基本藥物補助項目績效自評報告(精選28篇)

基本藥物補助項目績效自評報告 篇1

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。

  嶽塘區衛生健康局下轄1個鄉鎮衛生院,8個街道社區衛生服務中心,村衛生室54個,全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。

  (二)項目績效目標

  到20xx年,全面實施規範的、覆蓋城鄉的國家基本藥物制度,努力轉變“以藥補醫”機制,切實減少醫療機構的藥品收入的比例,基層醫療機構的基藥佔比將達到70%,減少羣衆用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數人口的需求,保證數量和劑型足夠供應。規範藥物使用、生產流通,確保藥物安全有效,在提高臨牀用藥的性價比和臨牀給藥率的同時,逐步規範醫務人員的開藥行爲,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導羣衆形成合理科學的用藥習慣,從而提高羣衆健康素質。

  (三)項目實施情況

  項目資金到位情況:20xx年度我區基層醫機構(不含高新)實施基本藥物制度中央補助資金131.52萬元、省級補助96.1萬元、市級補助95.49萬元,村衛生室(不含高新)實施基本藥物制度補助中央補助8.37萬元、省級補助4.92萬元、市級補助33.6萬元。20xx年年內中央、省、市補助資金均已撥付到。

  項目資金使用、管理情況:根據《20xx年度湘潭市嶽塘區基層醫療衛生機構(含村衛生室)實施基本藥物制度考覈獎補方案》及基層醫療機構實際考覈情況上半年撥付基層醫療機構金額374.013萬元(基本藥物零差率銷售補助不含昭山、高新),下半年基藥補助資金正在覈算中,預計年後撥付到位。

  二、績效評價工作情況

  (一) 績效評價目的 。

  基層醫療機構和村衛生室實施基本藥物制度後的減收部分進行了合理的補償,保證醫務人員和村醫合理收入不降低,確保基層醫療機構正常運行,基本滿足基層醫療羣衆的基本醫療服務需求。

  (二)績效評價工作過程

  (1)前期準備:根據有關文件精神要求,《湘潭市嶽塘區衛生健康局 湘潭市嶽塘區財政局關於印發20xx年度湘潭市嶽塘區基層醫療機構(含村衛生室)實施基本藥物制度績效評價方案》(嶽衛聯發〔20xx〕26號)文件開展20xx年度基本藥物制度補助項目績效考覈工作。

  (2)組織實施:成立基本藥物績效評價組於20xx年11月22日—11月26日對嶽塘區基層醫療衛生機構、村衛生室實施基本藥物制度情況進行了現場評價,共檢查社區衛生服務中心8家、鄉鎮衛生院1家,隨機抽查村衛生室8家。

  (3)分析評價:通過績效考覈,各基層醫療衛生機構進一步提高了對基本藥物制度的重視程度,建立了基本藥物採購、儲存、使用管理相關制度;注重藥品質量管理,相關專業技術人員加強對藥品購進、儲存、養護等基本藥品管理知識的學習;按要求配備使用基本藥物和非基本藥物,所有藥品(不含中藥飲片)執行零差率銷售;編制採購計劃,安排專人負責網上藥品採購工作;對藥品進行出入庫登記並分類、妥善存放;加強基本藥物合理使用管理;通過多種方式對基本藥物制度及合理用藥進行宣傳,不斷提高公衆獲得感和滿意度。

  三、項目績效情況分析

  1、(1)項目成本(預算)控制情況:項目的支出符合年初制定的預算目標,預算完成率100%。

  (2)項目成本(預算)節約情況:在資金管理方面做到專款專用,嚴格控制專項資金的支出合法、合規使用,無節流、擠佔、濫用情況。

  2 、項目效率性分析

  (1)項目實施進度:該項目是按照工作的需求逐步進行,到20xx年年底,項目支出執行進度爲100%。

  (2)項目完成質量:按照上級衛健部門和政府的要求履行職責,較好的完成衛生服務工作。

  3、項目效益性分析

  1.區直(屬)社區衛生服務中心、村衛生室在湖南省醫藥採購平臺進行採購,並實行零差銷售,執行率達100%。

  2.基本藥物配備使用金額佔比不低於本單位年度要求採購總金額的70%,20xx年度基本藥物年度配備率達76.96%。

  3.全區基層醫療機構50種補充議價藥品金額不超過本單位網採總金額的8%,20xx年度實際佔比度未0.04%。

  三、存在的問題

  部分帶量採購藥品申請使用量與實際配送量不符,不能滿足臨牀需求。

  四、有關建議

  請求上級協調,維持醫藥配送鏈貨源穩定。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇2

  一、績效目標分解下達情況

  (一)基本藥物制度補助中央財政和省級財政補助資金預算情況。20xx年度,中央財政和省級財政安排基層醫療衛生機構(含村衛生室)實施基本藥物制度補助資金126552.98萬元,其中:中央財政轉移支付補助資金81670萬元、省級財政補助資金44882.98萬元,涉及全省21個市(州)的183個縣(區、市)。

  中央財政和省級財政補助資金均採取因素分配法,按照常駐人口數和村衛生室個數進行資金分配並下達。主要考慮兩個因素:一是對基層醫療衛生機構實施基本藥物制度的補助資金,按《四川省基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度經費補償方案的通知》(川財社〔20xx〕15號),中央財政以“以獎代補”的方式進行補助。地方財政按省、市、縣三級負擔,省級按常住總人口平均每人每年2元標準補助,市級按常住總人口每人每年1-3元標準補助,縣級按服務人口每人每年不少於3元標準補助。二是對村衛生室實施基本藥物制度的補助資金,按財政廳、省醫改辦、衛生廳《關於下達村衛生室實施基本藥物制度中央專項補助資金的通知》(川財社〔20xx〕178號)規定:中央財政補助資金按照全省農業人口數和村衛生室個數各佔50%的比例進行計算。省級財政對村衛生室的.補助政策,根據《四川省財政廳關於進一步提高農村衛生室財政補助標準的通知》(川財社〔20xx〕170號)精神,從20xx年起,省級財政對村衛生室補助從原來的3000元提高到4500元(高海拔地區仍執行1萬元標準),並按各地實有村衛生室個數計算補助資金。市縣補助標準從20xx元提高到2500元,按實有村衛生室個數計算補助資金。

  (二)績效目標情況。

  一是鞏固基本藥物制度改革成果。政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室全覆蓋實施基本藥物制度,並實行零差率銷售。鼓勵非政府辦基層醫療衛生機構實施基本藥物制度。

  二是規範藥品集中採購與供應。加強藥品供應監管,督促藥品生產經營企業及時、足量供應藥品,滿足基層醫療衛生機構臨牀用藥需求。實行基層醫療衛生機構藥械採購積分考覈管理,堅持通報約談制度,支持其優先使用基本藥物。嚴格執行企業不良記錄管理制度和商業賄賂不良記錄,依法規範藥械採購行爲。

  三是加強基本藥物制度落實情況監管。將基本藥物制度執行情況納入綜合督查範圍,強化政策落實到位。在此基礎上,充分發揮各級衛生計生監督執法機構的監管作用,按照《基層醫療衛生機構基本藥物現場檢查指引》要求,將基本藥物監管納入各級衛生計生監督執法機構日常檢查中,全年檢查覆蓋所有基層醫療衛生機構。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況。截至20xx年底,中央財政和省級財政對基層醫療衛生機構和村衛生室實施基本藥物制度補助資金已全部在規定時間內下達到市(州)及擴權縣。具體下撥情況見下表

  2.項目資金執行情況。截至20xx年底,中央財政和省級財政對基層醫療衛生機構和村衛生室實施基本藥物制度補助資金已全部下達到市(州)及擴權縣。從實施情況看,該項目對基層醫療機構和村衛生室實施基本藥物制度後的減收部分進行了合理補償,保證醫務人員和村醫的合理收入不降低,確保基層醫療機構的正常運行,基本滿足基層羣衆的基本醫療衛生服務需求。截至20xx年3月底,基本藥物制度中央財政補助資金已支出78195.66萬元,執行率爲95.75%。

  3.項目資金管理情況。各地均按照《中央和省級財政基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度補助資金管理辦法》(川財社〔20xx〕5號)要求進行資金管理,財務管理嚴格、覈算規範、支出合理、制度健全,能很好地撥付、使用好各級基本藥物補助專項資金,未發現違規違法行爲

  (二)績效目標目標完成情況分析。

  1.產出指標完成情況分析。

  (1)績效目標完成任務量。

  我省自20xx年開始執行國家基本藥物制度,通過不斷完善基本藥物制度運行機制,進一步規範用藥行爲,基本藥物使用率不斷提升,醫藥改革成效初步顯現。

  一是鞏固基本藥物制度實施成果。全省183個縣(市、區)所有政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室全部實施基本藥物制度。鼓勵非政府辦基層醫療衛生機構、等級醫療機構實施基本藥物制度,到20xx年底實施基本藥物制度的二級醫療機構使用基本藥物比例達52.34%,三級醫療機構基本達到35%。基本藥物制度實施範圍目標基本實現。

  二是基層醫療衛生機構服務能力提升。基層醫療機構牀位數和診療人次逐年增加。到20xx年底,全省基層醫療衛生機構牀位數13.94萬張,較去年增加0.74萬張;平均每個基層醫療衛生機構牀位29.28張,較去年增加1.61張。鄉鎮衛生院總診療9710.86萬人次,較去年增加3.54%,社區衛生服務中心(站)2616.12萬人次,較去年增加10.89%。

  (2)績效目標完成質量。

  20xx年,全省各地認真落實基本藥物制度各項政策,進一步鞏固政府辦基層醫療衛生機構和村衛生室全覆蓋實施基本藥物制度的成果。全省政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室實施基本藥物制度,按照規定比例配備使用基本藥物並執行零差率銷售,藥品採購貨款執行以縣爲單位的集中支付。

  (3)績效目標完成進度。

  按照年度工作任務,全省紮實推進國家基本藥物制度實施工作,截至20xx年底,基本藥物制度各項目標任務和政策要求均落實到位,全省基層醫療衛生機構運轉總體正常。

  2.效益指標完成情況分析。

  (1)基層醫療衛生機構醫藥費用下降。

  20xx年,社區衛生服務中心次均門診費用86.60元,與上年相比,增幅有所下降;社區衛生服務中心門診藥費佔門診費用的52.66%,與上年相比下降5.05個百分點。

  鄉鎮衛生院次均門診費用54.77元,與上年相比,可比價格上漲1.15%;鄉鎮衛生院門診藥費佔門診費用的49.06%,較去年下降0.8個百分點,住院藥費佔住院費用的43.31%,較去年相比下降1.39個百分點。

  (2)基層醫療衛生機構診療服務能力提升。

  20xx年基層醫療衛生機構門(急)診療量同比增長3.46%;出院人數同比增長9.97%,基層醫療衛生機構在醫療衛生服務體系中的“網底”功能得到一定強化。村級衛生機構總診療人次數減少,應進一步加強引導和管理。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  隨着分級診療等醫改重大政策的持續推進,我省基層醫療衛生機構也面臨一些問題,主要表現在:基層醫療衛生機構與等級醫院在規模、功能、業務量等方面差異較大,導致等級醫院用藥選擇目錄較基層醫療衛生機構差異明顯,上下級目錄還不能充分、有效銜接。加之,羣衆普遍存在追隨優質醫療資源、趨高就醫、高預期就診的觀念,患者用藥習慣受上級醫院影響很大,基層用藥目錄一定程度上影響了病人下轉和下沉,尤其是集中表現在高血壓、糖尿病等最常見慢病患者身上。

  改進措施:嚴格執行國家基本藥物目錄,加強基層醫療機構基本藥物使用監測,督促其落實基本藥物採購使用最低佔比,強化優先使用基本藥物的意識,提高基層安全用藥水平,切實發揮基層在衛生健康體系中的網底作用。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇3

  一、項目概況

  (一)項目基本性質、用途和主要內容

  基本性質:保障公路建設項目的實施、保障公路水路規劃報告、專題研究報告、可行性研究報告、勘查設計成果、環境影響評價報告、概預算審覈報告和招標代理服務等。

  主要用途爲2方面:

  1.完善我省公路網結構

  支持公路建設24個項目,其中:文城至銅鼓嶺、S302黃屯、S336瓊中營根至中平、省道S317金馬大道金江至大豐互通改建、省道S308美洋線儋州互通至洋浦、白馬井至春蘭公路改建工程、紅旗至舊州公路改建工程、省道S516利國互通至球港公路新建、G98環島高速公路大坡互通改建、G9811中線高速瓊中互通改造;G9811中線高速水潮互通及連接線公路;G9813萬洋高速南豐互通;G9813萬洋高速王五互通及連接線、瓊中至樂東公路、萬寧至洋浦公路、文昌市昌灑至鋪前濱海旅遊公路、五指山至保亭至海棠灣高速公路、S203鋪文線鋪前至宋氏祖居段改建、海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安瓊海段)、省道323海口港馬村港區南二環路延長線、省道S215長征至英州公路新改建、省道S345坡新線改建、瓊海港下至潭門濱海旅遊、G540毛九線公路改建。

  2.用於公路水路規劃報告、專題研究報告、可行性研究報告、勘查設計成果、環境影響評價報告和招標代理服務

  20xx年,廳機關各處室在“公路建設”支出的主要爲:一是編制《海南省綜合運輸服務“十四五”發展規劃》、《海南省交通運輸信息化“十四五”發展規劃》、《海南省”十四五“公路發展規劃》和《海南省”十四五“水路發展規劃》、《海南省“十四五”公路水路交通運輸規劃發展綱要》、《瓊州海峽高鐵過海及新海片區綜合交通運輸規劃》、《瓊州海峽客運滾裝港口佈局規劃方案》、《瓊州海峽高鐵過海及新海片區綜合交通運輸規劃》、《海南現代航運服務業發展規劃》、《海南遊艇管理政策創新研究》、《海南遊艇管理政策創新研究》、《海南省遊艇產業發展規劃研究》、《海南港航國際一流營商環境研究》、《瓊州海峽滾裝運輸客貨分離和調峯措施研究項》等14個公路水路規劃編制和課題研究。

  二是編制海口港馬村港區規劃局部調整環境影響評價。

  三是七坊至金波等27個項目勘察設計尾款。

  四是海榆東線蓬萊至嘉積段和陵水至田獨段公路改建工程項目、海榆中線永興至楓木段改建工程跟蹤審計及竣工決算;132旅赤嶺靶場道路、細水鄉什席至番打國防公路改建項目等財務審計。

  五是完成瓊州海峽客滾運輸航道安全評估及拓寬方案專題研究、海口港馬村港區規劃局部調整環境影響評價2個招標代理服務。

  (二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

  1.預期總體目標和階段性目標

  (1)項目的總體目標

  形成公路水路規劃報告、專題研究報告、可行性研究報告、勘查設計成果、環境影響評價報告、概預算審覈報告和招標代理服務,紮實推進項目建設,確保完成年度項目建設前期及後期收尾工作。

  (2)本項目階段性目標

  根據公路建設項目實際情況以及績效自評表制定瞭如下績效目標:

  略

  二、資金使用管理情況

  (一)項目資金執行情況分析

  項目初始預算爲8,259.4萬元,實際到位資金8,259.4萬元,資金到位率100%。項目資金使用8,259.4萬元,資金使用率100%。

  主要支出構成:工程款7073.11萬元、項目諮詢、規劃編制、招標代理、審計費等11,86.29萬元。

  (二)項目資金管理情況

  省交通運輸廳嚴格按照有關規定使用資金,做到專款專用。根據項目實施進度撥款、使用資金。按省財政廳會計覈算站要求,嚴格履行規定的審批程序和完善的手續,接受省財政廳、省審計廳、省紀律監委駐廳派出組等機構對資金送的跟蹤監督檢查,確保資金使用安全和高效。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況分析

  20xx年工程項目主要開展項目的前期及後期建設工作,規劃處根據相關採購規定進行服務類項目採購,廳機關業務處和財務處對資金支出共同監管,確保資金使用合理、安全。

  (二)項目管理情況分析

  通過加強項目過程管理,確保工程順利實現目標任務。

  一是不斷健全管理制度,進一步完善工程項目質量、安全管理體系;

  二是加強對現場工程試驗檢測監控,強化日常監督檢查;

  三是定期召開工作例會,加強項目質量安全動態監管;

  四是通過組織召開現場觀摩會和交流活動,進一步發揮示範引領、弘揚工匠精神;

  五是對工程實行質量“零容忍”、堅決對不合格工程進行返工處理;

  六是有針對的開展安全教育培訓和各類應急救援演練,強化現場安全生產管理。

  同時,加強項目統籌管理,提高資金使用效益,堅持工作實施進度申請撥付資金,每季度召開會議,仔細分析項目支出慢的原因,採取有效措施,確保資金按時支出,預算執行率按序時進度和年度預期目標。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成分析。

  1.項目的經濟性分析

  (1)項目成本(預算)控制情況

  省交通運輸廳爲保障加快預算執行進度的同時,嚴肅財務支出紀律,加強支出管理,嚴格按照程序辦理撥款手續,嚴禁違規開支和年底“突擊花錢”,切實提高了預算資金使用效益。

  (2)項目成本(預算)節約情況

  在項目經費使用上,遵循按合同付款的原則,突出過程控制,增強預算執行力,堅決壓縮無效支出,厲行節約,反對浪費,使項目實際成本控制在合同可控範圍內,達到項目預期降低成本的目的。

  2.項目的效率性分析

  (1)20xx年項目執行情況良好,基本保障廳機關年度工作任務。

  (2)項目完成質量:項目年度指標值和全年實際值一致,較好的完成了預期目標。

  3.項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度:

  根據設立的績效目標,較好的完成了任務,分別爲:

  一是支持了公路建設24個項的前期工作及收尾等工作,如文城至銅鼓嶺、S336瓊中營根至中平、省道S317金馬大道金江至大豐互通改建、省道S308美洋線儋州互通至洋浦、白馬井至春蘭公路改建等工程項目;

  二是完成了14個公路水路的規劃編制和課題研究;

  三是編制了海口港馬村港去規劃局部調整環境影響評價;

  四是完成了七坊至金波等27個項目勘察設計尾款;

  五是海榆東線蓬萊至嘉積段和陵水至田獨段公路改建工程項目、海榆中線永興至楓木段改建工程跟蹤審計及竣工決算;132旅赤嶺靶場道路、細水鄉什席至番打國防公路改建等項目財務審計;

  六是完成瓊州海峽客滾運輸航道安全評估及拓寬方案專題研究、海口港馬村港區規劃局部調整環境影響評價的2個招標代理服務。

  (2)項目實施對經濟和社會的影響:

  項目內容符合我省交通運輸系統建設需求,建設工程前期工作隊我省交通運輸系統建設有較大的的促進作用,建設規劃對我省交通運輸系統發展有較好的指導作用。20xx年公路建設支出了8,259.4萬元,項目的實施,間接的促進了社會綜合效益。

  4.項目的可持續性分析

  公路建設項目是省交通運輸廳每個預算年度必須設立的項目,爲確保我省交通規劃、專題研究和公路水路項目前期工作可持續發展提供了保障。

  (二)項目績效目標未完成原因分析

  20xx年項目績效目標已完成。

  五、其他需要說明的問題

  後續工作計劃:

  加強本年度委託業務項目的收尾工作,及時完成項目成果的驗收。

  主要經驗及做法、存在問題和建議

  一是統一思想、提高認識。高度重視預算執行工作,經常研究預算執行慢的原因,及時調整無法支出的項目預算指標。

  二是規範資金使用,不斷規範局內部預算撥付審批,嚴格按照程序和規定辦理撥款和結算報銷。

  三是定期通報,加強監督。對預算執行緩慢的單位和部門進行通報,必要時有分管廳領導對主要負責人約談。

  四是規範項目資金撥付手續,強化項目資金監管,不定期進行財務專項檢查,確保資金安全。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效評價結果的應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。我們將加強績效自評結果分析,合理應用績效評價結果,將績效自評情況報相關市縣政府或項目業主單位上級單位。我們將績效評價結果作爲預算安排和政策調整的重要參考依據,督促資金使用單位對績效自評發現問題進行認真整改,並要求及時報整改落實情況。我們將績效評價結果按規定在部門門戶網站或單位網站公開,接受社會監督。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇4

  一、項目基本情況

  持續深化商事制度改革,營造市場寬鬆營商環境。繼續推進“證照分離”改革,統籌推進“證照分離”和“多證合一”改革,推動“照後減證”,着力解決“准入不準營”問題,深化推進全市證照整合,全面實施分類監管;持續深化壓縮企業開辦時間,做好“企業開辦全程網上辦”改革工作,推進開辦企業‘一窗通’服務平臺、持續深化壓縮企業開辦時間和推進企業註銷便利化等各項改革工作的實施,落實好各項行政許可、審批工作,市場主體對營商環境的滿意度明顯提升。

  營造公平有序的市場競爭環境。堅持放管結合,加強事中事後監管,規範企業生產經營行爲,維護公平競爭,維護市場秩序,改善市場主體經營發展環境。一是加強重點領域市場監管。加強網絡市場監管,堅持依法依規監管、智慧監管、綜合監管和協同監管,嚴厲打擊網絡市場突出問題;加強廣告監管,加強指導廣告業發展,強化廣告導向監管,聚焦重點領域,推進互聯網廣告整治,組織指導“三品一械”廣告審查,配合抓好互聯網金融風險專項整治、非法集資廣告排查、綜治維穩等工作;加強藥品醫療器械及化妝品監管,抓好藥品醫療器械專項整治、飛行檢查、監督抽驗、不良反應監測工作,加強非特殊用途化妝品備案後監管;認真開展各項市場專項整治,加強旅遊市場監管整治,維護旅遊市場秩序,繼續推進“雲油利劍”成品油專項治理行動,深入開展農資打假專項治理,切實保障農業生產;規範商品交易市場主體經營行爲,積極推進市場誠信體系建設,加強合同監管,加大打擊合同欺詐力度,強化經紀人監管,加強對中介服務機構的監督管理,規範收費服務行爲;二是強化競爭執法力度。嚴格價格監管,對價格違法行爲依法嚴肅處理,嚴厲打擊不正當競爭行爲,組織開展教育、醫療、旅遊等行業商業賄賂違法行爲專項整治,強化直銷監管,持續保持打擊傳銷的高壓態勢;三是強化知識產權保護運行。深入實施知識產權強企強縣工程,圍繞“三張牌”,實施知識產權“提高質量、創建品牌、擴大影響”行動,加大知識產權保護和綜合監管力度,推進商標戰略,深入挖掘地理標誌資源,加快推動地理標誌和生態原產地保護產品申報工作,規範商標使用行爲,加強商標保護和服務能力,提升商標品牌管理運用能力,優化品牌發展環境,促進全市品牌經濟穩步快速發展。

  營造安全放心的市場消費環境。加強消費者權益保護工作,充分發揮12315投訴舉報平臺職能作用,健全消費爭議處理機制,大力推進“誠信經營放心消費”創建工作,充分發揮消協組織作用,強化旅遊購物、誠信經營、消費投訴等環節協作聯動機制建設。積極服務“一部手機遊雲南”工作;加強假冒僞劣重點領域治理,開展打擊假冒僞劣綜合執法行動。

  創新市場監管機制,提升綜合監管能力。持續推進信用信息歸集公示工作,督促市場主體年報信息公示,完善市場主體監管信息、公示信息、聯合懲戒工作機制,全面推進“雙隨機、一公開”監管工作,監管能力顯著提升,社會信用體系建設取得初步成效;全力推進“保山市場主體信用監管平臺”應用,建立信用修復機制和市場主體強制退出機制,實施市場主體信用風險分類管理;加強市場監管機制建設,強化市場監管法制建設。

  二、項目績效自評工作開展情況

  1.前期準備

  一是建立和完善自評工作的組織機構,按照行政事業單位內部控制規範化工作要求,成立了保山市市場監督管理局內部控制工作領導小組,下設工作小組。明確分管財務的局領導牽頭組織開展自評工作,財務科牽頭組織實施自評工作;二是及時召開領導小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責和工作步驟,確保自評工作按期、保質完成。

  2.組織實施

  一是及時召開績效評價培訓會議,明確專門人員負責具體工作。二是是及時組織內部業務科室應積極配合做好自評的有關工作。三是根據已設定的績效目標,認真總結20xx年市場監管各項任務完成情況,按時完成項目績效自評報告和整體評價報告。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  市財政根據20xx年度部門預算下達了市場綜合監管補助經費120萬元。

  2.項目資金執行情況。

  項目資金使用依據相關的管理制度規定。項目資金使用,符合《會計法》、《預算法》等國家財經法規和單位財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。資金的撥付有完整的審批程序和手續。項目資金支付嚴格執行預算執行進度要求。

  3.項目資金管理情況。

  專款專用,嚴格控制項目資金開支標準,項目經費納入單位財務統一管理,將會議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴格控制在合理範圍內,本着節約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經費,杜絕經費支出隨意性。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況100%。

  2.效益指標完成情況100%。

  3.滿意度指標完成情況100%。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  由於市場監管局新組建成立,工作職能職責整合,相關人員配備不足,相關制度建設與執行還有待進一步完善和加強。下一步,保山市市場監督管理局將着力從以下3個方面不斷推進部門預算管理及績效評價工作。一是積極向上級部門和財政部門彙報,爭取資金支持,加強對重點工作和監管領域的集中統籌能力,不斷提升資金使用效益;二是加強學習與政策研究,努力提升部門預算編制的前瞻性;三是繼續加大行政成本控制,四是積極爭取財政資金支持,加大培育力度,不斷增強市場監管隊伍的履職能力。

  五、績效自評結果

  20xx年度市場綜合監管補助經費項目績效評價自評分96分,等級爲“優”。

  六、結果公開情況和應用打算

  績效評價結果按照相關規定和要求,及時在單位門戶網站上公開。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  一是加強組織領導。市市場監管局黨組高度重視部門預算管理工作,把加強財務規範化管理作爲一項重要政治任務來抓。成立了財規範化管理領導小組和辦事機構,主要負責人任組長,其他局領導擔任副組長,機關相關業務科室主要負責人擔任成員,爲做好預算管理工作提供了堅實的組織保障。二是強化預算管理工作的全程性。在工作小組的領導下,及時協調相關業務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室爲主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。三是加強部門間協調配合,強化預算執行管理。針對績效評價工作綜合性、複雜性等特點,多次召開協調會,對項目績效指標設置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論,及時協調相關業務科室,加快預算執行進度,努力提高資金使用效率。四是加強監督指導。認真按照內部控制制度的有關規定,對預算、決算編制、執行情況進行監督,對及時解決績效中出現的問題、規範預決算編制和執行工作起到了積極作用。

  八、其他需說明的問題

  無

基本藥物補助項目績效自評報告 篇5

  一、項目基本情況

  20xx年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經費60,000.00元,主要用於支付支隊辦公用房租賃費。

  二、項目績效自評工作開展情況

  (一)前期準備

  按照《保山市財政局關於20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。

  (二)組織過程

  支隊綜合科科室根據相關規定和要求,對項目的實施程序、涉及內容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,並撰寫自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領導,按照相關要求進行查看,檢查年初績效目標涉及內容是否完成、完成質量是否達到要求、資金使用管理是否規範、項目資料是否完善等,並按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。

  (三)分析評價

  認真對項目的申報內容和申報目標進行審覈,其申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況分析

  1、項目資金到位情況分析

  20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊“辦公用房租賃經費”60,000.00元,一次性到位。

  2、項目資金執行情況分析

  截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實行專款專用,其支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法,與預算和計劃相符,沒有發現違規問題。

  3、項目資金管理情況分析

  保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計覈算規範,資金管理較好。

  (二)項目績效指標完成情況分析

  1、產出指標完成情況分析

  (1)項目完成數量

  完成“辦公用房租賃經費”項目1個。

  (2)項目完成質量

  保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經費”項目完成質量好,單位項目建設組織機構健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。

  (3)項目實施進度

  直至20xx年底,年初項目績效目標已經全部完成。在項目實施過程中,市文化綜合執法支隊對項目具體實施科室及人員的工作採取定期和不定期檢查的方式,對項目的實施情況進行監督檢查,其項目監督管理到位,效果較好。

  (4)項目成本節約情況

  在日常工作中,支隊均本着厲行節約的態度,管好抓緊每一分錢,使項目資金能夠發揮最大的效能。

  2、效益指標完成情況分析

  (1)項目實施的經濟效益分析

  無

  (2)項目實施的社會效益分析

  固定的辦公場所有利於支隊相關工作的開展,爲保山文化旅遊市場管理髮揮更好的作用,使得保山市文化旅遊市場安全有序,監管得力,無社會熱點事件及重大案件發生,爲保山文化事業發展保駕護航。

  (3)項目實施的`生態效益分析

  無

  (4)項目實施的可持續影響分析

  無

  3、滿意度指標完成情況分析

  通過固定的辦公場所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執法成果進一步加強。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  20xx年,“辦公用房租賃經費”項目已經完成,在下一步的工作中,支隊項目實施管理程序有待進一步規範;項目痕跡資料有待進一步完善;項目後續管理有待進一步加強。

  五、績效自評結果

  20xx年,保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經費”項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規範,項目監管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,各項效益明顯,羣衆反響較好,社會效益顯著。

  六、結果公開情況和應用打算

  因“辦公用房租賃經費”項目是一項經常性項目,績效自評結果擬應用於支隊日後的該項工作改進過程中。自評結果向全系統公開。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  無

  八、其他需說明的問題

  無

基本藥物補助項目績效自評報告 篇6

  一、項目基本情況

  (一)單位項目基本情況簡介

  呼和浩特市人民政府辦公室(含所屬二級單位)20xx年度財政撥款預算項目共計24個,其中:呼和浩特市人民政府辦公室18個,呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務中心3個,呼和浩特市網絡信息管理中心1個,呼和浩特市民生信息平臺受理服務中心1個,呼和浩特市人民政府協調聯絡中心1個。以上項目主要用於日常辦公各項經費,保障市政府辦公室各部門正常運轉。

  (二)項目年度績效自評完成情況

  呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度24個項目均完成了項目支出績效自評,分別填列了年初設定的目標、全年實際完成情況以及年度績效指標完成情況,具體情況參見各項目自評表。

  二、績效自評工作開展情況

  (一)前期準備。

  本次績效評價遵循《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《全面實施預算績效管理的建議》(中發〔20xx〕34號)、《內蒙古自治區關於全面實施預算績效管理的實施意見》(內財監〔20xx〕1343號)、內蒙古自治區項目支出績效評價管理辦法(內政辦發〔20xx〕5號)等文件精神,對呼和浩特市人民政府辦公室(本級)及所屬4個二級單位的項目資金進行了績效評價考察,從政府專項資金的角度探尋項目資金使用的經濟性、效率性和效益性,並針對項目資金使用過程中出現的問題提出相關建議,增強資金髮放、使用的規範性,提高資金使用效益。本次績效評價秉承科學規範、公平公正、分級分類、績效相關等原則,按照從投入、過程到產出、效果和影響力的績效邏輯路徑,結合項目的實際開展情況,運用定量和定性分析相結合的方法,對項目實施和管理中存在的問題進行剖析,爲切實提升本單位財政資金管理的科學化、規範化和精細化水平提供了堅實的基礎。本次評價結果採取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據不同評價內容設定。總分設置爲100分,等級一般劃分爲四檔:90(含)-100分爲優、80(含)-90分爲良、60(含)-80分爲中、60分以下爲差。

  (二)工作過程。

  預算項目績效管理小組根據本單位預算項目的內容、操作流程、管理機制、資金使用、產出效果等情況,根據項目的實際情況和績效管理要求制定績效評價工作方案,與項目相關業務科室人員進行了座談,並抽查了財務記賬憑證及部分佐證材料。對複覈後的數據和資料進行彙總,依據評分標準對評價指標進行評分,並通過績效分析形成評價結論。在此基礎上,撰寫績效評價報告。

  (三)分析評價。

  通過內部論證的評價指標體系及評分標準,通過數據採集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度所有預算項目的績效進行了客觀評價。

  三、綜合評價結論

  此次自評得分根據項目執行情況分指標進行評比,預算執行率類指標權重爲10分,產出指標類指標權重爲50分,效益指標類指標權重爲30分,服務對象滿意度指標類指標權重爲10分,總分100分。

  呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴格按照預算執行,嚴禁超預算或無預算安排支出,並遵循分事項管控、分級授權原則進行審批。需辦理政府採購的經濟活動支出事項,按照政府採購法相關要求及上級政府採購有關文件的規定執行,選擇相應的政府採購執行方式履行相關程序。使用項目資金形成的國有資產按照國家資產管理相關要求及本單位內部管理制度執行。24個預算項目支出績效自評結果如下:

  90(含)-100分的16個

  80(含)-90分的7個

  60(含)-80分的1個

  60分以下無。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)項目資金情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  呼和浩特市人民政府辦公室20xx年年初項目資金預算686.14萬元,年中追加項目預算122.55萬元,其中:追加呼和浩特市人民政府辦公室(本級)信息系統項目經費84.4萬元,追加所屬二級單位人才引進安置費等項目經費38.15萬元。

  2.項目資金執行情況分析。

  20xx年度部門執行項目資金465.07萬元,其中;呼和浩特市人民政府辦公室(本級)執行428.30萬元,所屬二級事業單位執行36.77萬元。

  3.項目資金管理情況分析。

  通過對20xx年度市政府辦公室預算項目進行績效評價分析,我辦能夠認真貫徹落實財政預算管理制度,健全預算管理體系,加大資金統籌力度,提高資金運用的科學性、合理性和預算的約束力,保證財政資金髮揮最大效益。同時,在評價中也發現存在一些問題,例如年初項目預算績效指標設置不是十分合理,項目資金預算分配還不夠精確。

  (二)項目績效指標完成情況分析。

  1.產出指標完成情況分析。

  (1)項目完成數量。

  市政府辦公室部門共24個項目,產出指標(總分50分)達到40分以上的20個,達到30分以上的3個,達到20分以上的1個。

  (2)項目完成質量。

  20xx年度受疫情因素影響,市政府辦公室招商引資工作及部分項目開展較緩,但至20xx年底,進行的項目全部保質完成。由於機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作項目經費預算已於20xx年度取消。

  (3)項目實施進度。

  20xx年度市政府辦公室24個項目中20個預算執行率達到70%以上,另外,受20xx年疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,導致市政府工作經費預算執行率爲41.74%,市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費爲60.53%,市政府印刷費爲55.97%。另外,由於機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作經費執行率1.81%,此項目經費預算已於20xx年度取消。經費執行率降低,未影響我辦各項工作的順利開展,20xx年度市政府辦公室各項工作保質保量完成。

  (4)項目成本節約情況。

  20xx年度市政府辦公室一般公共預算財政撥款項目經費預算686.14萬元,項目績效預算執行數465.07萬元。

  2.效益指標完成情況分析。

  市政府辦公室20xx年度24個項目經費效益指標自評得分全部在26分以上,其中18個項目的效益指標評價爲滿分。

  3.滿意度指標完成情況分析。

  市政府辦公室20xx年度24個項目滿意度指標自評得分全部爲滿分。

  五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  市政府辦公室20xx年受疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,另外由於機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,故市政府工作經費、市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經費預算執行情況不理想,在下一年度中,我部門將改進方式方法,將績效評價工作開展的更加合理合規。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  本部門通過對項目的績效自評工作,瞭解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金的支出效果。根據績效評價結果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因,積極落實整改,改進管理措施,有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開,並將作爲編制下一年度部門預算的重要依據,加強內部控制,完善項目管理。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇7

  爲認真貫徹《建始縣財政局關於開展動態監控系統扶貧金績效目標自評及20xx年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》(建財績發〔20xx〕135號)精神,進一步加強和規範我中心上級專款項目支出的使用管理,提高財政資金使用效益,我中心積極開展對上級專款項目支出的績效評價工作。現將情況彙報如下:

  一、基本情況

  1、簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

  建始縣公共檢驗檢測中心主要承擔計量檢測、農產品、農產品生產條件及農業投入品、畜產品、畜牧業生產條件及畜牧業投入品、食品等產品質量安全檢驗檢測職能。20xx年3月機構改革將原質量技術監督局所屬的全縣計量檢驗檢定職能併入。單位屬全額財政補助公益一類事業單位。爲服務全縣各類企業,爲建始縣產業結構升級和推進企業自主創新提供優質高效的檢測服務和技術支撐,以提升我縣法制計量水平,助推建始縣經濟高質量法制,特建立此項。

  二、績效自評工作開展情況

  (一)前期準備

  爲保證績效自評工作的順利實施,中心成立了以中心黨組書記、主任毛聖冰爲組長,分管領導金科爲副組長,計量股爲成員的績效管理工作領導小組,並進一步細化和明確了工作職責。

  (二)組織過程

  根據《建始縣財政局關於開展動態監控系統扶貧金績效目標自評及20xx年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》(建財績發〔20xx〕135號)文件要求,確定績效評價項目-建始縣公共檢驗檢測中心計量檢定專用設備採購,圍繞20xx年預算制定的項目績效目標,組織項目股室、所對所涉及績效目標有關情況進行梳理自評並附相關佐證材料,提交績效自評工作小組,績效自評工作小組通過彙總分析,複覈相關情況,完成績效自評表,形成計量檢定專用設備採購項目自評報告。

  三、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1.項目資金到位情況分析

  20xx年度我中心預算計量檢定專用設備採購總費用10萬元,項目資金全部到位,資金到位率100%。

  2.項目資金執行情況分析

  20xx年正值改革期間,項目實施主體未明確,該項目於20xx年12月底正式劃入我中心賬戶,後經請示上級業務主管部門同意在20xx年實施完成。具體情況說明見附件《縣公共檢驗檢測中心關於20xx年度項目經費落實情況的說明》。

  3.項目資金管理情況分析

  項目資金嚴格按照《預算法》《單位財務制度》等管理制度執行。

  (二)績效目標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析。

  (1)數量指標:計劃完成商品定量包裝檢定項目一套,非自動天平檢定砝碼3套。

  (2)質量指標:服務全縣各類企業,爲建始縣產業結構升級和推進企業自主創新提供優質高效的檢測服務和技術支撐,以提升我縣法制計量水平,助推建始縣經濟高質量法制

  2.效益指標完成情況分析。

  建標後計劃完成全縣商品淨含量檢定等相關工作,服務全縣企業約100家。

  四、績效自評結果擬應用情況

  (一)下一步改進措施,包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

  需要及早進行項目統籌分析與安排,進一步優化項目流程,及時履行項目早期手續;進一步根據業務量增減趨勢,及時進行項目申報;加大政策支持,確保項目能夠順利實施。實施過程中,做好項目實施的跟蹤問效工作,對資金使用情況開展定期和不定期的.跟蹤檢查,促使項目及時落實落地。

  (二)擬與預算安排相結合情況。

  編制部門預算的目的,就是要求預算單位按照年初預算安排本部門的基本支出和項目支出。規範項目預算編制工作,強化基礎數據編制,結合實際及上年預算執行情況,科學、合理確定項目支出預算數,並按經濟用途逐級細化分類,專項資金預算一經確定,不得隨意調整。嚴格按規定進行財務覈算,結合實際情況,完成並準確地批露相關信息,儘可能做到決算與預算相一致。

  (三)擬公開情況。

  擬按財政要求公開

基本藥物補助項目績效自評報告 篇8

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。基層綜合文化服務中心公共文化設施設備的維修保護、標識標牌提升。根據《關於明確20xx年度文化旅遊公共服務設施建設任務的通知》(宣文旅辦【20xx】17號)要求,我市需完成2個鄉鎮級綜合文化服務中心、7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。

  (二)項目績效目標。

  總體目標:加強基層文化陣地建設,穩步推進我市基層綜合文化服務中心建設。

  階段性目標:

  1、對我市鄉鎮、街道以及村(社區)公共文化設施、設備(含文化設施、書籍、文化廣場、文體設施等內容)維修保護、標識標牌提升。

  2、完成西津街道、南山街道2個鄉鎮級綜合文化服務中心、河瀝溪街道塢村社區等7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)基層綜合文化服務中心建設項目績效評價目的主要是使項目預算編報有據可循,項目收支合法合規,資金使用落實到具體的項目活動中,達到預期目標。績效評價的對象是戲曲活動正常開展,助推戲曲傳承發展。績效評價的範圍爲財政撥款的基層綜合文化服務中心建設項目費用共計23.4萬元。

  (二)基層綜合文化服務中心建設項目績效評價主要遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則;評價指標體系主要分爲一級指標3項、二級指標8項、三級指標12項;評價方法主要是執行效果打分;評價標準主要爲項目經濟性分析、項目效率性分析及項目效益性分析。

  (三)績效評價工作主要歷經評價主體、指標體系設計、評價方法、評價結論等過程。按年初預算,基層綜合文化服務中心建設項目主要支出爲綜合文化服務中心陣地提升、公共文化設施設備(含文化設施、書籍、文化廣場、文體設施等)維修保護、標識標牌提升等內容管養等具體費用支出,並結合我局實際情況,制定了可執行、可量化、可考評的年度目標。按照市財政局相關文件要求,我單位根據自身實際情況細化了績效評價項目的各項指標,做到科學量化、便於實施。評價啓動前開展了整體指標的量化工作,並根據完成情況進行評估,使整體績效評價能充分反映成效,如實反映問題。一級、二級、三級指標均按要求設置了得分權重和詳實的評分標準,並根據完成情況進行綜合評分。

  三、綜合評價情況及評價結論

  嚴格按照市財政局績效評價相關工作要求,根據細化的各項指標,針對完成情況進行了評估,確保整體績效評價能充分反映成效,爲來年的項目實施提供第一手的參考信息,爲實施過程中存在的`問題提供有效的解決方案。

  (一)得分情況

  在績效自評工作中,通過組織調研、數據測算,準確地計算出各項指標的實際得分,並對測算結果進行了細緻的複覈,形成最終的評價結果。

  “產出”指標總分50分,得分60分。

  “效益”指標總分30分,得分30分。

  “滿意度”指標總分10分,得分10分。

  (二)評價結論

  全市基層公共文化服務中心結合實際進行了管養、標識牌進行了提升。完成了西津街道、南山街道2個鄉鎮級綜合文化服務中心、河瀝溪街道塢村社區等7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。利用現有文化活動室、農家書屋等文化資源,參照“八個有”標準(有廣場、有活動室、有宣傳欄、有圖書、有文體器材、有數字文化服務、有文藝團隊、有特色活動),建設提升爲村級綜合文化服務中心。

  四、績效評價指標分析(可附表進行分析)

  (一)項目決策情況。該項15分,得分15分。項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責;績效目標設置依據充分,符合實際,目標合理、明確。

  (二)項目過程情況。該項25分,得分25分。項目業務管理制度健全,戲曲活動符合管理規定;財務管理制度健全,資金使用符合財務管理相關規定;預算執行率達100%,項目預算資金嚴格按計劃執行。

  (三)項目產出情況。該項30分,得分30分。產出數量實際完成率100%;產出質量達標率100%;產出時效完成及時率100%;產出成本節約率爲0。

  (四)項目效益情況。該項30分,得分30分。基層綜合文化服務中心是農村羣衆文化工作的重要組成部分,是黨和政府開展農村文化工作的基本陣地,加強基層綜合文化服務中心建設工作,夯實了陣地建設,提升了基層公共文化基礎設施服務水平。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇9

  根據《省財政廳關於省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,我委對20xx年度項目支出績效目標完成情況進行了自評,針對績效自評中發現的問題,我委積極採取措施進行整改,有關情況如下:

  一、績效自評情況

  20xx年我委共有4個一級項目,分別爲:“國有企業職教幼教退休教師待遇專項補助資金”、“國資監管事務費”、“省有色行管辦及有色金屬工業貴陽公司包乾經費”和“城鄉社區管理事務經費”。20xx年我委按照黔財績〔20xx〕23號文要求,對上述項目支出績效自評得分分別爲100分、100分、99.5分和99.4分。

  二、績效自評存在問題

  針對自評中發現的問題,我委20xx年採取了以下措施進一步提高單位預算績效管理水平:

  一是加強培訓學習。我委在加強內部學習培訓的同時,積極參加省財政廳組織的績效管理業務培訓,並向中介公司學習借鑑,多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。

  二是加強組織保障。成立預算績效管理領導小組下設辦公室負責全委部門預算績效管理工作,將預算績效管理納入20xx年部門績效目標考覈,將預算績效管理工作與相關處室和個人年度考覈掛鉤。

  三是完善管理制度建設。我委根據省財政廳的相關文件要求,20xx年制定了年度預算績效管理工作計劃和實施方案,並依據黔黨發〔20xx〕29號文和黔財績〔20xx〕4號文,制定了本部門全面實施預算績效管理意見、辦法,爲部門預算績效管理的’工作順利實施提供製度依據。

  四是完善績效指標庫。爲進一步提高績效目標設置的科學性和可操作性,我委在開展20xx年度績效目標申報工作的同時,積極組織各資金使用處室(企業)根據項目特點,認真梳理代表性強、可操作性強的績效指標,更新完善我委績效指標庫,爲以後年度績效目標申報工作提供更好地參考。

  五是加強績效運行監控。20xx年我委在加強預算執行進度管理,督促資金使用處室(單位)加快項目實施進度的同時,嚴格按照相關要求,啓動了1-7月績效運行監控工作,及時掌握項目資金支出進度和績效目標實現情況,並針對監控發現的問題及時整改,確保財政資金切實發揮效益。

  六是結果應用。將20xx年度績效自評結果作爲編制部門20xx年度預算和調整政策的重要依據。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇10

  一、項目基本情況

  項目名稱:珠街鄉文化活動廣場維修項目

  項目主管部門:縣文化和旅遊局

  項目實施單位:珠街彝族鄉人民政府

  項目建設目標:更換C30砼地坪25立方米、鋼筋砼排水溝蓋板6立方米、廣場瓷磚25平方米。

  總投資及資金來源:項目總投資2.35萬元,資金來源爲:申請20xx年度易地扶貧搬遷安置點以獎代補資金2.3萬元,其他資金0.05萬元。

  二、項目績效自評工作開展情況

  (一)加強組織領導

  爲確保工程按質按量順利實施,珠街鄉黨委、政府高度重視,成立了由鄉長任組長,項目分管領導任副組長,財政、項目辦、文化站等相關部門負責人、從崗社區總支書記爲成員的項目領導小組,技術由鄉項目辦負責,工程實施議標制,選定出有資質的施工隊伍進行施工,並按施工進度付款。由於有了高效的.組織機構,嚴格夯實的管理措施,爲工程順利實施創造了良好的條件,奠定了堅實的基礎。

  (二)項目管理

  項目計劃下達後,在實施過程中,成立項目監督工作領導小組,由項目分管領導任組長,項目辦、紀檢、財政等部門負責人、項目社區村黨總支書記爲成員,全面負責對項目實施過程的監督,確保項目實施的質量。

  (三)項目驗收

  工程結束,村(社區)對所實施的.項目工程開展了自檢自查,總結經驗,及時查漏補缺,確保按下達計劃圓滿完成建設任務,並申請鄉人民政府進行驗收。

  鄉人民政府收到村級驗收申請後,及時組織項目辦、扶貧辦、財政所等部門對項目進行鄉級驗收。

  鄉驗收組驗收結論:珠街鄉文化活動廣場維修項目按計劃圓滿完成建設任務,各分項工程質量評定合格率爲100%,羣衆滿意度爲100%。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金支付情況

  珠街鄉文化活動廣場維修項目工程款到位2.3萬元,實際支出2.3萬元。全部按時發放完成。

  2.項目完成情況

  完成C30砼地坪更換25.75立方米、鋼筋砼排水溝蓋板更換6.12立方米、廣場瓷磚更換25平方米。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況,20xx年100%完成。

  2.效益指標完成情況,20xx年100%完成。

  3.滿意度指標完成情況,20xx年100%完成。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  績效目標全部完成

  五、績效自評結果

  自評價分100分,自評等級爲優秀。

  六、結果公開情況和應用打算

  嚴格項目專項資金管理,及時做好項目的檢查驗收和績效考評工作,將項目總結、驗收和績效評價報告等及時報送有關部門。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  無

  八、其他需說明的問題

  無

基本藥物補助項目績效自評報告 篇11

  根據《永興縣財政局關於做好20__年度財政支出績效自評工作的通知》(永財績函〔20__〕19號),我中心對20__年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。20__年度我中心部門整體支出績效自評得分92分,現將有關情況報告如下:

  一、部門、單位基本情況

  (一)主要職責

  根據中共永興縣委機構編制委員會辦公室關於《永興縣畜牧水產事務中心機構編制設置》的通知 (永編辦〔20__〕20號),設立永興縣畜牧水產事務中心,爲縣農業農村局所屬正科級公益一類事業單位,整合有關畜牧水產公益服務職責。主要職責如下:

  1.貫徹落實國家、省、市有關畜牧水產工作的政策、法規和縣委、縣政府有關決策部署,制訂並實施全縣畜牧水產事務工作規劃。

  2.協助擬定全縣畜牧業、漁業發展規劃,開展有關產業化發展和資源保護利用研究以及有關生產、市場信息監測和統計分析服務,爲有關決策提供參考意見;承擔有關產業發展項目相關服務工作。

  3.承擔全縣畜牧業、漁業發展技術支撐和服務保障。負責畜牧水產新品種、新技術的引進、示範、推廣以及畜牧業、漁業職業技能培訓和開發工作;爲畜禽水產品質量安全、獸醫、獸藥、飼料、定點屠宰等管理提供相關服務。

  4.承擔動物疫病防控相關事務性工作。開展相關規劃、方案評估論證服務;爲相關防控和安全設施建設提供指導服務;承擔防疫和獸醫技術培訓、防疫物資供應等工作,參與疫情應急處置相關工作。

  5.承擔縣農業農村局交辦的其他任務。

  (二)部門組織機構及人員情況

  1.部門組織機構情況

  我中心共內設股室4個,分別爲辦公室、畜牧業事務股、漁業事務股、動物防疫事務股(獸醫實驗室),均爲正股級。

  2.人員配置情況

  20__年我中心共有編制23名,其中全額撥款事業編23名。領導職數:主任1名,副主任2名;內設機構正股級領導職數5名(含機關黨組織專職付書記1名)。共有在職人員20人,退休人員32人。

  二、一般公共預算支出情況

  (一)基本支出情況

  20__年度財政撥款基本支出預算341.46萬元,實際支出331.73萬元,其中:人員經費291.22萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫卹金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費40.51萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)

  (二)項目支出情況

  2020__年初項目總預算236.74萬元,實際支出294.76萬元,其中漁業增殖保護經費支出0.07萬元,主要用於漁政執法和快艇1艘和衝鋒舟2艘的維護養護費;防疫服務費支出0.09萬元,主要用於動物防疫服務工作;重大動物疫病防控工作經費支出9.10萬元,主要用於購買防疫物資;畜禽水產品質量安全檢測經費支出7萬元,主要水產品質量抽樣檢測試劑及業務培訓;疫情監測經費支出8.96萬元,主要用於流行病的調查,動物實驗支出;生豬養殖無害化處理支出21.16萬元,主要用於對無害化處理企業的補助;病死畜禽無害化冷藏設施獎補支出33.60萬元,主要用於生豬規模場冷藏設施建設的獎補;特聘動物防疫專員經費支出60.77萬元,主要用於發放特聘動物防疫專員生活補助及其社保等;生豬規模化養殖場建設項目支出91萬元,用於生豬規模養殖場建設補助;禁捕退捕資金支出6.37萬元,主要用於禁捕退捕日常開支;村級動物防疫專員勞務補助支出19.54萬元,用於村級防疫員勞務補助。

  三、政府性基金預算支出情況

  無

  四、國有資本經營預算支出情況

  無

  五、社會保險基金預算支出情況

  無

  六、部門整體支出績效情況

  (一)預算配置

  截至20__年12月31日縣編辦覈定我中心編制23名,在職人數爲20人,在職人員控制率爲86.96%。

  1.收支預算情況

  20__年度收入預算578.20萬元,其中:財政撥款收入395.52萬元;上級補助收入182.68萬元;其他收入0萬元。

  20__年度支出預算578.20萬元,其中:基本支出預算341.46萬元;項目支出預算236.74萬元;上繳上級支出0萬元。

  2.三公經費預算情況:20__年度“三公經費”預算爲3.96萬元,20__年度“三公經費”預算爲3.56萬元,“三公經費”變動率爲-10%。

  (二)預算執行

  根據《永興縣財政局關於批覆20__年度部門預算的通知》批覆給我中心20__年預算數爲:總收支預算578.20萬元,上年結轉13.02萬元,年底結餘0萬元。

  20__年無追加預算,預算控制率爲0。

  20__年我中心沒有新建樓堂館所,無新建樓堂館所投資概算。

  (三)預算管理

  20__年,我中心支出預算578.20萬元,實際支出880.38萬元,預算完成率爲65.68%。其中,預算按安排公用經費21.84萬元,公用經費實際支出40.51萬元,控制率185.48%。

  20__年我中心“三公經費”實際支出數爲3.55萬元,“三公經費”預算安排數爲3.56萬元,“三公經費”控制率爲99.72%。

  20__年實際政府採購金額爲26.60萬元,政府採購預算數爲27.21萬元,政府採購執行率爲97.76%。

  通過內部控制制度建設,制度管理深入人心,財務管理工作穩步提升,各項規定進一步細化,管理措施落實有效,提高了管理效能,節支效果顯著。資金使用嚴格遵守各項財經法規和財務管理制度規定,資金的使用執行了完整的審批程序和手續,支出符合部門預算批覆的用途,無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。

  (四)預算支出績效

  1.積極指導養殖企業穩產保供。一是抓復工復產。組織空欄生豬養殖場切實做好“大清洗、升級改造、大消毒”等工作,主動幫助養殖場聯繫種豬和豬苗,推動全縣空欄場儘快復產復養,20__年因疑似非洲豬瘟而撲殺的30家生豬規模養殖場除轉行的外,其他的現全部復養成功。二是抓招商引資。積極引進天心種業,正大、正邦、溫氏、六和新希望、新五豐等大型養殖企業到我縣發展生豬產業,新希望六和公司與柏林鎮簽訂了投資3.5億元生豬養殖項目,計劃建設一箇年出欄15萬頭的大型生豬養殖場;正邦公司與我中心簽訂了投資2億元的生豬養殖項目,計劃在油麻鎮建設一箇年出欄10萬頭的大型生豬養殖場。目前民間投資興建年出欄上萬頭生豬的規模場如馬田楊家坳生態農業有限公司,洋塘鑫健生態種養殖專業合作社等等已投入生產,發展勢頭良好。

  2.保護漁業資源綠色健康發展。一是鞏固禁捕退捕成效。開展漁網漁具清理整治工作和部分已標識登記農用船舶回收拆解工作,制定《永興縣重點天然水域禁捕網格化管理工作方案》,將全縣禁捕水域根據行政區劃設置爲7網格,28個網格員,實施禁捕水域禁漁網格化管理。實施智慧漁政項目建設,完成項目設計方案,擬建設視頻、雷達監控點各20個,覆蓋水域範圍27公里,項目的建成將大大提高禁漁監管工作效率。二是紮實開展水產養殖種質資源普查。組織縣鄉普查成員下鄉入場(戶)開展水產種質資源調查,目前已完成普查主體292家,並將普查主體基本信息及其資源數據信息全面錄入普查系統;完成稻田養魚普查面積1594.8畝,普查池塘水庫養殖面積55756.82畝,養殖水面普查率91.31%,較好地完成了省市下達的現階段的普查工作任務。

  3.主動抓好畜禽糞污資源化利用工作。畜禽糞污綜合治理在做好生態環境保護工作中顯得尤爲重要,也是爲創造良好生態養殖環境關鍵的一環。爲此,我中心及時爭取到國家的兩個項目資金,一箇是700萬的畜禽糞污資源化利用整縣推進項目;一箇是1217萬規模化養殖場糞污綜合治理項目。目前兩個項目基本建設完成,已處於驗收階段。這兩項工作完成後,將大大改善我縣養殖環境,和創造美麗和諧的鄉村宜居環境。

  4.穩步推進重大動物防疫工作。一是組織開展春秋季集中免疫工作,對國家規定的強制免疫病種,免疫率達到100%,落實豬瘟、雞新城疫、狂犬病等疫病的.全面免疫措施。二是做好人畜共患病防控工作。共開展3次高致病性禽流感專項監測,規模場、散養場、活禽交易市場共採樣禽拭紙1355份,結果均爲陰性;全年布魯氏菌病共檢測樣品1364份,結果均爲陰性。三是做好非洲豬瘟防控工作。常態化開展非洲豬瘟專項監測工作,對規模場、散養場共採樣1402份,檢測結果均爲陰性。共排查養豬場7868場次,累計排查生豬130萬頭(次),共排查屠宰場386場次,累計排查生豬2.78萬頭(次)。四是做好病死畜禽無害化處理工作。通過病死畜禽無害化處理收集貯存轉運中心收集養殖環節病死豬10535頭,收集屠宰環節病死豬60頭,收集雞929只,鴨1160只。據20__年數據統計,全縣動物疫情平穩,有效防止了重大動物疫病的發生,確保了全縣養殖業的持續、穩定、健康發展。

  七、存在的主要問題及下一步改進措施

  (一)存在的問題

  1.公用經費偏低

  綜合近幾年我中心財政預算及決算情況,預算執行基本圍繞保人員經費,公用經費預算基數偏低,難以保證正常運轉,公用經費支出保障面臨巨大的壓力。

  2.項目支出與基本支出劃分不準

  在實際支出過程中,有時項目支出與基本支出劃分不準,出現混列支出現象,導致預算支出與實際執行出現一定的偏差。

  (二)努力的方向及建議

  1.科學合理細化預算編制工作

  進一步加強中心內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃,本着“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制。做到應編盡編,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。使預算科學化、精準化。對確需調劑預算的,按規定程序上報覈批。

  2.加強預算執行管理

  遵循預算管理辦法,從嚴控制年中追加規模。對於年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用,嚴格按照預算調整追加程序,逐級申報報批,有效降低預算控制率。

  3.保障預算執行進度

  加快推進項目實施進度,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成,發揮資金的使用效益,壓減年末結餘資金規模,提高預算完成率。

  4.進一步壓縮“三公”經費支出

  進一步貫徹落實中央八項規定,建立“三公”經費等公務支出管理制度,控制“三公”經費的規模和比例,嚴格“三公”經費支出的審覈審批流程,加強資金審批和監管力度,規範支出標準與範圍,並嚴格執行,樹立厲行節約的新風尚。

  5.加強行政事業單位會計制度和預算法學習培訓

  加強《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規範部門預算收支覈算,制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。落實預算執行分析,及時瞭解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。

  6.建議提高公用經費預算標準,保證我中心正常運轉的工作經費需求。

  八、績效自評結果擬應用和公開情況

  將本次績效自評結果在政府門戶網公開,並運用到單位整體運行管理中,對不足之處加以改進完善,提高單位整體支出績效水平。

  九、其他需要說明的情況

  無

基本藥物補助項目績效自評報告 篇12

  一、基本情況

  (一)義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目

  1.項目概況

  從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再侷限於寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策範圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

  (1)主要內容及實施情況

  20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助,其餘資金用於資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。

  (2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準爲

  寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)1250元/生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。

  (3)資金投入和使用情況等

  20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金59.5萬元,到位資金59.5萬元,其中,中央資金27.67萬元、省級資金20.94萬元、州級資金3.58萬元、縣市級資金7.31萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。

  2.項目績效目標

  鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

  (二)城鄉義務教育公用經費項目

  1.項目概況

  我校城鄉義務教育生均公用經費、寄宿制學校公用經費,公用經費和特殊教育公用經費基準定額標準爲:按照20xx-20xx學年教育事業統計報表人數,普通中學每生每年900元標準,每個寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入55.51萬元,支出55.51萬元。

  (三)城鄉義務教育營養改善計劃補助

  以學校實際享受營養餐學生爲依據,足額下達農村義務教育學生營養改善計劃補助資金,全校按每生每天5元的標準補助,全年1000元的執行標準確,保我校全部農村義務教育階段學生全部納入補助範圍,改善我校農村義務教育學生營養狀況,提高農村學生健康水平。20xx年項目收入合計51.10萬元,支出合計51.10萬元。

  (四)營養改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目

  1、項目概況

  爲推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金爲義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用於學校食堂臨時聘用工勤人員工資。

  20xx年補助時限按十個月撥付,人數爲5人,每人每月1800元。20xx年收到項目資金爲9萬元,支出合計10萬元,經費執行率達到100%。

  (五)校園保安經費

  1、項目概況

  進一步完善全鄉學校“三防”建設,推進規範化保安室及安全防護裝備,支付校保安人員工資,推動學校安全教育與管理的規範化、科學化、增強實效性,提高師生自我保護能力,確保教育系統平安穩定,上級部門20xx年安排校園安保經費,我校根據轄區內師生人數比率,配備保安人員爲5名,1500元/人.月。20xx年收到項目資金爲7.2萬元,支出合計10.8萬元。 經費執行率達到100%。

  (六)項目組織管理情況

  1.工作安排

  市教體局學生資助文件下發後,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業務培訓指導。隨後我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第八中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業務培訓,並要求教師們會後能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。

  2.宣傳工作

  爲了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發揮班級羣、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,儘可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。

  3.貧困生認定工作

  爲了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請後,進行材料初步認定,並進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,並及時彙總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次覈審,最後移交市學生資助管理中心覈審。

  4.名單公示

  對審覈通過的資助學生名單在校園內學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間爲7天,對公示有異議的學生要重新進行審覈和認定。

  5.檔案整理

  及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專櫃存放,隨時備查。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和範圍

  1.績效評價目的

  瞭解項目資金使用情況和取得的.成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,爲指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

  2.績效評價對象

  本次績效評價涉及項目5個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目3個。

  3.績效評價範圍

  本次績效評價涉及項目5個,其中:一般公共預算支出項目5個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

  (二)績效評價工作過程

  爲使績效再評價工作順利開展,由開遠市第八中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

  前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

  組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

  三、評價情況及評價結論

  (一)績效自評結論

  部門開展績效自評項目數量5個,評價結果爲“優”5個,“良”0個,“中”0個,差0個。

  (二)績效目標實現情況

  1.項目1(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況

  項目年度設定績效指標8個,截止20xx年12月31日,實際完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率爲100%。

  2.項目2(城鄉義務教育公用經費項目)績效目標的實際實現情況

  項目年初將績效目標細化、量化爲15個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標14個(教師培訓費因疫情影響未能達到10%)績效目標實現率爲93%。

  3.項目3(城鄉義務教育營養改善計劃補助資金項目)績效目標的實際實現情況

  項目年初將績效目標細化、量化爲8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標7個(資金使用率未達到100%),績效目標實現率爲89%。

  4.項目4(營養改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目)績效目標的實際實現情況

  項目年初將績效目標細化、量化爲8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率爲100%。

  5.項目5(校園保安經費項目)績效目標的實際實現情況

  項目年初將績效目標細化、量化爲10個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標10個,績效目標實現率爲100%。

  四、主要經驗及做法

  (一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。

  (二)加強組織領導,建立健全機構體制。

  (三)全面落實資助政策,精準資助。

  (四)及時維護、更新全國學生資助管理系統,確保信息真實、準確、有效。

  (五)加大督查力度,發現問題及時整改。

  五、存在的問題及原因分析

  我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規範資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發學生的學習動力。在今後的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發展,深入落實國家教育資助政策,爲困難學生營造一箇健康、快樂、平等、和諧的成長環境。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇13

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程,建設地點瓊海市嘉積鎮,爲20xx年政府投資項目,項目佔地面積爲23428m2,建設規模爲Q=4萬m3/d,新建污水提升泵房及附屬建築、污泥脫水間和變電所按照遠期(20xx年)規模Q=7萬m3/d,其他構建築物土建及設備按照近期(20xx年)Q=4萬m3/d,

  (二)項目立項情況

  20xx年7月23日,瓊海市發展和改革委員會以《關於瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程可行性研究的批覆》(海發改審批〔20xx〕308號)批覆該項目可行性研究報告。

  20xx年12月20日,瓊海市發展和改革委員會以《關於瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程初步設計和概算的批覆》(海發改審批〔20xx〕85號)批覆該項目初步設計概算報告。批覆項目建設規模與內容:用佔地面積爲23065.11m2,新建污水處理廠1座及相應的配套尾水管線,近期20xx年新建污水處理廠處理規模爲4萬m3/d,建成後處理總規模達到7萬m3/d。污水處理工藝細格柵及旋流沉砂池+厭氧池+奧貝爾氧化溝+二沉池+高密度沉澱池+纖維轉盤濾池,污泥處理採用高壓雙隔膜壓濾機

  (三)實施主體

  該項目建設單位爲瓊海市合水水電工程管理處,施工單位爲海南第一建設工程有限公司,設計單位爲長春市市政工程設計研究院,監理單位爲海南建弘項目管理有限公司,勘察單位爲長春建工勘測規劃設計有限公司,全過程跟蹤審計單位爲四川省迅達工程諮詢監理有限公司。

  (四)項目資金及主要內容

  20xx年下達省、市級資金8500萬元,其中省級資金下達2500萬元、地債資金下達6000萬元)。

  (二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

  該項目年度預算績效目標爲20xx年完成項目進度80%,分別從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面進行進行自評,除了成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值,剩餘4個指標均完成目標。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)項目決策情況。

  20xx年項目情況開展以來,我管理處採用項目法人責任制對項目進行管理,“四制”執行到位;加強組織領導,統籌協調加速推進項目的建設,積極組織項目實施,項目實施情況良好。20xx年項目資金預算數爲8500萬元,實際到位資金8500萬元,全年執行數3533.25萬元,執行率爲41.57%,,

  (二)項目資金

  20xx年該項目到位資金8500萬元,其中包括6000萬元地債資金和2500萬元省級資金。

  (三)項目資金實際使用情況。

  20xx年支出項目資金3533.25萬元,主要用於項目進度款、監理費、全過程跟蹤審計費等相應支出。

  (四)項目資金管理情況

  在項目資金管理中,我管理處按照資金使用管理辦法對資金進行分配,資金支出方向符合規定,資金及時到位,採用國庫集中支付,在制度上保障了資金安全,資金管理較爲到位。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程於20xx年5月29日進行開標、評標工作,中標單位爲海南第一建設工程有限公司,截止至20xx年5月11日,該項目已完成全部建設內容,現正在整理資料,準備申請竣工驗收。

  (二)項目管理情況

  我管理處針對該項目成立專門了的管理機構,做好項目資金使用的把控,對手續不齊全、不準確的費用不予申請撥付,並多次由管理小組的人員對施工情況進行檢查,積極參與實施過程中各種項目會議,瞭解項目情況,對於遇到施工單位提出的施工難題,管理處積極協調參建各方積極解決。項目管理過程中,管理處先後通過監理例會、函件等形式對發現的問題告知參建各方,要求參建各方進行整改,同時將相關情況隨時向主管部門市水務局進行彙報,全面履行業主監控職責。

  四、項目績效情況

  1、項目的經濟性分析

  20xx年融資平衡方案測算的項目總債務本息保障倍數目標爲1.05,實際年度完成值爲1.33,整體大於測算目標,同時該項目嚴格遵守項目管理制度,目前爲止項目成本均控制在預算內。

  2、項目的效率性分析

  20xx年該項目年度目標爲完成實施進度80%,實際年度完成值爲90%,整體完成超過年度目標,同時,該項目主體結構檢測合格率爲100%,順利達到年度目標值。

  3、項目的有效性分析

  該項目的建成將加強污水收集管道系統的建設,同時提高系統的污水處理能力,儘可能的收集污水,就近處理,纔能有效的改善改善萬泉河的水體環境,將大大提高我市的污水處理能力。

  4、項目的可持續性分析

  隨着該項目的實施完成,將有利改善瓊海市水體環境,提高污水的利用率,落實可持續發展的策略方針。同時可增加就業崗位,提高就業率,改善瓊海市就業環境現狀。

  20xx年我管理處對該項目管理中,各成員部門認真履行自己的職責,預算內投資支付款未達到年度指標值,剩下的都圓滿完成了各自的指標任務,綜合自評等級爲良。

  (二)項目績效目標未完成情況及原因分析。

  20xx年該項目主要從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面制定績效目標,其中成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值,原因爲該項目資金已回收。

  五、其他需要說明的問題

  後續工作計劃。通過對本項目自評工作的實施,從中認識到項目績效管理中存在的不足,今後將樹立起績效目標責任意識,積極落實績效目標,強化績效管理,保證項目的投資效率和效益。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇14

  一、項目基本情況

  保山中心城區目前有兩座污水處理廠建成運行,一座污水廠正在建設,一廠位於保山市隆陽區紅花河與東河交匯處西北側,處理規模爲日處理污水4萬噸。二廠位於雲南省保山市隆陽區河圖鎮河村東河西岸,處理規模爲1.5萬噸/日。目前兩廠都是委託雲南省深隆環保有限責任公司運營,收取的污水處理費也只夠支付運營費。三廠位於辛街胡家中學附近,正在建設的處理規模爲4萬m/d,遠期14萬m/d。於20xx年8月投產運行。

  二、項目績效自評工作開展情況

  接到項目績效自評工作後,我公司立即組織相關部門收集考覈數據、資料,在根據要求組織自評,及時查找出存在的問題進行分析,拿出解決方案。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1、項目資金到位情況。

  項目全年預算數18804068.4元,實際到位資金18804068.4元,執行率100%,保證了污水處理廠正常運行。

  2、項目資金執行情況。

  項目全年撥付污水託管運營及手續費18804068.4元,保證污水處理廠正常運行。

  3、項目資金管理情況。

  項目資金在保山昌源水務有限責任公司賬戶專項管理支付資金,確保污水處理費全部用在污水處理廠運營上。

  (二)項目績效指標完成情況

  1、產出指標完成情況。

  (1)數量指標

  項目按照環保部門要求全年需要完成化學需氧量消減量2841.38噸,氨氮消減量378.9噸。通過污水處理廠全體員工和公司領導的努力,全年完成化學需氧量消減量2841.38噸,氨氮消減量378.9噸。圓滿完成減排任務。

  (2)質量指標

  從環保部門監測(定期和不定期抽查)的情況來看,出水水質各項必檢指標均符合《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(gb18918—)國家一級B標準的規定。出水水質長期穩定達標。

  (3)時效指標

  根據環保部門要求,污水處理廠必須按時完成減排任務,保證污水廠正常運行,出水水質長期穩定達標。20xx年已按時完成。

  (4)成本指標

  根據年度預算,項目全年必須保證成本小於1880.41萬元,實際運營成本1880.41萬元,達成成本控制目標。

  2、效益指標完成情況。

  (1)經濟效益

  項目全年經濟指標爲盈利10萬元,由於本年度污水費撥付較上年增加了很多,所以本項目全年盈利602.9萬元。

  (2)社會效益

  本項目是衡量一座城市現代化程度高低的重要標準。對增強投資者信心,吸引投資具有巨大作用。同時也使得一些因環境問題受到限制的項目得以實施發展。保護環境,維持生態平衡,促進農業的持續發展。強化經濟發展的社會基礎,促進整個社會環境的進一步穩定。通過宣傳教育和收取排污收費,可以使大家認識到爲了保護水資源,必須付出較高的經濟代價,從而提高居民環保意識。

  (3)生態效益

  污水廠的正常運行將會改善河道的環境現狀,逐步實現河道生態環境的良性循環,保證人民身體健康,造福社會,具有明顯的生態效益。

  (4)可持續影響

  本項目的正常運行,將增強保山中心城區社會穩定,改善社會環境、投資環境,提高城市功能,爲投資者興辦各類企業提供良好場所,促進各個行業的發展,從而提高該地區的總體經濟水平。促使經濟結構合理化,提高了保山中心城區在市場競爭中的優勢,加強了其抵禦經濟危機和政治危機的能力,從而提高了政府的威信,維持社會的穩定,促使社會經濟的可持續發展。

  3、滿意度指標完成情況。

  污水廠的正常運行將會改善河道的環境現狀,逐步實現河道生態環境的良性循環,保證人民身體健康,造福社會。通過宣傳教育,提高居民環保意識。促使羣衆滿意度不斷在提高。

  四、績效自評結果

  該項目圓滿完成20xx年的績效目標,以後我們將嚴格按照計劃組織實施,按月進行績效目標管控,若發生偏離及時糾正處理,確保年度績效目標按計劃實現。

  五、績效自評結果

  該項目圓滿完成20xx年的績效目標,極大緩解污水處理廠資金壓力,資金得到有效使用,污水處理廠得於正常運營,資金使用達到預期績效。

  六、結果公開情況和應用打算

  保山市住房和城鄉建設局將對績效評價結果進行全面公開接受社會監督。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  保山市住房和城鄉建設局將進一步加強預算管理,細化項目的實施方案,明確資金使用標準和依據,不斷完善,能全面反映項目產出、效果及效率的指標。

  八、其他需說明的問題

  無。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇15

  一、項目基本情況

  (一)績效目標情況。

  按照江油市財政局《關於編制20xx-20xx年三年滾動財政規劃和20xx年部門綜合預算的通知》(江財預〔20xx〕24號)要求,根據我館基本職能和實際工作需要,編制了20xx年度項目經費預算,共涉及8個項目。這8個項目預算,均爲滿足公共需要的一般性支出、公益性事業開支,爲保障當前檔案館日常工作開展及推動檔案業務建設發展。

  (二)資金安排情況。20xx年度項目經費預算,共涉及8個項目,共計65.70萬元,實際支付29.44萬元。

  1、黨的基層組織建設:經批覆的預算金額爲2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。

  2、安保物管費:經批覆的預算金額爲11.50萬元,未支付。

  3、檔案培訓檢查費:經批覆的預算金額爲2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。

  4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經批覆的預算金額爲35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。

  5、檔案編研、出版費:經批覆的預算金額爲1.50萬元,未支付。

  6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經批覆的預算金額爲7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。

  7、設備設施維護費:經批覆的預算金額爲2.00萬元,未支付。

  8、重點檔案搶救、保管、徵集費:經批覆的預算金額爲4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)預算執行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執行情況,以及預算管理情況。

  20xx年我館嚴格按照相關要求對預算執行以及預算管理情況進行動態監控,依據我單位制定的《財務管理制度》,對項目經費的實施、使用進行監督管理,確保專款專用,嚴禁任何截留、擠佔、挪用專項經費的行爲。全年項目經費預算共計65.70萬元,實際支付29.44萬元,支出率44.81%。存在問題主要是預算資金撥付不及時;執行進度較慢。

  (二)總體績效目標完成情況分析。20xx年我單位共8個項目,年初預算資金65.70萬元。基礎信息完善、預算編制完整、資金使用合規、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標。

  (三)績效指標完成情況分析。根據各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。

  1、黨的基層組織建設:經批覆的預算金額爲2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。開展黨建宣傳教育工作2次,做好黨建宣傳工作,加強黨員幹部教育學習,黨風廉政建設,合計支出0.48萬元;做好結對幫扶,精準扶貧,慰問困難戶支出0.83萬元。對黨建工作起到一定的促進作用,增強了黨員幹部的服務羣衆意識,提升工作能力。

  2、安保物管費:經批覆的預算金額爲11.50萬元,未支付。年初與四川聖宇保安服務有限公司簽訂合同,由該公司派遣監控人員和安保人員24小時全天值班,監控館內情況,保障館內安全。全年開展安全宣傳教育活動2次,定期對館內安全情況進行巡查檢查,促進安保工作,保障館內安全。因預算資金撥付不及時,未將資金支付安保公司。

  3、檔案培訓檢查費:經批覆的預算金額爲2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。全年對各單位檔案工作人員進行專業的業務知識指導,檔案人員能夠掌握檔案管理的業務知識和工作方法,規範各單位檔案收集整理和管理,合計支出1.21萬元;開展一次檔案法制宣傳活動,支出0.50萬元。

  4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經批覆的預算金額爲35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。因鄉鎮改革智慧化管理和查閱平臺建設放緩,全年共安裝31家終端,支付安裝成本15.70萬元,項目驗收合格率100%,實現終端安裝後的智能化,提高了檔案查閱利用效率,方便幹部羣衆查檔。

  5、檔案編研、出版費:經批覆的預算金額爲1.50萬元,未支付。採用合作方式,與黨史辦合作完成《中國共產黨江油執政實錄(20xx卷)》的編撰。

  6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經批覆的預算金額爲7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。保障檔案智慧平臺的正常運行,確保全市平臺系統的正常使用,通過平臺館內共接待檔案查閱利用者6390人次,提供檔案5604卷次,查閱結果獲得率達95%,同時減少對紙質檔案的傷害,增加查檔效率,方便查檔幹部羣衆。保障系統正常運行成本支出5.10萬元,查閱辦公成本支出1.75萬元。

  7、設備設施維護費:經批覆的.預算金額爲2.00萬元,未支付。年初與江油爲民安防服務有限公司簽訂合同,公司每月派遣維保人員對館內各類監控及消防系統進行檢查維護保養,確保館內消防安全、檔案安全。設備設施維護驗收合格率100%。因預算資金撥付不及時,未將資金支付維保公司。

  8、重點檔案搶救、保管、徵集費:經批覆的預算金額爲4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。對館內過期設施進行更換,維修保管設備,保障館藏檔案實體安全,完成館藏檔案整理、著錄、修復,徵集具有保藏價值的檔案5件,合計共支出3.88萬元。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  進一步加強費用測算,協調財政部門及時安排預算資金,合理控制項目執行進度。

  通過本單位20xx年度政策(項目)支出績效自評工作的開展,既發現了客觀存在的問題,又明確了整改提高的措施,必將有利於提升項目執行的科學性、合理性和規範性,有利於進一步強化項目實施單位的主體責任,有利於提高財政資金的使用效益。

  四、其他需要說明的問題

  無

基本藥物補助項目績效自評報告 篇16

  一、基本情況

  (一)項目概況

  隨着美安科技新城的迅速開發,入園企業不斷增加,用水及污水量也將迅速增加。爲改善園區基礎設施條件、提升發展環境,市政府啓動美安污水處理廠(一期)建設工作,新建美安污水處理廠一座,並對美安科技新城南區現狀污水提升泵站進行改造。項目概算總投資9004.25萬元。

  (二)項目決策情況及資金到位情況。

  1.項目決策情況

  美安污水處理廠(一期)項目列入部門預算經費爲1600萬元,20xx年實際支付1600萬元。

  2.項目資金到位情況

  項目20xx年到位資金1600萬元(其中,20xx年專項債資金1500萬元),現已全部撥付至最終收款方。

  預算單位:海口國家高新區管委會

  主管部門:海口國家高新區管委會

  項目負責人:李彬

  聯繫電話:

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金情況分析。

  在項目資金使用上,業主、代建單位嚴格執行政府投資項目和資金管理辦法,嚴格落實資金審批程序,加快資金撥付,全面保障項目建設資金用款需要。

  (二)總體目標完成情況分析。

  項目年度目標爲:完成項目建設。

  項目年度完成情況:項目已按期完成計劃施工要求,嚴格執行預算,確保質量,未發生安全事故,保質保量完成任務。

  (三)績效指標完成情況分析。

  1.產出指標:驗收合格率

  目標:竣工驗收合格率≥95%。

  完成情況:已完成。項目暫未完工,暫未發現不合格情況,預計竣工驗收合格率100%。

  2.產出指標:超概算項目比例

  目標:超概算比例≤5%。

  完成情況:已完成,項目未超概。

  3.效益指標:超概算項目比例

  目標:項目受益人數≥1000人。

  完成情況:已完成,項目建成後,主要服務範圍爲:北起南海大道,南至美安四橫路,西抵海口市行政邊界、粵海鐵路線和美安一縱路,東抵粵海大道。經計算,總服務面積爲:16.74平方公里。

  4.滿意度指標:服務對象滿意度

  目標:受益羣體滿意度≥85%。

  完成情況:已完成,美安污水廠工程的建設,有效地解決服務區域的水污染問題,爲美安科技新城服務,爲社會服務,可改善新區環境,提高衛生水平,保護人民身體健康。

  (四)整體績效自評。

  該年度美安污水處理廠(一期)項目整體效益目標已按時完成,績效自評分數95分,自評等級優。

  三、發現的主要問題和改進措施

  無

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  擬將績效自評結果用於後續對於代建、施工等單位的履職盡責以及專業勝任能力的考覈,可作爲後續相關合作的考慮因素。

  五、績效自評工作開展情況

  根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》,我們單位以全面實施預算績效管理爲關鍵點和突破口,推動財政資金聚力增效,提高公共服務供給質量,增強政府公信力和執行力。按照“預算花錢必問效”的原則,我單位持續對政府投資項目,尤其是獲得中央資金的項目開展績效自評工作,強化績效目標管理,做好績效運行監控,並開展績效評價和結果應用。

  六、其他需要說明的問題

  暫無。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇17

  爲紮實做好20xx年度部門預算支出績效評價工作,根據區財政局《關於做好20xx年部門預算支出績效評價工作的通知》(財監[20xx]24號)文件精神,現將我單位開展20xx年項目支出(項目前期經費)績效評價自評報告如下:

  一、基本情況

  (一)項目概況。

  根據發改委職責:負責編制區級政府性投資項目年度計劃,綜合管理區政府投資的重大建設項目;指導和監督其他各類政府性專項建設資金、政策性貸款等項目的建設資金的使用方向;負責組織職責範圍內的政府性投資項目初步設計、概算審查等。20xx年安排項目前期經費預算50萬元,內容包含:深化銅陵市空間規劃,促進義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經濟和社會發展規劃、環境保護規劃等多種規劃的統籌協調,建立統一的空間規劃體系。截止20xx年底,支付29.9萬元,支付率59.8%,餘款因未達到支付節點,結轉下年支付。

  (二)項目績效目標。

  項目的實施將深化銅陵市空間規劃,促進義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經濟和社會發展規劃、環境保護規劃等多種規劃的統籌協調,建立統一的空間規劃體系,統一管控和高效利用空間資源,提升空間治理能力,促進義安區城鄉經濟、社會、環境的可持續發展。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和範圍。

  就20xx年度項目前期經費使用情況,從項目編制、評審、申報等環節,分析管理利弊,開展自評,發揮專項資金最大效益。

  (二)績效評價工作過程。

  1、前期準備。根據績效評價的相關要求,成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。

  2、項目組織實施情況。評價主要步驟爲:①召開座談會。聽取負責項目實施的’相關人員對有關情況的介紹。②覈查資料。在財務管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務收付憑據和內部管理制度。③形成績效自評報告。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

  (一)績效評價情況。

  截止20xx年底,本項目包含的3個設計子項目:外部環境分析:全面分析銅陵市義安區實施鄉村振興戰略的宏觀環境、主要農業產業發展現狀及未來發展趨勢;內部環境分析:分析義安區實施鄉村振興戰略規劃的內部資源能;鄉村振興戰略規劃編制:結合義安區實施鄉村振興戰略規劃的內外部資源能力,制定義安區多村振興戰略規劃方案。

  (二)評價結論

  20xx年度銅陵市義安區發展和改革委員會前期經費自評總分爲100分,經自評,總得分爲97.5分,評價結果爲優秀,具體情況如下:

  1、預算執行情況10分,自評分爲7.5分,存在原因是項目前期經費已經完成任務,但未達到支付節點時間,本年度支付率60%,剩餘資金結轉下年支付;

  2、產出指標實現情況50分,自評分爲50分;

  3、效益指標實現情況30分,自評分分爲30分;

  4、滿意度指標實現情況10分,自評分爲10分。

  我委項目前期經費得到社會各界和部分行政事業單位的大力支持,工作得到充分肯定和高度讚譽,反饋意見良好,項目管理規範有序,項目績效達到預期的社會效益。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況。

  進一步研究提出並組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃,積極落實國家和省關於“項目爲王”的發展理念,注重項目謀劃、抓好項目建設,把項目建設作爲經濟建設的中心,強化規劃編制體系建設,拓展編報領域,提高編制水平。

  (二)項目過程情況。

  我委認真組織實施,制定方案,周密部署,嚴格按照項目前期經費計劃落實,爲我區項目編制有序、高效打下堅實基礎。

  (三)項目產出情況。

  該項目年初預算50萬元,主要任務是完成本級政府投資

  60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進等經費。

  (四)項目效益情況。

  該項目實際簽訂編制合同價款29.9萬元,截至20xx年12月底實際支出89700元,因項目前期經費未達到支付節點時間,本年度支付率60%,剩餘資金結轉下年支付。

  五、存在的問題

  研究創新的意識不夠強,面對新型城鎮化和城鄉一體化的新要求,規劃編制的思路和視野不夠廣闊,先進理念在規劃中沒有充分落實體現,編製成果還不能很好地適應新的發展要求。

  六、有關建議

  (一)進一步強化規劃編制體系建設,拓展編報領域,提高編制水平。

  (二)加強我區規劃的執行和管理力度,完善內部管理機制,促進鄉村、城市規劃管理工作更加制度化、程序化、法制化,提高規劃編制效率。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇18

  一、基本情況

  (一)大督查經費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率爲100%,項目具體工作內容如下:

  (1)督促檢查黨中央、國務院、省、州、市重要文件、重要工作在開遠市貫徹落實情況的督促檢查和彙總反饋;

  (2)各級黨委、政府重要會議作出全局性的、重大的和有關熱點、難點問題以及具有查辦性質的決議、決定貫徹落實情況的督促檢查和反饋;

  (3)做好上級黨委、政府主要領導到基層調研指導、督促檢查的指示精神和市委、市政府主要領導批示、交辦事項的查辦落實和反饋;

  (4)負責對市級各部門和市人大、市政協、市法院、市檢察院、駐開部隊辦理人大代表建議、政協委員提案情況進行督促檢查和反饋;

  (5)統籌協調指導各鄉鎮(街道)黨委(黨工委)、市級各部門開展督促檢查工作;

  (6)圍繞社會普遍關注、人民羣衆反映強烈的突出問題,針對性地開展調研。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標:20xx年:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點項目推進不折不扣貫徹落實,維護黨中央權威和集中統一領導,切實推進“一組團”重大項目的順利實施和重大工作事項、主要經濟社會指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤棋”工作格局,奮力開拓開遠轉型升級高質量跨越發展。20xx年:緊緊圍繞中央、省、州、市的會議、文件精神和工作部署和開遠經濟轉型升級跨越發展,堅持問題導向、責任導向和目標導向,以推動工作落實爲目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點抓好相關工作的督查檢查工作,確保了中央、省、州、市委決策部署在開遠不折不扣地得到貫徹落實。20xx年:堅持問題導向、責任導向和目標導向,以推動工作落實爲目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點抓好相關工作的督查檢查工作,有效發揮督查工作的“三督三查”職能,疏通了各項工作在推進落實中的“腸梗阻”,確保了重大項目、重點民生工作穩步推進,確保了上級的決策部署在開遠不折不扣地得到貫徹落實,爲跑出開遠加速度作出應有的貢獻。

  (2)階段性目標:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點項目推進不折不扣貫徹落實,維護黨中央權威和集中統一領導,切實推進“一組團”重大項目的順利實施和重大工作事項、主要經濟社會指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤棋”工作格局,奮力開拓開遠轉型升級高質量跨越發展。

  (二)信息工作經費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率爲100%,項目具體工作內容如下:

  積極收集報送全市在脫貧攻堅、鄉村振興、生態文明、經濟轉型等工作中的亮點經驗做法,以及存在的困難問題,通過黨委信息渠道,積極向上推介開遠,反映基層在貫徹落實上級政策中存在的困難和問題,發揮好信息服務上級領導和市委領導的參謀助手作用。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標:20xx年:開展“信息質量提升年”活動,進一步明確20xx年全市信息工作的重點和任務;進一步壓實納入全市黨委系統信息工作考覈單位工作責任,分解下達信息考覈任務;進一步規範全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考覈結果運用;倒逼部門提升上報信息的“含金量”。20xx年:統籌協調發揮好信息服務上級領導和本級領導的參謀助手作用,在全州黨委信息工作中爭創一流,結合州委辦安排的約稿任務,以及本級領導的關注點,分別到部門、到企業、到羣衆中去深入瞭解我市在黨的建設、項目推進、民生改善中等各項工作中遇到的困難和問題,形成有分析、有案例、有建議的信息專報供市級領導參閱。20xx年:調整信息結構,不斷提高黨委信息質量,確保黨委信息渠道暢通;落實目標任務,加強上下左右的溝通協調,完善黨委信息考覈評比機制;加大黨委信息編輯力度,做好基層服務工作;強化信息研判,加強信息調研,增加信息深度,提高信息價值。加大人才培養力度,提高信息員工作水平。

  (2)階段性目標:開展“信息質量提升年”活動,進一步明確20xx年全市信息工作的重點和任務;進一步壓實納入全市黨委系統信息工作考覈單位工作責任,分解下達信息考覈任務;進一步規範全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考覈結果運用;倒逼部門提升上報信息的“含金量”。

  (三)政策研究及改革督察經費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率爲100%,項目具體工作內容如下:

  圍繞市委各個時期的中心工作和決策部署,組織、協調力量對全市經濟社會發展中帶有全局性、關鍵性的問題進行調查研究,提出建議、意見,供市委決策參考;二是根據市委、市政府領導的指示,組織力量參與起草、擬製市委、市政府部分重要文件、文稿和領導講話稿;三是根據形勢需要組織撰寫宣傳、闡釋黨的路線、方針、政策的文章;四是組織、協調、聯絡和指導各鄉鎮(處)、各部門調查研究方面的工作;五是調查瞭解各鄉鎮(處)、各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策情況,及時向市委反映經濟社會發展方面的新情況、新問題和新經驗;六是收集、組織和整理有關重要信息、政策資料,爲市委決策提供信息服務和政策諮詢;七是負責上級對口部門、科研院校。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標:20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃的工作要求,提升對全市改革的統籌協調能力,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。大力“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。

  (2)階段性目標:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。

  (四)國家安全宣傳及相關工作經費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金10.00萬元,使用項目資金10.00萬元,項目資金使用率爲100%,項目具體工作內容如下:

  按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作。爲深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣衆的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標:20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;爲深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣衆的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;爲深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣衆的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;爲深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣衆的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

  (2)階段性目標:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;爲深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣衆的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

  (五)檔案管理運行維護工作經費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金9.00萬元,使用項目資金9.00萬元,項目資金使用率爲100%,項目具體工作內容如下:

  (1)發揮檔案館爲國守史爲黨管檔的.職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《雲南省檔案條例》,確保各類檔案資源安全。

  (2)提升檔案工作管理水平。建立科學的管理制度,逐步實現保管的規範化、標準化。

  (3)不斷提高檔案管理人員檔案修復技術水平,掌握檔案字跡和紙張的加固、去污、去酸、修裱等維護檔案安全專業技術。。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標:20xx年:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。20xx年:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案100%修復。20xx年:加大對檔案館幹部隊伍的培訓,提高檔案人員的水平和綜合素質。

  (2)階段性目標:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。

  (六)購置相關辦公設備經費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金6.00萬元,使用項目資金6.00萬元,項目資金使用率爲100%,項目具體工作內容如下:

  爲進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標:爲進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

  (2)階段性目標:爲進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

  (七)開遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經費補助資金項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金109.53萬元,使用項目資金109.53萬元,項目資金使用率爲100%,項目具體工作內容如下:

  (1)履行好“爲黨管檔、爲國守史、爲民服務”的職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《雲南省檔案條例》。

  (2)開發利用館藏檔案,通過開展展覽、宣傳等活動,進行愛國主義、集體主義、中國特色社會主義教育,傳承發展中華優秀傳統文化,繼承革命文化,發展社會主義先進文化,增強文化自信,弘揚社會主義核心價值觀。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標:履行好“爲黨管檔、爲國守史、爲民服務”的職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《雲南省檔案條例》;開發利用館藏檔案,通過開展展覽、宣傳等活動,進行愛國主義、集體主義、中國特色社會主義教育,傳承發展中華優秀傳統文化,繼承革命文化,發展社會主義先進文化,增強文化自信,弘揚社會主義核心價值觀。

  (2)階段性目標:爲慶祝中國共產黨成立100週年,在開遠市國家綜合檔案館一樓設計、製作了中國共產黨開遠簡史檔案展,展廳佔地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實物和圖片資料爲主要載體,運用場景還原、裝飾藝術、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產黨領導開遠各族人民艱苦奮鬥的光輝歷程。同時,爲配閤中國共產黨開遠簡史檔案展整體效果,提升開遠市檔案館接待服務水平,打造“肩並肩”“零距離”服務窗口,對開遠市國家綜合檔案館接待大廳進行設計、改造。。

  (八)項目組織管理情況。

  一是確定監控重點,側重於將各項目年度工作任務納入績效運行重點監控範圍;二是明確監控內容,從績效目標預期完成情況、專項經費收支情況、項目績效完成情況等方面明確預算執行績效運行監控分析要點;三是建立定期報送制度,每季度按照明確的績效運行監控分析要點報送相關情況,在規定時限內報送市財政局;四是及時督促整改,根據績效目標實施情況,分管領導督促各科室結合績效評審報告所反映的問題進行及時整改,促進各科室按照年度計劃實現績效目標。

  通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,瞭解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和範圍

  1.績效評價目的

  瞭解中共開遠市委辦公室項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,爲指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

  2.績效評價對象

  本次績效評價涉及項目7個,其中:市級財政支出項目7個,上級轉移支付項目0個。

  3.績效評價範圍

  本次績效評價涉及項目7個,其中:一般公共預算支出項目:6個,政府性基金預算支出項目1個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

  (三)績效評價工作過程

  爲使績效再評價工作順利開展,由行政科牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

  前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

  組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

  三、評價情況及評價結論

  (一)績效自評結論

  部門開展績效自評項目數量7個,評價結果爲“優”7個,“良”0個,“中”0個,差0個。

  (二)績效目標實現情況

  1.項目1(大督查經費項目)績效目標的實際實現情況:做好全州綜合考評項目的對接,協調、統籌全市涉及單位做好材料上報以及實地督查迎檢工作,做好市委領導批示交辦的各類專項督查工作。

  2.項目2(信息工作經費項目)績效目標的實際實現情況:完成州級下達年度黨委信息工作考覈任務,爲上級黨委、市委、市政府提供決策參考,發揮信息服務開遠經濟社會發展大局作用

  3.項目3(政策研究及改革督察經費)績效目標的實際實現情況:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。

  4.項目4(國家安全宣傳及相關工作經費項目)績效目標的實際實現情況:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;爲深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣衆的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

  5.項目5(檔案管理運行維護工作經費項目)績效目標的實際實現情況:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。

  6.項目6(購置相關辦公設備經費項目)績效目標的實際實現情況:進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

  7.項目7(開遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經費補助資金項目)績效目標的實際實現情況:爲慶祝中國共產黨成立100週年,在開遠市國家綜合檔案館一樓設計、製作了中國共產黨開遠簡史檔案展,展廳佔地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實物和圖片資料爲主要載體,運用場景還原、裝飾藝術、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產黨領導開遠各族人民艱苦奮鬥的光輝歷程。同時,爲配閤中國共產黨開遠簡史檔案展整體效果,提升開遠市檔案館接待服務水平,打造“肩並肩”“零距離”服務窗口,對開遠市國家綜合檔案館接待大廳進行設計、改造。

  四、主要經驗及做法

  (一)加強組織領導。加強對項目工作的全面領導,便於及時發現項目運行過程中出現的問題並加以改進。嚴格按照項目管理制度及財務管理制度實施,加強項目管理和監督,確保項目實施規範。

  (二)專款專用。嚴格按項目規範要求,做到專款專用,確保項目工作順利開展。項目內所有支出都由報賬員把關,再經分管領導審覈,最後由主要領導複審。尤其是在“三公”經費支出上,我們貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公”經費支出,保證專款專用,無截留、無挪用等現象,取得了良好效果。

  (三)加強監督。對日常工作加強規範和監督,防止在項目執行過程中出現偏差。

  (四)不斷加強學習與交流。通過與其他單位的工作交流,學習先進工作經驗做法,加強互相學習,共同提高。

  五、存在的問題及原因分析

  市委辦公室20xx年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,達到了預期目標,但預算編制的計劃性和執行管理上有待提高,預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。針對上述問題,在今後的工作中主要從以下幾方面加強管理:一是明確主體,強化主體責任。成立領導工作小組,細化任務至各科室(局)。二是制定措施,提高效率。組織有關各科室(局)制定詳細的工作方案,確定評價指標細則。三是工作細化,嚴格項目管理。指定專人專管項目,跟蹤、督促項目進度,確保項目資金合理、合法、規範使用。四是嚴遵法律法規,確保資金使用規劃範。

  六、有關建議

  無。

  七、其他需要說明的問題

  無。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇19

  一、績效目標分解下達情況

  20xx年中央下達我省城市管網及污水處理補助資金共計71024萬元(中西部城鎮污水處理提質增效21774萬元、城市黑臭水體治理示範30000萬元、海綿城市示範19250萬元)。按照《中央下達20xx年城鎮污水處理提質增效提前批補助資金安排建議》要求(城市黑臭水體治理示範和海綿城市示範中央已確定補助對象),我省按因素法將21774萬元中西部城鎮污水處理提質增效資金分配至各市(州),重點考慮各市(州)污水處理設施建設項目投資,並適當向重點地區傾斜。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  我省提質增效資金共計21774萬元,已全部撥付至各市(州),各市(州)統籌安排到57個項目;城市黑臭水體治理示範資金30000萬元,下達至德陽、內江、南充3市;海綿城市示範資金19250萬元,下達至瀘州。我廳印發了相關通知,規範了資金使用範圍,並定期收集彙總各地資金撥付情況及項目推進情況。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  中西部城鎮污水處理提質增效工作總體績效目標爲“地級及以上城市建成區基本無生活污水直排口,基本消除城中村、老舊城區和城鄉結合部生活污水收集處理設施空白區,基本消除黑臭水體,地級及以上城市生活污水集中收集收集率達到70%或三年增長10個百分點;高於70%的,自主制定目標”。

  目前,我省地級及以上城市395個生活直排口,50.02km空白區已全部消除,排查發現的105個地級及以上城市建成區黑臭水體均已錄入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”,目前已全部治理竣工。據初步統計,20xx年四川省地級及以上城市污水集中收集率總體達到54.3%,較18年末提升14.3個百分點,實現了三年增長10個百分點的目標。

  (三)績效指標完成情況分析

  中西部城鎮污水處理提質增效工作層面:中西部城鎮污水處理提質增效資金重點用於已建城區管網補短板、提升城市生活污水集中收集效能的項目,包括∶劣質管網改造、混錯接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制設施,老舊城區、城中村和城鄉結合部新建管網和污水處理設施建設項目等。各地已針對上述工作以“加快補齊城鎮污水收集和處理設施短板,儘快實現污水管網全覆蓋、全收集、全處理”在管網清淤、檢測,新建污水管、雨水管、污水,改造小區入戶等各項工作上全面推進相關工作。

  城市黑臭水體治理層面:持續開展控源截污,將控源截污作爲抓實抓好黑臭水體治理的基礎性工作和根本性措施,加快水體兩岸截污管道建設,實施混錯接、漏接、老舊破損管網更新修復,推進城市污水處理設施建設,不斷提升污水收集處理效能。截至目前納入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”105個地級及以上城市建成區黑臭水體(總長度368.8公里)均已完成整治。三個示範城市已完成相應示範任務。

  效益指標層面:經濟效益上,指標項目建成後,再生水可以回收利用,減少園林綠化澆灌、道路沖洗等費用。社會效益上,項目建成後,有效減少了沿江截污幹管溢流量,有利於保護沱江水環境。增強了再生水利用,實現水資源化利用,滿足了水資源開發利用的需要,有助於提高城市水環境質量。生態效益上,項目建成後,增加區域內水動力、水資源,增強污水處理能力,有利於保護地下水資源和改善地面水環境,提高了居民生活質量。可持續影響指標上,項目建成後,有一定的污水處理費收益,可以持續爲再生水廠建設提供運營經費,可以節約一定的水資源費,同時,制定了長效管理制度,明確了水體養護職責分工,建立了長期水質監測機制。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  我省城市管網及污水處理工作全面實現績效目標,未出現偏離績效目標的情況。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  本次績效評價結果將作爲改進預算管理、編制以後年度預算的重要依據,同時按照要求在四川省住房和城鄉建設廳門戶網站公開績效自評情況。

  五、其他需要說明的問題

  截至目前,未收到中央巡視、各級審計和財政監督反饋存在資金被截留、挪用等方面的問題。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇20

  一、項目基本情況

  重大傳染病防控中央補助資金項目,實施單位爲保山市疾病預防控制中心,本次評價資金總額489.70萬元。項目實施總目標爲:完成適齡兒童的國家免疫規劃疫苗接種,保證疫苗應用效果評估和疑似預防接種異常反應監測達到國家要求,保證適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率達到90%以上,保護兒童身體健康;加強監測力度,不出現突發疫情,不發生急感病例及新發病例;開展重大慢性病早期篩查干預項目,落實慢性病及其相關危險因素監測;加強嚴重精神障礙患者篩查、登記報告和隨訪服務,開展社會心理服務體系建設試點;掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影響因素等狀況及變化趨勢。推動優化、整合及拓展現有傳染病監測網絡,爲長期、連續、系統地收集疫情信息,實現數據的深度分析與綜合利用提供技術支持。

  二、項目績效自評工作開展情況

  爲全面高效地做好20__年度財政支出績效評價工作,根據《保山市財政局關於20__年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績〔20__〕4號)要求,我中心領導高度重視,及時部署,並安排專人負責開展自評工作。結合我中心疾病預防控制工作實際,我中心制定了財政支出績效評價工作方案,有目標、有步驟的開展工作,確保做到自評結果真實、準確、客觀、有效。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  重大傳染病防控中央補助項目489.70萬元經費足額到位。

  2.項目資金執行情況。

  項目資金截止20__年12月31日實際支出257.54萬元,項目執行情況得分10分。

  3.項目資金管理情況。

  在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到專款專用,沒有出現項目資金被佔用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。

  產出指標體系得分40分。其中:①數量指標,得分20分。

  完成新出生兒童建證21343人,建證率100%。全市適齡常住兒童、流動兒童免疫規劃疫苗接種率均達到95%以上,全市免疫規劃信息化鄉鎮覆蓋率100%,全年出生兒童上傳人數爲20595人(含流動兒童),上傳率爲98.29%,重卡率爲0.6‰;全市共報告發熱出疹性疾病204例,全部標本經實驗室血清學檢測,確診麻疹7例,風疹1例,排除196例,佔省下達任務的113%,排除病例報告發病率爲7.461/10萬,監測病例48小時內完整調查率100%、血標本採集率98.04%、病例報告後10日內完成訂正分類的比例爲100%;全市設有AFP主動監測哨點醫院30個,按旬開展AFP主動監測報告,1-12月全市共計報告AFP病例16例,報告及時率100%;全市共報告乙肝病例1302例,其中急性乙肝42例、慢性乙肝1259例、未分類1例。疑似急性乙肝病例流行病學調查率爲100%(42/42)。報告卡“附卡”信息填寫完整率99.6%,報告乙肝病例ALT檢測率100%,未能明確診斷爲慢性乙肝病例的抗-HBcIgM1:1000檢測率91.75%,乙肝病例分類報告準確率96.25%;全市上報AEFI共555例,其中一般反應472例,異常反應31例,偶合30例,心因性反應1例,待定11例。及時報告率爲98.02%,及時調查率爲91.76%,調查表及時報告率爲91.76%,AEFI分類率98.02%。

  完成市級下達初診任務138.77%,省級下達初診任務144.71%,艾滋病病毒感染者和病人的結核病檢查率達92.72%,報告肺結核患者和疑似肺結核患者的總體到位率達97.70%。病原學陰性肺結核患者開展痰培養或分子生物學檢測比例達97.58%,肺結核患者病原學陽性率達72.94%,肺結核患者抗結核固定劑量複合製劑(FDC)使用率達95.93%,肺結核患者規則服藥率達99.53%,肺結核患者規範管理率達97.18%,肺結核患者成功治療率達95.68%。病原學陽性肺結核患者耐藥篩查率達99.32%,耐多藥肺結核高危人羣耐藥篩查率達97.75%,耐藥肺結核患者納入治療率達78.95%。

  縣級完成醫院肝臟B超篩查11320人,任務數10000人,完成任務數的113.20%。人羣B超篩查5408人,任務數20__人,完成任務數的270.40%;完成重點人羣學生篩查3311人,任務數3000人,完成任務數的110.37%。犬登記管理率100%,完成登記管理家犬驅蟲1543只,任務數600只,完成任務數的257.17%。

  65歲以上老年人建檔282666人,健康管理210479人,健康管理率74.46%;腫瘤登記點共報告20__年腫瘤發病/死亡病例6388例,指標完成率爲94.25%,共報告20__年腫瘤發病/死亡病例6315例,指標完成率爲93.17%;共報告20__年腫瘤發病/死亡病例3382例,指標完成率爲50.03%;全市系統錄入死亡卡15788張,報告粗死亡率654.88/10萬(換算爲年)。其中:隆陽區5884張、施甸縣2209張、騰衝市3706張、龍陵縣1745張、昌寧縣2244張,5縣(市、區)報告粗死亡率分別爲隆陽區653.99/10萬,施甸縣752.13/10萬,騰衝市600.11/10萬,龍陵縣647.7/10萬,昌寧縣679.04/10萬。

  20__年共開展新冠肺炎相關標本檢測83538份172357例,無陽性病例。20__年,全市無甲類傳染病報告,共報告乙、丙類傳染病21種9083例,發病率爲373.5994/10萬。其中乙類傳染病13種4115例,發病率爲169.2570/10萬,較去年上升0.69%;丙類傳染病8種4968例,發病率爲204.3424/10萬,較去年上升85.89%。其中,新冠肺炎215例(緬甸輸入),較去年上升1854.55%。

  全市20__年1-12月開展HIV抗體篩查2403623人次,佔全市常住人口比例的91.4%,較去年同期上升3.1%。新報告現住址HIV/AIDS222例(其中外籍16例),較去年同期下降36.2%。醫療機構篩查陽性告知率100%,確證率100%。在檢測人口進一步增加的基礎上,檢出率連續多年下降。高危行爲干預和感染者/病人綜合管理各項指標完成良好,處於全省第一梯隊,暗娼、吸毒人羣、男男性行爲者月均干預覆蓋率99.3%、59.4%、90.2%。

  ②質量指標,得分20分。

  免疫規劃疫苗接種均保持在較高水平,構築了堅強有力的免疫屏障,最大限度保障了免疫規劃兒童不受有苗可防傳染病的侵犯,保障了人民羣衆的身體健康;通過包蟲病項目的實施,特別在包蟲病防治重點鄉鎮開展相關的人羣篩查、傳染源犬篩查、管理及驅蟲、中間宿主監測。以及對包蟲病患者給予相關治療費用補助、後續追蹤複查。較好地體現了健康扶貧項目的社會效益,對減少傳染病的危害,保障人民羣衆身體健康,提高農村貧困人口健康水平起到很好的幫扶作用。全市傳染病疫情總體平穩,無重大傳染病疫情發生,乙類傳染病發病率連續13年低於全國、全省平均水平

  2.效益指標完成情況。

  效益指標體系得分20分。其中:社會效益指標,得分20分。城鄉居民公共衛生差距逐步縮小,居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高,進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平,維護羣衆身體健康。通過重大傳染病防治項目的持續推進,我市的居民健康水平和公共衛生均等化水平在長期內不斷提高。

  3.滿意度指標完成情況。

  服務對象滿意度指標得分20分,羣衆滿意度爲95%,羣衆對重大傳染病防治項目項目的工作成效感到滿意。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  項目各項績效目標按方案要求基本完成,但由於20__年度的重大傳染病防治項目還未完成,我中心將在下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,繼續抓實重大傳染病防治項目工作。

  五、績效自評結果

  項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分90分,自評爲達成預期指標。

  六、結果公開情況和應用打算

  按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,我中心將上述預算績效自評報告及項目績效自評表在主管部門保山市衛生健康委員會門戶網站公開,更好地爲公民、法人和其他組織提供信息服務。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  (一)主要經驗及做法

  我中心領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關於“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。

  通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果應用不到位,評價層次不全面等問題。爲此,我中心切實加強以下幾方面的工作:一是開拓思路,狠抓預算執行。爲保證預算資金使用效益,對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理。二是不定期召開預算執行進度通報會,分析預算執行中存在的問題,對項目資金結餘原因進行逐項分析,加快項目預算執行。三是齊抓共管,提高執行質量。採取多種切實有效的方法提高預算執行進度和項目管理水平,各業務科室從業務管理的角度,採取各種措施推進預算執行。四是建立機制,落實資金監管。嚴格落實規範財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制、建立學習培訓機制和上報備案機制。

  (二)存在的困難、問題

  一是思想認識待提高。當前業務科室對績效評價工作的重視程度還不夠,平時不注重收集資料建立工作臺賬,業財融合不強。

  二是可操作性待增強。如:績效評價在目標設定上過於簡單、存在偏離,績效評價方法存在誤區、人爲主觀因素依然很大,績效評價的內容有待進一步完善等。

  三是績效評價無法反映內部控制要求。目前我們設計的績效評價指標體系,基本體現了績效管理貫穿預算管理全過程、各環節的要求,但還不能充分體現出內部控制對財政資金管理使用的要求。

  四是績效管理無法與風險評估有效銜接。目前單位主動、自覺開展預算績效管理的積極性不高,尚未實現全過程預算績效管理,也無法落實行政事業單位風險評估和控制,影響了內部控制規範的.執行效果。

  五是成果應用待加強。績效評價結果作爲預算分配或調整的重要依據目前尚未執行到位。

  (三)工作建議

  一是加強財政支出績效評價結果的應用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平。二是財政部門及市衛健委進一步加強業務培訓,組織相關人員學習交流,拓展工作思路,提升業務水平。三是建立考覈評價機制,將預算執行進度、項目績效評價納入科室責任目標考覈中。

  八、其他需說明的問題

  無

基本藥物補助項目績效自評報告 篇21

  一、項目基本情況

  (一)項目單位基本情況

  婁底市交通運輸局爲全市交通項目建設與交通運輸管理的主管部門,內設辦公室、人事科、法制科、計劃統計科、基本建設科、交通運輸管理科、安全監督科、財務科、綜合規劃科、公路管理科、港航管理科、科技教育科、交通戰備科、離退休人員管理科、機關黨委等15個職能科室,下轄市道路運輸管理處、市農村公路管理處、市交通工程質量安全監督管理處、市地方海事局、市鐵路專用線管理辦公室等五個二級單位,承擔全市綜合交通運輸體系的規劃與協調,全市交通項目建設的市場監管和交通運輸市場的監管職能。

  (二)項目的實施依據

  爲加快全市農村公路建設步伐,充分發揮農村公路在全市經濟和社會發展的支撐帶動作用;進一步完善我市農村公路路網結構,加快貧困地區交通運輸發展,打贏交通扶貧脫貧攻堅戰,全面提升交通運輸服務水平。市政府每年安排農村公路建設以獎代補專項資金,年初列入財政預算。市委、市政府歷來高度重視全市農村公路建設,每年對農村公路建設重點工作進行專題安排部署。根據婁底市財政局、婁底市交通運輸局《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)文件要求,結合各縣(市、區)農村公路的實際情況,20xx年安排農村公路建設以獎代補經費500萬元,主要用於全市農村公路可持續發展、完善農村公路路網結構。

  (三)專項年度預算績效目標、績效指標設定情況

  專項年度預算績效目標設定爲:完善農村公路路網結構、完成農村公路建設150公里、以獎代補1000萬元

  績效指標設定爲:

  數量指標:完成農村公路改建150公里

  質量指標:合格率達到100%

  時效指標:20xx年年底完工、完工及時率100%

  成本指標:1000萬元

  滿意度指標:羣衆滿意率90%以上

  (四)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

  加快農村公路網絡的建設對促進區域經濟發展,提高農民生活水平,改善農村消費有着十分重要的戰略意義。隨着國道、省道等骨幹線公路的形成,農村公路建設的重要性和必要性已日益凸現,農村公路是連接國省道,延伸到鄉村組戶,是公路網絡的基礎部分,也是直接服務於農村,造福於農民的基礎設施,是公路經濟最終得以形成的關鍵環節。農村公路建設以獎代補經費的開支範圍是:全市農村公路、橋樑及其附屬設施的新建、改建和水毀恢復等方面的補助;市領導的扶貧村、示範村、美麗鄉村示範片區及現場辦公等;水毀、災毀公路修復及橋樑改造;通組公路路基工程建設;撤併村後,打通“斷頭”路、邊界路;鄉村振興戰略支持產業發展合作社等公路建設。補助資金的安排遵循突出重點,兼顧一般的原則。根據《婁底市本級專項資金(基金)管理辦法》規定的比例,主要完善農村公路路網結構,提升農村公路服務水平,優先安排新農村公路建設示範項目和扶貧幫困農村公路基礎設施落後的行政村等。

  二、資金使用及管理情況

  (一)資金安排落實、總投入等情況

  20xx年,市財政年初預算安排我局農村公路建設以獎代補經費1000萬元,因全市統一調減專項資金50%,我局實際安排的以獎代補經費500萬元。總共安排107個項目,建設里程157公里,項目預算總投資2400萬元,年底前已經全部完成預算投資目標,投資完成率100%。

  (二)資金的實際使用情況

  1.項目資金使用情況分析

  20xx年我局使用的農村公路建設以獎代補經費支出500萬元,年底無結餘。其中:婁底經開區農村公路建設里程3.3公里,補助資金10萬元,婁星區農村公路建設里程28.2公里,補助資金96萬元,冷水江市農村公路建設里程25.1公里,補助資金74萬元,漣源市農村公路建設里程35公里,補助資金104萬元,雙峯縣農村公路建設里程30.6公里,補助資金100萬元,新化縣農村公路建設里程34.8公里,補助資金116萬元。

  (三)資金的管理情況

  一是管理制度健全。按照市裏要求和財政專項資金管理辦法,我局與市財政聯合發文,制定了《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)。嚴格遵循專款專用的管理原則。專項項目的申報嚴格按照婁財建〔20xx〕342號文件的要求進行,專項資金財政撥款到位後及時進行了項目建設和資金投入。

  二是資金撥付審批手續完整。首先由項目所在地鄉鎮或縣市區交通運輸部門提出申請,報我局對項目的申報條件進行初步審覈,然後報市財政局對我局初審合格的項目進行再次審覈,初步確定補助項目和補助金額,最後市財政局會同我局將初步確定的補助項目和補助金額報市政府審定。由市政府審定後,市財政局會同我局聯合行文發縣市區財政局和交通運輸局,然後由市財政將補助資金按照文件上分配好的數額下撥給縣市區財政局。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠佔、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目建設得到了切實的保障。

  三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計覈算,並做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,並接受市級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監督。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  20xx年農村公路建設以獎代補資金項目,先由基層出具報告,報縣市區交通運輸部門審覈,然後由縣市區彙總統一向我局出具申請報告,我局彙總報經局黨組集體研究審查後,再報市財政部門進行審定,最後由市財政局報市政府領導審籤,最終由市財政局和市交通運輸局兩家聯合行文下發實施的項目補助資金。

  (二)項目管理情況

  農村公路是農村經濟發展的基礎性、先導性設施,是農村經濟發展的’重要支撐,因此,加快發展農村公路,改善農村交通狀況,是建設農村小康社會的必然要求。我局堅持把農村公路項目建設作爲交通運輸工作的重中之重,始終保持項目建設的強勁態勢,加強對項目實施的督查力度,努力加快發展農村公路,不斷改善農村交通狀況。20xx年我市共組織實施農村公路建設以獎代補項目107個,我們嚴格按照婁底市財政局、婁底市交通運輸局《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)文件要求進行管理,項目開工率100%,全年完成里程157公里,完成投資2400萬元。

  四、資金績效情況

  (一)績效目標完成情況

  20xx年底我局組織實施的農村公路建設以獎代補項目107個,補助資金500萬元,建設完工里程157公里,爲年目標任務104.67%,完成投資2400萬元,項目合格率達到100%,完工及時率100%。羣衆滿意率90%以上。其中:婁底經開區項目1個,建設里程3.3公里,預算總投資50萬元,婁星區項目21個,建設里程28.2公里,預算總投資450萬元,冷水江市項目19個,建設里程25.1公里,預算總投資380萬元,漣源市項目24個,建設里程35公里,預算總投資530萬元,雙峯縣項目25個,建設里程30.6公里,預算總投資460元,新化縣項目17個,建設里程34.8公里,預算總投資530萬元。

  通過推進農村公路建設,加快農村公路的建設步伐,使全市公路網結構得到明顯改善,公路的通達深度明顯提高,是實現交通新的跨越式發展的重要保障。要貫徹“五個統籌”,實現交通全面、協調和可持續發展,重點之一就是要解決農村公路通達和暢通問題。因此,我局把解決好農村公路發展問題作爲交通工作的重中之重。

  (二)綜合評價情況及評價結論

  婁底市交通運輸局20xx年度農村公路建設以獎代補資金專項績效自評綜合得分爲100分。

  在資金使用方面,嚴格制定和執行了財務管理覈算制度,資金使用規範,相關資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經費的情況發生。在項目管理方面,建立了相關制度,提高了監管水平,保質保量的完成了項目的實施工作。項目實施後,有力促進了全市經濟社會又好又快發展,取得了顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇22

  (一)項目基本情況

  施甸縣20xx年農村公路養護總里程1838.267公里。其中:縣道629.670公里,鄉道779.135公里,村道429.462公里。農村公路養護工程包括日常養護、養護大中、小修工程及大橋特大橋養護工程組成。

  20xx年農村公路日常養護由保山市交通運輸局《保山市交通運輸局關於轉下達20xx年農村公路日常養護省級補助資金計劃的通知》(保交規劃〔20xx〕34號)、施甸縣財政局《施甸縣財政局關於下達20xx年農村公路日常養護省級補助資金的通知》(施財建〔20xx〕59號)下達省級補助日常養護資金470萬元。日常養護爲開展全縣1838.267公里的農村公路養護工作任務。

  20xx年農村公路養護工程由保山市交通運輸局《保山市交通運輸局關於下達20xx年農村公路省級養護工程補助資金計劃的通知》(保交規劃〔20xx〕22號)、施甸縣財政局《施甸縣財政局關於下達20xx年交通轉移支付用於農村公路養護補助資金的通知》(施財建〔20xx〕29號)下達省級養護工程補助資金766.89萬元。施工圖設計由《施甸縣交通運輸局關於施甸縣20xx年農村公路養護工程施工圖設計的批覆》施交發〔20xx〕120號文批覆。施甸縣 20xx 年農村公路養護工程共包含 7 個項目,建設裏 程 226.294 公里。具體爲:

  1.仁和至牛滾塘公路。建設里程 42.75 公里,公路等級 爲四級,設計行車速度 15 公里/小時,路基寬度 5 米,路面寬度 4.5 米,路面結構爲水泥混凝土路面。

  2.木老元石門坎至大地公路。建設里程 13.996 公里, 公路等級爲四級,設計行車速度 15 公里/小時,路基寬度 5 米, 路面寬度 4 米,路面結構爲水泥混凝土路面。

  3.七○七至龍陵公路。建設里程49.64公里,公路等級 爲四級,設計行車速度20公里/小時,路基寬度7.5米,路面寬度 6.9米,路面結構爲瀝青混凝土+彈石路面。

  4.姚關三孔橋至龍坎河公路。建設里程 52.892 公里, 公路等級爲四級,設計行車速度 20 公里/小時,路基寬度 8.0/ 6.5 米,路面寬度 7.0/6.0 米,路面結構爲瀝青混凝土/水泥混 凝土路面。

  5.萬興至牛汪塘公路。建設里程28.574公里,公路等級 爲四級,設計行車速度15公里/小時,路基寬度5米,路面寬度4.5 米,路面結構爲水泥混凝土路面。

  6.由旺至紅旗橋公路。建設里程38.442公里,公路等級 爲四級,設計行車速度15公里/小時,路基寬度6.5/5.5米,路面 寬度6/5米,路面結構爲瀝青混凝土路面/水泥混凝土路面。

  7.施甸縣 20xx 年打黑大橋附屬設施養護工程。橋樑全 長 254.3 米,原橋設計荷載:汽車—20 級,橋面寬:淨-7 米+2 ×1 米(人行道),跨徑組合:1×135 米+6×16 米。

  (二)項目績效自評工作開展情況

  根據《施甸縣財政局關於20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》文件要求,本單位及時進行佈置、組織所屬項目預算用款情況自評工作,成立評價小組,進行現場覈查。

  (三)項目績效實現情況

  1、項目資金情況

  (1)項目資金到位情況。

  項目下達資金1236.89萬元,其中:省級養護工程補助資金766.89萬元,省級日常養護補助資金470萬元。項目到位資金200萬元,其中:省級養護工程資金到位200萬元,省級日常養護補助資金到位0.00萬元。

  (2)項目資金執行情況。

  項目實際完成投資200萬元。其中養護工程完成投資200萬元。

  (3)項目資金管理情況。

  嚴格工程造價控制,精打細算,精心組織管理,認真覈實工程數量,完備計量籤批手續,加強預決算管理。20xx年養護工程項目實際完成投資200萬元。工程款實行專戶存儲、專款專用,支付實行月進度撥款,每月撥付完成金額的80%,工程(竣)交工驗收審計過後撥付完成總金額的95%,剩餘3%作爲質量保證金,一年後無質量問題,全額撥付施工單位。養護公司和鄉鎮養護資金根據年度考覈結果兌付。

  2、項目績效指標完成情況

  (1)產出指標完成情況。七個項目中六個已完成。

  (2)效益指標完成情況。全縣20xx年農村公路日常養護工作任務已完成,總里程1838.267公里。基礎設施建設得到明顯提升,改善了人民羣衆的生產、生活條件,加快了城鄉經濟發展,使羣衆出行更方便安全,生活水平明顯得到提升。

  (四)績效目標未完成原因和下一步改進措施

  績效目標未完成,打黑大橋養護工程因資金未到位,還未開始施工。下一步積極向財政爭取存量資金撥入。

  (五)績效自評結果。

  因財政資金困難,未如期撥付本年度上級下達的農村公路養護預算資金。對於未支付部分資金積極爭取縣級財政撥付,及時支付給鄉鎮及施工方。

  (六)結果公開情況和應用打算

  績效評價結果應用,既是開展績效評價工作的`基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段,爲使績效評價結果得到合理應用,應將此次績效評價結果作爲以後年度建設資金分配的重要依據。

  (七)績效自評工作的經驗、問題和建議

  項目資金缺口大,且上級專項資金到位不及時,影響項目前期工作開展及項目實施進度。下一步積極向上級爭取資金,加大對施工方督促力度。

  (八)其他需說明的問題

  沒有其他需要說明的情況。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇23

  一、績效目標分解下達情況

  項目年初總體目標爲:20xx年中、省下達殘疾人事業發展補助資金合計1067.2萬元。其中,中央資金776.84萬元(一般公共預算:323.97萬元;彩票公益金:452.87萬元);省級資金290.36萬(一般公共預算:270.36萬元;彩票公益金:20萬元)。20xx年地方投入殘疾人事業發展補助資金877.99萬元,20__年結轉資金44.89萬元。

  實際完成情況爲:截止20xx年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元,預算執行率81.97%,省級資金完成288.26萬元,預算執行率99.28%;地方資金完成877.99萬元,預算執行率100%,其他資金(上年結轉)完成44.85萬元,預算執行率99.91%。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  20xx年眉山市殘疾人事業發展補助資金(一般公共預算)和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業發展補助共投入資金1987.08萬元。其中中央資金投入776.84萬元,省級資金投入290.36萬元,地方資金投入992.88萬元。全年執行資金1847.85萬元,執行率92.9%。

  (二)總體績效目標完成情況分析。

  1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作,爲殘疾人配置輔助器具,爲肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務,努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。

  2.完成農村實用技術培訓年度工作,提高殘疾人勞動技能,提高殘疾人教育水平。

  3.通過“陽光家園計劃”項目託養智力、精神和重度肢體殘疾135名。

  4.爲360人有機動輪椅車的殘疾人發放機動輪椅車燃油補貼。

  5.扶持符合條件的居家靈活就業創業殘疾人150名。

  6.爲0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨症兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等殘疾康復服務,顯著改善殘疾兒童功能狀況,增強自理和社會參與能力。

  7.爲貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼,減輕殘疾人經濟負擔。

  8.計劃爲550戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作,改善殘疾人居家環境。

  (三)績效指標完成情況分析。

  1.數量指標

  (1)接收託養人數全年任務數2280人,全年實際完成2730人,其中中央資金完成610人。

  (2)殘疾人機動車燃油補貼全年任務數360人,全年實際完成360人,其中中央資金完成360人。

  (3)殘疾人兒童康復救助全年任務數260人,全年實際完成321人,其中中央資金完成360人。

  (4)貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務數550戶,全年實際完成613戶,其中中央資金完成353戶。

  (5)貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務數819人,全年實際完成819人,其中中央資金完成819人。

  (6)購買康復託養設備全年任務數25套,全年實際完成25套,其中中央資金完成25套。

  (7)農村實用技術培訓全年任務數20__人,全年實際完成2063人,其中中央資金完成362人。

  (8)支持居家靈活就業創業殘疾人全年任務數1520人,全年實際完成1810人。

  (9)輔助器具配發全年任務數2900人,全年實際完成3470人,其中中央資金完成1473人。

  (10)殘疾人基本康復,全年任務數26840人,全年實際完成26840人,其中中央資金完成2348人。

  2.質量指標

  殘疾人機動車燃油補貼應發盡發。,輔具適配從篩查到招投標過程都在透明公開的情況下進行,確保配發的輔助器具合格率達98%,便利殘疾人生活。在全市開展農村殘疾人實用技術培訓,接受農村實用技術培訓殘疾人掌握的生產技能數量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴把質量,驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼,按規定全部補貼到個人。

  3.時效指標

  根據資金下達進度,及時撥付各項資金,確保資金及時投入到各類項目當中,截止20xx年12月31日,全部項目均已完成。

  4.成本指標

  殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼;一次性創業補貼按照1萬元/人補貼;農村實用技術培訓按照不低於500元補貼;貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/戶補貼;殘疾兒童康復救助按照2萬元/人補貼;貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。

  5.效益指標

  通過發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼,殘疾人出行便利程度大幅度提高;通過基本康復服務,通過農村實用技術培訓,讓殘疾人掌握基本技能,受教育水平和生產生活和能力得到了提升,有利於殘疾人的生產生活。通過康復服務,改善殘疾人身體狀況,提高殘疾人生活質量和融入社會的能力。通過各類項目的實施,全社會關心、理解、支持殘疾人的.社會氛圍明顯提高。

  6.滿意度指標

  (1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務的滿意度,年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。

  (2)接受託養報務殘疾人或其家屬滿意度,年度指標值≥70%,全年完成值≥95%;

  (3)接受燃油補貼滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥90;

  (4)殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%;

  (5)接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  20xx年項目實施無偏離績效目標,在下一步工作中,將更好、更完善各項項目資金的管理、審覈、驗收、執行等程序。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  眉山市殘聯績效自評結果按照財政要求及時公開。

  五、其他需要說明的問題

  無

基本藥物補助項目績效自評報告 篇24

  爲貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)精神及《教育部關於全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求,根據《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),教育部在對各地報送的20xx年度支持地方高校改革發展資金區域績效自評材料審覈評價基礎上,對20xx年度支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評。現將績效自評情況報告如下。

  一、基本情況

  (一)轉移支付概況

  1.政策背景

  根據《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(20xx—20xx年)》精神,爲了促進區域間高等教育事業協調發展,全面提高高等教育質量,20xx年,財政部、教育部聯合印發了《關於進一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》(財教〔20xx〕567號),要求各地建立地方高校生均撥款標準動態調整機制,逐步提高生均撥款水平,原則上要求到20xx年底各地地方高校生均撥款水平不低於12000元,同時中央財政建立“以獎代補”機制,設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年,爲進一步加大各級財政投入,完善中央財政對地方高校發展支持政策,探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制,中央財政在原“中央與地方共建高等學校資金”基礎上,設立支持地方高校發展資金,支持地方高校的重點發展和特色辦學。

  20xx年12月,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),在原支持地方高校發展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上,整合設立了支持地方高校改革發展資金,重點支持各地改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高生均撥款水平,支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設,提高教學水平和創新能力;支持地方按照國家有關重大決策部署,推進一流大學和一流學科建設等。資金採取因素法分配,分配因素包括生均撥款類因素、發展改革類因素。生均撥款類因素佔75%,主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等;發展改革類因素佔25%,主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學科水平等質量指標、改革管理情況、落實國家重大政策等(包括“一省一校”“雙一流建設”等)。

  2.資金情況

  中央資金投入情況。根據《財政部教育部關於提前下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕202號)及《財政部教育部關於下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號),20xx年度,中央財政下達支持地方高校改革發展資金共計366.75億元,其中提前下達329.67億元,當年下達37.08億元。

  地方資金投入情況。各省(區、市)切實強化省級統籌,積極履行與事權相對應的支出責任,共同推動省域內地方高校教育改革發展。據統計,20xx年度地方資金投入共計435.84億元。

  (二)整體績效目標情況

  1.年度總體績效目標

  一是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低於12000元。二是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各省(區、市)的地方高校辦學條件得到改善,辦學質量得到提升,人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新等各方面水平不斷提高,更好服務區域和國家經濟社會發展。四是相關省(區、市)地方高校建設一流大學和一流學科取得進展,綜合實力進一步提升,中西部優質高等教育資源進一步增加。

  2.績效指標

  根據20xx年度總體績效目標,教育部對產出、效益和滿意度指標進行了細化,從各省(區、市)生均撥款、支持的學科數量、受益學生、地方高校滿意度等方面進行更精準設定。

  (三)區域績效目標情況

  20xx年初,各省(區、市)根據區域地方高校改革相關規劃、資金提前下達額度、上年度專項執行情況等因素,設定區域績效目標,報教育部、財政部審覈。20xx年3月,教育部成立績效目標審覈工作組,從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面,對各省(區、市)報送的20xx年度區域績效目標表進行審覈,並反饋審覈結果及修改建議,督促有問題的省(區、市)重新修改並報送。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算,公開了20xx年支持地方高校改革發展資金整體績效目標,並同步下達了各省(區、市)的區域績效目標。

  各省(區、市)教育主管部門和財政部門綜合考慮區域支持地方高校改革發展相關規劃、區域績效目標設定情況、區域地方高校發展基礎、資金分配方案、項目績效目標申報情況等因素,在下達資金時,將區域績效目標和分解目標一併下達。

  二、綜合評價結論

  在對各省(區、市)區域績效自評審覈評價基礎上,對照整體績效目標,從預算執行率、總體目標完成情況、各項績效指標完成情況等方面,對支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評,自評得分爲93.56分,綜合評定等級爲“優”。

  三、績效目標完成情況分析

  (一)資金使用管理情況分析

  1.預算執行情況分析

  20xx年,支持地方高校改革發展資金共投入資金804.05億元,截至20xx年底,累計支出749.01億元,預算執行率爲93.15%。其中:中央資金共投入366.75億元,累計支出333.05億元,預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元,累計支出414.55億元,預算執行率爲95.12%;其他資金共投入1.46億元,累計支出1.41億元,預算執行率96.58%。

  2.資金管理情況分析

  (1)中央資金管理情況

  一是用制度規範。爲規範和加強支持地方高校改革發展資金管理,提高資金使用效益,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關於下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號)中,進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地切實發揮省級統籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,做好分校預算安排工作,重點向困難地區和薄弱環節傾斜,向辦學質量高、辦學特色鮮明的高校傾斜,支持做好衛生健康人才培養工作,科學分配資金;要求各地要切實加強資金管理,對擠佔、挪用、虛列、套取補助資金等行爲,將按照有關規定嚴肅處理。

  二是用平臺監管。爲確保各項財政教育投入政策落實、加強地方教育主管部門對教育經費的使用監管、進一步提升支持地方高校改革發展資金等轉移支付資金管理水平,教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”,加大對各地支持地方高校改革發展資金分解下達和支出進度的監控,確保資金按照規定時限下達到各地及所屬學校,及時發揮資金效益。

  (2)地方資金管理情況

  一是落實資金管理辦法要求,合理統籌使用資金。各省(區、市)嚴格按照《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號)要求,遵循“中央引導、省級統籌、科學規劃、合理安排、權責清晰、規範管理,專款專用、注重績效”的原則進行資金管理。在分配資金時,結合本地區高等教育改革發展重點工作和省級財政資金安排情況,加大省級統籌力度,突出支持重點,強化政策導向,並同發展改革委等部門積極溝通,防止資金、項目安排交叉重複或缺位。

  二是部分省(區、市)制定出臺相關資金管理辦法等制度文件,保障政策落實。如,河北省制定出臺了《關於進一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》(冀財教〔20xx〕6號),不斷優化教育支出結構,保證各項教育政策落到實處,提高資金使用效益。

  三是應用監督檢查多種手段,督促各高校落實資金管理主體責任,確保資金使用安全規範。如,重慶市建立預算執行情況月報制,落實績效過程監控,切實督促項目學校加快執行進度,提高資金使用效益;湖南省在項目執行過程中,督促高校嚴格按照批覆的績效目標和資金使用管理要求,以高校教學條件建設爲重點,統籌推進教學科研平臺以及人才隊伍建設,並將項目進展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。

  (二)總體目標完成情況分析

  20xx年,支持地方高校改革發展資金有效推動了各省(區、市)改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高了生均撥款水平,促進了地方高校持續健康發展;支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設等,提高了教學水平和創新能力;有力支持了地方推進一流大學和一流學科建設等。總體目標完成情況較好。

  (三)績效指標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析

  (1)數量指標

  ①各省(區、市)生均撥款水平,該指標的指標值爲“達到12000元”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,各省(區、市)生均撥款水平均在12000元以上,指標完成率爲100%。

  ②支持的學科數量,該指標的指標值爲“達到600個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的學科數量實際完成值達到600個,指標完成率爲100%。

  ③支持的教學實驗室數量,該指標的指標值爲“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的教學實驗室數量實際完成值達到1000個,指標完成率爲100%。

  ④支持的科研基地和實訓中心數量,該指標的指標值爲“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的科研基地和實訓中心數量實際完成值達到1000個,指標完成率爲100%。

  ⑤支持的創新團隊數量,該指標的指標值爲“達到300個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的創新團隊數量實際完成值達到300個,指標完成率爲100%。

  (2)質量指標

  ①地方高校預算撥款制度逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校預算撥款制度逐步完善,逐步構建起了“科學規範、公平公正、導向清晰、講求績效”的地方高校預算撥款制度。

  ②地方高校基本辦學條件逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校基本辦學條件不斷完善,辦學質量不斷提升。

  ③一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科),該指標的指標值爲“達到80個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科)達到80個,指標完成率爲100%。

  ④地方高校獲得國家科學技術獎個數,該指標的指標值爲“達到15個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校獲得國家科學技術獎個數達到15個,指標完成率爲100%。

  ⑤地方高校辦學質量提升。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,地方高校辦學質量逐步提升,進一步提高了地方高校的學科綜合水平。

  2.效益及滿意度指標完成情況分析

  (1)社會效益指標

  受益學校數指標值爲“700餘所”,受益學生數指標值爲“近1300萬人”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年,“支持地方高校改革發展資金”受益學校數632所,受益學生1042.74萬名。

  (2)可持續影響指標

  20xx年,各省(區、市)通過“支持地方高校改革發展資金”,發揮校園文化育人功能,並通過校園文化建設品牌培育工程、特色項目創建計劃、優秀成果宣傳展示等方式,扶持和建設校園知名度高、社會影響力大、師生參與面廣、開展活動時間較長的校園文化品牌,不斷推進有國際影響力的高水平、中國特色大學建設,促進高校持續健康發展。

  (3)服務對象滿意度指標

  地方高校滿意度,該指標的指標值爲“≥80%”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年資金惠及的省(區、市)地方高校滿意度平均值超過年度80%的目標。

  四、績效自評結果應用和公開情況

  (一)加強績效自評結果應用

  一是督促地方教育主管部門、高校和財政部門高度重視自評發現的問題,認真整改,通過不斷完善現有政策、調整優化重點支持方向、嚴格預算績效管理的全流程規範執行等手段逐步提升支持地方高校改革發展等轉移支付績效自評工作質量。二是建立績效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鉤機制,將績效自評結果作爲申請及分配預算資金、調整完善政策和改進管理的重要依據,強化績效評價結果對預算安排的剛性約束,激發預算績效管理的內生動力。

  (二)逐步推動自評結果向社會公開

  根據《教育部關於全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)和《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),督促地方各級教育主管部門嚴格按照預算績效管理和信息公開相關工作要求,逐步推進績效目標、評價結果等信息公開,明確工作程序,規範工作要求,做好宣傳引導,主動接受社會監督。

  五、有關建議

  進一步加大重視程度,提高績效自評質量。省級教育部門和省級財政部門應進一步加大重視程度,嚴格按照《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)及《教育部關於全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求開展績效管理,做好績效自評。績效自評涉及多箇環節,應強化過程管理,切實做好績效目標設置和審覈、績效目標過程監控以及績效自評涉及的每個環節,助力績效管理水平不斷提升。

  嚴格績效目標設置審覈與調整,夯實績效自評基礎。省級教育部門和省級財政部門應根據中央要求及省域高等教育事業發展實際情況、規劃情況,按照轉移支付資金使用要求合理設定績效目標和績效指標,確保績效目標指嚮明確、細化量化、合理可行、相應匹配。對中央主管部門審覈存在問題的區域績效目標,省級應及時調整報備,切實夯實績效自評基礎。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇25

  我園參照《河北省農村幼兒園分類評定標準》認真進行了逐項自查、自評,我園全體教職工認真貫徹《幼兒園教育指導綱要》、《幼兒園工作規程》等教育法規條例,根據《評估標準》的各項要求,逐條實施完善改進,一項項達標上臺階,在辦學條件、組織管理、保育與教學、家園與共育等方面有了很大幅度的進展。自評得分爲:825分,符合農村一類幼兒園標準。現將自查情況彙報如下:

  一、自查評分

  1、辦園條件:312分,

  (一)基礎設施(40分)本園獨立院落,有規範的園牌,新建樓房共兩層32間,園內地面都用方磚砌成,乾淨美觀,佈局合理,校舍規範,符合標準,各種安全設施(衛生、安全、消防、供水、排水、供電)、教學設施配備齊全;

  (三)保育設施(78分);每個活動室都配備了各種生活設施,每人配備了固定的毛巾、水杯。並配備了消毒櫃。每班有飲水保溫桶,有足量且溫度適宜的開水,每日更換新開水。

  (四)教職工基本素質(50分)每班配有兩名保教人員,我園全體教職工熱愛幼教事業,有責任感,愛護幼兒,學歷合格,基本功紮實。都認真學習、貫徹《幼兒園教育指導綱要》、《幼兒園工作規程》等教育法規條例,努力提高辦園條件,提升保教質量。

  2、組織管理:149分,

  (一)園長素質(26分).園長身體健康,熱愛幼教事業,熟悉幼教業務,有進取心和管理能力。

  (二)辦園指導思想(30分).園領導和教職工有正確的兒童觀、教育觀,有正確的辦園方向。全園工作認真貫徹《規程》、《綱要》等上級文件。

  (三)目標管理(22分)幼兒園的發展規劃、各階段的工作計劃科學、合理。定期進行工作總結。各類檔案資料齊全,有人管理,並能充分發揮作用。

  (四)制度管理(18分)各項制度能嚴格執行,全園工作和諧、規範、工作效率高。

  (五)財務管理(12分)遵守財經紀律,執行本縣(市、區)規定的收費標準,實行收支兩條線管理。合理使用經費,沒有亂收費現象。

  (六)安全管理(30分)幼兒園環境、設施均有安全性,定期檢查、維修、消毒,有記錄,大門安全防護措施到位,專人負責,有來人登記制度。日常安全工作管理嚴格,無安全責任事故發生。

  (七)管理成效(11分)社會公衆評價高,家長滿意。

  3、保育與教學(274分);

  (一)保育(118分);認真執行《託兒所、幼兒園衛生保健制度》和《託兒所、幼兒園衛生保健管理辦法》,堅持入園和臨時離園體檢制度,預防接種卡建檔率100%,幼兒每半年測身高、視力、體重一次,活動室、寢室、廁所等處及時打掃,消毒、通風,保持空氣清新,幼兒玩具分類擺放,乾淨、整齊,每週消毒一次。

  (二)教育教學(156分);幼兒園設有大中小班,班額按規程規定人數。以遊戲爲基本活動,遊戲形式多樣,內容豐富。幼兒一日生活安排科學、合理、有序,儘量減少幼兒無謂等待時間,每班有數量不少於3種以上的活動區,便於幼兒觀察和動手操作,教師能以關懷、接納、尊重的態度與幼兒交往,耐心傾聽,鼓勵他們大膽探索與表達。善於發現幼兒感興趣的事物中所隱含的教育價值,積極引導。能充分利用農村的自然環境和教育資源,開展生動的學習活動。教師每節集體教育活動有教案,有課後評析,有幼小銜接工作計劃和具體活動。教師之間能定期開展互相聽課評課活動。與小學建有聯繫制度。

  4、家園共育(90分);

  (一)家園聯繫(60分);堅持幼兒入園前家長教育會制度。每班都建有家園共育牆報。教師定期或隨機與家長溝通,定期開展家長開放日活動並能隨時跟家長交流。

  (二)服務家長(30分)能運用多種形式對家長進行科學育兒知識的培訓和指導。能根據家長需要延長服務時間。

  自評情況:按照《河北省農村幼兒園分類評定標準》我園進行了自評,結果是825分符合農村一類幼兒園標準。

  二、存在的問題和整改措施:

  我園在上級領導的關心和支持下,經過不懈努力,通過自評打分符合農村一類園標準。我們還將繼續努力,加大對園內的管理與規劃,爭取達到示範園的標準。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇26

  一、項目基本情況

  按照《山東省財政廳 山東省衛生健康委員會關於下達20__年衛生健康資金(重大傳染病防控、醫療服務與保障能力提升)預算指標的通知》(魯財社指〔20__〕44號)、《山東省衛生健康委員會關於印發山東省20__年重大傳染病防控項目疾病控制工作實施方案的通知》(魯衛疾控字〔20__〕25號)、《濟南市財政局 濟南市衛生健康委員會關於下達20__年衛生健康資金(重大傳染病防控)省級預算指標的通知》(濟財社指〔20__〕51號)和《關於印發濟南市20__年度疾病預防控制相關重大疾病防控和健康危害因素監測項目實施方案的通知》(濟衛疾控函〔20__〕39號)要求,結合20__年度全市結核病防治工作計劃,按照20__年中央補助山東省結核病防治項目實施方案的要求,積極落實各項工作要求,設定了年度總體工作目標,即加強結核病患者治療和管理,提高結核病患者和耐多藥結核病患者發現率、規範治療率、管理率及治療成功率。市疾控中心組織全市結防機構認真落實各項工作措施,積極開展宣傳教育,加強督導檢查和技術指導,強化技術培訓,完善體系建設,建立聯防聯控機制,實驗室能力得到較大提高,基本完成年度各項任務目標,肺結核疫情總體呈下降趨勢,取得了較好的經濟效益和社會效益,公衆和患者的健康權益得到保障、滿意度高。

  二、資金情況

  本項目市級以上資金總額爲184.87萬元,全部爲財政撥款,執行數184.87萬元,執行率爲100%。

  三、績效自評情況及偏差原因分析

  20__年,我市報告肺結核和疑似肺結核患者的總體到位率96.91%、肺結核患者病原學陽性率39.06%(未達到大於50%要求),主要由於我市大多數肺結核病人在山東省胸科醫院就醫,省胸科醫院接診的病人的陽性率沒有達到50%的要求;耐多藥肺結核高危人羣耐藥篩查率87.30%、肺結核患者成功治療率96.21%、肺結核患者規範管理率99.23%。

  20__年,根據計劃和工作需要,召開年度工作會議和推進會,安排部署業務工作,及時解決發現的問題,落實相關措施,確保各項工作順利開展”,及時召開了工作會、推進會和溝通協調會,起到了部署、推動工作的預期效果。全年依託市級繼續醫學教育項目舉辦培訓班2次,兩個培訓班邀請國家及省級領導和專家授課,師資力量雄厚,培訓內容豐富,極大提升了培訓質量。按照要求開展了半年督導檢查、學校結核病專項排查,及時發現了工作中存在的問題和不足,列出問題清單及時整改。

  全市按照《中國結核病防治實施規劃指南》要求,規範開展結核病防控工作,積極開展患者發現、治療和管理工作,免費提供一線抗結核藥物,減少耐藥肺結核發生,爲患者個人及社會減輕經濟負擔,減少肺結核疫情發生,保護羣衆身體健康,服務對象滿意度,12345諮詢件均及時回覆。

  自評得分總分爲98.75分。

基本藥物補助項目績效自評報告 篇27

  一、基本情況:

  (一)項目基本情況:資金總體情況、項目分部情況、得分情況;項目背景:杭州技師學院位於浙江省桐廬縣桐君街道君山村污泥口,根據杭州技師學院發展的現狀,爲了提高辦學水平,改善辦學條件,進一步整合優化教育資源,推進“教育強市”建設,20xx年2月20日,經杭州市發展和改革委員會《關於同意杭州技師學院校區擴建項目建議書的批覆》(杭發改函[20xx]59號)批准,該項目列入杭州市20xx年基本建設計劃。新徵用地面積69316平方米。建設內容和規模:建設教學樓、實訓樓、培訓樓、行政樓、校企合作實訓樓、學生公寓、食堂、其他配套用房和體育運動場地。皮膚項目估算投資調整爲19737萬元.杭發改社會批覆[20xx]56號文對初步設計進行了批覆,批覆概算19737萬元.所需資金有市地方財力解決.

  (二)項目績效目標

  1、項目績效總目標:公衆滿意度;

  2、項目績效階段性目標:對週期長、範圍廣的項目,按項目申報情況,對階段性目標進行闡述。如(對申報目標)有績效目標調整的情況,要有調整依據、審批程序,並分析總結。

  績效目標的總體要求:預期產出,包括提供的公共產品的服務的數量;預期效果;服務對象或項目收益人的滿意程度;達到預期產出所需要的成本資源;衡量預期產出、預期效果和服務對象滿意程度的績效指標;其他。

  二、項目單位績效報告情況

  (一)申報的及時性

  (二)內容的完整性

  (三)信息的準確性

  三、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的:以財政部門爲主體、政府其他職能部門共同配合而形成的管理公共產品和公共服務的一項制度。

  (二)績效評價院原則、評價指標體系(附表說明)評價方法:科學規範、公正公開、分級分類、績效相關。

  (三)績效評價工作過程

  1、前期準備

  (1)確定評價指標,制定評價工作底稿、評價報告內容;(2)據文件規定時間,制定評價實施方案,確定現場評價時間及分組;

  2、組織實施。列明本次項目組織管理體系。(1)被評價單位填報信息調查表,撰寫自評報告;(2)評價組對上報的相關資料進行審查、複覈和測評;

  (3)評價人員分組到現場,按照評價標準和規範,對各項指標進行計算和打分,初步形成評價報告;

  (4)就初步評價結果與被評單位交換意見。

  3、分析評價

  (1)各評價小組根據有關規定,整理、綜合分析項目相關信息,撰寫被評單位的績效評價報告;

  (2)評價工作組負責人指定專人根據各評價小組的評價報告及相關資料撰寫績效考覈評價總報告,並提交省財政廳徵求意見;(3)評價工作小組出具正式報告上報財政廳。

  四、績效評價指標分析情況

  (一)項目資金情況分析

  1、項目資金到位情況分析:財政資金到位率,整體項目資金到位情況(應到、實到、到位比例、未到情況說明);

  2、項目資金使用情況分析:資金撥付、資金結餘、資金支出等;

  3、項目資金管理情況分析:規範性、有效性、執行情況;

  (二)項目實施情況分析:評價項目在建設施工過程中執行各項制度的情況,包括基本建設程序執行情況、管理制度執行情況等。

  1、項目組織情況分析:對機構是否健全、分工是否明確進行定性評價;

  2、項目管理情況分析:評價項目實施單位是否建立健全項目管理制度並嚴格執行;

  (三)項目績效情況分析

  1、項目經濟性分析

  (1)項目成本(預算)控制情況:從項目投資估算結合績效目標分析本項目實施過程中對成本進行控制,工程勘察、設計、施工、監理單位等都採用公開招標確定;

  (2)內控制度的符合性測試:對照杭政辦函[20xx]91號文;我們對杭州技師學院的內控管理制度的制定和執行情況進行了全面檢查,基建辦實行每週工作例會制度,總結上週工作,安排部署本週任務,做到嚴格按照職能分工開展工作,嚴格執行考勤制度,認真巡查監督工作,做好有關檢查記錄,協助監理和承包人及時處理施工過程中的有關問題.(3)評價合同管理和履行情況:建設單位與建設工程勘察、設計、施工、監理等中介及技術支持單位都經過公開招投標確定中標單位並簽訂了相關合同。

  (4)評價工程竣工驗收及實體資產移交環節,經過現場調查詢問,由於實際竣工時間都已不同程度的延遲,所以一旦竣工驗收完成,工程項目都立即交付使用.產權清晰,歸屬明確,責任到位.

  2、項目效率性分析(產出維度方面)(1)項目實施進度:1#宿舍樓實際完工日期爲20xx年9月,比合同工期延遲了半年,究其客觀原因,由於天氣,施工現場人工挖孔樁發生流沙,原材料水泥供應不足等;

  (2)項目完成質量:產出質量是基本達到績效目標。

  3、項目效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度:與實施進度重複

  4、可持續性影響:項目實施後對人、自然、社會等方面的可持續影○響,並與立項時預測的可持續發展目標或項目實施前對比,評價影響程度;

  5、服務對象滿意度:項目預期服務對象對項目實施的滿意程度。○

  五、綜合評價情況及評價結論

  按資金管理、項目管理二方面內容進行分析說明,並披露總體評價結果(評分評級)。

  六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  根據實總結經驗和做法,對發現的問題客觀公正,不隱瞞、不庇護;針對問題提出建議。包括資金管理、項目管理以及本次績效評價中存在的問題和建議。 評價中發現的不足:(1)我們抽查了該學院提供的部分單位工程項目檔案資料,發現檔案中部分工程項目資料沒有歸到同一目錄、同一處所存放、同一個項目施工資料,竣工資料,招投標資料以及合同等需從不同的地方找到,給管理和檢查發現問題帶來了一定的不便,工程檔案資料未按各單位工程項目及時歸類整理。例如污水處理工程在基建檔案目錄裏有施工合同,相關招標文件,投標文件以及中標通知書等資料均沒有編號歸檔收藏;學生1#宿舍工程中有建築規劃,施工許可證、招標文件、中標書,但是缺少該工程的招標控價以及預算書等資料,這給今後開展工作造成了比較大的麻煩,既然施工資料和部分招投標資料、合同已經歸檔編號作爲永久保存,希望貴院能夠及時把每個單位工程的資料都補齊補全,即從工程開始立項到竣工驗收整個建設過程進行一箇整理歸檔,而不是零星的選擇性的放一些資料歸檔,等需要用到時,有資料,但要從不同的地方去找。

  (2)部分工程都有延期的情況,只在聯繫單中說明了延期情況並同意延期,在審覈報告中並未按照合同約定履行違約責任,但施工合同中只約定了施工方延期的懲罰和違約責任,例如一些不可抗力或由於建設方原因導致的工程延期未進行書面約定說明,缺乏公平性。(3)工程的書面文件的裝訂整理中,特別是有法律效益的一些文件上缺乏嚴謹,比如1號宿舍的施工合同中的合同工期將20xx年寫成了20010年,是屬於很明顯的錯誤。

  (4)有些工程的審覈率偏高,部分聯繫單,在最初的勘探,設計階段就可以做出調整,免去了後期的聯繫單大比例增加費用.(5)施工單位竣工報告沒有,只有竣工驗收報告,無法確定實際竣工日期.截止審查結束

基本藥物補助項目績效自評報告 篇28

  爲加強財政支出管理,提高資金使用效益,根據《海南省財政廳關於開展20xx年預算績效管理工作的通知》(瓊財績〔20xx〕218號)文件要求,現對海南省旅遊學校20xx年度預算項目“學生事務管理”項目執行情況開展項目績效評價。具體情況如下:

  一、項目概況

  (一)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

  本項目基本性質:經常性支出項目。

  項目用途及主要內容:項目資金用於發放全校學生副食品補助,資助困難學生,降低困難學生輟學率。

  項目涉及範圍:項目資金髮放涵蓋全校所有學生,包括春秋兩季的副食品補助費,涉及學生生活補助費。

  (二)項目績效目標

  1.項目績效總目標:保障全校在校學生無因貧困輟學。

  2.項目績效階段性目標:保障當年度在校學生的副食品補助發放涵蓋全部學生,當年度無學生因貧輟學。

  項目績效目標:發放全校4797位學生副食品補助。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金到位情況分析

  20xx年海南省旅遊學校“學生事務管理”項目年初預算安排資金120萬元。項目資金由財政部門於20xx年3月份一次性下達,截止20xx年末實際到位資金120萬元。

  (二)項目資金使用情況分析

  20xx年度實際支出92.82萬元,主要用於支付學生副食品補貼,按支出經濟分類項目各項支出情況統計如下:

  項目預算編制的比較準確,但資金使用過程沒有完成支出全部資金,沒有完成項目年初預算計劃。

  (三)項目資金管理情況分析

  20xx年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規範管理。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規範,會計覈算結果真實、準確。此次績效評價過程中未發現有截留、擠佔或挪用項目資金的情況。

  項目具體實施過程中,按照《海南省旅遊學校財務管理制度》的規定,財務開支實行校長審批制度。五萬元以下的經費開支在經手人簽名、說明支出款項的理由後,由辦公室及主管副校長審覈,最後報校長簽名審批,五萬元(含)以上的,經黨政聯席會議討論通過,並進行公示後再支出。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況分析

  該項目係爲了保障全校在校學生無因貧困輟學而發生學生生活補助費用支出。針對該生活補助的發放,責任部門提出工作計劃或安排,經討論後交辦具體負責人員執行。項目學生生活補助的發放先交由責任部門按計劃製表經部門領導審批同意後,再交至辦公室主任審批同意,經黨政聯席會議討論通過,並進行公示後由校長簽字審批。

  (二)項目管理情況分析

  項目嚴格按照學校相關規章制度進行管理,所有具體項目分工明確,決策、執行、監督相互獨立;經費支出嚴格按照程序規範管理,嚴格經過相應層級審覈,確保資金支付安全、合規、合法,保證資金專款專用。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況分析

  1.項目的經濟性分析

  (1)項目成本(預算)控制情況

  項目支出按照各項財務制度及規定進行管理,嚴格按照省財政廳、省教育廳有關學生生活補助規定的標準支出,年中有追加其他資金使用,造成本項目資金未能全部支出。

  (2)項目成本(預算)節約情況

  項目執行過程中嚴格控制各項經費開支,生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規定的標準支出。

  2.項目的效率性分析

  (1)項目的實施進度

  項目主要是用於發放全校在校學生生活補助,項目支出分春秋兩季陸續支出。截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元。20xx年項目各季度實際完成情況如下:

  (2)項目完成質量

  在發放學生生活補助的經費開支方面,未出現任何支出程序或報賬程序不合規情況;截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元,有效的保障了學生的在校生活,降低學生輟學率。

  3.項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度

  ①補助學生人數。截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,未達到預期的目標,績效指標評價爲良。

  ②因貧困輟學下降率。20xx年海南省旅遊學校無因貧困輟學學生,因貧困輟學下降率達到100%,達到了預期的目標,績效指標評價爲優。

  (2)項目實施對社會的影響

  項目有效實施有助於維護學生入學率,保障貧困學生受教育的權利,提高學生的生存技能,整體上提高我省人民受教育水平,提高社會的文明發展程度,爲我省旅遊行業提供專業技能人才支持,爲經濟社會發展提供了持續有力的支撐。

  4.項目的可持續性分析

  “學生事務管理”爲年度經常性項目,通過項目資金的使用,有效保障生源穩定,是保證教學工作任務對象的基礎條件。項目爲省教育廳、省財政廳根據政策安排的資金,在未來年度中預計項目是穩定持續的。

  (二)項目績效目標未完成原因分析

  無

  五、綜合評價情況及評價結論

  此次績效評價共設三項一級指標:分別爲項目決策、項目管理及項目績效,評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對項目實施了績效評價,評價總得分爲89分,評價等次爲“良”,具體評分情況如下:

  (一)項目決策評價情況

  項目決策設定分值20分,實得18分,扣分原因主要系由於項目相關目標內容的量化指標不準確,制定的量化指標不符合實際,不能準確反映項目產出數量與產出效益,具體評分情況如下:

  (二)項目管理評價情況

  項目管理設定分值25分,實得23分,扣分原因主要由於項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度只有77.35%,具體如下:

  (三)項目績效評價情況

  項目績效設定分值55分,實得48分,扣分原因主要是本項目資金爲完全使用,對應的項目的產出數量不足,具體如下:

  六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經驗及做法:

  “學生事務管理”項目的實施,領導應高度重視,明確分工,各崗位人員各司其職。提前做好實施項目的準備工作,發放學生生活補助要及時,特別是對春季畢業及秋季入學的新生,有效保障學生在校期間的最低生活水平。

  (二)存在的問題:

  1.項目相關目標內容的量化指標不夠準確,不能準確反映項目產出數量與產出效益。

  2.項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度不夠,以及相應的項目產出數量不足。

  (三)建議:

  1.設置項目的產出目標時要先進行深入、細緻的瞭解項目實施的主要工作及流程,分析項目的用途及效益,最後項目的產出目標設置應能較好地、完整地體現項目的產出情況及社會經濟效益。

  2.針對項目支出進度問題,應提前做好項目實施的前期準備工作;在有多項資金的情況下優先使用資金用途相對固化的項目資金。

  七、其他需說明的問題

  無

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