預防控制重大疾病項目績效自評報告(精選29篇)
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇1
一、項目基本情況
20__年,我市重大公共衛生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛生計生行政部門的正確領導下,在上級業務部門的精心指導下,嚴格按照《中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目管理方案》的要求,全面開展了流感監測、手足口病防治、擴大國家免疫規劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人羣早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監測、青少年視力調查、飲用水衛生監測、農村環境衛生監測、鼠疫防治等17個疾病控制項目,項目內容和目標已全面完成,取得了顯著成效。
二、評價工作開展情況
依照《20__年度重大公共衛生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執行等方面認真開展了自評,同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查,項目實施總體評價良好,評價平均得分爲95.95分。
三、項目實施情況
(一)項目決策
1、決策依據
根據《20__年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》,制定了靈武市重大公共衛生服務項目專項管理方案和績效考覈實施方案,細化了資金使用,明確20__年項目工作內容、工作目標和工作要求,組織開展了項目工作。
2、資金分配
按照自治區財政廳、自治區衛生計生委《關於提前下達20__年重大公共衛生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【20__】828號文件和《關於下達20__年公共衛生服務補助資金的通知》寧財(社)指標【20__】581號文件,20__年中央和自治區級財政撥付靈武市重大公共衛生服務疾病控制項目補助專項資金163.7萬元,
重大公共衛生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施,項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫療機構和成員單位負責組織實施,根據項目工作任務具體資金分配結果如下表:
(二)項目管理
1.資金管理情況
20__年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元,實際到位163.7萬元,到位率100%;靈武市在接到自治區提前下達預算指標後,及時編入本級20__年度部門預算,並在本級人大批准後60日內下達到我單位,項目資金到位及時性100%;截止20__年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用20__年中央專專項結轉資金支付1496681元,利用20__年中央專項資金支付166350.55元),實際支出率達100%,20__年度項目資金支出率爲10.16%,支出合規率100%。
2.項目實施管理情況
根據《20__年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》,市衛計局制定了靈武市20__年重大公共衛生服務疾病控制項目工作方案,市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考覈、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛生服務項目培訓班18期,累計培訓專幹、村醫400餘人次。市疾控中心按照項目要求,完成了項目督導和考覈驗收、總結分析等工作。
四、項目績效情況
(一)目標完成情況
1、擴大國家免疫規劃項目
20__年全市適齡兒童建證建卡率爲100%,常規疫苗應種75634劑次,實種75492劑次,以鄉鎮爲單位免疫規劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人羣查漏補種接種率爲98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。
2、不明原因肺炎項目
20__年各醫療機構未監測到不明原因肺炎病例,未發生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項目
20__年全市醫療機構報告手足口病病例54例、採樣53份(未完成全年60份的採樣任務),採樣率爲98.15%,任務完成率88.3%。53份標本及時送檢,分離出EV71病毒2份,Cox16腸道病毒5份,其他腸道病毒6份,陰性40份;未出現重症及死亡病例,未發生手足口病聚集性疫情。
4、流感監測項目
20__年,靈武市人民醫院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次,監測到流感樣病例295例,未監測到不明原因肺炎病例。無發生流感樣病例暴發疫情。
5、艾滋病防治項目
按照《20__年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求,積極創新工作方式,市政府與成員單位簽訂了目標責任書,強化了部門職責和任務,定期組織召開年度工作例會,瞭解各單位工作開展情況。20__年自願諮詢檢測任務1000人次,完成1048人次,任務完成率100.48%;哨點監測任務400人,實際完成監測400人,任務完成率100%;解毒藥物維持治療:20__年服藥17人(較20__年服藥20人減少3人);抗病毒治療:截止20__年12月31日,轄區內存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市醫院接受抗病毒治療,不服藥者7人,失訪4人,抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預:全年CD4檢測51人,感染者規範隨訪比例爲82.25%。重點人羣干預:20__年6次進校園宣講,向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識,覆蓋8000人次。1次進工地,對流動人羣進行健康宣教,覆蓋100人次以上。高危行爲干預報表及檢測份數報表全部於每月10日前填報至艾滋病防治信息系統,各項工作均按時完成。
6、結核病防治項目
20__年定點醫院結核病門診初診病人351例,拍X線胸片340例,拍片率96.87%;門診查痰338例,查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例,到位148例,總體到位率98.67%;全年發現活動性肺結核病人103例,其中病原學陽性病人49例、塗陰病人42例,單純性結核性胸膜炎12例,肺結核患者病原性陽性率爲53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查,篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人羣15人,耐藥篩查10人,篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發現活動性肺結核病人103例,治療成功人數63人,治療成功率爲61.17%;已管理肺結核患者100例,規範管理率97.09%;規範服藥肺結核患者94例,規範服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項目
爲進一步營造慢性病防控社會支持性環境,提升居民健康技能,改變不良生活方式,預防控制慢性病,20__年截至12月底累計建立健康主題公園3個,健康步道3個,健康小屋5個,累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設佈局合理,規範,設備完整,順利通過了自治區慢性病示範區複審。
8、嚴重精神障礙管理治療項目
自20__年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來,累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例,確診並建檔管理嚴重精神障礙患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失訪患者28人,檢出率爲4.19‰,管理率爲97.24%。規範管理910人、規範管理率85.45%,服藥856人、服藥率86.12%,規律服藥489人、規律服藥率50%,精神分 裂症服藥人數382人,服藥率85.84%,精神分 裂症規律服藥249人、規律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項目
20__年新增管理病例32例,累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。
10、心血管高危人羣早期篩查與綜合干預項目
心血管病高危人羣初篩調查完成率102.2%,心血管病高危對象干預率98.23%,心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。
11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目
任務完成情況:全年完成重點人羣篩查5115人,完成率100%(5115/5000),陽性結果爲0;家犬驅蟲9136只,完成率61%(9136/15000),採集犬糞534份,犬糞抗原監測317份,監測完成率100%(317/300),陽性2份,感染率0.63%;累計監測豬572頭(只),完成監測任務的100%(572/500)。
質量完成情況:已對確診病例規範化管理,做到一人一檔,對服藥病人每半年隨訪一次,病人規範管理率100%。
進度完成情況:按照方案要求,已於20__年12月底完成該項目。
12、布魯氏菌病防治項目
目標任務完成情況:全年完成重點人羣篩查1500人,完成率100%(1500/1500),確診患者46名;病例治療督導82例,完成率100%(82/80);職業人羣干預1500人,完成監測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。
目標質量完成情:已對確診病例登記管理,做到一人一檔,病人規範管理率100%。
目標進度完成情況:按照方案要求,已於20__年12月底完成該項目。
13、地方病防治項目
目標任務完成情況:20__年已完成採集鹽樣300份、尿樣300份,甲狀腺B超檢查200人;根據方案要求,按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監測及地方病十三五中期評估。
目標質量完成情況:20__年合格碘鹽食用率92.67%、甲狀腺腫大率4.50%、8-10歲兒童尿碘中位數175.25ug/L,孕婦尿碘中位數148.3ug/L,飲水型氟中毒病區改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外,均已達到目標要求,並將總結報告抄送相關部門。
目標進度完成情況:按照方案要求,已於20__年12月底完成該項目。
14、農村環境衛生監測項目
目標任務完成情況:完成基本情況調查表1份、監測點情況調查表20份、入戶調查表100份、農村學校衛生情況調查表5份、土壤採集與監測結果報告40份。
目標質量完成情況:根據《20__年寧夏農村環境衛生監測工作方案》,完成了我市農村環境土壤採樣監測工作,共採集土壤樣本40份(其中20份送自治區CDC進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測),檢測結果:重金屬均未超標,蛔蟲卵陽性樣品4份,佔20%,活卵未檢出。
目標進度完成情況:按照方案要求,已於20__年11月底完成該項目。
15、學生健康危險因素及常見病監測項目
目標任務完成情況:20__年學生常見病和健康影響因素監測目標爲1200人,實際完成監測人數爲1203人,完成監測目標率100.25%;錄入有效監測人數1150人,完成目標任務95.83%。
目標質量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取複測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的複測,以質控檢測誤差。
目標進度完成情況:按照監測方案要求,已於20__年12月底完成該項目。
16、飲用水衛生監測項目
目標任務完成情況:上半年完成枯水期採樣47份的目標任務,下半年完成豐水期採樣49份的目標任務。
目標質量完成情況:上半年枯水期採樣47份,其中氟化物超標26份;下半年豐水期採樣49份,其中氟化物超標29份。
目標進度完成情況:按照方案要求,按時完成全年目標任務量。
17、青少年視力調查項目
目標任務完成情況:20__年兒童青少年近視調查共監測2554人,按監測要求完成目標任務數。
目標質量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取複測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的複測,以檢驗檢測誤差。
目標進度完成情況:按照監測方案要求,完成監測目標任務,並完成數據的錄入上報及分析總結工作。
18、鼠疫防治項目
嚴格按照《寧夏鼠疫監測方案》要求,超額完成各項監測任務並能夠及時上報和總結匯報,具體任務完成情況如下:
(1)動物病原學檢測:全年應進行細菌學檢驗鼠300-500只,實際剖檢鼠982只,完成率100%。經實驗室培養分離,結果全部陰性。
(2)媒介病原學檢測:全年應梳檢鼠300-500只,實際梳撿鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,經實驗室培養分離,結果全部陰性。
(3)動物血清學檢測:全年應採集血清不少於100份,實際採集血清218份,完成率100%。所採集血清用間接血凝微量法進行檢測,血清間接血凝試驗結果滴度<1:4,全部判定爲陰性。
目標質量完成情況:全年共完成樣方調查206公頃,捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次,捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只,媒介病原學檢測1399匹,分離培養全部陰性;按時完成監測數據網絡直報,做到全年無錯報、漏報事故發生,網報數據與原始記錄相符並一致,網絡直報率達到100%。
目標進度完成情況:20__年4月-11月按照監測工作進度要求,按時完成了監測任務,並完成數據的錄入上報及分析總結工作。
(二)項目效果
1、項目經濟效益項目工作的實施,減輕了服務對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫療費用負擔。
2、項目社會效益項目工作的實施,掌握了目標人羣的健康狀況,普及了疾病預防知識,提高了居民的健康意識,羣衆對項目核心知識知曉率明顯提高,兒童家長預防接種知識知曉率爲70%;公衆結核病防治知識核心知曉率爲80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率爲99%。通過疾病監測和高危篩查,及早發現病人,及早採取干預措施,有效防止了傳染病暴發疫情和慢性病的發生,保障了羣衆身體健康;免費治療項目管理的患者,患者的健康狀況明顯改善,有效降低了因病返貧、因病致貧發生率。
3、可持續影響項目工作的實施,使羣衆掌握了疾病預防知識和技能,提高了羣衆健康水平;提高了醫務人員的業務水平。
4、受益羣體滿意度
通過羣衆和患者對重大公共衛生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度爲90%;心血管高危人羣患者滿意度爲96%;結核病患者服務態度滿意度爲100%,方便程度滿意度90%,治療效果滿意度95%;20__年治癒和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度爲100%;鼠疫防控知識滿意度爲100%。
五、存在問題
(一)利用20__年項目結餘資金支付了20__年項目支出,造成當年項目資金支出率較低。
(二)個別項目工作下達的個別指標未完成。
(三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大,隨意更換住址及電話號碼,易造成失訪。
(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業技術人員少,操作技術亟待培訓提高。
(五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規範。
六、相關建議
1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作,提高羣衆健康知識知曉率,積極主動參與項目,確保項目工作的順利開展。
2.強化項目培訓。加強市、鄉、村三級公共衛生服務人員項目培訓工作,重點培訓項目管理方案和技術規範,提高工作人員的技術水平。
3.強化項目督導。按照項目管理方案要求,定期開展督導評估,保質保量完成項目工作任務。
4.規範資金使用。按照項目管理方案要求,合理規範使用資金,提高項目資金使用率。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇2
根據《關於開展20__年度中央對地方專項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績效自評工作的通知》要求,進一步規範財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。我中心對20__年度重大公共衛生專項資金開展了績效評價工作。評價採用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下:
一、專項基本情況
本次績效評價重大公共衛生服務項目、20__年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費18.98萬元、免疫規劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態環境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
二、績效評價工作開展情況
20__年2月1日,我中心收到通知後中心領導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈爲組長,舒象偉爲副組長,以財務室爲主成立了績效評價工作小組,展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組採取:召開了每一項工作,座談會、聽取彙報、覈查專項資金使用和管理、財務賬目等情況,瞭解資金使用效果及存在的問題。
(一)評價資料準備充分
我中心積極準備各項專項資金績效材料,各個項目工作人員互相協調。
(二)績效評價意識提升
各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識,對於專項資金績效評價常態化開展從理解、接收到積極配合,有效地促進了績效評價工作的開展。
三、綜合評價情況及評價結果(見附件)
20__年省衛健委公共衛生項目專項、治療艾滋病人160餘人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風險檢測任務,讓老百姓得到了實惠,取得了良好的社會效益,受到廣大人民羣衆的好評。
四、績效評價指標分析
1、網絡直報工作。
(1)法定傳染病監測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數較去年同期下降了13.02%,發病率864.28/10萬,艾滋病死亡率爲10例,發病數位於前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開展流行病學調查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風疹、病例。(3)突發公共衛生事件應急處置:報告突發公共衛生事件0例。(4)重點傳染病監測:20__年全縣報告手足口病282例,均已開展流行病學調查處置並採集標本送市疾控中心。
2、免疫規劃工作開展情況。
(1)、加強AFP病例監測管理,繼續保持無脊灰狀態。
按照《全國AFP病例監測方案》,進一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在AFP病例監測中的職責,加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時性,減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。
(2)、加強麻疹監測工作,嚴防麻疹疫情暴發。20__年進行了麻疹疫苗應急接種,有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加強疫苗接種,消除免疫空白。
在做好常住兒童常規免疫工作的同時,進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理,加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記,及時建卡、建證,消除了“免疫空白”人羣。全縣乙肝疫苗應種人數爲10506人,實種人數爲10506人,接種率爲100%;卡介苗應種人數爲3367人,實種人數爲3367人,接種率爲100%;脊灰疫苗應種人數爲14027人,實種人數爲14027人,接種率爲100%;百白破疫苗應種衛生爲14571人,實種爲14571人,接種率爲100%;白破二聯苗應種人數爲3536人,實種爲3536人,接種率爲100%;麻風疫苗應種人數爲3685人,實種爲3685人,接種率爲100%;麻腮風疫苗應種人數爲3806人,實種人數爲3806人,接種率爲100%;A羣流腦疫苗應種人數爲7237人,實種人數爲7237人,接種率爲100%;A+C流腦疫苗應種人數爲6921人,實種人數爲6921人,接種率爲100%;乙腦疫苗應種人數爲7173人,實種人數爲7173人,接種率爲100%;甲肝疫苗應種人數爲3806人,實種人數爲3806人,接種率爲100%。
(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。
繼續加強兒童預防接種的規範化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現場操作指導,全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無掃碼接種外,各接種門診和產科醫院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個接種門診都能熟練操作,並全縣系統運行正常。
(5)、生物製品管理和冷鏈運轉。
疫苗臺賬使用規範,達到了賬物相符,做好了生物製品的預算和分發工作,每次領取或分發的免疫規劃相關疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠家、批號、效期、數量、溫度、領發人簽字等並在信息化系統中下發到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整,20__年全縣22個鄉鎮已經冷鏈運轉12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質量。
(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個案調查。全年全縣沒有發生乙腦和流腦病例。
(7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發生18例AEFI病例,19例爲一般反應,均按規定進行了處置。
(8)、宣傳培訓和督導考覈。
20__年舉辦了全縣免疫規劃業務人員相關培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次,“7.28”宣傳1次,各鄉鎮宣傳活動共44次。全年對22個的鄉鎮進行6次督導,包括工作考覈。督導注重了質量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發現的問題,提出改進意見,督促落實。
3、結核病工作完成情況。
本年度共完成結核病人發現任務82結核病人,其中塗陽患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,塗陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉鎮爲單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進耐多藥肺結核規範化診療工作,加強耐多藥肺結髮現及轉診診療工作,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發現任務數2人的100%。
在“3.24”世界結核病日,以鄉鎮爲單位開展了豐富多彩的宣傳活動,製作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現場宣講了結核病防控知識,解答了同學們諮詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衛生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學校等重點單位及區域結核病防控工作。
加強了網報病人的追蹤,提高了網報病人到到位率;加強了鄉鎮專幹的督導,全年對22個鄉鎮衛生院共進行了4輪88次的現場督導,3輪54次的電話督導,有力的改進了鄉鎮結核病防控工作,就工作中遇到重點、難點做瞭解釋和指導,提高了任務完成質量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度,全縣累計完成自願諮詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數32人,完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例爲100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率爲100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率爲100%;暗娼人羣HIV抗體檢測比100%;吸毒人羣HIV抗體檢測比例87%;無男男性行爲者。抗病毒治療覆蓋率100%;爲響應國家“四免一關懷”政策要求,我中心堅持“四免一關懷”政策落實,20__年我縣對前來進行CD4採血的感染者/病人發放生活慰問品500餘份,對其進行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)、以宣傳爲抓手,向羣衆普及慢性病、職業病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業園星珍電子廠開展《職業病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳,10月日在牌樓開展精神衛生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發放小冊子,宣傳單。並設立了諮詢專席,在傳播相關防病知識的同時給予了羣衆耐心答疑。
(2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個村20個組300個居民食用鹽的採樣。經實驗室指標監測均達標,並及時完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6箇中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨幹開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經現場考覈學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過多年的監測,我縣自1989年以來均無瘧疾病例發生。
(3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內裏組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病爲主的慢病督導。及時把各鄉鎮工作中的問題反饋給各醫院。促進了慢病管理率、規範管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。並在10月份與衛生局對4個片區的鄉鎮兩級公衛人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。
(4)、狠抓了薄弱環節的,使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,爲民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,,死因報告質量正在提升。
當前正在開展了學生營養餐體質數據收集,預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數據。
6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。
(一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900餘份,覆蓋12個鄉鎮135個行政村,覆蓋率100%。
(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實驗室資質認定的複檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況:完成自願諮詢門診、娛樂場所服務人員及監管場所羈押人員HIV抗體檢測20人,其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測,內檢索12份標本檢測。
7、麻風病防治工作。
20__年補助麻風病人住院醫療費1人。
8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
爲着力提升服務羣衆能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業務工作計劃,參加上級培訓30人次。在提升自身業務工作水平的同時,積極利用各種機會,向基層衛生院、社區衛生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人羣提供疾病防控相關知識講座9次,參與各種戶外宣傳活動10次,累計發放宣傳冊20000餘份。各業務科室累計下鄉督導達2輪以上。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業單位,編制數爲40人,實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協調解決。
2、經費不足:隨着國家對基本公共衛生工作的重視,各項指標不斷加大,同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來很大影響。
3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢:縣城建成區人口衆多,特別是流動人口頻繁,公共衛生工作任務繁重,無專門管理機構和辦事單位,是我縣公共衛生工作的薄弱區域,目前只是委託和安排給中方鎮衛生院承擔,而中方鎮衛生院業務服務能力、輻射能力有限,公共衛生工作無工作主動性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會影響全縣的整體公共衛生工作。
六、有關建議
建議儘快成立城區社區衛生服務中心,有專門負責人管理,有專業人員督查,從根本上解決城區的問題,保證全縣工作的同步進行。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇3
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個縣市,州人民醫院、州疾控中心爲項目實施主體,覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社區等,對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大羣衆受益。
主要內容:1.開展登革熱監測防控項目。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行項目工作。
2.流感監測項目。開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監測項目。通過標本採集、對重症和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。
4.麻風病防治項目。開展麻風病症狀監測、高危人羣監測、現症病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。
6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。
7.學生常見病和健康影響因素監測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監測和血清學監測,進行項目追蹤、評價。
(二)項目績效目標情況
1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規範化建設,穩步提升疫情監測質量,使鼠疫實驗室達到微生物安全標準,爲預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。
2.開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況:20__年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元,其中縣市資金268.84萬元,州疾控中心68.42萬元,州人民醫院4.48萬元。
4.資金執行、管理情況:20__年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元,執行率爲100%。資金管理方面,無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠佔、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全,嚴格執行會計覈算規範。
二、項目實施及管理情況
一是強化組織領導,完善政策措施。德宏州高度重視衛生專項資金監管工作,成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔20__〕213號),形成了財務與業務即分工明確,又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行,年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案,合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定,在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則,根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。三是加強資金管理,規範會計覈算。項目實施單位資金管理制度健全,項目資金使用均按照相關制度執行;設有項目輔助賬,對各項目資金進行獨立覈算,專款專用;無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠佔、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。四是加強基本公共衛生服務項目規範管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測,發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求,按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開展業務知識的培訓,強化工作執行力。五是加強監督指導,確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導,對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報,督促整改,追蹤問效,確保工作落到實處。
三、項目績效自評開展情況
按照《雲南省20__年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求,對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標,各縣市首先認真開展本地區自評工作,其次州級進行復評,確保自評報告和數據真實、完整。
四、項目目標實現情況分析
(一)產出分析
1.數量指標
(1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;(2)4-6歲兒童視力檢查人羣覆蓋率≥90%;(3)流感監測哨點醫院標本採集數1040份;(4)流感監測病毒分離樣本數156份;(5)手足口病標本採集數300份;(6)麻風病症狀監測380例;(7)土源性線蟲病監測≥1000人;(8)瘧疾血檢任務17775份;(9)鼠疫監測任務數4030份;(10)人禽流感外環境監測80份。
2.質量指標
(1)麻風病可疑線索報告率達100%;(2)流感標本核酸檢測率100%;(3)學生常見病監測任務完成率100%;(4)手足口病重症、死亡病例調查及時率100%;(5)學生常見病監測學生完成率100%;(6)飲用水監測任務完成率100%。
(二)有效性分析
時效指標。各項指標完成時間,20__年12月。
(三)社會性分析
可持續影響。1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;2.進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平,維護羣衆身體健康;3.居民健康水平提高;4.公共衛生均等化水平提高。
(四)其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、結論
(一)主要指標情況及結論(可附表)
各項指標均達到年度要求,完成率較好。
(二)主要經驗及做法
各部門溝通協調,確保指標順利完成,加強項目管理,按照項目方案完成工作,達到項目目標。
(三)存在的困難、問題
中央補助資金有限,地方財政困難,經費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想,究其原因既有項目單位報賬不及時,未形成有效支出的原因,也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度,強化督導檢查,督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金,提高項目資金執行力度,確保工作有效落實。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經費,用於當地多部門合作開展項目工作,不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度,擴大防治覆蓋面和提高有效性。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇4
根據《永興縣財政局關於做好20__年度財政支出績效自評工作的通知》(永財績函〔20__〕19號),我中心對20__年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。20__年度我中心部門整體支出績效自評得分92分,現將有關情況報告如下:
一、部門、單位基本情況
(一)主要職責
根據中共永興縣委機構編制委員會辦公室關於《永興縣畜牧水產事務中心機構編制設置》的通知 (永編辦〔20__〕20號),設立永興縣畜牧水產事務中心,爲縣農業農村局所屬正科級公益一類事業單位,整合有關畜牧水產公益服務職責。主要職責如下:
1.貫徹落實國家、省、市有關畜牧水產工作的政策、法規和縣委、縣政府有關決策部署,制訂並實施全縣畜牧水產事務工作規劃。
2.協助擬定全縣畜牧業、漁業發展規劃,開展有關產業化發展和資源保護利用研究以及有關生產、市場信息監測和統計分析服務,爲有關決策提供參考意見;承擔有關產業發展項目相關服務工作。
3.承擔全縣畜牧業、漁業發展技術支撐和服務保障。負責畜牧水產新品種、新技術的引進、示範、推廣以及畜牧業、漁業職業技能培訓和開發工作;爲畜禽水產品質量安全、獸醫、獸藥、飼料、定點屠宰等管理提供相關服務。
4.承擔動物疫病防控相關事務性工作。開展相關規劃、方案評估論證服務;爲相關防控和安全設施建設提供指導服務;承擔防疫和獸醫技術培訓、防疫物資供應等工作,參與疫情應急處置相關工作。
5.承擔縣農業農村局交辦的其他任務。
(二)部門組織機構及人員情況
1.部門組織機構情況
我中心共內設股室4個,分別爲辦公室、畜牧業事務股、漁業事務股、動物防疫事務股(獸醫實驗室),均爲正股級。
2.人員配置情況
20__年我中心共有編制23名,其中全額撥款事業編23名。領導職數:主任1名,副主任2名;內設機構正股級領導職數5名(含機關黨組織專職付書記1名)。共有在職人員20人,退休人員32人。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
20__年度財政撥款基本支出預算341.46萬元,實際支出331.73萬元,其中:人員經費291.22萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫卹金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費40.51萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)
(二)項目支出情況
2020__年初項目總預算236.74萬元,實際支出294.76萬元,其中漁業增殖保護經費支出0.07萬元,主要用於漁政執法和快艇1艘和衝鋒舟2艘的維護養護費;防疫服務費支出0.09萬元,主要用於動物防疫服務工作;重大動物疫病防控工作經費支出9.10萬元,主要用於購買防疫物資;畜禽水產品質量安全檢測經費支出7萬元,主要水產品質量抽樣檢測試劑及業務培訓;疫情監測經費支出8.96萬元,主要用於流行病的調查,動物實驗支出;生豬養殖無害化處理支出21.16萬元,主要用於對無害化處理企業的補助;病死畜禽無害化冷藏設施獎補支出33.60萬元,主要用於生豬規模場冷藏設施建設的獎補;特聘動物防疫專員經費支出60.77萬元,主要用於發放特聘動物防疫專員生活補助及其社保等;生豬規模化養殖場建設項目支出91萬元,用於生豬規模養殖場建設補助;禁捕退捕資金支出6.37萬元,主要用於禁捕退捕日常開支;村級動物防疫專員勞務補助支出19.54萬元,用於村級防疫員勞務補助。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
(一)預算配置
截至20__年12月31日縣編辦覈定我中心編制23名,在職人數爲20人,在職人員控制率爲86.96%。
1.收支預算情況
20__年度收入預算578.20萬元,其中:財政撥款收入395.52萬元;上級補助收入182.68萬元;其他收入0萬元。
20__年度支出預算578.20萬元,其中:基本支出預算341.46萬元;項目支出預算236.74萬元;上繳上級支出0萬元。
2.三公經費預算情況:20__年度“三公經費”預算爲3.96萬元,20__年度“三公經費”預算爲3.56萬元,“三公經費”變動率爲-10%。
(二)預算執行
根據《永興縣財政局關於批覆20__年度部門預算的通知》批覆給我中心20__年預算數爲:總收支預算578.20萬元,上年結轉13.02萬元,年底結餘0萬元。
20__年無追加預算,預算控制率爲0。
20__年我中心沒有新建樓堂館所,無新建樓堂館所投資概算。
(三)預算管理
20__年,我中心支出預算578.20萬元,實際支出880.38萬元,預算完成率爲65.68%。其中,預算按安排公用經費21.84萬元,公用經費實際支出40.51萬元,控制率185.48%。
20__年我中心“三公經費”實際支出數爲3.55萬元,“三公經費”預算安排數爲3.56萬元,“三公經費”控制率爲99.72%。
20__年實際政府採購金額爲26.60萬元,政府採購預算數爲27.21萬元,政府採購執行率爲97.76%。
通過內部控制制度建設,制度管理深入人心,財務管理工作穩步提升,各項規定進一步細化,管理措施落實有效,提高了管理效能,節支效果顯著。資金使用嚴格遵守各項財經法規和財務管理制度規定,資金的使用執行了完整的審批程序和手續,支出符合部門預算批覆的用途,無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。
(四)預算支出績效
1.積極指導養殖企業穩產保供。一是抓復工復產。組織空欄生豬養殖場切實做好“大清洗、升級改造、大消毒”等工作,主動幫助養殖場聯繫種豬和豬苗,推動全縣空欄場儘快復產復養,20__年因疑似非洲豬瘟而撲殺的30家生豬規模養殖場除轉行的外,其他的現全部復養成功。二是抓招商引資。積極引進天心種業,正大、正邦、溫氏、六和新希望、新五豐等大型養殖企業到我縣發展生豬產業,新希望六和公司與柏林鎮簽訂了投資3.5億元生豬養殖項目,計劃建設一箇年出欄15萬頭的大型生豬養殖場;正邦公司與我中心簽訂了投資2億元的生豬養殖項目,計劃在油麻鎮建設一箇年出欄10萬頭的大型生豬養殖場。目前民間投資興建年出欄上萬頭生豬的規模場如馬田楊家坳生態農業有限公司,洋塘鑫健生態種養殖專業合作社等等已投入生產,發展勢頭良好。
2.保護漁業資源綠色健康發展。一是鞏固禁捕退捕成效。開展漁網漁具清理整治工作和部分已標識登記農用船舶回收拆解工作,制定《永興縣重點天然水域禁捕網格化管理工作方案》,將全縣禁捕水域根據行政區劃設置爲7網格,28個網格員,實施禁捕水域禁漁網格化管理。實施智慧漁政項目建設,完成項目設計方案,擬建設視頻、雷達監控點各20個,覆蓋水域範圍27公里,項目的建成將大大提高禁漁監管工作效率。二是紮實開展水產養殖種質資源普查。組織縣鄉普查成員下鄉入場(戶)開展水產種質資源調查,目前已完成普查主體292家,並將普查主體基本信息及其資源數據信息全面錄入普查系統;完成稻田養魚普查面積1594.8畝,普查池塘水庫養殖面積55756.82畝,養殖水面普查率91.31%,較好地完成了省市下達的現階段的普查工作任務。
3.主動抓好畜禽糞污資源化利用工作。畜禽糞污綜合治理在做好生態環境保護工作中顯得尤爲重要,也是爲創造良好生態養殖環境關鍵的一環。爲此,我中心及時爭取到國家的兩個項目資金,一箇是700萬的畜禽糞污資源化利用整縣推進項目;一箇是1217萬規模化養殖場糞污綜合治理項目。目前兩個項目基本建設完成,已處於驗收階段。這兩項工作完成後,將大大改善我縣養殖環境,和創造美麗和諧的鄉村宜居環境。
4.穩步推進重大動物防疫工作。一是組織開展春秋季集中免疫工作,對國家規定的強制免疫病種,免疫率達到100%,落實豬瘟、雞新城疫、狂犬病等疫病的.全面免疫措施。二是做好人畜共患病防控工作。共開展3次高致病性禽流感專項監測,規模場、散養場、活禽交易市場共採樣禽拭紙1355份,結果均爲陰性;全年布魯氏菌病共檢測樣品1364份,結果均爲陰性。三是做好非洲豬瘟防控工作。常態化開展非洲豬瘟專項監測工作,對規模場、散養場共採樣1402份,檢測結果均爲陰性。共排查養豬場7868場次,累計排查生豬130萬頭(次),共排查屠宰場386場次,累計排查生豬2.78萬頭(次)。四是做好病死畜禽無害化處理工作。通過病死畜禽無害化處理收集貯存轉運中心收集養殖環節病死豬10535頭,收集屠宰環節病死豬60頭,收集雞929只,鴨1160只。據20__年數據統計,全縣動物疫情平穩,有效防止了重大動物疫病的發生,確保了全縣養殖業的持續、穩定、健康發展。
七、存在的主要問題及下一步改進措施
(一)存在的問題
1.公用經費偏低
綜合近幾年我中心財政預算及決算情況,預算執行基本圍繞保人員經費,公用經費預算基數偏低,難以保證正常運轉,公用經費支出保障面臨巨大的壓力。
2.項目支出與基本支出劃分不準
在實際支出過程中,有時項目支出與基本支出劃分不準,出現混列支出現象,導致預算支出與實際執行出現一定的偏差。
(二)努力的方向及建議
1.科學合理細化預算編制工作
進一步加強中心內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃,本着“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制。做到應編盡編,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。使預算科學化、精準化。對確需調劑預算的,按規定程序上報覈批。
2.加強預算執行管理
遵循預算管理辦法,從嚴控制年中追加規模。對於年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用,嚴格按照預算調整追加程序,逐級申報報批,有效降低預算控制率。
3.保障預算執行進度
加快推進項目實施進度,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成,發揮資金的使用效益,壓減年末結餘資金規模,提高預算完成率。
4.進一步壓縮“三公”經費支出
進一步貫徹落實中央八項規定,建立“三公”經費等公務支出管理制度,控制“三公”經費的規模和比例,嚴格“三公”經費支出的審覈審批流程,加強資金審批和監管力度,規範支出標準與範圍,並嚴格執行,樹立厲行節約的新風尚。
5.加強行政事業單位會計制度和預算法學習培訓
加強《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規範部門預算收支覈算,制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。落實預算執行分析,及時瞭解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。
6.建議提高公用經費預算標準,保證我中心正常運轉的工作經費需求。
八、績效自評結果擬應用和公開情況
將本次績效自評結果在政府門戶網公開,並運用到單位整體運行管理中,對不足之處加以改進完善,提高單位整體支出績效水平。
九、其他需要說明的情況
無
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇5
爲加強財政銜接資金管理和監督,進一步提高財政銜接資金使用效率,根據《關於開展20xx年度區級財政資金績效自評工作的通知》(婁星財績〔20xx〕12號)文件精神,我局高度重視,迅速行動,明確專部門專人對20xx年度區級財政銜接資金進行了績效評價。現將相關工作自評如下:
一、資金使用情況
20xx年度,用於農業產業發展項目資金20__萬元,中央資金720.2萬元,省級資金581萬元,市級資金90萬元,區級資金608.8萬元。實際支出20__萬元。
二、資金管理情況
根據《中華人民共和國預算法》、《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理法》(財農[20xx]19號)、《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》(湘財農[20xx]10號)、《中共婁底市委婁底市人民政府關於實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的實施意見》精神,由區財政局、區鄉村振興局、區發改局、區農業局四個部門聯合發文,出臺了《關於印發<婁底市婁星區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法>的通知》婁星財農[20xx]29號文件,進一步加強了對財政銜接推進鄉村振興補助資金的管理,提高了銜接資金項目效益。
三、項目管理情況
1、區級財政銜接資金到村項目計劃由區級鄉村振興局審批下達,項目計劃和村級項目庫全部吻合。
2、區級財政銜接資金到賬後,按照區委實施鄉村振興戰略領導小組審批計劃及時下達資金項目計劃,資金項目計劃均在區政府門戶網站公告公示。
3、區委實施鄉村振興戰略領導小組下達項目計劃後,區鄉村振興局及時撥付項目財政銜接資金,項目實施主體籌集建設資金,及時組織項目實施。
4、到村項目全部執行項目“四議兩公開”,項目村都建立項目報賬專戶,確保財政銜接資金專款專用,沒有出現財政銜接資金被擠佔、挪用情況。
5、嚴格執行報賬制。到村項目建成後,由鄉鎮有關部門會同項目實施單位組織項目驗收,驗收合格以後在鄉鎮財政所報賬。
6、嚴格資金監管和檢查制度。項目計劃下達後,區鄉村振興局將項目財政銜接資金撥付至鄉鎮財政所,財政所按村建立項目“四個清單”,設立專賬,銜接資金流程清晰,資金使用單位財務制度健全、會計覈算規範、資金管理嚴格規範。區財政局、區鄉村振興局定期或不定期開展財政銜接資金監督檢查,審計、紀檢監察也將銜接資金納入重點監管。20xx年財政銜接資金項目沒有出現違紀違法問題。
四、資金績效情況
婁星區農業產業發展項目159個,撥付使用20__萬元,資金已支付到位。實行國庫集中支付制,各鄉鎮街道督促各村等項目單位嚴格按婁底市婁星區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法專款專用,並督促項目落實,切實發揮資金的使用效益。
五、存在問題和困難
1.鄉鎮黨委、政府重視程度有所減弱,少數幹部對鄉村振興有效銜接的重要性、緊迫性認識不深,思想有所放鬆、責任有所下滑。
2.行業部門工作主動性有欠缺。與脫貧攻堅期間相比,不管是行業工作開展,還是配合省市年度考覈,單位主要負責同志的.親自推動,人員力量的下沉指導,對上彙報對接等方面,不同程度有所減弱。
六、改進措施及20xx年工作計劃
1.聚焦收入來源抓實產業就業。一是要突出產業增收。要以工業化的思維抓農業產業發展,逐步形成設施農業;要優化幫扶模式,完善利益聯結機制,扶持壯大特色優勢產業,發揮龍頭企業和合作社聯農帶農作用,今年每個鄉鎮重點扶持1-2個特色農業產業項目。二是要突出就業增收。具體抓好有組織地開展勞務輸出、發展就業載體就近就業和公益性崗位安置就業這三件事。同時,全面落實易地搬遷後續管理和幫扶,加大就業幫扶力度,提升產業發展能力。
2.聚焦五大振興抓實示範區創建。產業振興。突出特色農業、精細農業、觀光農業發展,聚力打造一批標準化生產基地和規模蔬菜種植基地,推動農村一二三產業融合發展,支持聯農帶農主體、“一特兩輔”特色主導產業融入全區產業發展。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇6
一、基本情況
20xx年,平山縣共有教職工5659人,其中普通教育教學人員4799人、職業教育人員378人、特殊教育人員16人。共有學生73063人,其中普通教育學生68416人、職業教育學生4647人、特教學生66人。20xx年,平山縣教育局共收到上級轉移支付資金18411.8萬元,其中:支持學前教育專項資金620萬元,特殊教育資金28萬元,大學生新生求助36萬元,高中教育20xx萬元,義務段教育12956萬元,職業教育1474.8萬元,其他普通教育1207萬元。
二、績效自評工作開展情況
對資金項目績效自評工作高度重視,成立了資金項目績效自評領導小組,專門組織相關部門進行了數據收集和梳理,確保了數據科學性和完整性。
三、綜合評價結論
根據《河北省教育廳、河北省財政廳關於印發河北省城鄉義務教育“兩免一補”實施細則的通知》(冀教財〔20xx〕49號)文件要求,按照公平、公正、公開的原則,確保國家資助政策落實到位,確保每一位符合資助條件的家庭經濟困難學生都受到國家的資助。
四、績效目標實現情況分析
上級轉移支付18411.8萬元,資金全部到位,到位率100%。
1.在資金使用過程中,做到以下幾點:
(1)嚴格按照該專項資金的使用範圍,堅持用制度規範專項資金的管理使用。
(2)專款專用管理。在資金管理使用上,嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用,嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的’申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。
(3)嚴格實行單獨覈算,單獨設置會計科目進行記賬管理,使專項資金來源去嚮明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
(4)加強內外監督。定期對專項資金規範使用管理情況的監督與指導,積極接受上級部門監督。
2.項目績效指標完成情況分析
(1)項目資金設置:預算項目符合上級有關政策規定,有明確的績效目標,目標與部門職責一致,準確反映目標完成情況。
(2)項目產出管理:確保城鄉義務教育補助資金及時、足額髮放到家庭經濟困難學生的手中。
五、績效自評工作的經驗、問題和建議
經驗:及時撥付資金,有利於義務教育階段困難學生改善生活條件。
問題及建議:一是建檔立卡等四類人員實施動態管理,容易造成各學段人數變動,需與鄉村振興局、民政、殘聯等部門定期溝通,及時更新建檔立卡等四類人員信息庫,確保應助盡助。二是通過近幾年公辦園與普惠性民辦幼兒園建設,幼兒教師編制數量明顯不足,尤其是公辦在編幼兒教師人數少,儘快與編辦、人社等部門溝通,解決幼兒教師編制問題。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇7
一、項目概況
(一)項目基本性質、用途和主要內容
基本性質:保障公路建設項目的實施、保障公路水路規劃報告、專題研究報告、可行性研究報告、勘查設計成果、環境影響評價報告、概預算審覈報告和招標代理服務等。
主要用途爲2方面:
1.完善我省公路網結構
支持公路建設24個項目,其中:文城至銅鼓嶺、S302黃屯、S336瓊中營根至中平、省道S317金馬大道金江至大豐互通改建、省道S308美洋線儋州互通至洋浦、白馬井至春蘭公路改建工程、紅旗至舊州公路改建工程、省道S516利國互通至球港公路新建、G98環島高速公路大坡互通改建、G9811中線高速瓊中互通改造;G9811中線高速水潮互通及連接線公路;G9813萬洋高速南豐互通;G9813萬洋高速王五互通及連接線、瓊中至樂東公路、萬寧至洋浦公路、文昌市昌灑至鋪前濱海旅遊公路、五指山至保亭至海棠灣高速公路、S203鋪文線鋪前至宋氏祖居段改建、海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安瓊海段)、省道323海口港馬村港區南二環路延長線、省道S215長征至英州公路新改建、省道S345坡新線改建、瓊海港下至潭門濱海旅遊、G540毛九線公路改建。
2.用於公路水路規劃報告、專題研究報告、可行性研究報告、勘查設計成果、環境影響評價報告和招標代理服務
20xx年,廳機關各處室在“公路建設”支出的主要爲:一是編制《海南省綜合運輸服務“十四五”發展規劃》、《海南省交通運輸信息化“十四五”發展規劃》、《海南省”十四五“公路發展規劃》和《海南省”十四五“水路發展規劃》、《海南省“十四五”公路水路交通運輸規劃發展綱要》、《瓊州海峽高鐵過海及新海片區綜合交通運輸規劃》、《瓊州海峽客運滾裝港口佈局規劃方案》、《瓊州海峽高鐵過海及新海片區綜合交通運輸規劃》、《海南現代航運服務業發展規劃》、《海南遊艇管理政策創新研究》、《海南遊艇管理政策創新研究》、《海南省遊艇產業發展規劃研究》、《海南港航國際一流營商環境研究》、《瓊州海峽滾裝運輸客貨分離和調峯措施研究項》等14個公路水路規劃編制和課題研究。
二是編制海口港馬村港區規劃局部調整環境影響評價。
三是七坊至金波等27個項目勘察設計尾款。
四是海榆東線蓬萊至嘉積段和陵水至田獨段公路改建工程項目、海榆中線永興至楓木段改建工程跟蹤審計及竣工決算;132旅赤嶺靶場道路、細水鄉什席至番打國防公路改建項目等財務審計。
五是完成瓊州海峽客滾運輸航道安全評估及拓寬方案專題研究、海口港馬村港區規劃局部調整環境影響評價2個招標代理服務。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
1.預期總體目標和階段性目標
(1)項目的總體目標
形成公路水路規劃報告、專題研究報告、可行性研究報告、勘查設計成果、環境影響評價報告、概預算審覈報告和招標代理服務,紮實推進項目建設,確保完成年度項目建設前期及後期收尾工作。
(2)本項目階段性目標
根據公路建設項目實際情況以及績效自評表制定瞭如下績效目標:
略
二、資金使用管理情況
(一)項目資金執行情況分析
項目初始預算爲8,259.4萬元,實際到位資金8,259.4萬元,資金到位率100%。項目資金使用8,259.4萬元,資金使用率100%。
主要支出構成:工程款7073.11萬元、項目諮詢、規劃編制、招標代理、審計費等11,86.29萬元。
(二)項目資金管理情況
省交通運輸廳嚴格按照有關規定使用資金,做到專款專用。根據項目實施進度撥款、使用資金。按省財政廳會計覈算站要求,嚴格履行規定的審批程序和完善的手續,接受省財政廳、省審計廳、省紀律監委駐廳派出組等機構對資金送的跟蹤監督檢查,確保資金使用安全和高效。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析
20xx年工程項目主要開展項目的前期及後期建設工作,規劃處根據相關採購規定進行服務類項目採購,廳機關業務處和財務處對資金支出共同監管,確保資金使用合理、安全。
(二)項目管理情況分析
通過加強項目過程管理,確保工程順利實現目標任務。
一是不斷健全管理制度,進一步完善工程項目質量、安全管理體系;
二是加強對現場工程試驗檢測監控,強化日常監督檢查;
三是定期召開工作例會,加強項目質量安全動態監管;
四是通過組織召開現場觀摩會和交流活動,進一步發揮示範引領、弘揚工匠精神;
五是對工程實行質量“零容忍”、堅決對不合格工程進行返工處理;
六是有針對的開展安全教育培訓和各類應急救援演練,強化現場安全生產管理。
同時,加強項目統籌管理,提高資金使用效益,堅持工作實施進度申請撥付資金,每季度召開會議,仔細分析項目支出慢的原因,採取有效措施,確保資金按時支出,預算執行率按序時進度和年度預期目標。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成分析。
1.項目的經濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況
省交通運輸廳爲保障加快預算執行進度的同時,嚴肅財務支出紀律,加強支出管理,嚴格按照程序辦理撥款手續,嚴禁違規開支和年底“突擊花錢”,切實提高了預算資金使用效益。
(2)項目成本(預算)節約情況
在項目經費使用上,遵循按合同付款的原則,突出過程控制,增強預算執行力,堅決壓縮無效支出,厲行節約,反對浪費,使項目實際成本控制在合同可控範圍內,達到項目預期降低成本的目的。
2.項目的效率性分析
(1)20xx年項目執行情況良好,基本保障廳機關年度工作任務。
(2)項目完成質量:項目年度指標值和全年實際值一致,較好的完成了預期目標。
3.項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度:
根據設立的績效目標,較好的完成了任務,分別爲:
一是支持了公路建設24個項的前期工作及收尾等工作,如文城至銅鼓嶺、S336瓊中營根至中平、省道S317金馬大道金江至大豐互通改建、省道S308美洋線儋州互通至洋浦、白馬井至春蘭公路改建等工程項目;
二是完成了14個公路水路的規劃編制和課題研究;
三是編制了海口港馬村港去規劃局部調整環境影響評價;
四是完成了七坊至金波等27個項目勘察設計尾款;
五是海榆東線蓬萊至嘉積段和陵水至田獨段公路改建工程項目、海榆中線永興至楓木段改建工程跟蹤審計及竣工決算;132旅赤嶺靶場道路、細水鄉什席至番打國防公路改建等項目財務審計;
六是完成瓊州海峽客滾運輸航道安全評估及拓寬方案專題研究、海口港馬村港區規劃局部調整環境影響評價的2個招標代理服務。
(2)項目實施對經濟和社會的影響:
項目內容符合我省交通運輸系統建設需求,建設工程前期工作隊我省交通運輸系統建設有較大的的促進作用,建設規劃對我省交通運輸系統發展有較好的指導作用。20xx年公路建設支出了8,259.4萬元,項目的實施,間接的促進了社會綜合效益。
4.項目的可持續性分析
公路建設項目是省交通運輸廳每個預算年度必須設立的項目,爲確保我省交通規劃、專題研究和公路水路項目前期工作可持續發展提供了保障。
(二)項目績效目標未完成原因分析
20xx年項目績效目標已完成。
五、其他需要說明的問題
後續工作計劃:
加強本年度委託業務項目的收尾工作,及時完成項目成果的驗收。
主要經驗及做法、存在問題和建議
一是統一思想、提高認識。高度重視預算執行工作,經常研究預算執行慢的原因,及時調整無法支出的項目預算指標。
二是規範資金使用,不斷規範局內部預算撥付審批,嚴格按照程序和規定辦理撥款和結算報銷。
三是定期通報,加強監督。對預算執行緩慢的單位和部門進行通報,必要時有分管廳領導對主要負責人約談。
四是規範項目資金撥付手續,強化項目資金監管,不定期進行財務專項檢查,確保資金安全。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
績效評價結果的應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。我們將加強績效自評結果分析,合理應用績效評價結果,將績效自評情況報相關市縣政府或項目業主單位上級單位。我們將績效評價結果作爲預算安排和政策調整的重要參考依據,督促資金使用單位對績效自評發現問題進行認真整改,並要求及時報整改落實情況。我們將績效評價結果按規定在部門門戶網站或單位網站公開,接受社會監督。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇8
一、項目基本情況
20xx年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經費60,000.00元,主要用於支付支隊辦公用房租賃費。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)前期準備
按照《保山市財政局關於20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。
(二)組織過程
支隊綜合科科室根據相關規定和要求,對項目的實施程序、涉及內容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,並撰寫自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領導,按照相關要求進行查看,檢查年初績效目標涉及內容是否完成、完成質量是否達到要求、資金使用管理是否規範、項目資料是否完善等,並按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。
(三)分析評價
認真對項目的申報內容和申報目標進行審覈,其申報內容與實際相符,申報目標合理可行。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊“辦公用房租賃經費”60,000.00元,一次性到位。
2、項目資金執行情況分析
截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實行專款專用,其支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法,與預算和計劃相符,沒有發現違規問題。
3、項目資金管理情況分析
保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計覈算規範,資金管理較好。
(二)項目績效指標完成情況分析
1、產出指標完成情況分析
(1)項目完成數量
完成“辦公用房租賃經費”項目1個。
(2)項目完成質量
保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經費”項目完成質量好,單位項目建設組織機構健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。
(3)項目實施進度
直至20xx年底,年初項目績效目標已經全部完成。在項目實施過程中,市文化綜合執法支隊對項目具體實施科室及人員的工作採取定期和不定期檢查的方式,對項目的實施情況進行監督檢查,其項目監督管理到位,效果較好。
(4)項目成本節約情況
在日常工作中,支隊均本着厲行節約的態度,管好抓緊每一分錢,使項目資金能夠發揮最大的效能。
2、效益指標完成情況分析
(1)項目實施的經濟效益分析
無
(2)項目實施的社會效益分析
固定的辦公場所有利於支隊相關工作的開展,爲保山文化旅遊市場管理髮揮更好的作用,使得保山市文化旅遊市場安全有序,監管得力,無社會熱點事件及重大案件發生,爲保山文化事業發展保駕護航。
(3)項目實施的`生態效益分析
無
(4)項目實施的可持續影響分析
無
3、滿意度指標完成情況分析
通過固定的辦公場所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執法成果進一步加強。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年,“辦公用房租賃經費”項目已經完成,在下一步的工作中,支隊項目實施管理程序有待進一步規範;項目痕跡資料有待進一步完善;項目後續管理有待進一步加強。
五、績效自評結果
20xx年,保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經費”項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規範,項目監管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,各項效益明顯,羣衆反響較好,社會效益顯著。
六、結果公開情況和應用打算
因“辦公用房租賃經費”項目是一項經常性項目,績效自評結果擬應用於支隊日後的該項工作改進過程中。自評結果向全系統公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
無
八、其他需說明的問題
無
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇9
一、項目概況
(一)項目資金申報及批覆情況。
20xx年4月,縣經濟信息和科技局向縣政府對縣級科普專項經費進行預算申報,20xx年5月,石棉縣財政局下達了預算批覆,追加石棉縣經濟信息和科技局縣級科普專項經費10萬元。20xx年12月調整預算爲8.46萬元。
(二)項目績效目標。
依託“天府科技雲”平臺,深入開展“科技四服務”,圍繞縣委、縣政府中心工作,團結全縣廣大科技工作者,深入推進科普事業發展,助力鄉村振興,紮實開展各項工作,努力爲全縣經濟社會發展作出新貢獻。
(三)項目資金申報相符性。縣級科普專項經費與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
(一)資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃及到位。截至20xx年5月,縣級科普專項經費10萬元全部到位,資金到位率100%。
2.資金使用。截至20xx年12月,縣級科普專項經費實際支付8.46萬元,資金計劃完成率84.6%。
(1)撥老科協工作經費3萬元。
(2)撥教育局青少年科技創新大賽工作經費4萬元。
(3)科普有關費用支出1.46萬元。其中:科普資料印刷費用1.4萬元,接待院校專家接待費0.06萬元。
(4)未付項目資金1.54萬元,在20xx年12月被財政局追減指標。
(二)項目財務管理情況。
建立了石棉縣經濟信息和科技局資金收入、支出管理制度,嚴格執行財經紀律和財務制度,嚴格專項資金撥付審批制度,嚴格專項資金使用範圍,做到專款專用,不擠佔、不挪用,及時進行財務處理,資產及時入賬,會計覈算規範。
(三)項目組織實施情況。
成立項目資金管理使用領導小組,明確細化分管職責,具體工作有專人負責。資金使用做到年初有計劃,年中有實施,實行領導負責制、分管領導審覈制,嚴格專項資金使用範圍,做到資金專款專用,保證資金的合理使用。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況。
紮實開展“老專家營地”服務工作。開展培訓講座13次,1000多名羣衆受益。開展大集中高效識字成果推廣,顯著提升學生識字率;成功舉辦第36屆雅安市青少年科技創新大賽,我縣共有60件作品獲獎;廣泛開展“天府科技雲”宣傳推廣。圓滿完成了縣級科普專項經費項目。
(二)項目效益情況。
1.大集中高效識字成果推廣項目取得顯著成果
大集中高效識字成果推廣項目第一階段工作圓滿結束。老科協組成項目檢查檢測驗收組,分赴7所學校14個班進行現場驗收。驗收工作採取由小學五、六年級學生一對一檢查學生識字情況,由驗收組人員彙總成績,學校蓋章,以班爲單位將驗收和彙總資料存檔備查。根據項目驗收結果和平時檢查情況,形成了“石棉縣大集中高效識字成果示範推廣項目考覈結果表”。項目組對項目班老師做出考覈結論和綜合評價。全部項目班學生平均成績識字量都超過xx字,均達到了項目實施目標。取得突出成績的是新民藏族彝族鄉中心校。項目班31個學生,其中26名彝族學生,2名藏族學生,3名漢族學生,大部分學生的第一語言並不是漢語。考覈結果是全班總成績平均每個學生識字2271.10個,一舉奪得全縣7所學校14個項目班全部考覈達標的第一名。
2.積極開展青少年科技教育,提高青少年科學素質
一是組織參加第36屆雅安市青少年科技創新大賽。我縣參賽作品再創佳績。本屆大賽全縣學校中小學生廣泛參與,創作作品219件,經縣科協、縣教育局組織專家初評後共上報61件作品參加市上展評。經市級專家評審後我縣共有60件作品獲獎,其中:一等獎16項,二等獎23項,三等獎21項,優秀科技輔導員5名,基層優秀組織獎5個,縣科協獲縣級優秀組織獎。經市級評審,共有13件作品參加省上大賽,獲二等獎5項,三等獎4項。
二是組織參加由雅安市科學技術局、雅安市科學技術協會主辦,雅安科學技術館承辦的以“傳承–科學家精神耀中華”爲主題的演講比賽,我縣推薦參賽選手中共有7位選手通過線上初賽評審進入總決賽,獲得一等獎2名(全市共3名),二等獎4名(全市共7名),三等獎1名(全市共10名),優秀指導教師6名,我縣獲獎選手佔全市的35%,縣科協評爲縣優秀組織獎。
3.廣泛開展“天府科技雲”宣傳推廣
圍繞“科普宣傳月”、“全國科普日”等在社區、集鎮開展科普宣傳活動8次,舉辦專題培訓會2期。要求全縣專合組織、鄉土人才積極註冊“天府科技雲”平臺,利用“天府科技雲”平臺上傳科技所能、所需,及時解決農業生產生活中遇到的`問題。縣天府科技雲服務工作人員重點對天府科技雲平臺登錄、註冊、使用等步驟進行了詳細講解,並現場指導廣大羣衆、專合組織負責人、鄉土人才進行註冊。發放《科學與生活》、《黃果柑標準化種植技術》、《枇杷標準化種植技術》、《四川科技扶貧在線十問十答》等科普宣傳資料3000餘份,發放環保袋多箇,科普紀念品1000個。全縣註冊用戶4026,其中註冊科技工作者1976人。組織科技工作者、企事業單位在平臺發佈科技服務供給189項、科技成果轉化項目7項、科研項目8項。申報第二批入駐天府科技雲平臺科普惠民共享基地1個(中國工農紅軍強渡大渡河紀念館),科協在平臺上傳科普動態111條,精準科普服務羣衆數1260人、科普瀏覽量541182人次。精準科普覆蓋率全省排名43名,人均科普服務量全省排名37名。
四、評價結論及建議
(一)評價結論。
縣經濟信息和科技局20xx年全面完成工作任務,實現了預期的績效目標,達到了預期的社會效益和經濟效益,整體評價可行。
(二)相關建議。
1.大力推進天府科技雲服務工程,提升科普服務能力
依託“天府科技雲”平臺,深入開展“科技四服務”,全面推進天府科技雲全員“保姆式”服務,積極組織科技工作者、企事業單位上傳科技所能、發佈科技需求。精準爲科技工作者服務、爲企事業單位服務、爲提高全民科學素質服務。廣泛開展羣衆性科學普及活動,使科技創新成果惠及廣大人民羣衆。
2.持續開展青少年科技教育,提高青少年科學素質
積極組織全縣廣大師生參加省、市37屆青少年科技創新大賽,舉辦全縣青少年科技創新工作培訓會,提高科技輔導員水平,在作品數量和質量上得到提升。
3.加強開展科技培訓,大力培育鄉土人才
組織科技特派員廣泛開展各類實用技術培訓,培養創新創業鄉土人才,樹立農村鄉土人才創新創業致富典型。推薦鄉土人才參加省級鄉土人才創新創業大賽。
五、其他需要說明的問題或者事項
無。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇10
一、項目基本情況
(一)績效目標情況。
按照江油市財政局《關於編制20xx-20xx年三年滾動財政規劃和20xx年部門綜合預算的通知》(江財預〔20xx〕24號)要求,根據我館基本職能和實際工作需要,編制了20xx年度項目經費預算,共涉及8個項目。這8個項目預算,均爲滿足公共需要的一般性支出、公益性事業開支,爲保障當前檔案館日常工作開展及推動檔案業務建設發展。
(二)資金安排情況。20xx年度項目經費預算,共涉及8個項目,共計65.70萬元,實際支付29.44萬元。
1、黨的基層組織建設:經批覆的預算金額爲2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。
2、安保物管費:經批覆的預算金額爲11.50萬元,未支付。
3、檔案培訓檢查費:經批覆的預算金額爲2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。
4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經批覆的預算金額爲35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。
5、檔案編研、出版費:經批覆的預算金額爲1.50萬元,未支付。
6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經批覆的預算金額爲7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。
7、設備設施維護費:經批覆的預算金額爲2.00萬元,未支付。
8、重點檔案搶救、保管、徵集費:經批覆的預算金額爲4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)預算執行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執行情況,以及預算管理情況。
20xx年我館嚴格按照相關要求對預算執行以及預算管理情況進行動態監控,依據我單位制定的《財務管理制度》,對項目經費的實施、使用進行監督管理,確保專款專用,嚴禁任何截留、擠佔、挪用專項經費的行爲。全年項目經費預算共計65.70萬元,實際支付29.44萬元,支出率44.81%。存在問題主要是預算資金撥付不及時;執行進度較慢。
(二)總體績效目標完成情況分析。20xx年我單位共8個項目,年初預算資金65.70萬元。基礎信息完善、預算編制完整、資金使用合規、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標。
(三)績效指標完成情況分析。根據各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。
1、黨的基層組織建設:經批覆的預算金額爲2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。開展黨建宣傳教育工作2次,做好黨建宣傳工作,加強黨員幹部教育學習,黨風廉政建設,合計支出0.48萬元;做好結對幫扶,精準扶貧,慰問困難戶支出0.83萬元。對黨建工作起到一定的促進作用,增強了黨員幹部的服務羣衆意識,提升工作能力。
2、安保物管費:經批覆的預算金額爲11.50萬元,未支付。年初與四川聖宇保安服務有限公司簽訂合同,由該公司派遣監控人員和安保人員24小時全天值班,監控館內情況,保障館內安全。全年開展安全宣傳教育活動2次,定期對館內安全情況進行巡查檢查,促進安保工作,保障館內安全。因預算資金撥付不及時,未將資金支付安保公司。
3、檔案培訓檢查費:經批覆的預算金額爲2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。全年對各單位檔案工作人員進行專業的業務知識指導,檔案人員能夠掌握檔案管理的業務知識和工作方法,規範各單位檔案收集整理和管理,合計支出1.21萬元;開展一次檔案法制宣傳活動,支出0.50萬元。
4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經批覆的預算金額爲35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。因鄉鎮改革智慧化管理和查閱平臺建設放緩,全年共安裝31家終端,支付安裝成本15.70萬元,項目驗收合格率100%,實現終端安裝後的智能化,提高了檔案查閱利用效率,方便幹部羣衆查檔。
5、檔案編研、出版費:經批覆的預算金額爲1.50萬元,未支付。採用合作方式,與黨史辦合作完成《中國共產黨江油執政實錄(20xx卷)》的編撰。
6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經批覆的預算金額爲7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。保障檔案智慧平臺的正常運行,確保全市平臺系統的正常使用,通過平臺館內共接待檔案查閱利用者6390人次,提供檔案5604卷次,查閱結果獲得率達95%,同時減少對紙質檔案的傷害,增加查檔效率,方便查檔幹部羣衆。保障系統正常運行成本支出5.10萬元,查閱辦公成本支出1.75萬元。
7、設備設施維護費:經批覆的.預算金額爲2.00萬元,未支付。年初與江油爲民安防服務有限公司簽訂合同,公司每月派遣維保人員對館內各類監控及消防系統進行檢查維護保養,確保館內消防安全、檔案安全。設備設施維護驗收合格率100%。因預算資金撥付不及時,未將資金支付維保公司。
8、重點檔案搶救、保管、徵集費:經批覆的預算金額爲4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。對館內過期設施進行更換,維修保管設備,保障館藏檔案實體安全,完成館藏檔案整理、著錄、修復,徵集具有保藏價值的檔案5件,合計共支出3.88萬元。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
進一步加強費用測算,協調財政部門及時安排預算資金,合理控制項目執行進度。
通過本單位20xx年度政策(項目)支出績效自評工作的開展,既發現了客觀存在的問題,又明確了整改提高的措施,必將有利於提升項目執行的科學性、合理性和規範性,有利於進一步強化項目實施單位的主體責任,有利於提高財政資金的使用效益。
四、其他需要說明的問題
無
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇11
根據《昌寧縣扶貧開發領導小組關於印發昌寧縣20xx年統籌整合財政涉農資金使用方案的通知》(昌開組〔20xx〕5號)文件要求,昌寧縣鑫牛畜牧養殖農民專業合作社獲批實施了昌寧縣鑫牛畜牧養殖農民專業合作社黃牛養殖場建設項目。現將項目績效目標完成情況報告如下:
一、項目基本情況
昌寧縣鑫牛畜牧養殖農民專業合作社黃牛養殖場建設項目於20xx年7月份開始申報,委託天啓工程諮詢有限公司編制《實施方案》。8月10日縣供銷社組織召開了專家評審會和部門審覈會議通過了《實施方案》。8月17日縣鞏固脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組予以批覆,批覆新建牛舍(鋼架結構)2棟,共計305平方米(1#牛舍242平方米、2#牛舍63平方米);新建精飼料房(鋼架結構)24平方米、草料房(鋼架結構)56平方米、堆糞房(鋼架結構)24平方米、消毒通道(鋼架結構)4.5平方米。支砌擋土牆15立方米、化糞池50立方米、消毒池24平方米;購進安裝養殖設備設施7臺,其中:圓捆機(9QYG—0.5)1臺、揉絲機(9ZR—6)1臺、飼料粉碎混合機(9FZ—55—13)1臺、飼草拌料機(2立方)1臺、電動撒料車(9SD—3型)1臺、電動剷車(60型)1臺、霧化消毒機1臺;購進能繁母牛15頭;肉牛養殖技術、疾病預防等培訓51人次。總投資65.62萬元,其中財政資金50萬元,合作社自籌15.62萬元。項目於20xx年8月20日啓動,11月30日完工,工期103天。項目實際完成:新建牛舍(鋼架結構)2棟,共計315.73平方米(1 #牛舍249.73平方米、2 #牛舍66平方米);新建精飼料房(鋼架結構)28平方米、草料房(鋼架結構)60.2平方米、堆糞房(鋼架結構)26.88平方米、消毒通道(鋼架結構)5.84平方米。支砌擋土牆16立方米、化糞池50.1立方米、消毒池24平方米;購進安裝養殖設備設施7臺,其中:圓捆機(9QYG—0.5)1臺、揉絲機(9RSJ—6)1臺、飼料粉碎混合機(9FZ—55—13)1臺、飼草拌料機(2立方)1臺、電動撒料車(9SD—3型)1臺、電動剷車(60型)1臺、霧化消毒機1臺;購進能繁母牛15頭;開展肉牛養殖技術、疾病預防等培訓51人次。項目完成總投資65.62萬元。
二、績效目標及完成情況
(一)項目資金情況。項目資金65.62萬元全部撥付到位(其中:財政資金:50萬元,自籌資金15.62萬元)。預算執行率100%。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況:產出指標全面完成,績效得分40分。
2.效益指標完成情況:效益指標全面完成,績效得分40分。
3.滿意度指標完成情況:滿意度測評爲96%,績效得分20分。
三、績效自評結果
該項目績效自評結果爲100分。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇12
一、基本情況
(一)納猛名醫工作室項目
1、項目概況
中醫藥是我國醫學科學的特色,也是中華民族優秀文化的重要組成部分,幾千年來爲中華民族的繁衍昌盛做出了不可磨滅的貢獻,並且對世界的文明進步產生了積極影響。中醫藥具有適應症廣、醫療成本低、易推廣應用的突出優勢,在農村有着深厚的羣衆基礎。目前在縣級醫院、鄉衛生院、村衛生室形成的三級衛生醫療服務網中得到廣泛應用,中醫藥適宜技術推廣工作取得了明顯成效,爲實現”人人享有衛生保健”的初級衛生服務目標發揮了重要作用。我院皮膚科開展將白馬水劑開發成治療皮膚屏障受損的院內製劑的研究。本年度收到10萬元,未發生支出。
2.項目績效目標
(1)總體目標
培養專科人才2名,加強科室科研能力,科研技術達到省內先進水平,讓輻射範圍內的患者得到物廉價美的優質服務。
(2)階段性目標
第一階段是印證白馬水劑對皮膚修復的實際療效,第二階段是在有臨牀經驗的基礎上逐步推廣白馬水劑,第三階段準備申請院內製劑。
(二)公立醫院改革項目
1、項目概況
推動落實各項公立醫院綜合改革任務,促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善,縣級公立醫院看大病、解難症水平明顯提升,基本實現大病不出縣,努力讓羣衆就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。本年度收到項目資金273.25萬元,支出273.25萬元。
2.項目績效目標
(1)總體目標
保證縣級公立醫院綜合改革工作順利推進。
(2)階段性目標
縣級醫院執行藥品零差率覆蓋率等於100%,公立醫院看病成本有所降低,患者滿意度≥90%。
(三)食源性疾病監測項目
1、項目概況
食源性疾病監測的目的是收集食源性疾病信息,分析發病及流行趨勢,發現食品安全隱患,及時採取相應的風險管控和監管措施,控制食源性疾病危害。我院作爲主動監測哨點醫院,主要監測所有發病人數在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴發。通過對個案病例信息的採集、彙總和分析,及時發現聚集性病例,提高食品安全隱患的早期識別、預警與防控能力。監測內容包括病例基本信息、臨牀症狀與體徵和飲食暴露史等信息採集。本年度收到項目資金6.05萬元,支出6.05萬元。
2.項目績效目標。
(1)總體目標
制定實施方案,明確工作職責。按照要求上報病例,做好標本檢驗,按照要求保存陽性標本,並送上級複覈。
(2)階段性目標
病例上報及標本檢驗上報大於等於120人次,項目驗收通過率大於等於90%,重大食品安全發生率等於零,受益對象滿意度大於等於80%。
(四)全國艾滋病綜合防治示範區項目
1、項目概況
預防艾滋病經性傳播已成爲我省艾滋病防治工作的重點之一,我省總體艾滋病防治工作屬於起步較晚並面臨着諸多挑戰:防治經費及人力資源匱乏,監測和信息系統尚不完善,高危人羣干預措施覆蓋範圍小,社會歧視較爲嚴重,缺乏非政府組織參與艾滋病防治活動的政策保障、有效參與機制和相關活動。本年度收到項目資金93.99萬元,支出93.99萬元。
2.項目績效目標
(1)總體目標
配閤中央、省級財政支持資金,加快預算執行,合理、有效使用防治艾滋病專項資金,有效落實“四免一關懷””政策,國家和省《艾滋病防治條例》等政策法規,全面完成省下達艾滋病防治各項目標任務,推動全州艾滋病防治工作深入持久開展。
(2)階段性目標
CD4檢測、病毒量檢測大於等於>=2291人次,脫失再入組>=30人次,新增抗病毒治療任務完成等於100%,逐漸提高患者生活質量,達到穩定社會持續。患者滿意度>=80%。
(五)新冠病毒疫情防控項目
1、項目概況。
新冠疫情仍在世界範圍內持續流行,今年以來,全國本土疫情發生頻次明顯增多,疫情波及地區範圍較廣,尤其是對長三角、珠三角地區,還有京津冀和邊境口岸城市等形成了衝擊,我國面臨“外防輸入,內防反彈”的壓力不斷加大,防控形勢更加嚴峻複雜。本年度收到項目資金281、7848萬元,支出281、7848萬元。
2.項目績效目標。
(1)總體目標
爲全面貫徹落實“外防輸入、內防反彈”的總體要求,加強新冠肺炎疫情防控應急處置能力,有效應對新冠肺炎等呼吸道傳染病的發生和流行。
(2)階段性目標
及時完成核酸檢測設備採購,增加救治牀位200張,增加隔離房間91間,完成政府指令性核酸檢測任務,疫情防控應急處置能力得到提高。
(六)創傷中心、危重孕產婦中心項目
1、項目概況。
爲貫徹落實《國務院辦公廳關於推進分級診療制度建設的指導意見》(國辦發[20__] 70號),《“十三五”國家醫學中心及國家區域醫療中心設置規劃》(國衛醫發[20__] 3號)及《國家醫學中心和國家區域醫療中心設置實施方案》(國衛辦醫函[20xx] 45號),進一步完善醫療服務體系頂層設計,優化醫療資源區域佈局,我院進行了五大中心建設。本年度收到項目資金200萬元,未發生支出。
2.項目績效目標
(1)總體目標
落實《中共雲南省委辦公廳雲南省人民政府辦公廳關於印發雲南省促進衛生健康人才隊伍發展三十條措施的通知》(雲辦通〔20__〕37號)、《雲南省人民政府關於推進健康雲南行動的實施意見》等文件精神,推進開遠市醫療衛生三年行動計劃,提升轄區醫療衛生服務能力,加快補齊醫療衛生人才短板,助推健康開遠建設,滿足人民日益增長的衛生健康需求。
(2)階段性目標
建設危重孕產婦中心、創傷中心各一箇,轄區居民健康保健意識和健康知識知曉率>=80%,患者滿意度>=80%。
(七)項目組織管理情況
《開遠市人民醫院關於成立預算績效評價工作領導小組的通知》開人醫字[20__]86號,成立了以院長爲組長,常務副院長、總會計師爲副組長,相關職能部門主任爲組員的績效評價小組,下設辦公室在預算和經濟安全管理辦公室,負責日常工作。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍
1、績效評價目的
瞭解我院項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,爲指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象
本次績效評價涉及項目6個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目6個。
3.績效評價範圍
本次績效評價涉及項目6個,其中:一般公共預算支出項目6個。
(二)績效評價工作過程
爲使績效再評價工作順利開展,由預算和經濟安全管理辦公室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:
一是評價工作組收集整理項目相關資料;
二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:
一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
(一)績效自評結論
開展績效自評項目數量6個,評價結果爲“優”6個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現情況
1、項目1(納猛名醫工作室項目)績效目標的實際實現情況
已派出馬穎、王麗豔外出進修,引進先進設備,加強科室臨牀、科研能力,預計一年內能達到省內先進水平。
2.項目2(公立醫院改革項目)績效目標的實際實現情況
醫院積極推動落實各項公立醫院綜合改革任務,促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善,縣級公立醫院看大病、解難症水平明顯提升,基本實現大病不出縣,努力讓羣衆就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。
3.項目3(食源性疾病監測項目)績效目標的實際實現情況
醫院制定了野生菌中毒防控相關制度及預案,制定《食源性疾病病例報告管理制度》,明確疫情報告人及職責,確保信息上報的及時性和準確性。採取有效措施,按要求完成每年食源性疾病監測任務,對於陽性標本,及時送市疾控複覈。對全院職工開展野生菌中毒的臨牀救治等相關內容的培訓,並帶領全院職工學習瞭解相關野生菌防控知識。
4.項目4(全國艾滋病綜合防治示範區項目)績效目標的實際實現情況
在市防艾辦的統一指導下,制定20__年工作計劃,按時上報工作總結及自查報告。根據中央、省、州級艾滋病防治專項經費及地方配套經費文件制定我院經費使用實施方案,已按要求專款專用。按照要求對艾滋病、性病、丙肝等傳染病網絡直報。對全院醫務人員尤其是新進人員進行艾滋病、性病、丙肝防治及無償獻血知識培訓。按要求開展安全套推廣工作,每季度按時上報報表。工作中無推諉、拒絕病人情況。按要求實施艾滋病綜合防治項目。
5.項目5(新冠病毒疫情防控項目)績效目標的實際實現情況
醫院嚴格按照上級要求嚴格按照疫情防控標準建設,及時採購相關設備,積極配合市委市政府及主管部門的工作。
6.項目6(創傷中心項目、危重孕產婦中心項目)績效目標的實際實現情況
”創傷中心於20__年9月通過評審,是在原有急診外科、普通外科、骨科、神經外科、重症醫學科等專業學科基礎上建立的全方位精準救治體系。承擔開遠市及附近周邊地區因意外突發事件、公共性羣體傷害事故等導致的危及生命的人身創傷性疾病的救治任務。
危重孕產婦救治中心於20__年9月通過評審,中心具有較強的專業技術能力,具備羊水栓塞、DIC、妊娠合併急性胰腺炎、臍帶脫垂等急危重症能力。20__年05月在紅河州內率先將介入治療技術引入到產科領域,創新性聯合多學科應用B超代替DSA(放射性)下進行髂總動脈預置球囊介入技術開展治療兇險性前置胎盤剖宮產術中大出血,避免了母親及胎兒暴露在放射線下的傷害,該技術屬國內領先水平。”
四、主要經驗及做法
醫院以三級醫院建設爲契機,進行“5433”信息化建設,對項目的文件號,資金來源,類款項進行了細化,結合預算管理工具實現了對項目的全生命週期的管理。
五、存在的問題及原因分析
1、納猛名醫工作室項目因疫情管控等影響,中草藥缺貨等原因,項目資金一直未使用。
2.國家醫療價格改革後,對醫院管理提出了挑戰,財政補助不能彌補醫療價格調整帶來的虧損。
3.食源性疾病監測項目沒有明確的專項資金使用標準。監測任務未能覆蓋全院各科室。
4.全國艾滋病綜合防治示範區項目資金到位晚,醫院自有資金墊支大。
5.創傷中心醫師隊伍和能力有待提升,完善院內急救流程,縮短患者救治時間,提高救治成功率。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇13
根據《永興縣財政局關於做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》(永財績函〔20xx〕8號)文件要求,我中心對20xx年縣城區路燈電費專項資金進行了自評,自評分95分。現將有關情況彙報如下:
一、專項資金基本情況
(一)專項資金概況
1、20xx年路燈用電度數279萬度,亮化設施用電度數14萬度。該項目本年度財政安排項目資金200萬元。
2、項目實施依據:20xx年永興縣第__屆人民政府第11次常務會議紀要。
3、項目實施目的:本專項旨在保證路燈、亮化設施供電正常,不因拖欠電費造成路燈斷電影響市民出行。
(二)專項資金預期目標完成程度
1.項目績效總目標:保證路燈、亮化設施供電正常,不因拖欠電費造成路燈斷電影響市民出行。
2.項目績效階段性目標:本項目縣城區路燈電費200萬元,根據《永興縣城區路燈電費管理工作實施方案》實施考覈,確保城區路燈、亮化設施安全合理用電,電費撥付正常,以保證路燈、亮化設施供電正常。
(三)專項資金使用管理情況
本專項20xx年縣城區路燈電費項目經費爲人民幣200萬元,截至20xx年12月實際到位資金152.18萬元,餘款20xx年到位。本專項按20xx年縣城區路燈電費實際需要開展相應工作,資金的.使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,專項資金財政撥款到位後及時進行了項目開展和資金投入。
二、績效評價工作情況
一是成立專門的組織機構——永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組,由永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組牽頭,召集縣市政設施服務中心工作人員多次召開會議研究城區路燈電費專項資金績效評價具體事項,明確了縣城區路燈電費績效目標和路燈電費績效評價指標。二是永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組依法履行監督考覈職能,進行自評。三是通過政策文件、基礎數據、資金使用效益和問卷調查分析等多種信息進行分析評價,最後撰寫出績效評價報告。
三、專項資金主要績效(附專項資金績效目標自評表)
20xx年縣城區路燈電費項目,本專項旨在合理利用路燈資源,合理制定路燈開關時間,充分節約電能,完善城市照明功能,保證市民夜間正常出行,美化、亮化城市環境,進一步提升城市品位和市民幸福指數。20xx年度我中心專項資金績效目標自評得分95分。
四、存在的問題
無
五、有關建議
無
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇14
一、單位概況
(一)職能職責
湘陰縣殘疾人聯合會是一箇履行“代表、服務、管理”三種職能,代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益,團結教育殘疾人,爲殘疾人服務,履行法律賦予的職責,承擔政府委託的任務,管理和發展殘疾人事業的社會團體。主要職責:開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活,承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工,指導和管理各類殘疾人社團組織,開展殘疾人事業的橫向交流與合作等。
(二)機構設置
我會內設6個職能股室,分別爲綜合室、業務室、財計股、就業服務所、維權服務中心和工會。
二、整體支出管理和使用情況
(一)基本支出
我會基本支出主要是人員支出和公用支出,系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員基本工資、津貼補貼等人員經費、辦公費、印刷費、水電費、接待費、交通費、辦公設備購置等日常公用經費,1-12月份人員及公用支出459.6萬元。
(二)專項支出
1.專項資金預算安排情況
20xx年,所涉績效自評項目資金297.17萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。預算安排分別爲:
(1)社區殘疾人康復工作。預算項目資金43.6萬元,其中:省級專項資金預算5萬元,縣財政一般專項撥款預算15.6萬元,本級資金預算23萬元。
(2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助。預算項目資金69.04萬元,其中:省級專項資金預算34.8萬元,縣財政一般專項撥款預算18.9萬元,本級資金預算15.34萬元。
(3)殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作。預算項目資金46.2萬元,其中:縣財政一般專項撥款預算26.7萬元,本級資金預算19.5萬元。
(4)殘疾兒童康復救助。預算項目資金138.33萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算13.7萬元,縣財政一般專項撥款預算28.9萬元,本級資金預算8.63萬元。
2.專項資金投入和使用情況
20xx年,實際項目資金支出291.67萬元,其中:中央彩票公益金預算81.6萬元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。具體包括社區殘疾人康復工作支出43.6萬元、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬元,殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作支出46.2萬元,殘疾兒童康復救助支出132.83萬元。
3.專項資金管理情況
加強項目資金管理,提高資金的使用效益,保證項目資金使用的安全性和有效性。建立健全內部監督、檢查制度,嚴格執行國家各項規章制度,嚴肅財經紀律;對項目資金使用的全過程進行監督、檢查,發現問題及時糾正和處理。
三、專項組織實施情況
在部門資金使用過程中,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,質量標準較高,時間進度較快。主要體現在:
(一)加強專項資金管理。嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。且自覺接受審計、紀檢監察、財政部門的監督和檢查,確定資金使用不出偏差。在會計覈算上,嚴格實行單獨覈算,單獨設置明細科目進行記賬管理,使專項資金來源去嚮明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
(二)制定項目實施計劃。年初,我們根據財政部門下達的項目計劃資金,制訂相應的資金分配方案,並對接相應業務股室,要求他們結合實際,科學合理的制訂殘疾人就業創業、輔具適配、託養、文化助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務工作標準、時間進度和工作流程等,做到分工明確,責任到人。
四、部門(單位)整體支出績效情況
20xx年,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,預期績效目標全部完成,達到了預期的完滿效果,通過項目的實施,使部分殘疾人在教育、創業、託養方面得到資助,在康復、技能培訓方面得到服務,切實維護殘疾人的權益、保障民生、維護社會和諧、促進殘疾人各項工作開展順利;通過項目的實施,服務對象對項目實施的滿意度達95%以上。
五、存在的問題
社區康復隊伍綜合素質參差不齊,人員變更頻繁,業務知識熟練程度不高。且殘疾人就業創業服務形式單一,對廣大殘疾人就業創業幫助不大。
六、對策建議
加強社區康復人員的培訓,加大對社區康復的投入,更好地爲殘疾人提供康復服務;加大對殘疾人就業創業的資金扶持力度,鼓勵各類“種養加”企業打造殘疾人就業和扶貧基地,吸納和扶持更多的殘疾人就業創業,以工代訓,確保殘疾人掌握至少一門職業技能和實用技術,實現殘疾人就業增收。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇15
一、部門概況
(一)部門基本情況
20xx年沅陵縣水庫移民管理局實有在職人員138人,其中行政編制人員25人,事業編制人員113人。內設辦公室、開發安置科、工程管理科、計劃財務科、人事教育科、政策法規科、後期扶持科。下設移民培訓中心和15個鄉鎮移民工作站。主要工作職能是:組織編制移民安置規劃及移民後扶規劃;制訂並組織實施年度安置、開發計劃;負責督查驗收由移民資金實施的移民開發安置項目;負責移民補償費、移民安置和開發資金的使用與管理工作;負責移民後期扶持資金與移民困難扶助金的發放與管理工作;對移民資金使用情況進行監督檢查;做好移民培訓、移民信訪接待和庫區社會穩定工作;參與和配合有關部門做好水庫突發性地質災害的調查、防治等工作。
(二) 部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍。
20xx年我單位實際支出總計5620.65萬元,其中:一是基本支出2175.86萬元,含工資福利支出1726.95萬元,商品服務支出393.64萬元,對個人和家庭補助支出45.46萬元,資本性支出9.81萬元;二是項目支出3444.80萬元,包括移民後扶直補資金支出2994.80萬元,移民後扶項目支出450萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
基本支出是爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,主要用於職工的基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障繳費;商品和服務支出主要用於全局的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費;對個人和家庭的補助主要用於員工的退休費、撫卹金、生活補助。我局根據國家有關財經法律法規和單位實際,制定和完善了一系列的財務管理制度,在資金使用上堅持執行國家財經法規和單位財務管理制度的規定;資金撥付有合法的憑據和手續,相關發票由財務室審覈後,報分管財務領導簽字,資金審批程序完整,保證了資金使用的合法、合規。資金使用方面無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。
在“三公”經費的使用和管理上我局進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”,建立了本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度,加強經費審批和控制,規範支出標準與範圍,並嚴格執行。按照上級要求嚴格執行了公務接待制度和內部審批制度,嚴格控制接待標準,遵循厲行節約反對浪費的原則,堅持從嚴從簡,堅持公開透明,接受各方監督,對無公函的公務活動不予接待,不存在公款大喫大喝及高檔消費娛樂等情況。20xx年公務接待費預算數10萬元,實際支出2.23萬元, 實際支出小於年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。公務用車購置和維護經費0萬元。因公出國經費0萬元。
(二)專項支出
1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
大中型水庫後期扶持基金3444.80萬元,一是直補到人、用於移民生產生活補助;二是項目扶持,用於基礎設施、安全飲水、生產開發等方面,解決移民村羣衆生產生活中存在的突出問題。
2、專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。
撥付資金嚴格執行《湖南省水庫移民資金管理辦法》、省移民局下達的項目年度計劃和省財政廳下達的資金計劃實施項目。
3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。
嚴格執行《湖南省財政廳、湖南省水庫移民開發管理局關於大中型水庫移民後期扶持基金使用管理有關事項的通知》(湘財綜[20xx]24號)、《湖南省水庫移民資金管理辦法》(湘財綜[20xx]27號)、《湖南省水庫移民開發管理局關於移民扶助金使用管理有關事項的通知》(湘移發[20xx]9號)、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財務審批制度》等相關規定,確保了移民項目按計劃組織實施,確保了資金專款專用。
三、部門專項組織實施情況
(一)專項組織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
1、前期準備:20xx年我們狠抓項目申報、決策等前期準備工作。主要是把好3個環節:一是把好村申請環節,每一箇項目申報都必須召開移民羣衆座談會商議通過並公示;二是把好鄉(鎮)申報環節,接到村(居)申請報告後,鄉(鎮)黨委政府召開專題會議進行審議,以政府文件形式申報到局黨組;三是把好局黨組審定環節,接到鄉(鎮)的書面申報後,由局黨組組織局班子成員及相關業務科室對每個項目的可行性及績效性進行現場考察調研,審定最終的項目計劃。
2、組織實施:我縣的移民項目前期工作較爲規範,先後制定出臺了《移民後扶項目申報審批制度》《移民工程項目審批制度》《移民產業項目管理制度》。計劃下達後,我局及時組織相關設計單位、鄉鎮人民政府、移民站、村組現場進行勘測設計,依程序辦理開工手續,下達開工令。三是項目驗收,項目完工後,由項目實施單位申請,相關科室牽頭,組織鄉鎮人民政府、移民站、村居組成聯合驗收組對項目進行驗收,驗收合格的隨即移交給村居,並辦理資金結算手續。
3、分析評價:移民扶持基金績效評價是加強財務管理、保證資金安全和績效的重要抓手。我局黨組十分重視,根據項目分佈、受益人口、受益程度、項目緊迫性進行綜合評價,確保了專項資金的績效管理工作達到預期目標。
(二)專項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。
項目建設過程中嚴格執行《沅陵縣移民工程項目管理暫行辦法》相關規定,縣移民局項目分管領導、聯鄉領導和工程科、安置科、財務科等不定期對項目施工進度、質量進行了抽查和跟蹤檢查,確保了項目建設未發生質量問題。
四、資產管理情況
(一)國有資產佔用使用情況說明
截至20xx年12月31日,我單位事業單位國有資產 664.3萬元, 流動資產 532.47 萬元,佔資產總額 80.16%; 固定資產 131.83萬元,佔資產總額19.84 % 。我單位共有車輛0臺,沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。
(二)資產管理工作的成效及經驗
1、建立資產管理制度,合理配備並節約,有效使用資產,提高資產使用效率,保障資產的安全和完整。
2、管理和使用堅持統一政策,統一領導,分級管理,責任到人,物盡其用的原則。
3、建立和完善了行政事業單位國有資產基礎數據信息庫。
五、部門整體支出績效情況
從自評情況來看,我局部門支出績效考評整體上完成了年初設定的績效目標,保障了部門各單位的正常運轉,促進了水庫移民開發安置事業發展,充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。我局工作經費等公務費認真執行年初部門預算和縣級財政資金管理相關要求,有效防止了超預算,保障了機關有效運轉;堅持嚴格執行財經紀律和法規,嚴格按照厲行節約的要求,精打細算,規範機關事務管理工作,進一步在機關財務、公務用車、公務接待等方面加強集中管理,統籌安排,提高了服務質量,降低了運行成本,合理配置,提高保障能力。整體支出績效自評得分97分。
六、存在的主要問題
(一)預算編制有待進一步優化和細化。
(二)沒有專門的資產管理員,人員配備有待加強。
(三)資金到位不及時。
七、改進措施和有關建議
(一)進一步細化預算編制工作,認真做好預算的編制。確實加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本着“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制範圍儘可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。在日常預算管理過程中,要進一步加強預算支出的審覈、跟蹤及預算執行情況分析。要進一步完善內部管理制度,加強經費審批和行政成本控制,規範支出標準與範圍,並嚴格執行。
(二)進一步加強資產管理,合理配備資產管理人員。
(三)積極爭取資金,着力化解存量資金。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇16
一、績效自評工作組織開展情況
產業化辦對項目績效自評工作高度高度重視,將績效理念貫穿於日常,落實到具體工作環節,安排專人對20xx年產業強鎮項目的基礎資料進行覈實、分析、整理,依據年度目標,對年度指標值的’完成情況進行計算覈實,確定最終得分,完成績效自評表。
二、績效目標實現情況
通過自評,20xx年產業強鎮項目,按照預期的績效目標全部完成。該項目扶持馬鈴薯初加工企業2個、單個實施主體補助金額小於60萬且佔實際投資的比例不超30%、新增就業崗位30個以上,提高企業的示範帶動作用效果明顯,項目合格率、完成及時率達到100%。
三、績效目標設定質量情況
20xx年產業強鎮項目,設定扶持馬鈴薯初加工企業數量、單個實施主體補助金額、單個實施主體補助佔實際投資的比例、項目合格率、項目完成及時率、預算成本控制率、新增就業崗位、提高企業的示範帶動作用等績效目標,設定清晰準確,績效指標全面完整、科學合理,績效標準恰當適宜、易於評價。
四、整改措施及結果應用
通過對半截塔鎮內的富龍公司、泓輝公司的扶持,幫助兩家公司提高基礎設施質量,增加其帶動能力,完善生產設備。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇17
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
陵水縣園林環衛服務中心於20xx年5月10日掛牌成立,爲人民政府直屬的正科級公益一類事業單位,主要負責城市環境衛生市政園林和路燈的監督管理工作。貫徹執行國家以及省、縣有關市政基礎設施、園林綠化、環境衛生管理工作的方針政策、法律、法規、規章制度和園林綠化、環境衛生髮展規劃。負責實施《海南省城市市政設施管理條例》、《海南省城鎮園林綠化條例》、《城市綠化條例》;負責實施本縣轄區內的市政設施管理和園林綠化工作;指導全縣鄉鎮鎮墟綠化工作。實施《城市市容和環境衛生管理條例》;負責縣城區域主要道路的清掃保潔以及生活垃圾、建築垃圾、糞便的收集清運和無害化處理。負責縣城區域公園、公共綠地、街道綠化的建設和管理工作,負責全縣環境衛生檢查、驗收、考覈工作。負責縣城區域園林綠化、環境衛生、路燈等市政基礎設施的規劃建設、管理及審批。負責市政設施、園林綠化、環境衛生的監察工作。承辦縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。現任主任顏天明。
(二)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標
項目績效目標爲:建構宜居、宜商、宜遊的和諧縣城,構建文化廣場假山及水池。
(三)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。
項目性質:經常性項目。
用途:主要改造建設文化廣場假山及水池改造工程。
主要內容:
1.原有部分建構築物拆除工程、鋼結構工程、屋面防水工程、假山塑型工程、假山面層塗料工程等;
2.文化廣場水池釉面磚拆除工程、池面鋪裝工程、噴泉水池和景觀水系防水工程、過濾池、新鋪拼圖面磚、不鏽鋼射燈、管道工程等。
涉及範圍:本項目建設地點爲陵水黎族自治縣文化廣場內。
1.假山建設內容爲設計紅線佔地面積516.8平方米,南至北弧形長度最長部分約63m,東西寬度約最長約12m。內容含拆除原有建築部分構建及構築物、新建假山塑照工程等;
2.水池建設內容爲改造結構總面積2600㎡;水系提升改造3500㎡主要改造建設內容爲文化廣場水池改造工程、文化廣場景觀照明電氣工程(包含假山電氣工程)和文化廣場水池循環水給排水工程。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。
該項目的.年預算經費爲600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。
(二)項目資金使用情況分析(主要是指財政資金)。
實際使用資金600萬元,該項目20xx年無結餘情況。
項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執行情況)分析。
該項目資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規範,會計覈算結果真實、準確,未發現有截留、擠佔或挪用項目資金的情況。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析。
該項目爲我局20xx年政府投資一般項目和儲備計劃表內的項目。20xx年8月14日完成工程招投標工作,20xx年9月1日進場施工,工期180日曆天,截至目前已完成工程量的100%,未驗收。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析。
本項目根據項目建設管理相關辦法規定進行管理,並按有關項目招投標程序進行招標,中標後與服務公司簽訂承包合同書,制定經費使用計劃等,我局好評小組每月定期報送項目執行和評分報告,接受縣紀委監察局、審計局、財政局等相關部門的監督檢查。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析。
該項目的年預算經費爲600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。資金使用涵蓋我局各個部門多箇方面的工作,使得我縣“文化廣場假山、水池改造工程”工作得到有序的開展。
(二)項目績效目標未完成原因分析。
該項目績效目標完成較好,無未完成狀況。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。
我局在績效自評方麪人員配備還顯不足,項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關制度建設還待進一步加強。
六、其他需說明的問題,比如當年未完工項目後續工作計劃等。
無其他需說明情況。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇18
一、部門基本情況
(一)部門概況
昌寧縣水產工作站的主要職能:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計劃、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。
獨立編制機構1個,獨立覈算機構1個。現有漁政執法艇1艘。
覈定事業人員編制數12人,年末實有在職人員11人。退休人員3人。
(二)部門績效目標的設立情況
1.職責良好:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計劃、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。
2.履職效益明顯:本目標下存在社會效益和服務羣衆滿意度。
3.預算配置科學:一是確保基本支出;二是保障項目資金支出安排;三是嚴格控制“三公經費”支出。
4.預算執行有效:一是嚴格執行預算制度,嚴格控制結轉結餘;二是項目完成良好;三是“三公經費”逐年遞減。
5.預算管理規範:一是管理制度健全;二是賬務公開及時完整;三是資產管理規範。
(三)部門整體收支情況
20xx年總收入是174.98萬元,財政撥款收入174.98萬元,佔總收入的100%。,其中:工資福利支出119.41萬元,佔總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔總收入的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,佔總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,佔總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔總收入的12%。
本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,佔本年支出的100%。按支出性質分爲基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,佔本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,佔本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,佔本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔本年支出的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,佔本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔本年支出的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,佔本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔本年支出的12%。
(四)部門預算管理制度建設情況
根據上級有關部門文件和精神,相繼出臺了一些預算管理制度和財務管理制度的規章制度,完善了預算管理的方式、方法提高了預算管理的科學性。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
通過績效目標的設置情況,資金使用情況,項目實施管理情況,項目績效表現情況自我評價,瞭解資金使用是否達到了項目預期目標,資金管理是否規範,資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施。不斷增強和落實績效管理責任完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。
(二)自評指標體系
按照文件要求,水產站根據部門整體支出績效考評指標對20xx年基本支出、項目支出、三公經費和厲行節約等方面的情況進行自評,主要包括預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行及履職效益等方面的情況,詳見附件2。
(三)自評組織過程
1、前期準備工作:成立昌寧縣水產工作站整體績效和項目自評領導小組,負債單位財政支出績效自評工作的開展。成立以站長杞建民爲組長,副站長洪平波爲副組長,楊支良、趙海燕、普正羣爲成員的領導小組。
2、組織實施:
(1)召開績效自評工作小組會議,安排佈置項目績效評價工作;
(2)明確職責分工,確定績效自評方式;
(3)按進度報表情況隨機抽查,檢查工作質量,開展項目績效自評;
(4)隨機抽取漁民進行滿意度調查;
(5)根據抽查結果彙總上報相關數據和撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
按照《昌寧縣財政局關於20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(昌財發【20xx】70號)要求,對本單位部門整體支出績效進行了自查自評,我們認爲本單位部門總體目標和考覈指標明確,決策流程完善且嚴格執行,有健全、科學的資金使用管理制度,財政資金及時到位,並按照相關規定進行使用,經濟效益明顯。經評價小組綜合分析,部門評分99分,評價結果爲優,扣分原因是漁政碼頭建設項目完成60%,但項目資金未能清算19萬元,扣1分。
(一)投入情況分析
本單位20xx年財政補助收入174.98萬元,佔總收入的100%。其中:工資福利支出119.41萬元,佔總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔總收入的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,佔總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,佔總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔總收入的12%。
本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,佔本年支出的100%。按支出性質分爲基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,佔本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,佔本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,佔本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔本年支出的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,佔本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔本年支出的3.29%;對個人和家庭的.補助支出0.01萬元,佔本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔本年支出的12%。
重點經濟分類支出執行情況
三公經費支出情況:上年三公經費支出0萬元,其中公
務用車運行維護費0萬元,公務接待費0萬元。本年三公經費支出0萬元,其中公務用車運行維護費0萬元,公務接待費爲0萬元。本年三公經費與上年一致。本年三公經費中上年跟今年都沒有出國出境人員。
(二)過程情況分析
1.項目支付進度:漁政碼頭建設項目於20xx年6月開始建設,道路建設工程30.00萬元部分已完成,20xx年資金未能支付,20xx年1月支付資金10.00萬元,20xx年2月支付21萬元;浮式碼頭建設由於本地無具資質建設單位,通過工程建設詢價採購,最終確定由浙江台州中遠水上設施有限公司建設,造價19.00萬元,由於該公司需預付款30%,一直未能支付,工程一直沒有開工。
2.“三公經費”控制率:20xx年“三公經費”與上年一致,符合“三公經費”的控制率。
3.財務管理制度:昌寧縣水產工作站已經制定了預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計覈算制度等管理制度。使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定。按照規定的時間公開預決算信息。政府採購、資產管理和公務卡使用都嚴格按照財務制度執行。
(三)產出情況分析
20xx年完成養殖面積97970畝,完成計劃數的100%,與20xx年持平;其中池塘養殖2460畝,水庫養殖77510畝(含小灣庫區),稻田養殖20000畝;全年預計完成水產品產量8300噸,完成計劃數的100%,實現漁業產值13944萬元。生產夏花以上苗種250噸,與上年持平;放養魚種300噸,與上年持平。
重點工作有優質稻魚養殖示範項目、漁業生產指導工作、水產養殖種質資源普查、省級水產良種場複審工作、漁業項目申報工作、脫貧攻堅成果鞏固提升工作、掃黑除惡工作。
1.優質稻魚養殖示範項目
完成優質稻魚綜合種養示範450畝技術指導工作。投放苗種4.5噸。養殖農戶獲得較好效益。
2.漁業生產指導工作
爲確保漁業生產安全、水產品質量安全,昌寧縣水產工作站結合掃黑除惡、中國漁政20xx亮劍行動,積極組織開展漁業監管指導工作。共出動人員41人次,12車次,進行漁業安全生產指導和水產品質量安全指導各12次,檢查重點水域和養殖大戶19家次,簽訂《漁業安全生產責任書》4份、《質量安全責任書》4份、《船舶安全責任書》1份、《船舶安全生產承諾書》1份、《水產品質量安全承諾書》4份、《漁業安全生產監督指導記錄》19份和《水產品〈投入品〉質量安全現場指導記錄》19份。
經現場查看小灣庫區等重點漁業水域的漁船運行性能良好,救生設備齊全,無漁船超載、違章載客和攜帶未成年人隨船作業現象發生,能按漁業船舶安全生產要求使用漁業船舶。
全縣養殖大戶和養殖企業基本建立了水產養殖日誌,嚴格按照漁業標準化生產技術規範去操作,生產過程中的漁藥、飼料、飼料添加劑等漁業投入品符合質量要求,使用基本規範,生產記錄基本完備,未發現使用禁用漁藥情況。
全年未發生漁業安全生產事故和水產品質量安全事故。
3.水產養殖種質資源普查
20xx年9月完成全國第一次水產養殖種質資源普查第一階段任務。共普查養殖大戶(企業、合作社)33家,普查出養殖品種7個,養殖面積75153畝。
4.省級水產良種場複審工作
10月開始柯街農場魚苗站省級水產良種場複審申報工作,材料報送已完成,20xx年1月進行評審。
5.漁業項目申報工作
20xx年漁業股、水產站組織申報漁業項目3個,申報資金1700萬元。已下達2個項目278萬元。
(三)效果情況分析
20xx年各項工作進展順利,至20xx年底項目預期目標已完成100%,取得了較好的社會效益。工作完成度爲優。
四、存在的問題和整改情況
本單位仍然需要進一步抓好資金支出管理制度工作,加快財政資金支付進度,發揮財政資金效益,使財政資金優質高效服務社會。
五、績效自評結果應用
績效自評結果將在下半年預算中應用,通過總結查缺補漏,優化工作流程,爲預算支出效益提高,提供有力的基礎。
六、主要經驗及做法
1.領導重視,全程參與督促檢查項目的準備。
2.健全制度,規範管理。本單位制定的預算管理制度和資金管理制度爲單位支出管理髮揮了預期的效益。
3.落實責任。對項目實施落實方案、編制及預算上報,積極向財政爭取資金清算,保證項目按時按質圓滿完成。
七、其他需說明的情況
昌寧縣水產工作站20xx年部門整體支出績效自評無其他需要說明的情況。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇19
回顧幾年來和大家共同戰鬥、拼搏過的經歷,我們走過了一段極其困難的路程。下面,我從三個方面簡要彙報一下這幾年的工作情況。
一、不斷加強學習,提高自身素質。
時代的發展已使銀行業由一箇最平穩的行業變成一箇變化最爲迅速,最富挑戰性的行業,學習對於銀行業人員來說,比以往任何時侯更爲重要,更爲迫切。現在我們金融行業的競爭日益激烈,金融產品不斷創新,業務品種日益豐富,非凡是隨着網上銀行,電話銀行,手機銀行等電子化產品的推出,我們只有自己首先學習把握這些產品的`基本特點,會使用它,才能向其他客戶營銷,而這些並不是只簡單地學些操作規程就會的,還要懂些相關的微機操作知識等。這些都需要我們不斷地加強學習,自覺地克服那種認爲把握一定的會計操作技能就是合格人員的片面熟悉。只有學習,開闊視野,才能跟得上業務發展的需要。
而我們青年員工思維活躍,接受新生事物快,理解能力強,更應加強學習,不僅要加強自己的專業理論學習和相關業務技術的學習,提高自己的業務技能,還要有針對性地加強法律和金融規章制度的學習,使我行的業務在最大限度控制風險的前提下得到快速發展。獨木不成林,在與同事合作中,我們不僅做好自己份內事,還要幫助其他同事一同幹好工作,尤其在業務交流上,主動向同事們介紹自己工作中的好方法,悉心幫助業務不太熟練的同志提高操作技能,幫助他們共同提高業務水平,提高我們整體的服務質量。我們青年員工不僅要自己學習,還要帶動其他同志一起學,形成良好的學習氛圍,不斷提高自身素質,成爲遵守制度精通業務的骨幹,成爲領導信任同志信服的技術型人才。
二、立足本職崗位,具有無私奉獻精神。
敬業愛崗是我們每個人應具備的最基本的職業道德操守,但做爲青年人,有時好高騖遠,總埋怨自己所從事的工作有多麼瑣碎,與自己的遠大理想簡直是天壤之別,其實天下大事無不是由小事堆積而成,不積小流,無以成江海也說明了這個道理,只要理清這個熟悉,我們就應該在工作中從一點一滴做起,不怕苦,不怕累,率先垂範,勇挑重擔,愛崗敬業,不計較個人名利,個人得失,無私奉獻。工作中碰到困難,不要氣餒推諉,要虛心向老同志請教,積極尋求解決問題的辦法,問題解決後要及時總結經驗,改進工作方法,避免重蹈覆轍。做爲青年人,我們有更旺盛的精力投入到工作,對新業務也有更強的接收能力,我們要發揮自己的優勢,把握新業務新技能後要向其他同志講解,使大家都儘快把握以促進業務的更快發展。
三、樹立行興我榮,行衰我恥的思想,開拓進取,不斷創新。
當前,建行,中行已先後成功上市,工行也在積極做上市前的籌備工作,在這種背景下,關於中國農業銀行改革的話題受到廣泛關注,儘管人們的關注合情合理,但一些不準確的報道,也給農業銀行的改革增添了一些不必要的壓力,影響了農行的品牌形象。雖然農行歷史包袱重,不良資產佔比高,機構網點多,改革要比其它三家國有商業銀行復雜困難,做爲農行的青年員工,我們要堅定農行改革的信心,牢固樹立’行興我榮行衰我恥’的思想,用自己的良好的言行服務塑造農行良好的的形象,打造農行一流的品牌。爲了農行健康強大的發展,我們青年員工要開拓進取,不斷創新。做爲前臺部門的一名普通員工,我們不僅要爲客戶服好務,還要深入瞭解客戶的需求,還需要什麼樣的產品,然後將此信息反q給後臺科技部門,便於其研究開發新產品整合現有產品,提高產品功能的豐富性,便利性從而提高全行的綜合競爭力,做爲年輕的一名治理者,我們要組織協調現有的勞動資源,實現勞動最優化,效率最大化,爲領導獻計獻策,時刻以農行的發展爲已任,開拓進取,不斷創新。
近幾年,我們菏澤農行分配來的大學生少之又少,而分配到縣行的更是寥若晨星,在這種情況下,我們現有的青年員工更是要在自己的本職崗位上發揮好主力作用,帶動全行員工樹立一種積極向上的良好氛圍,樹立農行一流的品牌形象,爲農行的健康強大發展做出貢獻!
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇20
一、項目基本情況
(一)項目任務書規定的主要研究開發內容、考覈的技術經濟指標及階段實施目標
1、主要研究開發內容:
(1)開展科普進校園活動
聯合上海閔行區浦江鎮青少年教育培訓中心、市科協、市衛健委、市氣象局、市質檢中心、區工科局、教體局共同舉辦了以“科技戰疫,創新強國”爲主題的20xx年科普進校園活動,本次活動圍繞科技對戰勝疫情的重要支撐作用和系列成果,展示科學普及在引導人民羣衆科學識疫、科學防疫中發揮的重要作用等內容,組織科技人員深入隆陽區10所中、小學開展內容豐富的科普系列活動,讓學生廣泛瞭解和親身感受科技的魅力和神奇,豐富見識,開闊視野,拓寬思維,激發了同學們“學科學、愛科學、用科學”的熱情。
(2)開展農村科技實用技術培訓
進一步貫徹落實鄉村振興戰略和民族團結進步示範創建文件精神,同時履行好科技部門在鄉村振興工作中的職責職能,以“三區人才”爲抓手,以實施科技項目爲載體,以助推產業發展爲導向,結合當地特色優勢產業和市場需求,計劃組織各縣(市、區)科技管理部門及科技特派員、“三區”科技人才深入貧困村、少數民族村舉辦農村實用技術人才培。
(3)開展科普人員能力提升
進一步提升科普人員能力素質,增強科普人員服務保山市公民科學素質工作的能力和水平,爲科普事業發展提供人才保障,積極組織全市優秀科普人員參加省級科普講解大賽、參加省廳組織的科普基地能力提升培訓、參加省廳組織的’科技成果轉化培訓等,推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。
(二)考覈的主要技術指標:
在隆陽區10所中小學校組織“流動科技館”互動體驗活動、“小創客科技課程”及科普專題講座20場次,宣傳布標6條以上,活動展板48塊以上,發放各種科普宣傳資料15000份以上。開展農村科技實用技術培訓5場次以上,培訓500人次以上;按照《保山市農村科技輔導員認定管理辦法》其中認定保山市農村科技輔導員100人。
2、階段實施目標:
第一階段:20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展5場次農村實用技術培訓,受益公衆達500人次;
第二階段:20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市爲參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,並參加省級科普講解大賽。
第三階段:流動科技館活動+科學秀現場活動”活動組織15場次,約5000人次;組織“教師培訓講座”2次,約200人次;組織“小創客科技課程”活動組織30場,8節配套視頻課程,約4000人次左右;現場拍攝及後期紀錄短片製作,完成一箇活動視頻。
第四階段:20xx年10月—11月,組織多名科普人員分別參加雲南省科技廳舉辦的科技系統科普工作人員培訓班。
二、項目績效自評工作開展情況
本項目在認真執行《雲南省科技計劃項目管理辦法》的基礎上,加強項目的規範化、科學化管理,建立科學、合理的組織管理體系,建立、健全各項管理制度,以保證項目的順利完成。
科技情報所是本課題的承擔單位,負責項目的總體組織協調工作,根據項目建議的整體框架,組織編寫項目可行性研究報告;組織簽訂任務書;組織項目的實施和監督檢查,協調並處理項目執行過程中出現的有關問題。嚴格按照項目《任務書》的總體規劃要求,落實項目各項任務,提供項目實施的配套條件和人員投入;接受有關管理部門的管理和監督,按要求彙總、報告項目執行情況,及時報告項目執行中出現的重大問題;組織實施課題驗收。同時,根據項目總體目標和技術路線的需要,嚴格按照任務書的具體要求對開展課題的研究、示範工作,提供課題實施的配套條件和人員投入,接受有關管理部門和項目組織單位的管理和監督,按要求報告課題執行情況,及時報告課題執行中出現的重大問題。
該項目自20xx年1月實施以來,截至20xx年12月31日,已按項目計劃進度、主要研發內容、階段目標及考覈的技術指標要求,認真組織開展相關活動:一是20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展6場次農村實用技術培訓,受益公衆達800餘人次;二是20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市爲參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,並參加省級科普講解大賽。三是20xx年9月,在保山市隆陽區永昌街道中心小學、田家炳中學、漢營小學、漢營中學、金雞中心小學、金雞中學、板橋中心小學、第七中學、辛街中心小學、實驗中心等10所中小學如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000餘名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次;開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次;發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。四是20xx年10月—11月,組織4名科普人員分別參加爲期7天的雲南省科技廳舉辦的雲南省科技成果轉移轉化培訓班和科技系統科普工作人員培訓班,有力地推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元。
2.20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元,決算支出4.6萬元,項目經費執行率100%。
直接費用:4.6萬元,財政科技經費支出4.6萬元。
(1)開展科普進校園活動支出0.6696萬元,財政科技經費支出0.6696萬元。
(2)開展農村科技實用技術培訓支出1.4456萬元,財政科技經費支出1.4456萬元。
(3)開展科普人員能力提升支出1.54萬元,財政科技經費支出1.54萬元。
(4)其他費用0.5萬元,財政科技經費支出0.5萬元。
3.項目資金管理情況。
項目資金由科技局管理及使用,進行單獨覈算,專款專用,不得挪作他用;對發生的各項研發支出應當明確到細項,以便進行準確恰當覈算,對於確實難以準確劃分到細項目的費用支出,在堅持重要性原則的前提下,進行合理調整使用。項目經費4.6萬元,財政科技經費撥付4.6萬元,主要用於科普活過程中產生的租賃費、其他材料費、差旅費會議費,培訓費等的開支。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
一是組織保山科技專家團到隆陽區蒲縹鎮、昌寧縣溫泉鄉、騰衝市五合鄉等基層開展科技下鄉、農村實用技術培訓、科普知識講座、農業科技諮詢、健康義診等活動,舉辦各類培訓講座6餘場次,參加聽講人次達800餘人;現場諮詢人次爲300人次;發放各類宣傳資料1多萬份;科普展板200多幅;義診300人次,發放藥品價值1萬元;懸掛宣傳標語100餘幅;受益羣衆達1萬人。二是在保山市隆陽區永昌街道中心小學、田家炳中學、漢營小學、漢營中學、金雞中心小學、金雞中學、板橋中心小學、第七中學、辛街中心小學、實驗中心等10所中小學如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000餘名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次;開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次;發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。
2.效益指標完成情況。
項目實施過程中,通過組織開展“科普進校園”“科技下鄉”、農村科技實用技術培訓、參加省級科普講解大賽等科普活動,樹立和貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,深入實施創新驅動發展戰略,大力普及科學知識,弘揚科學精神,提高全民科學素養。在全社會進一步營造”人人都是科普之人、處處都是科普之所”的良好氛圍,激發全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情。
3.滿意度指標完成情況。
通過對“科普進校園”、“農村實用技術人才培訓”開展了滿意度問卷調查5次,其中,共對“科普進校園”3次、“農村實用技術人才培訓”2次共發放300份,收回300份,滿意度均爲“滿意”。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已全部完成。
五、績效自評結果
績效自評結果爲“優”。
六、結果公開情況和應用打算
績效自評情況,將在單位內部進行通報和政府的網站上進行公開。
績效自評情況,將作爲項目承擔單位推薦申報其他科技項目的依據之一,對績效自評結果與實際情況出入較大或績效較差的地區或部門,下一年度推薦申報其他項目將從嚴、從緊。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)績效自評工作的經驗
高度重視,市科技局高度重視績效管理工作,成立了由局長任組長、分管副局長任副組長,各業務科室所負責人爲成員的市科技局預算與績效管理工作領導小組。局領導多次做出重要部署,爲促進預算績效管理工作的具體實施。
進一步加強項目執行情況收集反饋,切實促進績效管理工作。重視項目實施各個環節的監督與管理,指定專人負責績效評價等工作,對照任務書規定的內容、考覈指標,對項目實施內容進行了細化分解,將責任落實到人,認真組織項目實施工作,並和項目推薦單位積極溝通,各行其責,按進度實現了各個階段目標,保證了項目的順利實施。
積極組織實施績效評價工作,按照市財政局要求開展各專項計劃的績效自評工作,與服務對象及時溝通,獲得真實情況反饋,有效調整相關工作。
(二)績效自評工作的問題
在項目實施過程中,存在着一些問題:一是科普活動經費不足;二是科普活動創新不夠。針對以上問題,下一步我們將加大科普活動經費投入,加大科普活動宣傳,擴大社會影響力,創新科普活動主題,促使全民積極參與到科普活動中來。
八、其他需說明的問題
無
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇21
一、績效自評情況
20xx年度我單位共有1個一級項目,爲“省政府發展研究經費”專項。20xx年2月,我單位按照《省財政廳關於省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,對“省政府發展研究經費”專項20xx年度的執行情況和績效目標完成情況開展績效自評,自評得分爲95.92分,項目支出績效目標整體完成情況較好。
二、績效自評存在問題
在績效自評過程中,我單位的項目支出績效管理存在以下問題:
一是預算執行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策諮詢機構,爲省領導決策服務,專項經費的使用主要用於課題研究。在實際工作中,我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底,尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經費支出按課題研究經費相關管理規定,需待調研報告呈報後方能列支,經費支出的滯後延緩了省財政廳規定的預算執行進度。由於上述客觀因素的影響,省政府發展研究中心的預算執行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現象。
二是績效目標管理和調整有待完善。20xx年,由於省委省政府工作任務調整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標,導致年底未執行完省財政廳覈定的所有預算指標。針對上述因客觀因素產生的績效目標變化,我單位未及時向省財政廳申請調整績效目標,導致績效目標出現偏差。
三是研究成果數量和質量有待提升。近年來,我單位不斷加強課題研究數量和質量管理,在課題研究過程中,研究報告需開展無數次的`論證和修改,經過課題組長、部室負責人、分管領導、主要領導把關,部分課題還需經過專家評審後方能報出。報送的研究報告基本上得到省領導的肯定批示,但直接轉化爲政策文件的研究成果不夠,研究成果的質量有待進一步提升。
三、整改措施
針對績效自評存在的問題,我單位積極採取措施,分別從以下方面進行改進:
一是切實加快預算執行進度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴格按照省財政廳預算執行進度的相關要求,督促業務部室加快項目實施進度,切實加大預算執行力度,提高預算資金使用效率,年底確保全部執行完所有的預算指標,全面完成單位年初制定的各項目標任務。
二是密切關注目標任務開展情況,確保實際工作切合績效目標。20xx年,我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績效目標管理要求,緊緊圍繞《績效目標批覆表》規定的各項目標任務,密切關注目標任務開展情況,適時調整自身工作方向和內容,確保績效目標得到全面貫徹執行。若因客觀因素未能完成績效目標,則嚴格按照省財政績效目標調整要求,及時調整年初制定的績效指標,確保績效目標順利完成。
三是加強研究數量和質量提升工程建設,不斷提高研究服務水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫優勢,大力加強研究數量和質量提升工程建設,不斷創新研究方法,提高研究服務水平,緊貼貴州經濟社會發展和社會民生問題,爲省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議,爭取將專項經費用出實效,使研究成果產生更強的社會效應。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇22
一、項目基本情況
(一)項目概況。
1.項目立項背景
爲加快我區義務教育輔助步伐,全面改善薄弱學校基本辦學條件,辦人民滿意的教育,根據省改薄辦《關於編制全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃的通知》,《甘肅省全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件底線標準(試行)》文件精神,經充分調研論證,制定了《天水市麥積區全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃》。
2.項目實施情況
20xx年採購學生課桌凳、學生用牀、計算機、班班通設備、信息設備、錄課教室、錄播教室等共計47所學校,目前項目已經實施完畢。
3.經費來源和使用情況
(一)項目績效目標。該項目績效總目標爲進一步全面改善麥積區薄弱學校辦學條件,學校軟硬件得到改善,提高辦學水平,辦好人民滿意教育。
(二)項目實施情況分析。目前資金已全部撥付到位;資金的使用和管理按照《天水市麥積區全面改善薄弱學校管理辦法》進行,項目的組織和管理由天水市麥積區教育體育局項目辦具體負責。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的。按照相關文件要求,合理安排好、利用好資金,切實保障資金按要求撥付,設備採購按時到位。
(二)績效評價工作過程。按照區財政局要求,教體局領導高度重視,精心組織,縝密安排,確定項目辦爲具體實施部門,財務室及各股室緊密配合,抽選領導班子成員,對學校設備採購進行督查、評價。
(三)績效評價框架。我局按照“誰操作,誰評分”的原則,分批次根據產出指標和效率指標分項進行,自評採取百分量化的形式進行,即根據該項目實施過程中涉及到的指標賦予百分值,邀請學校打分來完成,最後對分項評分情況進行彙總並當場公佈評分情況。
三、項目主要績效及評價結論
(一)績效分析
1.項目經濟性分析。項目按照改薄規劃及學校的實際情況確定採購種類和套數,嚴格控制預算成本。
2.項目效率性分析。項目的實施時間分年度進行,每年年初制定項目的實施計劃,所需資金及實施進度,年末進行績效分項及評價,切實保證項目的實施質量。
3.項目效益性分析。按照20xx年-20xx年改薄規劃逐年實施,按期完成項目建設任務,徹底改善貧困地區教育基礎條件,縮小城鄉差距,實現義務教育均衡發展。
(二)評價結論
1.評分結果
設備的投入使用及運行情況評分的結果爲100分;全面改善我區薄弱學校辦學條件,評分結果爲100分;提高辦學效益,評分結果爲100分。
2.主要結論
按照20xx年-20xx年改薄規劃逐年實施,按期完成項目建設任務,徹底改善貧困地區教育基礎條件,縮小城鄉差距,實現義務教育均衡發展。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
1、主要經驗及做法
近年來,我區始終把教育擺在優先發展的突出位置,大力實施“科教興區”和“人才強區”戰略,緊緊圍繞“辦人民滿意教育”目標,不斷加大教育投入力度,大力推進全面改薄項目建設,努力改善辦學條件,優化教育資源配置,區域內義務教育發展基本實現均衡,全區教育工作水平得到全面提升。
(一)加強領導,健全機制,全力保障全面改薄工作高效有序推進。堅持把全面改薄工作作爲促進教育公平、助力脫貧攻堅、構建和諧社會的重大民生工程,按照“黨政齊抓、規劃先行、政策配套、多方參與”的原則,科學合理部署,統籌協調推進,爲順利推進全面改薄工作提供了堅強的組織和政策保障。一是強化政府職責。全面落實政府主體責任和管理體制,制定了《麥積區全面改薄項目實施管理辦法》《土建工程實施管理辦法》《設備購置管理辦法》等系列配套政策措施,成立了由政府主要領導任組長,區委、區政府分管領導任副組長,相關部門主要負責人爲成員的全面改薄工作領導小組,層層靠實工作責任,鄉鎮部門協調配合,力促全面改薄項目順利實施。二是健全工作機制。按照“城鄉一體、傾斜鄉村、整體統籌、分步推進”的總體工作思路,在區委常委會、區政府常務會、黨政聯席會上多次研究全面改薄項目建設、學校佈局調整、師資隊伍建設重大事項,在領導小組會、區長辦公會上專題解決難點問題,確保全面改薄項目有序推進。三是狠抓責任落實。健全完善全面改薄目標管理責任制和督查問責制,堅持把全面改薄項目實施情況納入對各鎮、街道辦事處和區直部門年度目標管理責任考覈範圍,形成了“政府統一領導、教育部門具體負責、各鎮部門協調聯動、全社會合力推進”的良好工作機制,保證工作任務的高效落實。
(二)統籌協調,加大投入,優先落實全面改薄項目配套資金。不斷加大教育經費投入,及時調整財政支出結構,爲全面改薄項目和義務教育均衡發展提供了經費保障。一是全面落實各級項目資金。按照全面改薄規劃,分年度將區級配套資金列入當年財政預算,20xx—20xx年,我區累計落實中央、省、市、區級全面改薄項目資金5.5億元,其中區級配套資金分別爲3117.76萬元、2389.34萬元、2297.77萬元、2442.51萬元,累計落實區級配套資金10247.38萬元。二是不斷拓寬經費來源渠道。多方籌措財政性教育經費,嚴格落實省、市教育費附加制度,依據《甘肅省地方教育附加徵收使用管理辦法》,統一按增值稅、消費稅、營業稅額足額徵收教育費附加和甘肅地方教育附加,並全額用於教育。優先保證土地出讓金按10%計提教育資金,重點用於全面改薄項目建設。全面落實教師工資總額的1.5%用於教師培訓費,確保各項資金及時足額到位。三是嚴格資金使用管理。制定了《麥積區農村義務教育薄弱學校改造項目資金管理辦法》,全面加強勘察設計、招投標、工程監理、資金撥付、驗收結算、審計決算、監督檢查等環節監管。按照“專戶管理、封閉運行”的’原則,堅持實行單獨覈算、統一監管、專款專用,規範審批程序、按進度及時下撥,有效防止了專項資金擠佔、挪用等現象的發生,提高了專項資金使用管理效益。
(三)整合資源,優化配置,全面加快全面改薄項目實施進度。堅持把優化資源配置、加快全面改薄項目建設作爲提升教育發展水平的前提和基礎,推動義務教育學校辦學條件進一步改善。一是不斷優化學校佈局結構。按照“四個集中”要求,堅持合理佈局、就近入學的原則,立足實際,科學規劃,制定了《麥積區中小學佈局調整規劃(20xx—20xx)》,以加強農村寄宿制學校建設爲重點,大力推進義務教育學校優化佈局調整,合併、撤銷、改制及新建義務教育學校82所,適當保留或恢復了一些教學點,方便了林區、山區孩子就近入學,初步形成了結構、規模、質量、效益協調發展的格局。二是全力推進全面改薄項目建設。堅持“兜底線、保基本、補短板、強管理”原則,持續加大財力、人力、物力投入,加快全面改薄項目實施進度,推進義務教育學校標準化建設。20xx—20xx年,全區共實施全面改薄校舍類項目243個,新建校舍面積14.3萬平方米,硬化校園場地93940平方米,全部消除農村學校D級危房,其中20xx年新建校舍63386平方米,硬化校園24440平方米;20xx年新建校舍39414平方米,硬化校園61500平方米;20xx年新建校舍16165平方米,硬化校園8000平方米;20xx年已新建校舍17908平方米。通過實施全面改薄項目,小學生均校舍面積達到6.64平方米,初中生均校舍面積達到6.19平方米。同時,累計投入教育裝備購置資金7381萬元,採購師生計算機5141臺、圖書11.92萬冊、課桌椅48565套、班班通(含電子白板)設備1518套、體音美及實驗器材17499件(套)、生活設施8318件(套),小學生機比達到9:1,師機比達到2:1,生均圖書21冊;初中生機比達到8:1,師機比達到2:1,生均圖書29冊,教育裝備和信息化建設水平實現了大幅提升,全區義務教育學校辦學條件均達到省定標準。三是切實強化項目質量管理。堅持把項目質量管理作爲重中之重,貫穿施工全過程,嚴格落實項目法人制、合同制、工程質量監理制,對項目實施過程實行動態管理,嚴格執行施工技術規範和建築材料入口關,對重點環節詳細記錄。定期不定期組織全面改薄成員單位督查工程進度和質量,充分發揮監理人員的監理職責,確保全面改薄項目實現無縫隙管理。四是認真開展公開公示。按照《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件信息公開公示暫行辦法》,在全區義務教育項目學校醒目位置全面公開公示政策法規、基本原則、總體目標、項目實施內容、五年規劃、年度實施情況等信息,廣泛接受社會監督。五是全力推進“20條底線”達標。按照省上“20條底線”要求,緊扣底線標準,突出重點,補齊短板,全區294所義務教育學校(其中教學點162所)均達到了“20條底線”要求,實現了全區義務教育基本均衡。
(四)完善機制,強化管理,不斷提高教師隊伍建設水平。始終把教師隊伍建設作爲提升教育發展水平的根本,不斷加強教師師德素養和業務能力建設,持續提高教師待遇,爲教育事業改革發展提供有力人才保障。一是建立教師補充交流調配機制。嚴格按照《麥積區中小學校長管理辦法》選拔聘用校長,近三年,全區共提拔交流義務教育學校校長102人、班子成員52人。嚴格落實“凡進必考”的教師准入制度,建立新聘教師到鄉村學校任教制度,通過免費師範生簽約、緊缺高層次人才引進、特崗教師招聘和事業單位招考等渠道,爲義務教育學校補充教師210人,並按編制和學科需求全部安置到農村基層學校任教,進一步充實了農村教師力量。制定了《麥積區義務教育學校校長教師交流輪崗實施辦法》,組織116名城區學校優秀骨幹教師到農村學校開展送教下鄉和支教活動,促進優質教師資源特別是音體美薄弱學科教師合理流動,基本實現區域優質師資共享。二是建立鄉村教師待遇保障機制。制定了《麥積區鄉村教師支持計劃(20xx—20xx)實施辦法》,全區3000多名鄉村教師不僅享受鄉鎮崗位補貼,而且按人均每月不低於300元標準發放生活補助,目前已累計發放2735.83萬元,進一步穩定了農村教師隊伍,緩解了邊遠山區教師緊缺問題。三是不斷提高教師待遇。制定了《關於調整鄉村教師生活補助標準實施方案》《關於提高班主任津貼的實施方案》《教育教學質量獎勵辦法》等系列政策措施,想方設法籌措資金,千方百計克服困難,保證全區鄉村教師補助標準在達到人均每月300元的基礎上,重點向邊遠艱苦學校教師和農村任教年限長的教師傾斜,其中一類地區最高達到640元/月,二類地區最高達到430元/月,三類地區最高達到190元/月。小學、初中班主任津貼標準分別由班均12元/月、14元/月調整爲班額45人以上(含45人)班均150元/月、班額45人以下班均100元/月。同時,從20xx年起,區政府每年籌集260萬元設立教育教學質量獎,對當年教育教學質量突出的學校和教師進行實績重獎,進一步激發和調動了教師工作積極性,增強了教師隊伍活力。
2、存在的問題和建議
雖然我區在推進全面改薄項目建設中做了大量工作,取得了一定成效,達到了“20條底線”要求,但與國家、省、市的要求相比,與人民羣衆對優質教育的期盼相比,仍存在基礎辦學條件相對薄弱、師資力量有待進一步優化、部分學校辦學特色不鮮明等問題。下一步,我們將以這次專項督導爲契機,嚴格按照全面改薄項目實施的總體要求,以推進標準化學校建設爲着力點,加大資金投入保障力度,狠抓全面改薄年度任務落實,均衡配置城鄉義務教育資源,提高辦學水平和質量。
一是進一步加強組織領導。全面加強全面改薄工作的組織領導,不斷完善協調推進工作機制,及時研究解決工作中存在的困難和問題,按照任務具體化、數量化原則,抓好各項任務落實。同時,認真學習借鑑其他兄弟縣區的經驗和做法,統籌推進全面改薄項目建設,持續改善義務教育學校辦學條件,形成協調配合、共同推進工作的良好工作格局。
二是進一步強化督促檢查。採取定期、不定期的方式深入項目學校進行督查,建立督查通報制度,強化責任落實,充分利用全面改薄信息管理平臺對項目實施動態監控,在確保施工過程安全和質量的前提下,全力加快在建項目建設進度,堅持向管理要質量,向管理要效益,向管理要安全,圓滿完成項目建設任務。
三是進一步提高資金使用效益。切實加強與省、市相關部門的銜接,積極爭取中央、省級獎補資金,千方百計加大區級財政投入力度,爲全面改薄項目順利實施提供資金保障。嚴格按照工程進度做好資金撥付,堅決避免資金截留現象的發生,保證工程資金及時到位,切實提高資金使用效益。
四是進一步加快項目建設進度。有重點、分層次抓好全面改薄土建項目和設備購置項目,切實加快工程和採購進度。不斷加強項目管理,認真落實城區教育資源擴量增容計劃,加快教育用地的落實、項目前期手續辦理,保質保量按期完成全面改薄項目建設任務,確保項目早日發揮應有的效益,推進全區義務教育實現優質、均衡發展。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇23
一、項目基本情況
(一)項目概況。
按照《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升補助資金(中醫藥事業傳承與發展部分)中央財政補助資金的通知》(紅財社發[20xx]25號)文件精神,通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。
(二)項目績效目標。
1、項目績效總目標。
通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。
2.項目績效階段性目標。
改善中醫診療環境,將中醫藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務;提高中醫藥技術水平,重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫微創類、推拿類等中醫藥技術方法的開展與規範化操作;配置中醫診療設備,按照“填平補齊”的原則,爲10家鄉鎮衛生院配備中醫適宜技術診療設備;加強縣級中醫適宜技術推廣,縣級中醫醫院能夠規範開展45項以上中醫適宜技術,並遴選不少於10項以上中醫適宜技術向轄區內基層醫療衛生機構推廣。
二、績效評價工作情況
1、前期準備。
按照醫療服務能力提升的總體要求,通過前期召開鄉鎮衛生院中醫藥服務能力提升啓動會,醫院分管領導及相關科室負責人實地覈實等方式,充分瞭解鄉鎮衛生院中醫適宜技術的需求,配置中醫適宜技術設備,加強縣級中醫醫院管理、人才培訓等方面,提升醫療服務能力和技術水平。
2.組織實施。
提高認識,加強領導,明確職責分工,各盡其責,齊抓共管。統籌協調,財務部門牽頭,相關科室配合,提高工作質量。強化監督檢查,進一步完善資金支出管理制度。
3.分析評價。
按照我院中醫藥事業傳承與發展實施方案,由專人負責項目執行和具體的實施工作,管好用好項目資金,實行專款專用,加快項目執行進度,確保在規定建設期內保質保量完成各項建設任務,有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的’良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年3月16日,根據紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。
2.項目資金使用情況分析。
該項目資金主要用於醫療服務與保障能力提升(中醫藥事業傳承與發展建設項目,使用明細如下:共使用1,679,703.66元。完成率83.98%,其中:全縣中醫適宜技術十二項培訓及醫務人員到玉溪市中醫醫院進修培訓費用35,170.03元、中醫藥健康文化名老中醫走基層惠民義診活動39,583元,中醫服務醫療設備購買1,225,886元,已支付款項1,164,591、70元,中醫藥文化建設(中醫館)440,358.93元。
3.項目資金管理情況分析。
該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、專款專用”的原則,無截留、擠
佔、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據,無虛列項目成本,所有支出均通過轉賬結算,均按規定標準執行。
(二)項目管理情況分析。
按照實施方案的要求,我院從改善中醫診療環境、提高中醫藥技術水平、配置中醫診療設備等方面加強中醫藥服務能力提升建設,將中醫藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,突出傳統文化特色,集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務,重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫藥技術方法的開展與規範化操作;按照“填平補齊”的原則,配備必要和中醫診療設備,爲鄉、社區居民提供多樣化的中醫藥服務。整個項目有序有效的進行。
(三)項目績效情況分析。
1、項目成本(預算)控制情況。
按照績效指標該項目200萬元,成本指標完成83.98%,預計成本控制100%達標。
2.項目完成質量。
按照績效指標中醫能力縣域醫共體、中醫服務能力區域設置1個、我院培訓人次113人次,人才培養合格率95%,指標達標。
3.項目的效益性分析。
(1)項目預期目標完成程度。
按照績效指標該項目完成率83.98%,預計20xx年年底項目完成率100%
(2)項目實施對經濟和社會的影響。
按照績效指標該項目通過中醫技術培訓中醫藥專業技術人員職業素質得到了一定的提高。中醫藥服務能力服務人次比去年同期增長了8%。據統計醫院服務對象滿意度≥90%
四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)。
無
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。
無
六、其他需說明的問題。
無
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇24
一、項目概況
爲深入貫徹落實“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念,緊緊圍繞推進旅遊業供給側改革,加快推動陽宗海旅遊度假區產業轉型升級,着力解決廣大遊客多層次、特色化、多樣化的旅遊需求,優化旅遊產品結構,提升旅遊接待設施,豐富旅遊體驗,提高服務質量和消費者滿意度。
20xx年度旅遊革命獎補資金項目預算264.20萬元,實際到位264.20萬元,支出264.20萬元,預算執行率100%。
二、評價結論
(一)評分結果
本次運用由項目評價組設計並經相關部門確認的評價指標體系及評分標準,通過數據採集、現場勘查、現場訪談、問卷調查、數據分析和報告撰寫等程序,對20xx年度旅遊革命獎補資金項目績效進行客觀評價,最終評分結果爲86.71分,績效評級爲“良”。
(二)評價結論
總體來看,20xx年旅遊革命獎補資金項目實施計劃制定前調研充分,與市、區政府相關規劃、決策相匹配,預算執行率高,項目實際完成率和及時性等指標完成情況較好。本項目的.不足之處在於,項目資金管理方面監管制度不健全;未設定具體績效目標;預算績效管理有待進一步加強。
三、經驗、問題和建議
(一)主要經驗及做法
通過開展20xx年昆明陽宗海風景名勝區涉旅企業誠信評價和旅遊綜合監管考覈評價工作,涉旅企業旅遊服務質量得到提升。
(二)存在的問題
1.項目資金管理方面監管制度不健全。
根據《昆明市旅遊產業發展小組關於做好20xx年“旅遊革命”獎勵資金撥付使用的通知》文件規定,加強資金使用的管理和監督,旅遊革命獎補資金的使用昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局負有監督責任,昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局未提供相關專項資金監督制度或監督記錄。
2.預算績效管理有待進一步加強。
一是未建立健全項目資金預算績效運行監控管理制度,對項目預期績效目標實現程度和完成情況缺乏有效的監控和跟蹤管理。
二是項目支出績效自評工作不規範。昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局未嚴格按規定編制項目指標體系,缺乏績效自評得分情況。
(三)改進措施及建議
1.制定或執行相關監督管理制度。
建議昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局制定或執行相關監督管理制度,對旅遊革命獎補資金的使用進行有效監督。
2.進一步加強預算績效管理工作
建議昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局嚴格按《中華人民共和國預算法》、《中共昆明市委昆明市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(昆發〔20xx〕12號)、《昆明市人民政府關於全面推進預算績效管理改革的實施意見》及《昆明市預算績效管理暫行辦法》等文件規定,對預算資金使用情況開展績效自評工作,加強年初預算績效目標編制工作質量,並建立健全部門內部績效運行監控制度,對績效目標完成情況進行有效的跟蹤和監控,提高財政資金的使用效益。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇25
爲了加強財政支出管理,提高資金使用效益,促進資源有效配置,根據《永修縣財政局關於開展20xx年度縣級部門預算項目支出單位績效自評及財政績效評價的通知》(永財績字[20xx]2號)要求,我局成立了項目支出績效評價小組,對我局的城鄉一體化住戶調查經費、一套表平臺直報企業人員補助和第四次全國經濟普查經費,進行了績效支出評價,具體評價情況如下:
一、城鄉一體化住戶調查經費
1.項目概況
城鄉一體化住戶調查是國家統計工作的重大改革舉措之一。是爲了整合住戶調查資源,建立統計指標規範、抽樣科學嚴謹、手段高效便捷、調查紮實可靠、發佈公開透明的住戶調查新體系,準確完整地反映全體居民收入、支出以及家庭就業、消費、住房等情況,客觀揭示城鄉之間、地區之間和不同羣體之間的收入差距及其變化,爲促進城鄉統籌發展和制定民生改善政策提供可靠科學依據。
2.項目資金使用及管理情況
20xx年永修縣財政局在部門預算中,安排我局參與城鄉一體化住戶調查項目經費12萬元,該項目安排的資金支出,全部用於全縣抽中的100戶調查戶記賬補貼。項目預算是根據國家統計局《關於對住戶調查記賬戶補貼發放有關問題的答覆》(財【20xx】58號)文件要求,記賬戶補貼最低標準是每戶每月100元;根據《關於認真做好全市住戶調查樣本輪換工作的通知》要求由地方財政承擔。在項目實施過程中,均由永修縣財政集中支付覈算中心審覈,同時我局還根據相關財務規定,對項目資金實行專款專用,在報賬時,經我局財務負責人、財務分管領導按職權審批後,交由縣國庫集中支付覈算中心審覈支付到抽中鄉鎮統一發放,較好地保護了該項目資金的合理使用,爲完成項目任務提供了經費保障。
3.項目組織實施情況
我縣城鄉一體化住戶調查由我局調查員通過使用ihpps程序對全縣抽中的100戶產生的基礎數據處理統計,這100戶調查戶是國家統計局按照統一的人口普查抽樣框,採用分層次、分階段隨機抽樣的方法抽選調查住宅,確定調查戶。調查戶選定後,要求每戶調查戶按每天實際發生的收入和支出逐筆記錄,做到日清月結,不重不漏。每季度鄉村兩輔助調查員採用問卷的方式,完成每戶的家庭住戶成員及勞動力從業、住房、耐用消費品擁有情況及生產經營投資情況表填報,然後由縣統計局通過加權彙總得出全縣季度人均可支配收入,最後上級部門根據我們的基層數據對其進行評估認定。
4.項目績效自評情況
20xx年我局部門預算經費12萬元,實際開展績效自評項目支出總金額12萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。
5.問題及建議
工作中存在的主要問題:由於抽中的調查戶對調查的認知度不同,加上鄉村輔助調查員沒有工作補貼,所以部分人工作積極性不高,嚴重影響基礎數據質量,給統計調查帶來困難。
建議:爲了全面、準確、及時反映我縣城鄉居民收入、消費及其他生活狀況,我們要充分認識新形勢下住戶調查工作的重要性,加強組織領導,充實人員力量,及時解決工作中存在的困難和問題,希望在20xx年工作中,我縣增設村級調查員工作項目經費。我局將繼續做好預算項目績效管理工作,按上級部門要求認真做好新的預算,保證預算經費合理、高效使用。
二、一套表平臺直報企業人員補助
1.項目概況
企業一套表調查,是通過對企業調查的統一設計和統一佈置,對企業數據的統一採集、統一處理,實現統計數據高度共享的一種統計方法。在調查內容上,涵蓋了政府統計調查的`全部內容。包括單位基本情況、生產經營情況、財務狀況、勞動工資、能源和水消費、固定資產投資、科技統計等方面。
"企業一套表"是指以統計調查對象爲核心,整合現行報表制度,消除不同統計調查制度對同一調查單位的重複佈置和重複統計,充分運用現代信息技術,實現數據採集方式的統一組織管理和統計資源共享的一種新的統計調查制度。其主要特點是:統一設計調查內容、規範設置統計指標、統一管理單位信息和統一佈置網上填報。"企業一套表"是一項重大的統計調查,是提高數據質量、提高統計服務水平、提高統計工作效率和減輕調查對象和基層統計機構負擔的迫切需要,對當前和今後的統計工作都具有十分重要的影響和深遠的意義。
2.項目資金使用及管理情況
20xx年我局參與一套表平臺直報企業人員補助經費爲42.72萬元,該項目安排的資金支出,全部用於全縣企業一套表平臺直報人員補助。
3.項目組織實施情況
該項目根據“企業一套表”平臺企業年報數據,分別由永修縣商務局、永修縣發改委、永修縣工信局、永修縣住建局對所有相關企業進行覈實認定,再給確認後的企業填報人員發放工作補助,項目主要由以上四家單位具體實施。
4.項目績效自評情況
20xx年我局部門預算經費42.72萬元,實際開展績效自評項目支出總金額42.72萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。
5.總結
基層統計力量相對還是比較薄弱,企業數量多、統計專業性強、工作量大,這些都是事實,利用互聯網進行網上直報,這對我們的統計人員就提出了更高的要求,要不斷的提高自身的業務操作水平,熟練掌握現代化的操作工具,作爲縣統計局還應該再進一步進行業務技能的培訓。
三、第四次全國經濟普查經費
1.項目概況
第四次全國經濟普查是一項重大的國情國力調查。我局全面貫徹落實黨的十九大精神,統籌推進“五位一體”總體佈局和協調推進“四個全面”戰略佈局,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,按照“全國統一領導、部門分工協作、地方分級負責、各方共同參與”的原則,統籌協調,優化方式,突出重點,創新手段,認真做好普查的宣傳動員和組織實施工作。我局設立了相應的普查領導小組及其辦公室,加強領導,認真組織我縣的普查實施工作,及時採取措施解決普查工作中遇到的困難和問題。
2.項目資金使用及管理情況
20xx年我局該項目財政預算經費30萬元,全部用於普查相關支出。
3.項目組織實施情況
20xx年永修縣第四次全國經濟普查工作主是數據質量抽查、資料印刷及開發和利用。
4.項目績效自評情況,數量指標方面,全縣調查單位及個體戶數16579個,參與率完成100%。時效指標方面,20xx年全面高效完成指標使用,資金用於辦公費、印刷費、會議費、培訓費、差旅費、設備購置費、勞務費和省市檢查接待費。項目完情況良好,自評得96分。
5.總結
通過普查,完善覆蓋國民經濟各行業的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續維護更新的機制,進一步夯實統計基礎,推進國民經濟覈算改革,推動加快構建現代統計調查體系,爲加強和改善宏觀調控,深化供給側結構性改革,科學制定中長期發展規劃,推進國家治理體系和治理能力現代化,提供科學準確的統計信息支持。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇26
根據上級有關文件精神,我局認真組織對20xx年度校舍維修改造項目工作進行了自評,我局精心組織,統籌安排,狠抓落實,校舍維修改造工程項目順利完成目標任務。現將我縣20xx年度校舍維修改造項目績效自評報告如下:
一、項目建設基本情況
20xx年蕭縣實施校舍維修改造項目184個,投資3777萬元,改造面積121150平方米。本項目的實施完成是鞏固教育扶貧成果的重頭戲、促進教育可持續發展的奠基石,爲推進教育現代化、鞏固義務教育均衡發展成果,奠定了堅實物質基礎。
二、項目建設實施情況
1、項目立項,規劃情況
20xx年底接到各校立項申請後,教體局會同縣財政局,組織相關業務股室工作人員組成項目覈驗小組,深入到申報項目的學校進行全面覈查。本着安全、經濟、實用的原則,在前期摸排、覈查、論證的基礎上,結合上級下達的投資計劃,報請局黨委會研究,制定20xx年度校舍維修改造項目投資計劃。報請縣發改委下達項目建議書和可行性研究報告的批覆,及時辦理項目建設規劃許可證。
2、項目“四制”執行情況
按照皖政辦【20xx】7號文件規定,項目建設嚴格執行“四制”和“五統一”制度,做到“七嚴格”即嚴格招投標程序、嚴格建設標準、嚴格工程驗收程序、嚴格控制合同價款、嚴格資金審計和撥付、嚴格項目建設資料歸檔、嚴格施工工期管理。
3、項目建設管理情況
嚴格工程監管。我局項目辦與縣質監站、建管辦合署辦公,實現了項目報建、關鍵節點驗收的無縫對接,極大地縮減了項目報建、節點驗收的時間。項目學校成立“三人小組”配合監理人員加強施工過程管理,對建設項目實施24小時無縫隙監管。項目辦建立了“三查三單”制度,每次督查後及時下達問題清單、整改清單和責任清單,每月印發一次情況通報,重大問題跟蹤督辦。對違反合同約定的施工企業,我局會同建設行政主管部門及時約談企業法人代表,對拒不整改的企業予以堅決的處理。
嚴格資金管理。制定並嚴格執行《蕭縣政府投資教育項目工程建設施工和竣工驗收階段造價管理辦法》,嚴禁調整變更項目;嚴格賬務處理,實行“三專”管理,即“專戶管理、專賬管理、專人管理”;按合同約定審批、撥付工程進度款,資金支付手續齊全,審批流程規範,無大額支付現象發生,無截留、擠佔、挪用、虛到支出現象。
實行公示制度。對各年度教育民生工程項目建設資金安排、項目單位名稱、建設內容和規模、實施進度等情況進行公示,公開接受社會監督。各項目校,充分利用LED顯示屏、校園廣播、宣傳欄、黑板報、主題班會、家長會等多種形式開展教育民生工程宣傳,提高學生及家長的參與度,讓此項民生工程政策深入民心。
4、項目建設進度。截至20xx年11月底,184個校舍維修改造項目已全部竣工驗收,正在進行決算審計和項目移交工作。項目建設進度超於序時進度。
5、建後管養情況。項目完工後及時組織竣工驗收決算審計和項目移交,及時從在建工程轉入固定資產,積極投入使用。
認真落實項目建後管養制度,嚴格落實《關於建立中小學校舍安全保障長效機制的實施意見》(宿政辦發〔20xx〕20號)文件要求,加強對“教育民生工程”建成項目的使用、管理、維護工作。出臺了《蕭縣中小學校舍管理養護實施細則》等文件,管養工作實現了常態化、規範化,建成項目沒有出現變更用途和閒置浪費現象。
今後我們將進一步強化教育民生工程謀化選擇、標準設計、建後管養和績效管理,不斷推進精準化、精細化、長效化實施,切實增強人民羣衆獲得感。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇27
一、基本情況
(一)項目概況。
根據組織部聘用外聘人員相關文件要求,我局擬按合法程序聘用外聘人員,我局與擬聘請人員所在機構簽定協議。外聘協議符合合同法的有關規定,明確雙方的權利和義務,包括審計目標、內容和職責範圍,工作時限和要求,外聘經費的付款方式和辦法以及違約責任等。
爲保障外聘人員工資和社保經費足額髮放,計劃申請財政資金支付外聘人員經費,保障工作正常開展。用於20xx年編制外聘用人員工資、社保、住房公積金等及公益性崗位人員生育保險、大額醫療統籌、住房公積金費用。20xx年預算金額177.16萬元,實際支出166.49萬元,完成預算93.97%。
(二)項目績效目標。
按有關規定和標準發放外聘人員20xx年工資,併爲其足額繳納社會保險及公積金,保障外聘人員生活水平,科學地對各部門年度重點工作指標、月度工作計劃及員工月度、年度工作績效進行有效評價,實行工效掛鉤,激勵各部門、各位員工持續改進工作績效,建立和完善績效管理機制,提高我局的人員管理能力,確保順利實現單位工作目標。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍。
爲持續改進各位員工工作績效,建立和完善績效管理機制,提高我局的人員管理能力,確保順利實現單位工作目標,開展外聘人員經費項目績效評價。績效評價對象爲我局外聘人員,支持範圍是20xx年外聘人員工資及社會保險等相關費用支出。
(二)績效評價原則、評價方法、評價標準等。
對20xx年外聘人員項目經費的績效評價,根據績效評價的基本原理,堅持公平、公正、公開的原則,對項目進行評價和建議。此次評價選擇成本效益分析法等技術方法對項目進行評價。評價標準採用計劃標準,既以預先指定的目標、計劃、預算、定額等作爲評價標準。
(三)績效評價工作過程。
根據我局人事科對局外聘人員的實際工作考覈情況,在績效評價設計中,對產出、效益、服務對象滿意度等進行了指標設置。其中,產出指標中對中介審覈項目的數量、質量、實效、成本等指標進行了設置,效益指標中對經濟效益和社會效益明確了指標內容,以及其他的具體指標也進行了相應的內容設置。對照績效目標進行分析,並形成績效評價結果。
三、綜合評價情況及評價結論
(一)綜合評價情況。
綜合20xx年度項目支出績效評價情況,基本完成本年度績效指標內容,在項目資金預算績效方面總體上管理使用到位,並節約了預算資金。
(二)評價結論。
20xx年度外聘人員項目預算資金在資金執行及管理方面仍然需要繼續完善並建立長效機制。
四、績效評價指標分析
(一)項目投入情況。
20xx年我局招聘不少於30名外聘人員,項目預算資金爲177.16萬元。
(二)項目過程情況。
我局20xx年招聘35名外聘人員,並進行年度考覈,按規定及時發放工資、繳納社保和公積金。20xx年預算金額177.16萬元,實際支出166.49萬元,完成預算93.97%。
(三)項目產出情況。
20xx年,我局聘用35名外聘人員,保障了機關審計工作正常開展。本年度支付外聘人員費用總計166.49萬元。
年度績效指標分爲產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標。
產出指標下設置了4個二級指標:
數量指標——20xx年,我局聘用不少於30名外聘人員。
質量指標——我局按照相關規定履行聘用程序,合規率100%;外聘人員全部參與年度考覈,並全部達標,完成率100%;我局按標準發放工資、足額繳納社保及公積金,準確率100%。
時效指標——外聘人員到位及時率100%,同時及時發放工資、繳納社保及公積金達到100%。
成本指標——我局嚴格按規定支付外聘人員工資,確保項目資金成本不超過本年度預算。
社會效益指標——經費全部用於通過招聘外聘人員保障局機關正常開展工作的使用,並保證外聘人員享受應有的待遇,受益率達到100%。
服務對象滿意度指標——單位對加入外聘人員參與工作後的滿意度,以及外聘人員滿意度達85%以上。
(四)項目效果情況。
通過聘用外聘人員,整合利用社會資源,擴大社會參與度,有利於推動政府職能轉變,提高公共服務的水平和效率。本年度目標任務基本完成,過程無重大失誤,達到年初設定的績效目標。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)可推廣的經驗及做法。
通過聘用外聘人員,在一定程度上緩解了局機關審計力量不足的矛盾,有利於推動政府職能轉變,提高公共服務的水平和效率。合規對外聘人員進行考覈,提高我局的人員管理能力,並建立和完善管理機制。按標準發放工資、足額繳納社保和公積金保障了外聘人員享受應有的待遇。
(二)存在的問題及原因分析。
外聘人員流動性較大,在一定程度上增加了機關單位人力資源管理的複雜性與難度,同時容易造成審計工作的不連續性,不利於人才的穩定發展。
存在上述問題的原因如下:外聘人員的專業能力與綜合素質相對較低,並且薪資待遇等存在一定差異。
六、有關建議
對編外人員管理制度進行適當改進與調整,根據單位自身的用人需求與發展目標,制定科學合理的外聘人員管理制度,同時對外聘人員的招聘要求、招聘流程及福利待遇等進行明確化規範化制定。
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇28
爲加強和完善政府專項債券項目資金管理,強化項目單位責任意識,提高專項債券資金使用效益,有效防範政府債務風險,根據《財政部關於印發的通知》(財預〔20xx〕155號)、《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》(財預[20xx]61號)、《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》(湘財績[20xx]12號)、《湖南省財政廳關於開展20xx-20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》、《臨澧縣財政局關於開展20xx-20xx臨澧縣專項債項目績效評價的通知》等文件要求,我單位成立了績效評價小組,對我本單位鄉鎮污水處理設施建設項目進行了自評,自評分88分,績效評價結果爲“良”,現將評價情況報告如下:
一、項目資金概況
(一)項目單位基本情況
我公司全稱臨澧縣城市建設投資開發有限公司,成立於20xx年4月,屬縣政府直管的國有獨資公司,註冊資本10485萬元。截至20xx年9月底,公司賬面資產總計31.16億元。公司的主要職能是代表政府進行城建項目的融資、投資;擔任政府投資的城建項目業主;經營城市土地等有形無形資產;受政府委託經營管理國有資產資源等。
(二)項目資金基本情況
1.資金基本性質及涉及範圍
根據臨澧縣發展和改革局《關於臨澧縣鄉鎮污水處理設施建設項目可行性研究報告的批覆》(臨發改投〔20xx〕75號),鄉鎮污水處理設施建設項目總投資17,500.00萬元,其中:工程費用10,762.22萬元、工程建設其他費用2,757.65萬元、設備購置費3,205.32萬元、基本預備費774.81萬元。資金來源爲政府專項債券資金1,400.00萬元和財政資金16,100.00萬元。
2.資金用途及主要內容
臨澧縣鄉鎮污水處理設施建設項目資金用於修梅鎮、佘市橋鎮、太浮鎮、四新崗鎮、停弦渡鎮、刻木山鄉(含九里)、烽火鄉七個鄉鎮的污水處理設施建設。各污水處理設施均採用地埋式一體化生化處理設備爲主體,配套以預處理及後處理工藝以及相關污泥處理處置設施,經過系統處理後的污水達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》GB18918-20xx中的一級A標準。
項目規劃總建築面積964平方米,其中四新崗鎮、停弦渡鎮、烽火鄉污水處理設施每處建築面積爲102平方米,太浮鎮、刻木山鄉(含九里)污水處理設施每處建築面積爲136平方米,修梅鎮、佘市橋鎮污水處理設施每處建築面積193平方米。項目建設期2年。
3.預期收益、償債資金來源
該項目建設期爲20xx年-20xx年,測算運營期爲20xx年-20xx年,根據項目預期收益與融資平衡方案,收益來源主要來源於污水處理收入,測算運營期內項目預計總收入爲6,494.40萬元,預期總成本爲4,173.66萬元,可用於融資平衡的資金爲2,320.74萬元,即爲專項債券償還資金來源,預計該收益(融資平衡資金2,320.74萬元)對債券本息的覆蓋倍數爲1.19倍。
(三)項目資金績效目標
1.項目總體目標
通過鄉鎮污水處理設施建設項目的實施,全縣所有鄉鎮污水處理設施實現全覆蓋,同步實現鄉鎮污水全收集全處理,改善周邊人居環境,提高居民生活質量。
2.項目年度目標
到20xx年底,全縣所有鄉鎮污水處理設施實現全覆蓋,同步實現鄉鎮污水全收集全處理,全面達成省、市既定目標。
①20xx年己開式項目2個(佘市橋鎮、修梅鎮),6月30日前建成並通水試運行。
②20xx年計劃項目5個(四新崗鎮、太浮鎮、停弦渡鎮、刻木山鄉、烽火鄉),9月20日前建成四新崗鎮和停弦渡鎮項目,12月31日前建成太浮鎮、刻木山鄉和烽火鄉項目。
二、項目資金使用及管理情況
(一)資金應到位及實際到位情況
鄉鎮污水處理設施建設項目資金應到5188.62萬元,累計實際到位5188.62萬元。其中專項債券1400萬元,省財政城鄉污水處理一般債3288.62萬元,縣級財政安排政府投資基金500萬元。
(二)資金實際使用情況
鄉鎮污水處理設施建設項目資金截止20xx年9月30日累計支出5188.62萬元,其中主體工程款3290萬元,設備款1000.84萬元,工程建設其他費用897.78萬元。
(三)資金管理情況及分析
項目單位制定了《專項資金管理制度》,明確了資金使用範圍、管理要求及使用流程等。項目資金根據合同約定條款進行支付,有完整的審批程序和手續。
三、項目管理情況
(一)項目制度建設情況。
制訂了《建設項目管理制度》、《採購內部管理控制制度》、《內部控制手冊》等管理制度。制度體系健全、合法合規。
(二)項目組織實施情況。
20xx年7月啓動項目前期工作,先後完成可行性研究、地質勘測、設計等前期工作,20xx年10月通過公開招標方式確定EPC+O總承包單位臨澧縣金達建築有限責任公司、湖南智水環境工程有限公司和湖南省建築科學研究院有限責任公司組成的聯合體中標,臨澧縣金達建築有限責任公司爲聯合體的牽頭單位,20xx年10月24日正式開工建設,總工程分二期建設,採取2+5模式,即先完成修梅鎮、佘市橋鎮建設,後完成剩餘5個鄉鎮建設,於20xx年10月30日完成單位竣工驗收。
(三)項目運營情況
1.項目經營和收益
根據臨政辦發【20xx】15號《臨澧縣鄉鎮污水處理設施運營方案》,鄉鎮污水處理設施實行政府統籌、建管一體、統一管理的運營模式。根據20xx年臨澧縣政府__屆五十二次常務會議精神,全縣污水處理設施由臨澧縣城市建設投資開發有限公司負責“投、建、管、運”一體化建設及運營,縣人民政府授予臨澧縣城市建設投資開發有限公司特許經營權,縣財政以購買服務的方式支付污水處理費。
縣政府向各鄉鎮污水處理設施排放污水、廢水的單位和個人徵收。徵收標準按照《臨發改價費【20xx】2號》文件執行,按照居民不低於0.85元/噸,非居民不低於1.2元/噸標準徵收污水處理費。出臺新政策後,及時按照新政策調整鄉鎮污水處理收費標準。污水處理費屬於政府非稅收入,應全額上繳地方國庫,納入縣財政預算管理,實行專款專用。
爲確保鄉鎮污水處理運營及維護有保障,污水處理運營服務費按設備進水量(設計規模爲2600噸/日)以0.77元/噸基準計取(價格調整按委託運營合同執行),納入縣財政年度預算,預算資金來源爲各鄉鎮包乾落實上繳縣財政的污水處理費;在線監控、第三方檢測費用及設備維修費用納入縣財政年度預算。上述費用由縣財政按覈定的數額按期撥付給縣城市建設投資開發有限公司,站場管護及管網清淤維護由各鄉鎮負責,各鄉鎮人民政府每年要安排一定的維護資金納入鄉鎮財政預算。
2.資產管理情況
臨澧縣城市建設投資開發有限公司按招標文件規定將臨澧縣修梅鎮、佘市橋鎮、太浮鎮、四新崗鎮、停弦渡鎮、刻木山鄉、烽火鄉等7個鄉鎮的污水處理一體化設備的污水處理運營維護委託給湖南智水環境工程有限公司。項目運營服務質量標準:持續穩定達標運行,處理後的出水水質排放執行國家《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-20xx)一級A標準。產權證正在辦理中。
四、債務信息報送與公開情況
鄉鎮污水處理設施建設項目債券由本單位與臨澧縣財政聯合申報,申報方案報請縣政府審定,及時向政府及上級主管機關做好信息上報,截至20xx年9月底,已按規定完成了專項債券存續期信息公開工作。
五、債務風險控制與還本付息情況
本單位已經建立債務風險動態監測機制,債務風險控制有效。
項目債券存續10年期,利息內按年支付,本金到期一次償還,截止20xx年9月30日,累計償還項目債券本金0萬元,財政墊付利息94.08萬元。
六、項目資金績效情況
(一)項目決策情況
1.項目立項情況
湖南省《洞庭湖生態環境專項整治三年行動計劃(20xx-20xx)》(湘政辦發[20xx]83號)和《統籌推進“一湖四水”生態環境綜合整治總體方案(20xx-20xx年)》(湘政辦發[20xx]14號)等關於鄉鎮污水處理設施建設的政策中提出:20xx年前,洞庭湖生態經濟圈建制鎮污水處理設施必須全覆蓋。20xx年6月13日,湖南省委常委會在審定環保督察整改方案時,省委書記要求洞庭湖區域問題都要在20xx年前完成整改。非建制鎮(即鄉)原要求在20xx年前完成的,現在也要求提前至20xx年完成,且包括撤銷了鄉鎮建制的集鎮。
臨澧縣共有七個建制鎮、兩個鄉,均屬於洞庭湖生態經濟圈範圍內。目前,除了新安鎮、合口鎮外,其餘五個鎮、兩個鄉均未建設污水處理設施,雨污合流,直排進入周邊水體,給洞庭湖流域的生態環境帶來了極大的損壞。爲儘快完成污水全覆蓋的任務,切實改善臨澧縣鄉鎮生態環境,做好污水處理工作,項目單位特提出了本項目的建設。
項目立項依據:《洞庭湖生態環境專項整治三年行動計劃(20xx-20xx)》(湘政辦發[20xx]83號)、《統籌推進“一湖四水”生態環境綜合整治總體方案(20xx-20xx年)》(湘政辦發[20xx]14號)、《臨澧縣城總體規劃(20xx-20xx)(20xx年修改)》;臨澧縣發展和改革局《關於臨澧縣鄉鎮污水處理設施建設項目可行性研究報告的批覆》(臨發改審批[20xx]75號)。
項目屬於政府公益性項目,符合專項債券支持領域,編制了《臨澧縣20xx年“兩供兩治”專項債券項目預期收益與融資平衡方案》,同時通過了湖南金州律師事務所合法性審查和中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)湖南分所審計通過。
項目立項依據充分,程序規範,符合專項債券發行條件。
2.項目績效目標情況
根據項目可研報告及批覆文件、設計方案、招投標文件、環評資料及相關文件梳理形成了本項目績效目標。
3.資金投入情況
該項目預算正在財政投資評審中心審覈過程中,尚未通過,預算按工程進度進行安排,預算編制未經科學論證,欠合理,從20xx年1月至20xx年9月底,共撥付財政資金5188.62萬元。
(二)項目過程情況
1.項目資金管理情況
(1)項目資金到位率
鄉鎮污水處理設施建設項目資金,截至20xx年9月底,累計到位5188.62萬元。按進度撥付的資金到位率100%。
(2)預算執行率
項目資金累計己使用5188.62萬元,預算執行率爲100%。
(3)資金使用合規性
根據《財務管理制度》對項目資金進行管理,專賬覈算。單位項目資金覈算準確,審批手續完善,檢查相關記賬憑證,資金使用合規。
(4)還本付息
臨澧縣鄉鎮污水處理設施建設項目申請政府專項債券1,400.00萬元,期限10年,年利率3.36%,分期付息到期還本,截止20xx年9月底累計付息94.08萬元。(財政墊付)
2.組織實施情況
(1)管理制度建全性
臨澧縣城投制訂了《財務管理制度》、《項目管理制度》等管理制度。制度體系健全、合法合規。
(2)制度執行有效性
根據部門《項目管理制度》要求,建設項目實行項目法人制、合同管理制、預決算管理制、招標投標制、工程監理制、竣工驗收制等“六制”管理,“六制”管理執行情況如下:
①項目法人制。臨澧縣城投爲項目法人,對項目的前期工作、建設實施、資金管理等全過程負責,落實法人主體和實施管理責任。取得項目《建設工程規劃許可證》和《建設工程施工許可證》,項目法人制有效落實。
②合同管理制。項目工程、勘察、設計、監理等各項業務均己按要求籤訂業務合同,合同條款規範完整,但執行存在拖延情況。
③預決算管理制。項目各項實施內容正在通過臨澧縣財政局投資評審中心進行預算評審中,送審工作滯後。
④招標投標制。項目於20xx年10月通過公開招標的方式確定EPC+O總承包單位,臨澧縣金達建築有限責任公司、湖南智水環境工程有限公司和湖南省建築科學研究院有限責任公司組成的聯合體中標,臨澧縣金達建築有限責任公司爲聯合體的牽頭單位,20xx年10月簽訂總承包合同,招投標程序有效執行。
⑤工程監理制。本項目通過公開招標選取常德德誠建設監理有限公司爲項目提供工程監理服務,監理期限覆蓋工程施工全過程。建設方每月組織施工方、監理方共同召開工程例會,協調解決施工過程中各項問題,施工過程監督管理有效執行,但監理日誌未全程登記存在缺陷。
⑥竣工驗收制。
各單位工程完工後,由項目建設單位、施工單位、設計單位、監理單位共同驗收並形成單位工程質量驗收記錄。20xx年9月4個鄉鎮、20xx年10月3個鄉鎮進行了單位工程質量驗收。
⑦檔案管理情況。監理日誌、施工日誌等資料不齊全。
3.風險控制情況
該項目沒有發生重大債務違約事件、重大安全事故、重大違法違規事件、因債務引起的重大羣體性的事件等情況。
(三)項目產出情況
1.產出數量
(1)建設完成率。根據項目資料統計,己完成建設總建築面積爲964平方米,其中烽火鄉、刻木山鄉、佘市橋鎮、四新崗鎮、太浮鎮、停弦渡鎮、修梅鎮各一座鄉鎮污水處理設施。建設完成率100%。
2.產出質量
(1)施工安全率。通過與建設方施工方座談、查閱資料及問卷調查瞭解到,項目施工期間安全保護措施到位,安全事故“零”發生。建築安全率100%。
(2)竣工驗收合格率。根據驗收結論及現場巡查情況,工程質量驗收結論爲合格。竣工驗收合格率100%。
(3)運營規範率。根據現場巡查情況,各鄉鎮污水處理設施規範運營。運營規範率100%。。
3.產出時效
(1)項目按計劃開工及時率。該工程按計劃開工,產出時效達標。
(2)工程按期完成及時率。該項目2個鄉鎮(停弦渡鎮和四新崗鎮)未按計劃完工,產出時效不達標。
(3)工程款支付及時率。通過查閱項目資料,工程款按合同規定支付,工程款支付及時率100%,達標。
4.產出成本
根據提供資料,工程項目成本支出合規,未超預算。
(四)項目效益情況
1.社會效益
完善臨澧縣各鄉鎮的基礎設施建設,改善流域內惡劣的水體環境,提升人民羣衆的生活環境質量,促進社會安定。
2.經濟效益
根據現行的污水處理收費制度,增加污水處理收益。目標己完成。
3.生態效益
本項目的實施,將改善區域內的環境質量,減少污水對土壤及水質的影響,可以有效促進當地農業的發展。目標己完成。
4.可持續性
通過此次項目建設,完善了臨澧縣各鄉鎮的基礎設施建設,改善人民羣衆的生活環境質量,推動了臨澧縣農業、經濟可持續發展。
5.滿意度
據調查問卷彙總統計,社會公衆滿意率99.79%。目標己完成。
七、存在的問題及原因分析
(一)項目檔案資料管理欠規範
項目施工日誌、監理日誌登記不規範不齊全。部分項目檔案資料內容不齊全,歸檔欠及時。
(二)項目工期延期
臨澧縣鄉鎮污水處理設施建設項目,其中2個鄉鎮(四新崗鎮和停弦渡鎮)的污水處理設施項目,於20xx年10月30日完工,工期較計劃延期40天。
八、有關建議
(一)嚴格執行規章制度,提高項目產出
建議項目單位加強項目資料管理,規範項目檔案管理,建議設專人負責項目資料收集整理歸檔工作。
(二)加強項目管理,保障項目按時完工
九、其他需要說明的問題
無
預防控制重大疾病項目績效自評報告 篇29
一、項目基本情況
(一)項目背景
爲進一步提高城鄉社區建設省級獎補資金使用效益,推進預算績效管理邁上新臺階,20xx年4至5月,省民政廳基層政權建設和社區治理處對20xx年度城鄉社區建設省級獎補資金項目績效進行了自評,該項目基本達到了任務要求和績效目標。
(二)項目目標
進一步貫徹落實黨的十九屆四中全會精神,加強和創新城鄉社區治理,完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公衆參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體。20xx年實施本項目主要完成:一是推進鄉鎮政府服務能力建設。指導全省第一批鄉鎮政府服務能力建設示範點開展示範建設,包括6個示範縣(市、區)、81個示範鄉鎮。二是加強基層羣衆民主自治建設,堅持和完善基層羣衆自治制度。對全省第二批城鄉社區協商示範縣(市、區)、示範鄉鎮(街道)、示範村(社區)進行命名。三是指導推進農村社區建設試點工作。進一步完善農村社區治理機制,深化美麗鄉村建設,提高農村居民生活水平。20xx年度10個省級試點縣(市、區)完成試點任務。
(三)主要內容及預算支出情況
對10個省級農村社區建設試點縣(市、區)進行獎補,每個49萬元,合計490萬元;對全省第二批城鄉社區協商示範點建設示範縣(市、區)進行獎補,每個20萬元,合計200萬元;對全省第一批鄉鎮政府服務能力建設示範點進行獎補,示範縣(市、區),每個50萬元,計300萬元,示範鄉鎮,每個10萬元,計810萬元,總計1110萬元,總共1800萬元。項目資金直接下達到市縣,已全部撥付到位,截止20xx年5月底,已使用1691.2萬元,108.8萬元未使用,主要原因是部分工程暫未驗收,尾款未付。
二、績效評價情況及評價結論
(一)評價範圍和目的
該項目績效評價包括使用項目資金的市、縣(市、區)、鄉鎮(街道)、村(社區)等相關單位和部門。目的是爲了進一步提高城鄉社區建設省級獎補資金使用效益,推進預算績效管理邁上新臺階。
(二)評價指標體系
包括3個一級指標:產出指標(60分)、效益指標(20分)、滿意度指標(10分)以及項目執行率10分。產出指標包含4個二級指標:數量指標(40分)、質量指標(10分)、時效指標(5分)、成本指標(5分)。數量指標包含鄉鎮政府服務能力建設示範點數目、省級農村社區建設試點縣(市、區)數目和第二批城鄉社區協商示範縣(市、區)數目3個三級指標,分別佔20分、10分、10分;質量指標的三級指標爲達成文件或標準,10分;時效指標的三級指標爲是否按年度完成,5分;成本指標的三級指標爲是否超成本,5分。效益指標包含2個二級指標:社會效益指標(10分)、可持續影響指標(10分)。社會效益指標的三級指標爲是否有利於提升城鄉社區治理治理,10分;可持續影響指標的三級指標爲是否持續影響推進城鄉社區治理,10分。滿意度指標的二、三級指標分別是服務對象滿意度指標、羣衆滿意度,10分。
(三)評價方法及實施
項目實施過程中,省民政廳定期對市縣資金的撥付情況、使用情況進行督導,保證資金的使用效率和準確率。20xx年4至5月,採取自下而上的方法對該項目資金使用情況進行了自評。
(四)評價結論
在省財政廳的幫助指導下,以及省民政廳規劃財務處和基層政權建設和社區治理處的共同努力下,20xx年順利完成了城鄉社區建設省級獎補資金項目的`任務要求和績效目標,績效得分95.4分。
三、績效評價指標完成情況
(一)產出指標分析
總分60分,得56分。其中,數量指標,得40分。10個省級農村社區建設試點縣(市、區)完成試點任務;10個城鄉社區協商示範縣(市、區)、12個示範鄉鎮(街道)、146個示範村(社區)完成示範點建設,全省第一批鄉鎮政府服務能力建設87個示範點完成示範建設。質量指標,基本達標,得6分,扣分主要原因是相關試點示範建設的標準可進一步提高。時效指標,得5分,按年度完成。成本指標,得5分,未超成本。
(二)效益指標分析
總分20分,得20分。社會效益指標,得10分,該項目實施有利於提升城鄉社區治理水平。可持續影響指標,得10分,該項目實施,可以持續推進城鄉社區治理水平提升。
(三)滿意度指標分析
總分10分,得10分。羣衆滿意度爲96%,超過90%。
項目執行率,94%,得分9.4分。
四、發現的主要問題及原因
一是績效目標的量化存在一定難度。城鄉社區建設獎補資金,是爲了促進和加強城鄉社區建設,所能達到的目標往往都是一些效果方面的軟指標,不適合用數量等硬指標進行具體量化。
二是對資金的使用管理存在難度。城鄉社區建設獎補資金按因素進行分配,但實際使用由各市縣具體把握,並且按要求可作爲扶貧資金進行統籌,導致出現資金使用與分配因素不相一致的現象,增加了項目績效的管理難度。
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