進一步優化完善矛盾糾紛多元化解工作機制,從源頭上預防和化解各類社會矛盾糾紛,切實維護社會和諧穩定。
3.經費來源和使用情況
平安建設及綜合治理工作經費20萬元,已全部下達使用完畢,無結轉結餘資金。
(二)項目績效目標。
深入貫徹十九屆六中全會精神,把創新社會治理作爲經濟社會發展的主要工作來部署推進,不斷提升我縣社會治理現代化水平,全力維護全縣社會平安穩定。
二、項目績效評價工作情況
(一)投入
20__年平安建設及綜合治理工作經費項目資金20萬元,全由縣本級財政資金解決,資金到位率100%。
(二)管理
在項目實施過程中,嚴格執行項目資金管理,確保項目順利開展。
(三)產出
全縣全年未發生影響惡劣的重大安全穩定案事件。
(四)效果
1、社會效益:社會治理體系進一步完善,社會治理能力進一步增強。
2、安全感指數:99.64%
(五)評價結果和評價結論
本項目自評分爲96分,評價等級爲優等級,達到預期績效目標。
三、經驗總結、存在問題及意見或建議
(一)存在問題
工作經費不足,導致社區網格化服務管理工作、推進緩慢,我縣市域社會治理現代化建設嚴重落後,未達到市委考覈指標要求。
(二)意見或建議
加強對社區網格化服務管理建設的經費保障,確保按時完成市委考覈指標,提升我縣社會治理水平。
工程項目績效自評報告 篇17
一、項目基本情況
(一)項目概況。根據《昌寧縣財政局關於下達20xx 年第二批中央農村“廁所革命”整村推進財政獎補資金的通知》(昌財農〔20xx〕40 號)文件的相關要求,獎補資金主要用於農村廁所後期管護能力提升補助,即對20xx-20__ 年改造建設的農村無害化衛生廁所管護全覆蓋。補助資金用於支持廁所糞污收集、運輸以及資源化利用等後期管護能力提升的設施設備建設。管護資金不兌付到農戶,由鄉鎮結合實際統籌使用。共撥付獎補資金16萬元。
(二)項目績效目標。
總體目標:嚴格按照相關規定專款專用。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)績效評價目的:促進工作正常開展。
(二)績效評價原則:堅持實事求是、公平、公開原則;評價標準:設備合格數量≥1輛。共撥付獎補資金16萬元。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況:第二批中央農村“廁所革命”整村推進財政獎補資金16萬元。
2.項目資金執行情況:第二批中央農村“廁所革命”整村推進財政獎補資金項目,共撥付財政資金16萬元。
3.項目資金管理情況。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況:購置吸糞車1輛,質量達標率爲100%,總金額爲16萬元。
2.效益指標完成情況:改建的農村廁所基本實現糞污無害化處理,無害化處理率達100%,
3.滿意度指標完成情況:服務對象滿意度爲100%。
四、績效自評結果
綜合分析評價:通過該項目的實施,圍繞廁所糞污無害化處理和資源化利用長效機制建設,按照“因地制宜、技術創新、綠色治理、試點示範、羣衆參與、常態長效”的.原則,推進農村廁所糞污無害化處理取得明顯成效,並就地就近進行資源化利用,實現廁所糞污治理與生態循環農業發展有機銜接,促進農村“廁所革命”取得實實在在的成效。評價結論100分。
五、其他需說明的問題
無。
工程項目績效自評報告 篇18
一、項目基本情況
20__年,我市重大公共衛生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛生計生行政部門的正確領導下,在上級業務部門的精心指導下,嚴格按照《中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目管理方案》的要求,全面開展了流感監測、手足口病防治、擴大國家免疫規劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人羣早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監測、青少年視力調查、飲用水衛生監測、農村環境衛生監測、鼠疫防治等17個疾病控制項目,項目內容和目標已全面完成,取得了顯著成效。
二、評價工作開展情況
依照《20__年度重大公共衛生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執行等方面認真開展了自評,同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查,項目實施總體評價良好,評價平均得分爲95.95分。
三、項目實施情況
(一)項目決策
1、決策依據
根據《20__年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》,制定了靈武市重大公共衛生服務項目專項管理方案和績效考覈實施方案,細化了資金使用,明確20__年項目工作內容、工作目標和工作要求,組織開展了項目工作。
2、資金分配
按照自治區財政廳、自治區衛生計生委《關於提前下達20__年重大公共衛生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【20__】828號文件和《關於下達20__年公共衛生服務補助資金的通知》寧財(社)指標【20__】581號文件,20__年中央和自治區級財政撥付靈武市重大公共衛生服務疾病控制項目補助專項資金163.7萬元,
重大公共衛生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施,項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫療機構和成員單位負責組織實施,根據項目工作任務具體資金分配結果如下表:
(二)項目管理
1.資金管理情況
20__年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元,實際到位163.7萬元,到位率100%;靈武市在接到自治區提前下達預算指標後,及時編入本級20__年度部門預算,並在本級人大批准後60日內下達到我單位,項目資金到位及時性100%;截止20__年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用20__年中央專專項結轉資金支付1496681元,利用20__年中央專項資金支付166350.55元),實際支出率達100%,20__年度項目資金支出率爲10.16%,支出合規率100%。
2.項目實施管理情況
根據《20__年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》,市衛計局制定了靈武市20__年重大公共衛生服務疾病控制項目工作方案,市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考覈、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛生服務項目培訓班18期,累計培訓專幹、村醫400餘人次。市疾控中心按照項目要求,完成了項目督導和考覈驗收、總結分析等工作。
四、項目績效情況
(一)目標完成情況
1、擴大國家免疫規劃項目
20__年全市適齡兒童建證建卡率爲100%,常規疫苗應種75634劑次,實種75492劑次,以鄉鎮爲單位免疫規劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人羣查漏補種接種率爲98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。
2、不明原因肺炎項目
20__年各醫療機構未監測到不明原因肺炎病例,未發生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項目
20__年全市醫療機構報告手足口病病例54例、採樣53份(未完成全年60份的採樣任務),採樣率爲98.15%,任務完成率88.3%。53份標本及時送檢,分離出EV71病毒2份,Cox16腸道病毒5份,其他腸道病毒6份,陰性40份;未出現重症及死亡病例,未發生手足口病聚集性疫情。
4、流感監測項目
20__年,靈武市人民醫院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次,監測到流感樣病例295例,未監測到不明原因肺炎病例。無發生流感樣病例暴發疫情。
5、艾滋病防治項目
按照《20__年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求,積極創新工作方式,市政府與成員單位簽訂了目標責任書,強化了部門職責和任務,定期組織召開年度工作例會,瞭解各單位工作開展情況。20__年自願諮詢檢測任務1000人次,完成1048人次,任務完成率100.48%;哨點監測任務400人,實際完成監測400人,任務完成率100%;解毒藥物維持治療:20__年服藥17人(較20__年服藥20人減少3人);抗病毒治療:截止20__年12月31日,轄區內存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市醫院接受抗病毒治療,不服藥者7人,失訪4人,抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預:全年CD4檢測51人,感染者規範隨訪比例爲82.25%。重點人羣干預:20__年6次進校園宣講,向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識,覆蓋8000人次。1次進工地,對流動人羣進行健康宣教,覆蓋100人次以上。高危行爲干預報表及檢測份數報表全部於每月10日前填報至艾滋病防治信息系統,各項工作均按時完成。
6、結核病防治項目
20__年定點醫院結核病門診初診病人351例,拍X線胸片340例,拍片率96.87%;門診查痰338例,查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例,到位148例,總體到位率98.67%;全年發現活動性肺結核病人103例,其中病原學陽性病人49例、塗陰病人42例,單純性結核性胸膜炎12例,肺結核患者病原性陽性率爲53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查,篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人羣15人,耐藥篩查10人,篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發現活動性肺結核病人103例,治療成功人數63人,治療成功率爲61.17%;已管理肺結核患者100例,規範管理率97.09%;規範服藥肺結核患者94例,規範服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項目
爲進一步營造慢性病防控社會支持性環境,提升居民健康技能,改變不良生活方式,預防控制慢性病,20__年截至12月底累計建立健康主題公園3個,健康步道3個,健康小屋5個,累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設佈局合理,規範,設備完整,順利通過了自治區慢性病示範區複審。
8、嚴重精神障礙管理治療項目
自20__年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來,累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例,確診並建檔管理嚴重精神障礙患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失訪患者28人,檢出率爲4.19‰,管理率爲97.24%。規範管理910人、規範管理率85.45%,服藥856人、服藥率86.12%,規律服藥489人、規律服藥率50%,精神分 裂症服藥人數382人,服藥率85.84%,精神分 裂症規律服藥249人、規律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項目
20__年新增管理病例32例,累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。
10、心血管高危人羣早期篩查與綜合干預項目
心血管病高危人羣初篩調查完成率102.2%,心血管病高危對象干預率98.23%,心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。
11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目
任務完成情況:全年完成重點人羣篩查5115人,完成率100%(5115/5000),陽性結果爲0;家犬驅蟲9136只,完成率61%(9136/15000),採集犬糞534份,犬糞抗原監測317份,監測完成率100%(317/300),陽性2份,感染率0.63%;累計監測豬572頭(只),完成監測任務的100%(572/500)。
質量完成情況:已對確診病例規範化管理,做到一人一檔,對服藥病人每半年隨訪一次,病人規範管理率100%。
進度完成情況:按照方案要求,已於20__年12月底完成該項目。
12、布魯氏菌病防治項目
目標任務完成情況:全年完成重點人羣篩查1500人,完成率100%(1500/1500),確診患者46名;病例治療督導82例,完成率100%(82/80);職業人羣干預1500人,完成監測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。
目標質量完成情:已對確診病例登記管理,做到一人一檔,病人規範管理率100%。
目標進度完成情況:按照方案要求,已於20__年12月底完成該項目。
13、地方病防治項目
目標任務完成情況:20__年已完成採集鹽樣300份、尿樣300份,甲狀腺B超檢查200人;根據方案要求,按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監測及地方病十三五中期評估。
目標質量完成情況:20__年合格碘鹽食用率92.67%、甲狀腺腫大率4.50%、8-10歲兒童尿碘中位數175.25ug/L,孕婦尿碘中位數148.3ug/L,飲水型氟中毒病區改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外,均已達到目標要求,並將總結報告抄送相關部門。
目標進度完成情況:按照方案要求,已於20__年12月底完成該項目。
14、農村環境衛生監測項目
目標任務完成情況:完成基本情況調查表1份、監測點情況調查表20份、入戶調查表100份、農村學校衛生情況調查表5份、土壤採集與監測結果報告40份。
目標質量完成情況:根據《20__年寧夏農村環境衛生監測工作方案》,完成了我市農村環境土壤採樣監測工作,共採集土壤樣本40份(其中20份送自治區CDC進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測),檢測結果:重金屬均未超標,蛔蟲卵陽性樣品4份,佔20%,活卵未檢出。
目標進度完成情況:按照方案要求,已於20__年11月底完成該項目。
15、學生健康危險因素及常見病監測項目
目標任務完成情況:20__年學生常見病和健康影響因素監測目標爲1200人,實際完成監測人數爲1203人,完成監測目標率100.25%;錄入有效監測人數1150人,完成目標任務95.83%。
目標質量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取複測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的複測,以質控檢測誤差。
目標進度完成情況:按照監測方案要求,已於20__年12月底完成該項目。
16、飲用水衛生監測項目
目標任務完成情況:上半年完成枯水期採樣47份的目標任務,下半年完成豐水期採樣49份的目標任務。
目標質量完成情況:上半年枯水期採樣47份,其中氟化物超標26份;下半年豐水期採樣49份,其中氟化物超標29份。
目標進度完成情況:按照方案要求,按時完成全年目標任務量。
17、青少年視力調查項目
目標任務完成情況:20__年兒童青少年近視調查共監測2554人,按監測要求完成目標任務數。
目標質量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取複測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的複測,以檢驗檢測誤差。
目標進度完成情況:按照監測方案要求,完成監測目標任務,並完成數據的錄入上報及分析總結工作。
18、鼠疫防治項目
嚴格按照《寧夏鼠疫監測方案》要求,超額完成各項監測任務並能夠及時上報和總結匯報,具體任務完成情況如下:
(1)動物病原學檢測:全年應進行細菌學檢驗鼠300-500只,實際剖檢鼠982只,完成率100%。經實驗室培養分離,結果全部陰性。
(2)媒介病原學檢測:全年應梳檢鼠300-500只,實際梳撿鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,經實驗室培養分離,結果全部陰性。
(3)動物血清學檢測:全年應採集血清不少於100份,實際採集血清218份,完成率100%。所採集血清用間接血凝微量法進行檢測,血清間接血凝試驗結果滴度<1:4,全部判定爲陰性。
目標質量完成情況:全年共完成樣方調查206公頃,捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次,捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只,媒介病原學檢測1399匹,分離培養全部陰性;按時完成監測數據網絡直報,做到全年無錯報、漏報事故發生,網報數據與原始記錄相符並一致,網絡直報率達到100%。
目標進度完成情況:20__年4月-11月按照監測工作進度要求,按時完成了監測任務,並完成數據的錄入上報及分析總結工作。
(二)項目效果
1、項目經濟效益項目工作的實施,減輕了服務對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫療費用負擔。
2、項目社會效益項目工作的實施,掌握了目標人羣的健康狀況,普及了疾病預防知識,提高了居民的健康意識,羣衆對項目核心知識知曉率明顯提高,兒童家長預防接種知識知曉率爲70%;公衆結核病防治知識核心知曉率爲80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率爲99%。通過疾病監測和高危篩查,及早發現病人,及早採取干預措施,有效防止了傳染病暴發疫情和慢性病的發生,保障了羣衆身體健康;免費治療項目管理的患者,患者的健康狀況明顯改善,有效降低了因病返貧、因病致貧發生率。
3、可持續影響項目工作的實施,使羣衆掌握了疾病預防知識和技能,提高了羣衆健康水平;提高了醫務人員的業務水平。
4、受益羣體滿意度
通過羣衆和患者對重大公共衛生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度爲90%;心血管高危人羣患者滿意度爲96%;結核病患者服務態度滿意度爲100%,方便程度滿意度90%,治療效果滿意度95%;20__年治癒和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度爲100%;鼠疫防控知識滿意度爲100%。
五、存在問題
(一)利用20__年項目結餘資金支付了20__年項目支出,造成當年項目資金支出率較低。
(二)個別項目工作下達的個別指標未完成。
(三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大,隨意更換住址及電話號碼,易造成失訪。
(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業技術人員少,操作技術亟待培訓提高。
(五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規範。
六、相關建議
1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作,提高羣衆健康知識知曉率,積極主動參與項目,確保項目工作的順利開展。
2.強化項目培訓。加強市、鄉、村三級公共衛生服務人員項目培訓工作,重點培訓項目管理方案和技術規範,提高工作人員的技術水平。
3.強化項目督導。按照項目管理方案要求,定期開展督導評估,保質保量完成項目工作任務。
4.規範資金使用。按照項目管理方案要求,合理規範使用資金,提高項目資金使用率。
工程項目績效自評報告 篇19
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
項目實施依據:渝財社[20xx]243號下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金。
(二)項目資金情況。
我院20xx年度重大傳染病防控中央補助項目支出預算安排35萬元(其中艾滋病防治10萬元,結核病防治25萬元),資金到位35萬元,實際使用35萬元,項目資金到位率100%,支出實現率100%,資金使用合法合規。
(三)績效目標。
減少艾滋病新發感染、降低艾滋病死亡率,減少結核感染、患病和死亡,切實降低結核病疾病負擔,提高人民羣衆健康水平。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
我院開展艾滋病、結核病防治工作,保持重點地方病防治措施全面落實,爲制定相關政策提供科學依據。經覈驗,20xx年重大傳染病防控中央補助項目的年度績效目標全部完成。
(二)績效指標完成情況分析
1、產出指標:艾滋病血液樣本核酸檢測達100%;病原學陽性肺結核患者耐藥篩查率達70%。
2、效益指標:項目資金35萬元均到位並專款專用;居民健康水平有所提高。
(三)評價結果
本項目自評得分100分,達到預期績效目標。
三、存在問題及改進措施
1、項目資金早計劃,早安排,早劃撥,有利於醫院工作有序開展;
2、項目資金與任務指標同步下達,避免資金的使用會與實際項目任務指標相脫節。
工程項目績效自評報告 篇20
爲了規範和加強資金管理,提高專項資金使用績效和管理水平,按照南昌市財政局《關於開展xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)要求,我局組織開展了xx年度財政專項資金績效評價工作。現將評價情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
1、立項背景
本項目主要依據《南昌市公路管理局關於下達xx年公路建、管、養經費支出計劃的通知》(洪路計字〔〕1號)文件精神設立,由市公路局下達實施,項目資金主要用於xx年的公路建、管、養工作的開展。
2、立項目的
爲有效保障公路路產,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,爲羣衆提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環境,促進公路事業可持續發展。
3、項目內容、執行標準和實施期限
項目建設主要用於公路和橋樑的建、管、養工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實施期限爲xx年1月1日至xx年12月31日。
4、資金使用情況
xx年度財政部門預算安排資金8349萬元,市財政局於xx年度全部下達,項目經費已全部支出。
5、項目組織管理情況
公路和橋樑的建、管、養工作是我局工作的主業,是我局的日常性工作,根據年度工作安排,進行項目申報和組織實施工作,加強對項目的實施前、實施中、實施後的監督管理。
(二)項目績效目標
1、項目績效總目標。深入貫徹落實《關於全面實施預算績效管理的意見》文件精神,強化預算支出責任,提高財政資金支出績效,全面踐行“花錢必問效,無效必問責”的理念。
2、項目年度績效目標。及時制定建設方案,在年度內完成29條國省道公路共987.456公里的日常養護和213座共18273.24延米的橋樑養護。
3、項目預期目標完成情況。年度內已完成29條公路共987.456公里的公路日常養護、完成213座共18273.24延米的橋樑養護,促進公路事業可持續發展。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的、原則和依據、評價指標體系、評價方法
財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分,是提高政府效能、堅持厲行節約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率,形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念,評價結果和整改落實情況將作爲來年預算資金分配的依據。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀公正的原則,依據資金使用的方向和對象,圍繞績效目標,從項目的申請、管理、產出、效益等方面科學設定評價指標體系,採用公衆評判、結果比較和加權重分等方式進行評價。
(二)績效評價工作過程
爲了做好績效評價工作,規範和加強專項資金管理,切實提高專項資金的使用績效和管理水平,市公路局成立了績效評價管理工作領導小組,按照項目單位自評和主管部門評價相結合的方式,對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。
1、認真開展前期工作
根據下發的有關文件要求,我局迅速向主要負責人報告有關情況。按照主要領導的指示意見,組建了績效評價管理工作領導小組,迅速開展前期各項準備工作。
2、有序開展績效評價
爲確保績效評價工作落到實處,取得成效,我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標進行了詳細解讀,並對各單位提出的問題進行了系統解答,爲組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求,我局組織力量進行了逐一梳理,並進行了數據分析,形成了其他項目支出績效評價報告,自評報告分數爲100分。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目投入指標
1、項目立項規範性指標得分情況
根據相關規定,結合我局工作實際,制定了《南昌市公路管理局物資設備採購規定》、《南昌市公路管理局公路養護與管理規範化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法(試行)》,各業主單位嚴格按照項目管理辦法,對需要立項的項目進行立項審批。
2、預算資金執行率指標得分情況
xx年度,市財政預算安排其他項目支出資金8349萬元,xx年度資金全部下達,並及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作,資金已全部支出。
(二)項目過程指標
1、業務管理指標得分情況
公路和橋樑的建、管、養工作是我局工作的主業,是我局的日常性工作,根據年度工作安排、時間節點,有序推進各項工作的開展,嚴格實行“專戶管理、專賬覈算、統籌使用”的管理模式。
2、財務管理指標得分情況
根據《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位會計覈算辦法(試行)》等相關辦法,在資金使用上有完整的報賬程度和手續,在財務覈算上做到了專項覈算、專款專用,不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。
(三)項目產出指標
1、產出數量指標得分情況
年度資金項目均統籌用於爲29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養護以及公路沿線附屬設施的日常維護等。
其中:國道285.353公里,省道684.528公里,其他公路里程4.072公里,匝道13.503公里;國道橋樑8476.99延米/79座,省道橋樑9613.75延米/132座,匝道橋樑182.5延米/2座。
2、產出質量指標得分情況
根據公路養護考覈管理辦法、日常養護檢查考覈和橋樑安全運行十項制度,開展定期和不定期檢查,按照完成情況組織驗收,合格率100%。
3、產出時效指標得分情況
xx年度財政專項資金項目均在規定時間按時完成項目的實施。
4、產出成本指標得分情況
xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算,計劃成本減實際成本支出沒有超出預算安排。
(四)項目效果指標
1、經濟效益指標得分情況
完善公路運輸結構,提升道路的強度和耐久性,改善交通狀況,提高車輛行駛的安全性、便捷性,能夠節約運輸時間,減少汽車損耗,降低企業運輸成本。
2、社會效益指標得分情況
交通的便利,促進商品的跨區域流通,提高商品銷量,激勵消費,帶動地方經濟健康穩定發展。
3、生態效益指標得分情況
通過公路綠化和路容路貌整治建設,保護生態、改良環境,固碳、釋氧、滯塵、降噪,防止水土流失。
4、可持續影響指標得分情況
通過公路和橋樑的建、管、養工作,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,改善道路行駛環境,保持公路經常處於良好技術狀態設計年限大於8年。
(五)項目效果指標
1、項目滿意度指標得分情況
通過對羣衆滿意度調查,我們共發出90份調查問卷研究,其中:服務對象(A)30份,社會羣衆(B)30份,部門內部員工(C)30份,問卷得分情況爲服務對象(A)平均得分95分;社會羣衆(B)91分;部門內部員工(C)99分。最終總得分的計算公式等於A類得分×50%+B類得分×40%+C類得分×10%,即93.8分。
四、綜合評價情況及評價結論
在各直屬單位自我評價的基礎上,我局對績效評價情況進行了綜合評定,認爲我局其他項目支出資金的管理使用規範、資金使用效益明顯,成效顯著,根據縣區自評分,按照打平均的方法,得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分數爲100分,績效評價等次爲“優秀”。經過複覈,複覈分數爲100分,績效評價等次爲“優秀”。
五、績效評價結果應用建議
評價結果表明,其他項目支出資金管理使用規範、效果明顯。
六、項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施
(一)項目實施經驗、做法
紮實而科學地編制好“十三五”規劃是實施好新階段的重要基礎工作。規劃方法要廣泛深入地開展調查摸底,全面掌握情況,並建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關專家進行科學論證,確保規劃切合實際,適用可行。
(二)項目實施存在的問題
在專業性問題上缺乏足夠的專業知識和經驗,還有待進一步加強。
(三)改進措施
合理安排養護計劃,應對突發狀況,並且注重質量目標與安全目標,努力完成各項項目指標,執行上級對公路病害修復時限的強制性規定。
工程項目績效自評報告 篇21
一、項目基本情況
重大傳染病防控中央補助資金項目,實施單位爲保山市疾病預防控制中心,本次評價資金總額489.70萬元。項目實施總目標爲:完成適齡兒童的國家免疫規劃疫苗接種,保證疫苗應用效果評估和疑似預防接種異常反應監測達到國家要求,保證適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率達到90%以上,保護兒童身體健康;加強監測力度,不出現突發疫情,不發生急感病例及新發病例;開展重大慢性病早期篩查干預項目,落實慢性病及其相關危險因素監測;加強嚴重精神障礙患者篩查、登記報告和隨訪服務,開展社會心理服務體系建設試點;掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影響因素等狀況及變化趨勢。推動優化、整合及拓展現有傳染病監測網絡,爲長期、連續、系統地收集疫情信息,實現數據的深度分析與綜合利用提供技術支持。
二、項目績效自評工作開展情況
爲全面高效地做好20__年度財政支出績效評價工作,根據《保山市財政局關於20__年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績〔20__〕4號)要求,我中心領導高度重視,及時部署,並安排專人負責開展自評工作。結合我中心疾病預防控制工作實際,我中心制定了財政支出績效評價工作方案,有目標、有步驟的開展工作,確保做到自評結果真實、準確、客觀、有效。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
重大傳染病防控中央補助項目489.70萬元經費足額到位。
2.項目資金執行情況。
項目資金截止20__年12月31日實際支出257.54萬元,項目執行情況得分10分。
3.項目資金管理情況。
在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到專款專用,沒有出現項目資金被佔用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
產出指標體系得分40分。其中:①數量指標,得分20分。
完成新出生兒童建證21343人,建證率100%。全市適齡常住兒童、流動兒童免疫規劃疫苗接種率均達到95%以上,全市免疫規劃信息化鄉鎮覆蓋率100%,全年出生兒童上傳人數爲20595人(含流動兒童),上傳率爲98.29%,重卡率爲0.6‰;全市共報告發熱出疹性疾病204例,全部標本經實驗室血清學檢測,確診麻疹7例,風疹1例,排除196例,佔省下達任務的113%,排除病例報告發病率爲7.461/10萬,監測病例48小時內完整調查率100%、血標本採集率98.04%、病例報告後10日內完成訂正分類的比例爲100%;全市設有AFP主動監測哨點醫院30個,按旬開展AFP主動監測報告,1-12月全市共計報告AFP病例16例,報告及時率100%;全市共報告乙肝病例1302例,其中急性乙肝42例、慢性乙肝1259例、未分類1例。疑似急性乙肝病例流行病學調查率爲100%(42/42)。報告卡“附卡”信息填寫完整率99.6%,報告乙肝病例ALT檢測率100%,未能明確診斷爲慢性乙肝病例的抗-HBcIgM1:1000檢測率91.75%,乙肝病例分類報告準確率96.25%;全市上報AEFI共555例,其中一般反應472例,異常反應31例,偶合30例,心因性反應1例,待定11例。及時報告率爲98.02%,及時調查率爲91.76%,調查表及時報告率爲91.76%,AEFI分類率98.02%。
完成市級下達初診任務138.77%,省級下達初診任務144.71%,艾滋病病毒感染者和病人的結核病檢查率達92.72%,報告肺結核患者和疑似肺結核患者的總體到位率達97.70%。病原學陰性肺結核患者開展痰培養或分子生物學檢測比例達97.58%,肺結核患者病原學陽性率達72.94%,肺結核患者抗結核固定劑量複合製劑(FDC)使用率達95.93%,肺結核患者規則服藥率達99.53%,肺結核患者規範管理率達97.18%,肺結核患者成功治療率達95.68%。病原學陽性肺結核患者耐藥篩查率達99.32%,耐多藥肺結核高危人羣耐藥篩查率達97.75%,耐藥肺結核患者納入治療率達78.95%。
縣級完成醫院肝臟B超篩查11320人,任務數10000人,完成任務數的113.20%。人羣B超篩查5408人,任務數20__人,完成任務數的270.40%;完成重點人羣學生篩查3311人,任務數3000人,完成任務數的110.37%。犬登記管理率100%,完成登記管理家犬驅蟲1543只,任務數600只,完成任務數的257.17%。
65歲以上老年人建檔282666人,健康管理210479人,健康管理率74.46%;腫瘤登記點共報告20__年腫瘤發病/死亡病例6388例,指標完成率爲94.25%,共報告20__年腫瘤發病/死亡病例6315例,指標完成率爲93.17%;共報告20__年腫瘤發病/死亡病例3382例,指標完成率爲50.03%;全市系統錄入死亡卡15788張,報告粗死亡率654.88/10萬(換算爲年)。其中:隆陽區5884張、施甸縣2209張、騰衝市3706張、龍陵縣1745張、昌寧縣2244張,5縣(市、區)報告粗死亡率分別爲隆陽區653.99/10萬,施甸縣752.13/10萬,騰衝市600.11/10萬,龍陵縣647.7/10萬,昌寧縣679.04/10萬。
20__年共開展新冠肺炎相關標本檢測83538份172357例,無陽性病例。20__年,全市無甲類傳染病報告,共報告乙、丙類傳染病21種9083例,發病率爲373.5994/10萬。其中乙類傳染病13種4115例,發病率爲169.2570/10萬,較去年上升0.69%;丙類傳染病8種4968例,發病率爲204.3424/10萬,較去年上升85.89%。其中,新冠肺炎215例(緬甸輸入),較去年上升1854.55%。
全市20__年1-12月開展HIV抗體篩查2403623人次,佔全市常住人口比例的91.4%,較去年同期上升3.1%。新報告現住址HIV/AIDS222例(其中外籍16例),較去年同期下降36.2%。醫療機構篩查陽性告知率100%,確證率100%。在檢測人口進一步增加的基礎上,檢出率連續多年下降。高危行爲干預和感染者/病人綜合管理各項指標完成良好,處於全省第一梯隊,暗娼、吸毒人羣、男男性行爲者月均干預覆蓋率99.3%、59.4%、90.2%。
②質量指標,得分20分。
免疫規劃疫苗接種均保持在較高水平,構築了堅強有力的免疫屏障,最大限度保障了免疫規劃兒童不受有苗可防傳染病的侵犯,保障了人民羣衆的身體健康;通過包蟲病項目的實施,特別在包蟲病防治重點鄉鎮開展相關的人羣篩查、傳染源犬篩查、管理及驅蟲、中間宿主監測。以及對包蟲病患者給予相關治療費用補助、後續追蹤複查。較好地體現了健康扶貧項目的社會效益,對減少傳染病的危害,保障人民羣衆身體健康,提高農村貧困人口健康水平起到很好的幫扶作用。全市傳染病疫情總體平穩,無重大傳染病疫情發生,乙類傳染病發病率連續13年低於全國、全省平均水平
2.效益指標完成情況。
效益指標體系得分20分。其中:社會效益指標,得分20分。城鄉居民公共衛生差距逐步縮小,居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高,進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平,維護羣衆身體健康。通過重大傳染病防治項目的持續推進,我市的居民健康水平和公共衛生均等化水平在長期內不斷提高。
3.滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標得分20分,羣衆滿意度爲95%,羣衆對重大傳染病防治項目項目的工作成效感到滿意。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標按方案要求基本完成,但由於20__年度的重大傳染病防治項目還未完成,我中心將在下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,繼續抓實重大傳染病防治項目工作。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分90分,自評爲達成預期指標。
六、結果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,我中心將上述預算績效自評報告及項目績效自評表在主管部門保山市衛生健康委員會門戶網站公開,更好地爲公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)主要經驗及做法
我中心領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關於“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果應用不到位,評價層次不全面等問題。爲此,我中心切實加強以下幾方面的工作:一是開拓思路,狠抓預算執行。爲保證預算資金使用效益,對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理。二是不定期召開預算執行進度通報會,分析預算執行中存在的問題,對項目資金結餘原因進行逐項分析,加快項目預算執行。三是齊抓共管,提高執行質量。採取多種切實有效的方法提高預算執行進度和項目管理水平,各業務科室從業務管理的角度,採取各種措施推進預算執行。四是建立機制,落實資金監管。嚴格落實規範財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制、建立學習培訓機制和上報備案機制。
(二)存在的困難、問題
一是思想認識待提高。當前業務科室對績效評價工作的重視程度還不夠,平時不注重收集資料建立工作臺賬,業財融合不強。
二是可操作性待增強。如:績效評價在目標設定上過於簡單、存在偏離,績效評價方法存在誤區、人爲主觀因素依然很大,績效評價的內容有待進一步完善等。
三是績效評價無法反映內部控制要求。目前我們設計的績效評價指標體系,基本體現了績效管理貫穿預算管理全過程、各環節的要求,但還不能充分體現出內部控制對財政資金管理使用的要求。
四是績效管理無法與風險評估有效銜接。目前單位主動、自覺開展預算績效管理的積極性不高,尚未實現全過程預算績效管理,也無法落實行政事業單位風險評估和控制,影響了內部控制規範的.執行效果。
五是成果應用待加強。績效評價結果作爲預算分配或調整的重要依據目前尚未執行到位。
(三)工作建議
一是加強財政支出績效評價結果的應用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平。二是財政部門及市衛健委進一步加強業務培訓,組織相關人員學習交流,拓展工作思路,提升業務水平。三是建立考覈評價機制,將預算執行進度、項目績效評價納入科室責任目標考覈中。
八、其他需說明的問題
無
工程項目績效自評報告 篇22
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
樂東黎族自治縣畜牧獸醫服務中心隸屬樂東黎族自治縣農業農村局,具體從事全縣畜牧獸醫服務工作的正科級公益一類獨立覈算事業單位。主要工作任務和職責是貫徹執行黨和國家有關畜牧業和農村經濟發展工作的方針政策、法律法規規章;協助擬定全縣畜牧業發展規劃、計劃和產業結構調整方案等;組織畜牧業科研課題和技術推廣的實施,負責畜牧業技術產業示範和提供技術服務;負責畜牧業、飼料工作統計及生產動態監測工作;協助畜禽良種,畜禽防疫和產品流通等體系的基礎建設實施;負責全縣動物防疫、檢疫、屠宰及獸藥飼料技術支撐工作;協助做好全縣獸醫衛生監督和檢疫管理工作;組織實施動物的防疫、監測調查疫情和診斷疫病工作,並協助組織撲滅;承辦上級部門交辦的其他工作。法定代表人爲陳炳忠,覈定財政預算管理事業編制20名,內設辦公室、獸醫防治股、畜牧發展股、獸藥飼料監測股等4個內設機構。
(二)項目的績效目標
1.通過開展項目績效評價工作,全面瞭解項目年度財政資金預算的執行、管理、使用情況,以及財政資金績效的產出與效果,探索併科學合理地完善項目績效評價指標體系。
2.通過開展項目績效評價工作,促使項目資金使用單位樹立績效管理意識及風險控制意識,總結經驗,認識不足;爲項目績效管理提供問題導向,整改糾偏,進一步完善項目管理,保證財政資金管理的規範性、使用的安全性和有效性,提高財政專項資金的使用效益和管理水平。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
20__年中央下達海南省樂東黎族自治縣動物等防疫補助經費40萬元,用於實現村畜牧員開展重大動物疫病防控工作,積極開展跟蹤服務,扶貧養殖專業合作社及貧困飼養戶,加快畜牧產業化發展。
(二)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況分析。
截止20__年12月我畜牧獸醫服務中心已全部支出40萬元,執行率達到100%。資金全部用於村畜牧員年終考覈生活補貼。
(三)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析。
樂東縣畜牧獸醫服務中心動物等防疫補助經費項目資金依據樂東縣畜牧獸醫服務中心《財務管理制度》、《政府會計制度》、《中華人民共和國預算法》等有關規定進行項目資金管理。重視資金使用管理效益,及時撥付資金,避免資金趴窩,閒置浪費。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析。
樂東縣畜牧獸醫服務中心按照中心工作範圍和業務流程,設置辦公室工作職責、獸醫防治股工作職責、畜牧發展股工作職責、獸藥飼料監測股工作職責。各股按照工作內部牽制的.要求設置工作崗位,各崗位工作人員各司其職相互制約確保動物防疫工作高效運行。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析。
項目的財務管理主要依據樂東縣畜牧獸醫服務中心《財務管理制度》、《中華人民共和國預算法》等有關規定。會計覈算執行《政府會計制度》及相關管理規定。
四、項目績效目標的實現程度及評價結論
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標。20__年度享受動物防疫等經費補助188人,全年實際完成值達到100%,實現績效預期目標。
(2)質量指標。村畜牧員補貼發放準確率達到100%,實現績效預期目標。
(3)時效指標。補貼資金在規定時間內下達率達到100%,補貼資金在規定時間內支付到位率達到100%,實現績效預期目標。
(4)成本指標。村級畜牧員年終生活補貼人均標準2127元/人/年,實現績效預期目標。
2.效益指標完成情況分析
(1)經濟效益指標。發放村畜牧員生活補貼金額共40萬元,實現績效預期目標。
(2)社會效益指標。如期按質按量完成防疫任務,推進全縣畜牧業生產,實現績效預期目標。
(3)可持續影響指標。提高村畜牧員的工作積極性,實現績效預期目標。
3.滿意度指標完成情況分析
畜禽養殖戶的滿意度達到95%,實現績效預期目標。
工程項目績效自評報告 篇23
爲加強財政支出管理,提高資金使用效益,根據《海南省財政廳關於開展20xx年預算績效管理工作的通知》(瓊財績〔20xx〕218號)文件要求,現對海南省旅遊學校20xx年度預算項目“學生事務管理”項目執行情況開展項目績效評價。具體情況如下:
一、項目概況
(一)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍
本項目基本性質:經常性支出項目。
項目用途及主要內容:項目資金用於發放全校學生副食品補助,資助困難學生,降低困難學生輟學率。
項目涉及範圍:項目資金髮放涵蓋全校所有學生,包括春秋兩季的副食品補助費,涉及學生生活補助費。
(二)項目績效目標
1.項目績效總目標:保障全校在校學生無因貧困輟學。
2.項目績效階段性目標:保障當年度在校學生的副食品補助發放涵蓋全部學生,當年度無學生因貧輟學。
項目績效目標:發放全校4797位學生副食品補助。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析
20xx年海南省旅遊學校“學生事務管理”項目年初預算安排資金120萬元。項目資金由財政部門於20xx年3月份一次性下達,截止20xx年末實際到位資金120萬元。
(二)項目資金使用情況分析
20xx年度實際支出92.82萬元,主要用於支付學生副食品補貼,按支出經濟分類項目各項支出情況統計如下:
項目預算編制的比較準確,但資金使用過程沒有完成支出全部資金,沒有完成項目年初預算計劃。
(三)項目資金管理情況分析
20xx年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規範管理。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規範,會計覈算結果真實、準確。此次績效評價過程中未發現有截留、擠佔或挪用項目資金的情況。
項目具體實施過程中,按照《海南省旅遊學校財務管理制度》的規定,財務開支實行校長審批制度。五萬元以下的經費開支在經手人簽名、說明支出款項的理由後,由辦公室及主管副校長審覈,最後報校長簽名審批,五萬元(含)以上的,經黨政聯席會議討論通過,並進行公示後再支出。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析
該項目係爲了保障全校在校學生無因貧困輟學而發生學生生活補助費用支出。針對該生活補助的發放,責任部門提出工作計劃或安排,經討論後交辦具體負責人員執行。項目學生生活補助的發放先交由責任部門按計劃製表經部門領導審批同意後,再交至辦公室主任審批同意,經黨政聯席會議討論通過,並進行公示後由校長簽字審批。
(二)項目管理情況分析
項目嚴格按照學校相關規章制度進行管理,所有具體項目分工明確,決策、執行、監督相互獨立;經費支出嚴格按照程序規範管理,嚴格經過相應層級審覈,確保資金支付安全、合規、合法,保證資金專款專用。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析
1.項目的經濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況
項目支出按照各項財務制度及規定進行管理,嚴格按照省財政廳、省教育廳有關學生生活補助規定的標準支出,年中有追加其他資金使用,造成本項目資金未能全部支出。
(2)項目成本(預算)節約情況
項目執行過程中嚴格控制各項經費開支,生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規定的標準支出。
2.項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
項目主要是用於發放全校在校學生生活補助,項目支出分春秋兩季陸續支出。截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元。20xx年項目各季度實際完成情況如下:
(2)項目完成質量
在發放學生生活補助的經費開支方面,未出現任何支出程序或報賬程序不合規情況;截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元,有效的保障了學生的在校生活,降低學生輟學率。
3.項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
①補助學生人數。截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,未達到預期的目標,績效指標評價爲良。
②因貧困輟學下降率。20xx年海南省旅遊學校無因貧困輟學學生,因貧困輟學下降率達到100%,達到了預期的目標,績效指標評價爲優。
(2)項目實施對社會的影響
項目有效實施有助於維護學生入學率,保障貧困學生受教育的權利,提高學生的生存技能,整體上提高我省人民受教育水平,提高社會的文明發展程度,爲我省旅遊行業提供專業技能人才支持,爲經濟社會發展提供了持續有力的支撐。
4.項目的可持續性分析
“學生事務管理”爲年度經常性項目,通過項目資金的使用,有效保障生源穩定,是保證教學工作任務對象的基礎條件。項目爲省教育廳、省財政廳根據政策安排的資金,在未來年度中預計項目是穩定持續的。
(二)項目績效目標未完成原因分析
無
五、綜合評價情況及評價結論
此次績效評價共設三項一級指標:分別爲項目決策、項目管理及項目績效,評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對項目實施了績效評價,評價總得分爲89分,評價等次爲“良”,具體評分情況如下:
(一)項目決策評價情況
項目決策設定分值20分,實得18分,扣分原因主要系由於項目相關目標內容的量化指標不準確,制定的量化指標不符合實際,不能準確反映項目產出數量與產出效益,具體評分情況如下:
(二)項目管理評價情況
項目管理設定分值25分,實得23分,扣分原因主要由於項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度只有77.35%,具體如下:
(三)項目績效評價情況
項目績效設定分值55分,實得48分,扣分原因主要是本項目資金爲完全使用,對應的項目的產出數量不足,具體如下:
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法:
“學生事務管理”項目的實施,領導應高度重視,明確分工,各崗位人員各司其職。提前做好實施項目的準備工作,發放學生生活補助要及時,特別是對春季畢業及秋季入學的新生,有效保障學生在校期間的最低生活水平。
(二)存在的問題:
1.項目相關目標內容的量化指標不夠準確,不能準確反映項目產出數量與產出效益。
2.項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度不夠,以及相應的項目產出數量不足。
(三)建議:
1.設置項目的產出目標時要先進行深入、細緻的瞭解項目實施的主要工作及流程,分析項目的用途及效益,最後項目的產出目標設置應能較好地、完整地體現項目的產出情況及社會經濟效益。
2.針對項目支出進度問題,應提前做好項目實施的前期準備工作;在有多項資金的情況下優先使用資金用途相對固化的項目資金。
七、其他需說明的問題
無
工程項目績效自評報告 篇24
一、項目概況
(一)項目基本情況。
根據《市教育局關於開展大冶市20xx年普惠性民辦幼兒園認定工作及學前教育專項資金獎補的通知》(冶教社【20xx】2號)精神,經各園申請及中心學校初審,20xx年3月28日至5月12日,市社會力量辦學管理辦公室會同市教育局相關科室及各中心學校成立評估組,對全市90所申報普惠性民辦幼兒園的單位進行了嚴格評審,並依規將評審結果予以公示,認定靈鄉鎮芳馨幼兒園等66所幼兒園爲20xx年普惠性民辦幼兒園(名單見附件)。20xx年上級財政共預算資金186萬元。
(二)資金來源及安排
1、根據《省財政廳 省教育廳關於提前下達20xx年擴大學前教育資源補助經費預算的通知》(鄂財教發[20xx]152號),下達了我市740萬元,其中安排普惠性幼兒園獎補資金186萬。
2、資金安排情況
1、購買玩教具,40萬元。
B、購買幼兒讀物,20萬元。
C、改善條件,40萬元。
D、支付租金,30萬。
E、改善教師待遇,40萬。
F、開展教師培訓,16萬元。
共計186萬元。
(三)項目績效目標
1、項目社會效益目標
惠及全市66所民辦幼兒園500個班級15630人。改善幼兒園辦園條件,提升辦園水平,讓更多的幼兒享受普惠性學前教育服務,
2、項目產出目標
進一步提高了我市普惠性學前教育覆蓋面,普惠性民辦幼兒園做到了面向大衆、辦園規範、收費合理、質量合格。
二、項目執行情況
(一)項目目標完成情況
截止績效評價之日起,所有項目已完成了預期目標。
(二)項目財政資金及配套資金到位及使用情況
20xx年度普惠性民辦幼兒園專項獎補項目資金預算總投入186萬元,財政已撥付186萬元,資金撥付率100%。
(三)資金管理情況
在本次績效評價的過程中,所有項目都建立健全並執行了專項資金財務管理制度,實行專戶管理。通過查閱財務資料憑證,中央資金全部進入市級財政專戶,由市教育局計財科根據招標相關資料和合同填報撥款申請,送市財政局審覈,統一由市財政撥付給單位,沒有發現擠佔、截留、挪用等違規行爲。
(四)項目產出及完成情況
1、購買玩教具,40萬元。
B、購買幼兒讀物,20萬元。
C、改善條件,40萬元。
D、支付租金,30萬。
E、改善教師待遇,40萬。
F、開展教師培訓,16萬元。
共計186萬元。
20xx年度普惠性民辦幼兒園專項獎補項目資金預算共186萬元,實際支出186萬元。
三、項目評價過程
(一)評價原則和評價依據
1、評價原則
本項目評價中,主要按照以下原則進行評價。
(1)社會效益原則。
組織開展普惠性民辦幼兒園認定工作,是扶持民辦學前教育的重要措施,也是促進學前教育發展的重要內容。各民辦幼兒園要堅持普惠性和公益性辦學原則,科學保教,規範辦園,爲廣大人民羣衆提供優質學前教育服務。
(2)合規性原則。
普惠性民辦幼兒園專項獎補項目資金必須按照規定的.項目資金管理辦法使用,防止違規使用財政專項資金,我們在進行績效評價時,着重於財政資金使用的合法性和規範性,只有這樣才能保證專項資金投入到該投入的地方,發揮其應有的作用。
2、評價依據
《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預[20xx]285號)、《大冶市人民政府關於推進預算績效管理的意見》(冶政發[20xx]12號)、《湖北省財政廳關於做好財政支出績效評價指標體系建設的通知》(鄂財績發[20xx]10號)、《黃石市教育局教育項目績效評價管理辦法》(黃教計財 [20xx]40號)、《市教育局關於開展大冶市20xx年普惠性民辦幼兒園認定工作及學前教育專項資金獎補的通知》(冶教社【20xx】2號)等文件精神。
(二)評價方法
在評價過程中,根據具體的評價內容和不同環節,採用以下幾種工作方法:
1、聽取介紹。聽取項目負責人對專項資金使用情況、資金管理方式、項目管理方式介紹,初步瞭解項目的基本情況。
2、查看資料。通過查看項目資料,瞭解和掌握項目資金管理辦法、專項資金分佈和撥付到位以及各項目實施情況等。
3、實地察看。到民辦幼兒園進行實地察看,瞭解項目實施的真實性。
4、人員座談。同項目負責人進行座談,瞭解項目實施中的基本情況、存在的問題、實施情況等。
(三)評價指標體系
1、指標設置原則
(1)相關性原則
衡量指標與政府部門的目標及項目目標有直接聯繫。
(2)重要性原則
根據指標在整個指標體系的地位和作用進行篩選,選擇最具代表性、最能反映評價要求的指標。
(3)可比性原則
在相似目的項目之間有共同的指標,不同項目之間的衡量結果可以相互比較。
(4)綜合性原則
將定性指標和定量指標相結合,定性分析是定量分析的基礎,定量分析是定性分析的深化,它將定性的內容的數量化,二者存在密切聯繫。
(5)經濟性原則
指標的選取要考慮現實條件及可操作性,數據的獲得應符合成本效益原則,在合理成本的基礎上收集信息。
2、指標構成及權重
在對20xx年度普惠性民辦幼兒園專項資金獎補項目的實施進行廣泛調查和深入瞭解的基礎上,建立了普惠性民辦幼兒園專項資金績效評價指標體系。該體系由三級指標構成,其中:一級指標3個,二級指標7個,三級指標18個。三個一級指標分別爲:項目管理、項目資金、項目績效。
在確定了評價指標體系後,根據指標體系權重確定的方法,確定了各指標的權重,項目管理佔25%,項目資金佔15%、項目績效佔60%。
四、項目綜合評價結論和評價等級
(一)評分過程和方法
我們採取評價小組每人對四個項目實施、管理等情況進行評價打分,然後取平均分折算20xx年度普惠性民辦幼兒園專項獎補項目項目績效評價得分。
(二)項目評價等級
通過上述評分,項目評價得分爲95分,按照等級評價標準,該項目屬於“優秀”。
五、存在的困難和問題
1、普惠性民辦幼兒園總量不足,尚未達到85%目標任務。
2、部分普惠性民辦幼兒園特別是三級幼兒園收費較低,辦學條件有待加強。
六、改進措施和相關建議
1、加大普惠性民辦幼兒園扶持力度,逐年提高扶持標準,引導更多民辦幼兒園特別是省市示範幼兒園、大冶一級幼兒園辦普惠性幼兒園。
2、合理制定民辦幼兒園保教費收費標準,改善辦園條件,加強民辦幼兒園師資隊伍建設,提高教師待遇。
工程項目績效自評報告 篇25
一、項目基本情況
(一)項目背景
爲進一步提高城鄉社區建設省級獎補資金使用效益,推進預算績效管理邁上新臺階,20xx年4至5月,省民政廳基層政權建設和社區治理處對20xx年度城鄉社區建設省級獎補資金項目績效進行了自評,該項目基本達到了任務要求和績效目標。
(二)項目目標
進一步貫徹落實黨的十九屆四中全會精神,加強和創新城鄉社區治理,完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公衆參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體。20xx年實施本項目主要完成:一是推進鄉鎮政府服務能力建設。指導全省第一批鄉鎮政府服務能力建設示範點開展示範建設,包括6個示範縣(市、區)、81個示範鄉鎮。二是加強基層羣衆民主自治建設,堅持和完善基層羣衆自治制度。對全省第二批城鄉社區協商示範縣(市、區)、示範鄉鎮(街道)、示範村(社區)進行命名。三是指導推進農村社區建設試點工作。進一步完善農村社區治理機制,深化美麗鄉村建設,提高農村居民生活水平。20xx年度10個省級試點縣(市、區)完成試點任務。
(三)主要內容及預算支出情況
對10個省級農村社區建設試點縣(市、區)進行獎補,每個49萬元,合計490萬元;對全省第二批城鄉社區協商示範點建設示範縣(市、區)進行獎補,每個20萬元,合計200萬元;對全省第一批鄉鎮政府服務能力建設示範點進行獎補,示範縣(市、區),每個50萬元,計300萬元,示範鄉鎮,每個10萬元,計810萬元,總計1110萬元,總共1800萬元。項目資金直接下達到市縣,已全部撥付到位,截止20xx年5月底,已使用1691.2萬元,108.8萬元未使用,主要原因是部分工程暫未驗收,尾款未付。
二、績效評價情況及評價結論
(一)評價範圍和目的
該項目績效評價包括使用項目資金的市、縣(市、區)、鄉鎮(街道)、村(社區)等相關單位和部門。目的是爲了進一步提高城鄉社區建設省級獎補資金使用效益,推進預算績效管理邁上新臺階。
(二)評價指標體系
包括3個一級指標:產出指標(60分)、效益指標(20分)、滿意度指標(10分)以及項目執行率10分。產出指標包含4個二級指標:數量指標(40分)、質量指標(10分)、時效指標(5分)、成本指標(5分)。數量指標包含鄉鎮政府服務能力建設示範點數目、省級農村社區建設試點縣(市、區)數目和第二批城鄉社區協商示範縣(市、區)數目3個三級指標,分別佔20分、10分、10分;質量指標的三級指標爲達成文件或標準,10分;時效指標的三級指標爲是否按年度完成,5分;成本指標的三級指標爲是否超成本,5分。效益指標包含2個二級指標:社會效益指標(10分)、可持續影響指標(10分)。社會效益指標的三級指標爲是否有利於提升城鄉社區治理治理,10分;可持續影響指標的三級指標爲是否持續影響推進城鄉社區治理,10分。滿意度指標的二、三級指標分別是服務對象滿意度指標、羣衆滿意度,10分。
(三)評價方法及實施
項目實施過程中,省民政廳定期對市縣資金的撥付情況、使用情況進行督導,保證資金的使用效率和準確率。20xx年4至5月,採取自下而上的方法對該項目資金使用情況進行了自評。
(四)評價結論
在省財政廳的幫助指導下,以及省民政廳規劃財務處和基層政權建設和社區治理處的共同努力下,20xx年順利完成了城鄉社區建設省級獎補資金項目的`任務要求和績效目標,績效得分95.4分。
三、績效評價指標完成情況
(一)產出指標分析
總分60分,得56分。其中,數量指標,得40分。10個省級農村社區建設試點縣(市、區)完成試點任務;10個城鄉社區協商示範縣(市、區)、12個示範鄉鎮(街道)、146個示範村(社區)完成示範點建設,全省第一批鄉鎮政府服務能力建設87個示範點完成示範建設。質量指標,基本達標,得6分,扣分主要原因是相關試點示範建設的標準可進一步提高。時效指標,得5分,按年度完成。成本指標,得5分,未超成本。
(二)效益指標分析
總分20分,得20分。社會效益指標,得10分,該項目實施有利於提升城鄉社區治理水平。可持續影響指標,得10分,該項目實施,可以持續推進城鄉社區治理水平提升。
(三)滿意度指標分析
總分10分,得10分。羣衆滿意度爲96%,超過90%。
項目執行率,94%,得分9.4分。
四、發現的主要問題及原因
一是績效目標的量化存在一定難度。城鄉社區建設獎補資金,是爲了促進和加強城鄉社區建設,所能達到的目標往往都是一些效果方面的軟指標,不適合用數量等硬指標進行具體量化。
二是對資金的使用管理存在難度。城鄉社區建設獎補資金按因素進行分配,但實際使用由各市縣具體把握,並且按要求可作爲扶貧資金進行統籌,導致出現資金使用與分配因素不相一致的現象,增加了項目績效的管理難度。
工程項目績效自評報告 篇26
一、基本情況
(一)項目概況
1、項目背景
全國污染源普查是重大的國情調查。《全國污染源普查條例》規定,每10年開展一次全國污染源普查工作。第一次全國污染源普查工作取得顯著成果,發揮了重要作用。但經過10年的發展,我國工業經濟和社會人口結構,以及污染源的類型、分佈、規模和性質等都發生巨大變化。同時,農村面源、非道路移動源以及揮發性有機物等污染物對環境質量的影響逐漸顯現,亟須對其排放情況開展系統性調查。因此,國務院於20xx年10月26日發佈了《國務院關於開展第二次全國污染源普查的通知》(國發〔20xx〕59號),決定於20xx年開展第二次全國污染源普查。中方縣根據國家有關文件要求,積極開展了各項工作。
2、主要內容及實施情況
主要包括前準備、全面普查、總結髮布三個階段。
前期準備:20xx年11月26日,中方縣環保局第二次全國污染源普查領導小組成立,根據中方縣第二次全國污染源普查經費方案,共需要普查經費247.12萬元,縣政府同意列入本級財政預算。中方縣人民政府於20xx年5月10日製定了《中方縣第二次全國污染源普查實施方案》,並組織普查培訓,建立污染源基本單位名錄庫。
全面普查:中方縣自20xx年4月~6月,開展現場清查工作,縣普查辦工作人員在全縣聘請的50餘名普查員的配合下,對4類源(除去普查階段新增移動源)近20xx餘家普查對象逐一進行了排查清查。通過兩輪實地覈查工作,最終確定了普查對象。
20xx年10月,正式進入入戶調查階段,對產排污企業及單位進行入戶調查,組織填報普查表單,完成數據審覈錄入彙總工作,建立污染源檔案。後續時間一直在完善普查相關資料以及補充相應佐證材料。
總結髮布:20xx年9月-10月,編寫工作總結報告和數據分析報告。20xx年11月完成普查檔案的建設並迎接驗收,20xx年12月完成普查數據的發佈以及對普查先進單位個人進行表彰。
3、資金投入和使用情況
根據項目實際情況,本項目資金爲490000.00元,本司按照有關要求,開展了各項工作,投入了相應的資金,並完成了工作。
(二)項目績效目標
1、總體目標
通過本項目的實施,完成中方縣第二次污染源普查相關工作,爲中方縣的經濟發展提供決策依據。
2、階段性目標
(1)項目清查階段
根據國家有關要求,組織人員完成中方縣工業污染源,農業污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施等污染源的清查工作,並提交有關工作成果。
(2)項目入戶調查階段
根據前期清查成果,開展污染源入戶調查工作,填寫有關表格,提交調查成果,並進行系統上傳工作。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍
1、績效評價目的
通過本次績效評價進一步瞭解項目的實施進展、資金使用、社會效益情況、社會公衆或服務對象滿意度,而且通過以項目爲對象的績效評價,達到對項目實施單位績效評價,以促進相關單位管理好項目,提高財政資金的使用效益。通過對項目的投入、過程、產出和效果四個方面進行客觀、公正的評價,總結項目實施過程中的經驗,發現問題,提出改進該項目立項投入、組織實施、運行管理的具體建議,進一步加強項目管理,提高財政資金的使用效益,爲下一步預算資金安排提供重要參考。
2、績效評價對象和範圍
績效評價對象:中方縣第二次全縣污染源普查工商戶、清查及普查企業入戶調查項目資金。績效評價範圍:範圍包括工業污染源,農業污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施。普查內容包括普查對象的基本信息、污染物種類和來源、污染物產生和排放情況、污染治理設施建設和運行情況等。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、
評價標準
1、績效評價原則
績效評價的設計、實施以及最終評價需滿足以下原則:(1)科學規範原則:績效評價應當注重財政支出的經濟性、3效率性和有效性,嚴格執行規定的程序、採用定量與定性分析相結合的方法。本項目通過定性指標與定量指標相結合,全面考察項目的實施是否有效提高財政資金使用效益。
(2)公開公正原則:績效評估應當客觀、公正、標準統一、資料可靠,依法公開並接受監督。我司評價小組在客觀、獨立的前提下開展評價工作,出具評價報告,隨時可接受委託單位區財政對評價工作情況的考覈監督與評價報告、評價底稿質量的驗收。
(3)分級分類原則:績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據評價對象的特點分類組織實施。根據項目資金來源——財政資金的特點將其作爲重點評價項目,委託第三方對其開展獨立的績效評價工作。
(4)績效相關原則:績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。本評價報告嚴格按照績效評價的標準、原則、方法披露項目預算執行情況與項目實施計劃完成情況。
2、績效評價評價指標體系
本次績效評價的評分標準以計劃標準爲主,同時依據實際情況參 照行業標準、歷史標準以及其他標準等。
3、績效評價評價方法
本次績效評價主要運用的評價方法爲因素分析法、比較法,具體運用情況如下:因素分析法:主要應用於指標設計、數據分析環節。從項目概況入手,在分析政策文件材料的基礎上,綜合考慮工程項目設立的背景、目的、項目內容、項目預算和資金使用、管理機制等因素,設計相關指標,以全面考察該項目決策、投入管理、項目實施管理、財務管理和產出效果。比較法:主要應用於數據分析環節。項目計劃、合同與實際項目開展情況相比較,分析項目實際實施情況。此外,對預算單位制定的績效目標與實際開展情況進行對比分析,力求客觀、科學地反映項目支出和產出績效之間緊密的`對應關係。
4、績效評價標準
爲客觀公正反映項目資金使用績效,評價小組擬採用如下評價標準:
(1)計劃標準:以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據財政項目支出績效評價報告作爲評價的標準;
(2)行業標準:參照國家公佈的行業指標數據制定的評價標準;
(3)歷史標準:參照同類指標的歷史數據制定的評價標準。
(二)績效評價工作過程
根據項目實施進度安排,我司對本項目開展的績效評價工作包括了方案的制定、數據的採集,具體實施過程如下:
1、績效評價工作方案制定
(1)資料收集階段
根據財政部門佈置的評價工作要點及項目實施方案,制定資料清單,蒐集的資料主要有:項目資料、政府採購相關文件等。與預算單位項目負責人進行溝通,交接項目資料,進一步瞭解項目詳細情況。
(2)方案撰寫階段
將前期蒐集的材料進行分類、分析,瞭解項目實施的背景、目的及工作開展情況,根據有關要求梳理設計項目績效指標、調查問卷、訪談方案等,整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內部三級複覈責任人逐級對其內容的科學性、合理性、與項目實際情況的關聯性等進行復查審覈,根據審覈意見對方案做進一步完善、細化、補充,財政項目支出績效評價報告形成徵求意見稿。
(3)方案修改定稿階段
將徵求意見稿交給區教育局、基建中心、資產中心等相關方進行確認,由其對方案內容的可操作性及項目真實情況披露的準確性提出修改意見,修改完畢後形成評審稿。由財務專家、業務專家、績效專家對方案評審稿的科學性、合理性等進行評審分析。我司項目負責人根據專家評審建議對方案的項目概況、項目預算及管理進行進一步充實,評價指標體系的合理性進一步優化,調整了問卷內容等,形成評審修改稿並交由預算單位進行確認,確認無誤後形成方案定稿。
2.數據採集方法及過程
(1)數據採集法
本績效評價項目的證據收集主要方法包括:相關資料收集法、問卷調查法等。
(2)數據採集過程
我司評價小組接受區財政的委託進行績效評價,並於後續項目溝通會上獲取了該項目的總預算以及相關背景資料。通過溝通瞭解到項目的組織與管理模式及資金的撥付流程等,並根據前期發送的資料清單獲取項目立項依據、預算安排明細表、項目管理財政項目支出績效評價報告制度、政府採購相關文件等開展有關工作。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
綜合評價情況及評價結論見有關表格。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
見項目支出績效評價共性指標表。
(二)項目過程情況
見項目支出績效評價共性指標表。
(三)項目產出情況
見項目支出績效評價共性指標表。
(四)項目效益情況
見項目支出績效評價共性指標表。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)主要經驗及做法
1、模塊化開展工作,提高效率
爲有效降低風險,提高效率,本項目採用模塊化工作模式,
引入模塊作業,使得人員集中在現場工作,成功降低現場風險,
提高工作效率。
2、質量控制有效,工作質量完成度較好
成立質量控制工作小組,專門負責該項目的質量工作,主要分爲三級審覈,其中最後審覈爲公司高級工程師(總工程師),確保了項目質量。
(二)存在的問題及原因分析
1、項目前期準備不足,導致項目開展不順
由於該項目實施前,全國污染源第一次普查工作已開展10年,因此對該項目的整體理解、國家政策把握等存在一定差距,無太多有價值的經驗可參考,因此前期工作準備不足,對項目的正常推進造成了一定影響。
2、國家政策變動較快,未及時跟進
全國污染源第二次普查工作是一項全國性工作,由國務院污染源普查領導小組統籌安排,在政策、技術規範上更新較快,工作小組未及時學習和跟進,導致工作成果進行了多次調整和修改。
六、有關建議
(一)細化前期準備,保障有序開展
應嚴格把關前期準備工作,明確項目實施的前提條件,包括項目前期清查、入戶調查等,保障準備工作的周密性,合理預測各種可能影響項目順利推進的主、客觀因素,制定有效的、具體細化的實施計劃且配套應急保障機制,在計劃確定後應嚴格執行與監督,強化計劃約束剛性。如發生突發情況,即刻採取應急手段,在不偏離原計劃的情況下,繼續推進項目實施,以保障財政資金使用效益和項目績效。
(二)及時研究並對國家有關政策進行更進
成立專門研究小組,對該項目國家政策及技術規範進行系統研究,並將研究成果及時反饋至各小組成員。
工程項目績效自評報告 篇27
一、績效目標分解下達情況
20xx年上級下達我縣基藥補助總資金爲843.17萬元,其中:中央補助轉移支付407.54萬元,省級補助247.35萬元,市級財政配套37.63萬元,縣級財政配套150.84萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
20xx年我縣安排基本藥物制度補助資金843.17萬元,主要用於各鄉鎮衛生院基藥補助346.30萬元、村衛生室基藥補助496.87萬元。含上年結轉數資金執行率爲94%,政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛生室實施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,藥品實施“零差率”銷售100%。
(二)總體績效目標完成情況分析
一是有效控制藥佔比,提高了醫療服務收入,基本上實現了從“以藥補醫”到“以技補醫”的轉變。二是百元醫療收入(不含藥品收入)消耗的衛生材料佔比日趨下降,減輕了羣衆就醫負擔。三是醫療服務價格改革穩步推進。我縣所有公立醫院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯合體議價採購騰出的空間用於調整醫療服務價格,並納入醫保報銷。按照改革方案,取消藥品加成後,調整醫療服務價格按比例實際補償也全部到位。四是繼續實施藥品採購“兩票制”。我縣12所公立醫療機構全面推開藥品集中採購“兩票制”,與藥品配送企業簽訂了聯合體購銷合同、廉潔購銷合同及“兩票制”承諾書,並按“兩票制”要求索取授權書及相關票據。
(三)績效指標完成情況分析
一是合理規劃,科學論證。20xx年,我縣按照“覈定任務、覈定收支、績效考覈補助”的辦法,各基層醫療機構結合自身實際,制定基本藥物考覈補助資金實施方案。二是強化管理,注重實效。加強了對補助資金分配、使用過程管理,規範各個環節的管理要求,明確相關主體的權利責任,保障補助資金安全、高效的使用。實施基本藥物制度基層醫療衛生機構補助,嚴格按照資金性質專款專用。三是績效評價,量效掛鉤。強化對補助資金使用情況的績效管理,並建立績效評價情況與資金安排掛鉤機制,提高補助資金使用效益。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
通過自查,昌寧縣基本藥物制度補助項目未偏離績效目標。
項目實施過程中存在的問題:
一是基本藥物制度的政策優勢沒有得到體現。當前的醫保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接,羣衆使用基本藥物無政策優惠,醫療機構使用基本藥物無政策傾斜。基本藥物目錄與醫保目錄沒有有序對接,醫療機構執行的仍然是醫保目錄。
二是基本藥物的補助沒有與時俱進。現行的補助水平仍是20xx年啓動基本藥物制度以來的標準,而其他的醫改補助均有明顯增長,如公立醫院綜合改革以來多次價格調整,基本公共衛生服務標準已由原來的人均15元提升到人均79元。隨着城市化的進程,城區或縣城的社區衛生服務機構也在不斷髮展,新增的機構未獲得基本藥物補助,但如屬公立又必須執行藥品零差率銷售。
下一步改進措施:
一是進一步加強對藥政政策文件的深入學習。明確工作要求,嚴格按照文件要求落實具體工作佈置。
二是積極完善推進基本藥物制度。要求各級醫療機構按規定配備基本藥物,優化使用基本藥物,優化基本藥物補助考覈工作。
三是加強全市公立醫療機構配備和使用基藥的監管,全面落實基本藥物制度配套政策。
四是按照上級要求,鞏固完善藥品採購“兩票制”,加強藥品管理信息化、網絡化建設。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
通過認真組織實施基本藥物制度補助政策,並對中央轉移支付資金開展績效自評工作,如期完成了年度績效目標。最終,自評得分爲99分,自評結果爲“優”。針對績效自評結果,擬通過以下措施強化績效自評結果的運用:一是利用績效自評成果改進下一年度績效自評指標及時總結經驗,改進管理措施,從而完善項目自評機制,有效提高資金管理水平和使用效率,確保項目按要求完成,及時發揮財政資金效能;二是與下一年度預算安排結合,本次自評結果作爲下一年度預算的重要依據,對於合理安排下一年度預算起到關鍵作用。
本次評價結果將在縣衛生健康局門戶網站進行公示公開,廣泛接受社會監督。各項目單位評價結果將做爲下一年度資金安排重要依據。
五、其他需要說明的問題
無。
工程項目績效自評報告 篇28
一、自評工作開展情況
(一)組織實施情況
爲做好20__績效評價工作,縣衛健委成立領導小組,由財務負責人擔任組長,財務科牽頭實施,相關業務科室參與,根據省市相關政策及本縣實際,開展績效評價工作。
按照統一工作安排,年初及追加項目均填報績效目標申報表。9月,對1-8月項目及整體支出做出績效監控報告,資金使用符合序時進度。
20__年,自評項目支出資金執行率達到93.56%。20__年1月,對重點項目基本公共衛生服務上報了重點項目績效評價報告。
(二)項目執行情況
金寨縣衛生健康委員會(部門)20__年自評項目個數共13個,自評項目預算總金額爲12900.74萬元,分別爲:
1.基本藥物零差率補助408萬元,執行率100%;
2.人口與計劃生育利益導向及管理資金4649.3萬元,執行數3987.59萬元,執行率85.77%;
3.村衛生室日常運行補助134萬元,執行率100%;
4.衛生健康與計劃生育事務管理經費300萬元,執行數131.35萬元,執行率43.78%;
5.基本公共衛生服務經費4543.5萬元,執行率100%;
6.疾控中心傳染病等工作經費195萬元,執行率100%;
7.縣醫院無償獻血工作經費70萬元,執行率100%;
8.衛生監督所執法工作經費26萬元,執行率100%;
9.村醫養老保險繳費和村醫生活補助經費1117.94萬元,執行率100%;
10.梅山社區衛生服務中心服務站點業務用房改造65.93萬元,執行率100%;
11.城鄉居民健康體檢430.03萬元,執行率100%;
12.預防性健康體檢153.04萬元,執行率100%;
13.公立醫院藥品零差率補助808萬元,執行率100%。
二、自評結果概述
(一)總體成效
20__年,本單位預算整體績效運行總體較好,工作推進有力,各項支出按照要求覈算,資金也按照相關要求撥付,做到了專款專用。
(二)項目具體成效
1.加強基層衛生工作,促進公共衛生服務提質增效。
一是改進完善全縣城鄉居民健康體檢。下發了《關於改進全縣城鄉居民健康體檢方式及績效考覈辦法的通知》(衛公衛祕〔20__〕20號),明確了體檢方式和績效考覈內容和指標,各鄉鎮衛生院確定體檢日,對體檢的頻次不作要求,羣衆可根據需要,自行到鄉鎮衛生院開展體檢,以期達到早防早治的效果,並依據年底考覈結果據實兌現各鄉鎮衛生院體檢經費。
二是做實家庭醫生簽約服務。全年總簽約人數166610人,簽約率30.6%;重點人羣簽約人數116163人,簽約率71.76%;有償簽約人數58268人,簽約率12.02%;建檔立卡貧困人口簽約人數54087;計生特殊家庭簽約人數414人,高血壓患者有償簽約人數19042人,糖尿病患者有償簽約人數4893人。全縣公共衛生服務“兩卡制”平臺已產生家庭醫生簽約服務工分值共計3883431分。積極配合殘聯開展殘疾人精準康復簽約,推進全國殘疾人家庭醫生簽約試點縣建設。
三是高效實施基本公共衛生服務。全面推進居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、傳染病防治、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、衛生監督協管服務、中醫藥健康管理服務等工作,全縣基本公共衛生服務工作的能力和水平得到了較大提升。全年法定傳染病報告2412例,及時報告率與及時審覈率均達到100%。擴大免疫規劃疫苗接種82232針次,共報告預防接種異常反應90例,其中88例爲一般反應,異常反應申請鑑定2例,所有病例均得到規範處置;建立居民電子健康檔案500243人份,動態使用率爲39.52%。全縣65歲以上老年人完成體檢人數52389人。累計登記管理高血壓74591人,規範管理高血壓56312人;累計登記管理Ⅱ型糖尿病20589人,規範管理Ⅱ型糖尿病16401人;建檔在冊嚴重精神障礙患者2984人,規範管理2614人,其中在冊患者服藥2728人,服藥率爲88.77%。全縣共舉辦各類健康講座和諮詢活動5629場次,發放各類宣傳材料82739餘份。更換宣傳欄內容584次。
2.加強疾病預防控制,全面提升疾病防控成效。
一是積極落實重大及重點傳染病防控。加強結核病、性病、艾滋病、發熱伴血小板減少綜合徵、腸道傳染病防控工作,全年無重大及重點傳染病流行和爆發。結核病防治門診接診結核病患者或疑似患者953人次,新發現並管理肺結核病人178例,篩查塗陽密接者294人,未發現結核病患者;醫療救助貧困結核病人88人,救助金額7.7589萬元。 全年累計報告艾滋病病例300例(按現住地址),其中新發報告32例,我縣管理存活病例228例,接受免費抗病毒治療209例,抗病毒治療覆蓋率91.6%,累計救助209人次,救助金額達18.5萬元。全年累計監測上報感染性腹瀉病例397例,監測河、庫、自來水水樣150份和公廁糞便樣30份,均未檢出霍亂弧菌。
二是做好地方病防治工作。認真開展瘧疾篩查工作,共上報血檢264人,複覈33張血片,無陽性血塗片,無瘧疾病例報告。實施了五鄉鎮碘缺乏病試點,完成尿碘、鹽碘的盲樣檢測工作。加強2例麻風病現症病例的隨訪管理,並對其密切接觸者進行麻風線索調查,共調查20人,未發現疑似病例,同時對28例治癒存活者進行隨訪管理,管理率爲100%。
3.加強衛生監督檢查,規範醫療機構執業行爲。
一是全面完成國家“雙隨機”抽查任務。按時完成113家國家“雙隨機”監督抽檢安排任務。
二是認真開展日常監督檢查和重點監督檢查。開展了全縣農村集中式供水單位專項執法檢查、國家雙隨機抽查和日常監督檢查工作,共下達《衛生監督意見書》26份,開展了縣內部門間學校食品安全教育與日常管理的行政檢查的雙隨機任務以及市裏下達的全縣學校疫情防控專項檢查工作,下達《衛生監督意見書》21份。
三是加強違法案件查處工作。全年查處醫療衛生案件21起,職業衛生案件3起,其中2起案件達到重點案件處罰標準。
4.全面落實計劃生育獎勵扶助政策。
嚴格按照各類獎勵扶助、特別扶助確認條件,完成了各類新增、退出對象和往年計生獎勵扶助對象的資格審覈工作。計劃生育獎特扶對象資格確認準確率達到100%,獎特扶資金及時、足額髮放到位。
(三)主要問題
1.某些項目資金預算前瞻性不足;
2.項目自評指標不夠精準,定量指標較少,定性指標較多,指標的監管效果不夠明顯;
3.相關業務科室參與度不高,財務人員對項目不夠了解,導致績效目標設置不夠合理。
(四)執行率較低的項目解釋
執行率相對較低的項目,主要原因是人口與計劃生育利益導向資金項目根據當年實際申報人口結算,申報材料齊全,結餘資金由財政收回,未出現侵佔挪用等違規現象。
三、下一步工作措施
1.加強財務管理基礎工作,進一步規範和提升財務管理工作,讓績效管理貫穿預算的全環節,發揮到應有的監管功效;
2.加強項目管理,每季度調度項目開展情況,重點是項目預算和預算執行、項目績效評價、政府採購執行等;
3.加強組織領導,從單位層面開展績效評價工作,提高站位,增加相關業務科室的參與度。
工程項目績效自評報告 篇29
一、項目基本情況
(一)單位項目基本情況簡介
呼和浩特市人民政府辦公室(含所屬二級單位)20xx年度財政撥款預算項目共計24個,其中:呼和浩特市人民政府辦公室18個,呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務中心3個,呼和浩特市網絡信息管理中心1個,呼和浩特市民生信息平臺受理服務中心1個,呼和浩特市人民政府協調聯絡中心1個。以上項目主要用於日常辦公各項經費,保障市政府辦公室各部門正常運轉。
(二)項目年度績效自評完成情況
呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度24個項目均完成了項目支出績效自評,分別填列了年初設定的目標、全年實際完成情況以及年度績效指標完成情況,具體情況參見各項目自評表。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備。
本次績效評價遵循《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《全面實施預算績效管理的建議》(中發〔20xx〕34號)、《內蒙古自治區關於全面實施預算績效管理的實施意見》(內財監〔20xx〕1343號)、內蒙古自治區項目支出績效評價管理辦法(內政辦發〔20xx〕5號)等文件精神,對呼和浩特市人民政府辦公室(本級)及所屬4個二級單位的項目資金進行了績效評價考察,從政府專項資金的角度探尋項目資金使用的經濟性、效率性和效益性,並針對項目資金使用過程中出現的問題提出相關建議,增強資金髮放、使用的規範性,提高資金使用效益。本次績效評價秉承科學規範、公平公正、分級分類、績效相關等原則,按照從投入、過程到產出、效果和影響力的績效邏輯路徑,結合項目的實際開展情況,運用定量和定性分析相結合的方法,對項目實施和管理中存在的問題進行剖析,爲切實提升本單位財政資金管理的科學化、規範化和精細化水平提供了堅實的基礎。本次評價結果採取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據不同評價內容設定。總分設置爲100分,等級一般劃分爲四檔:90(含)-100分爲優、80(含)-90分爲良、60(含)-80分爲中、60分以下爲差。
(二)工作過程。
預算項目績效管理小組根據本單位預算項目的內容、操作流程、管理機制、資金使用、產出效果等情況,根據項目的實際情況和績效管理要求制定績效評價工作方案,與項目相關業務科室人員進行了座談,並抽查了財務記賬憑證及部分佐證材料。對複覈後的數據和資料進行彙總,依據評分標準對評價指標進行評分,並通過績效分析形成評價結論。在此基礎上,撰寫績效評價報告。
(三)分析評價。
通過內部論證的評價指標體系及評分標準,通過數據採集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度所有預算項目的績效進行了客觀評價。
三、綜合評價結論
此次自評得分根據項目執行情況分指標進行評比,預算執行率類指標權重爲10分,產出指標類指標權重爲50分,效益指標類指標權重爲30分,服務對象滿意度指標類指標權重爲10分,總分100分。
呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴格按照預算執行,嚴禁超預算或無預算安排支出,並遵循分事項管控、分級授權原則進行審批。需辦理政府採購的經濟活動支出事項,按照政府採購法相關要求及上級政府採購有關文件的規定執行,選擇相應的政府採購執行方式履行相關程序。使用項目資金形成的國有資產按照國家資產管理相關要求及本單位內部管理制度執行。24個預算項目支出績效自評結果如下:
90(含)-100分的16個
80(含)-90分的7個
60(含)-80分的1個
60分以下無。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
呼和浩特市人民政府辦公室20xx年年初項目資金預算686.14萬元,年中追加項目預算122.55萬元,其中:追加呼和浩特市人民政府辦公室(本級)信息系統項目經費84.4萬元,追加所屬二級單位人才引進安置費等項目經費38.15萬元。
2.項目資金執行情況分析。
20xx年度部門執行項目資金465.07萬元,其中;呼和浩特市人民政府辦公室(本級)執行428.30萬元,所屬二級事業單位執行36.77萬元。
3.項目資金管理情況分析。
通過對20xx年度市政府辦公室預算項目進行績效評價分析,我辦能夠認真貫徹落實財政預算管理制度,健全預算管理體系,加大資金統籌力度,提高資金運用的科學性、合理性和預算的約束力,保證財政資金髮揮最大效益。同時,在評價中也發現存在一些問題,例如年初項目預算績效指標設置不是十分合理,項目資金預算分配還不夠精確。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)項目完成數量。
市政府辦公室部門共24個項目,產出指標(總分50分)達到40分以上的20個,達到30分以上的3個,達到20分以上的1個。
(2)項目完成質量。
20xx年度受疫情因素影響,市政府辦公室招商引資工作及部分項目開展較緩,但至20xx年底,進行的項目全部保質完成。由於機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作項目經費預算已於20xx年度取消。
(3)項目實施進度。
20xx年度市政府辦公室24個項目中20個預算執行率達到70%以上,另外,受20xx年疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,導致市政府工作經費預算執行率爲41.74%,市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費爲60.53%,市政府印刷費爲55.97%。另外,由於機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作經費執行率1.81%,此項目經費預算已於20xx年度取消。經費執行率降低,未影響我辦各項工作的順利開展,20xx年度市政府辦公室各項工作保質保量完成。
(4)項目成本節約情況。
20xx年度市政府辦公室一般公共預算財政撥款項目經費預算686.14萬元,項目績效預算執行數465.07萬元。
2.效益指標完成情況分析。
市政府辦公室20xx年度24個項目經費效益指標自評得分全部在26分以上,其中18個項目的效益指標評價爲滿分。
3.滿意度指標完成情況分析。
市政府辦公室20xx年度24個項目滿意度指標自評得分全部爲滿分。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
市政府辦公室20xx年受疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,另外由於機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,故市政府工作經費、市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經費預算執行情況不理想,在下一年度中,我部門將改進方式方法,將績效評價工作開展的更加合理合規。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
本部門通過對項目的績效自評工作,瞭解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金的支出效果。根據績效評價結果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因,積極落實整改,改進管理措施,有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開,並將作爲編制下一年度部門預算的重要依據,加強內部控制,完善項目管理。
工程項目績效自評報告 篇30
臨武縣庫區移民事務中心於20__年6月成立,歸口縣水務局管理,爲全額撥款副科級事業單位,現有幹部職工4人。縣內有大中型水庫2座,即長河水庫和萬水洞水庫。自主外遷到我縣的有畔頭、肖家山、譚嶺、黃沙溪、山河、歐陽海、東江、白蓮、魯班、斗山橋等10座大中型水庫的移民。全縣共有水庫移民7625人,其中大中型水庫移民5951人,涉及13個鄉鎮113個村298個村民小組,主要分佈在萬水、花塘、西瑤、楚江、舜峯和武水6個鄉鎮。
一、項目安排和資金使用基本情況。
(一)20__年省級分解下達資金情況:1、湘財農指〔20__〕91號文件下達600元以內後扶基金361.02萬元;2、湘財農指〔20__〕92號文件下達後扶結餘資金444萬元;3、湘財農指〔20__〕26號文件下達後扶結餘資金175萬元;4、湘財預[20__]313號文件下達後扶結餘資金9萬元,合計989.02萬元。
(二)項目安排情況:我縣通過移民信息系統申報備案,下達計劃直補資金209.82萬元,項目扶持資金779.2萬元,涉及生產開發及配套設施建設56個,共750.7萬元,移民勞動力培訓4個,共19.5萬元,監測評估1個,共9萬元。
(三)資金使用情況:
1、移民直補資金安排209.82萬元,實際執行發放200.04萬元,直補到人的資金通過財政農民補貼網,以銀行“一卡通”形式將資金及時打卡到農戶個人賬戶,資金撥付率100%。
2、項目扶持資金安排779.2萬元,截至20__年3月,正在施工的項目3個,已完成的項目53個,項目資金(中央移民資金)按進度已完成739.529萬元,完成率95%。項目資金通過財政國庫集中支付系統撥付到項目實施單位。
二、績效管理工作開展情況。
爲進一步規範移民項目資金管理,我縣下發了《臨武縣水庫移民資金管理使用實施細則》(臨財綜指〔20__〕328號),結合上級有關部門新的文件精神,進一步規範了移民項目的實施操作流程,在項目資金撥付和使用過程中,爲確保項目資金的安全性,努力提高項目資金使用效率,我局採取了以下做法和措施。
1、明確項目的實施主體,責任主體爲項目所在地的鄉鎮人民政府,縣移民中心負責項目計劃調研、申報、組織驗收,資金撥付。
2、做好了項目前期準備工作。在項目申報前,根據鄉村上報的項目,結合規劃項目庫,中心組織相關人員進村對項目的可行性和受益程度進行調研,選擇性的確定項目,項目一經確定,通知相關村組進行公示。項目一經省、市備案通過及時下達計劃文件,督促鄉鎮組織實施。
3、嚴格政策,對後期扶持人口實行動態管理。按照相關文件規定每年在元月份,將上一年度的變動人口及時覈減,在一季度將全年的直補資金通過“一卡通”一次性撥付給移民戶。
4、積極配合相關單位做好了20__年的內審工作和監測評估工作,並對提出的問題及時進行了整改。及時向省市報送了相關報表和信息數據資料。
三、績效目標的實現程度及效果。
(一)資金情況分析
1、資金到位情況。
20__年到位資金989.02元,其中
1、湘財農指〔20__〕91號文件下達600元以內後扶基金361.02萬元;
2、湘財農指〔20__〕92號文件下達後扶結餘資金444萬元;
3、湘財農指〔20__〕26號文件下達後扶結餘資金175萬元;
4、湘財預〔20__〕313號文件下達後扶結餘資金9萬元。
2、資金執行情況。
(1)移民直補資金安排209.82萬元,實際執行發放200.04萬元,其中:直補到人(600元以內)發放200.04萬元,涉及人數3334人直補到人的資金通過財政農民補貼網,以銀行“一卡通”形式將資金及時打卡到農戶個人賬戶,資金撥付率100%。
(2)項目扶持資金安排779.2萬元,截至20__年3月,正在施工的項目3個,已完成的項目53個,項目資金(中央移民資金)按進度已完成739.529萬元,完成率95%。項目資金通過財政國庫集中支付系統撥付到項目實施單位。
(3)資金管理情況。
資金的撥付都必須由施工單位申請,村理財小組或村委會和鄉鎮人民政府籤具意見後,再由移民中心業務股室負責人,分管業務的領導,分管財務領導審覈後,再由中心領導審批後,通過財政國庫集中支付系統撥付到項目實施單位。
(二)績效指標完成情況
1、產出指標完成情況
截至20__年3月,移民直補資金撥付200.04萬元3334人。正在施工的項目3個,已完成的項目53個,項目資金(中央移民資金)按進度已完成739.529萬元,完成率95%,培訓移民138人次,移民培訓完成率145%,20__年完成了20__的監測評估和內審工作,完成率100%。
2、效益指標完成情況
20__年我縣項目受益移民村113個。通過以上項目的實施移民人均可支配收入由20__年的13670元增加到20__年14863元,人均可支配收入增加1193元,提高了移民收入佔當地農村居民收入的90%,增加達到當地縣農村居民平均收入水平移民人口1800人。
3、滿意度完成指標情況
20__年我縣無進省市上京城,個訪、集訪、鬧訪、纏訪等現象,對到我中心諮詢移民政策移民相關人員都能耐心解答,得到滿意回覆,通過隨機入戶調查20戶移民戶,移民滿意度爲100%。
四、存在的問題及原因分析
(一)績效目標未完成原因
1、資金計劃批覆時間滯後,項目計劃備案批覆的時間都是在下半年至9月份,影響項目的實施進度和資金的撥付進度。
2、項目實施的程序複雜,50萬元以上的項目須財評、政府採購。施工單位的確定也需要一定時間,影響了項目的實施進度。
3、受疫情影響嚴重,影響了項目的實施、驗收進度。
(二)下一步改進措施。
1、加快項目實施進度。進一步梳理未完工項目困難原因,及時解決相關問題,督促鄉鎮加快項目實施進度。
2、加大項目驗收力度。進一步樹立移民工作就是扶貧工作的理念,把移民工作融入移民工作中處,會同鄉鎮村組加班加點對完工合格項目加快驗收,辦理項目結算。
五、評價結論。
一年來我中心嚴格執行上級有關文件精神及相關項目管理辦法,嚴格把好了項目申報、實施、監管、驗收關,成績突出,評價結論爲優良。
六、建議
1、移民居住地產業發展落後,建議在基礎設施扶持的基礎上,加大對當地產業特別是支柱產業的扶持力度。
2、移民的綜合素質不高,大部分存在等、靠、要的思想,自主創業意識差,脫貧致富任重道遠。加大對移民的技能和勞務輸出的培訓,增加移民自主就業的能力,提高移民的.經濟收入。
3、年度項目實施面多而散,建議集中資金扶持一些項目工程量大、效益較好的項目,提高資金使用效率。
4、隨着大中型水庫移民後扶政策的實施後,移民安置區基礎設施逐漸完善,連帶影響人羣攀比心理嚴重,維穩工作任務艱鉅。
工程項目績效自評報告 篇31
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
陵水縣園林環衛服務中心於20xx年5月10日掛牌成立,爲人民政府直屬的正科級公益一類事業單位,主要負責城市環境衛生市政園林和路燈的監督管理工作。貫徹執行國家以及省、縣有關市政基礎設施、園林綠化、環境衛生管理工作的方針政策、法律、法規、規章制度和園林綠化、環境衛生髮展規劃。負責實施《海南省城市市政設施管理條例》、《海南省城鎮園林綠化條例》、《城市綠化條例》;負責實施本縣轄區內的市政設施管理和園林綠化工作;指導全縣鄉鎮鎮墟綠化工作。實施《城市市容和環境衛生管理條例》;負責縣城區域主要道路的清掃保潔以及生活垃圾、建築垃圾、糞便的收集清運和無害化處理。負責縣城區域公園、公共綠地、街道綠化的建設和管理工作,負責全縣環境衛生檢查、驗收、考覈工作。負責縣城區域園林綠化、環境衛生、路燈等市政基礎設施的規劃建設、管理及審批。負責市政設施、園林綠化、環境衛生的監察工作。承辦縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。現任主任顏天明。
(二)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標
項目績效目標爲:建構宜居、宜商、宜遊的和諧縣城,構建文化廣場假山及水池。
(三)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。
項目性質:經常性項目。
用途:主要改造建設文化廣場假山及水池改造工程。
主要內容:
1.原有部分建構築物拆除工程、鋼結構工程、屋面防水工程、假山塑型工程、假山面層塗料工程等;
2.文化廣場水池釉面磚拆除工程、池面鋪裝工程、噴泉水池和景觀水系防水工程、過濾池、新鋪拼圖面磚、不鏽鋼射燈、管道工程等。
涉及範圍:本項目建設地點爲陵水黎族自治縣文化廣場內。
1.假山建設內容爲設計紅線佔地面積516.8平方米,南至北弧形長度最長部分約63m,東西寬度約最長約12m。內容含拆除原有建築部分構建及構築物、新建假山塑照工程等;
2.水池建設內容爲改造結構總面積2600㎡;水系提升改造3500㎡主要改造建設內容爲文化廣場水池改造工程、文化廣場景觀照明電氣工程(包含假山電氣工程)和文化廣場水池循環水給排水工程。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。
該項目的.年預算經費爲600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。
(二)項目資金使用情況分析(主要是指財政資金)。
實際使用資金600萬元,該項目20xx年無結餘情況。
項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執行情況)分析。
該項目資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規範,會計覈算結果真實、準確,未發現有截留、擠佔或挪用項目資金的情況。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析。
該項目爲我局20xx年政府投資一般項目和儲備計劃表內的項目。20xx年8月14日完成工程招投標工作,20xx年9月1日進場施工,工期180日曆天,截至目前已完成工程量的100%,未驗收。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析。
本項目根據項目建設管理相關辦法規定進行管理,並按有關項目招投標程序進行招標,中標後與服務公司簽訂承包合同書,制定經費使用計劃等,我局好評小組每月定期報送項目執行和評分報告,接受縣紀委監察局、審計局、財政局等相關部門的監督檢查。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析。
該項目的年預算經費爲600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。資金使用涵蓋我局各個部門多箇方面的工作,使得我縣“文化廣場假山、水池改造工程”工作得到有序的開展。
(二)項目績效目標未完成原因分析。
該項目績效目標完成較好,無未完成狀況。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。
我局在績效自評方麪人員配備還顯不足,項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關制度建設還待進一步加強。
六、其他需說明的問題,比如當年未完工項目後續工作計劃等。
無其他需說明情況。
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