學校項目績效自評報告(通用30篇)
學校項目績效自評報告 篇1
一、基本情況
(一)義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目
1.項目概況
從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再侷限於寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策範圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
(1)主要內容及實施情況
20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助,其餘資金用於資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。
(2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準爲
寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)1250元/生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。
(3)資金投入和使用情況等
20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金59.5萬元,到位資金59.5萬元,其中,中央資金27.67萬元、省級資金20.94萬元、州級資金3.58萬元、縣市級資金7.31萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。
2.項目績效目標
鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
(二)城鄉義務教育公用經費項目
1.項目概況
我校城鄉義務教育生均公用經費、寄宿制學校公用經費,公用經費和特殊教育公用經費基準定額標準爲:按照20xx-20xx學年教育事業統計報表人數,普通中學每生每年900元標準,每個寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入55.51萬元,支出55.51萬元。
(三)城鄉義務教育營養改善計劃補助
以學校實際享受營養餐學生爲依據,足額下達農村義務教育學生營養改善計劃補助資金,全校按每生每天5元的標準補助,全年1000元的執行標準確,保我校全部農村義務教育階段學生全部納入補助範圍,改善我校農村義務教育學生營養狀況,提高農村學生健康水平。20xx年項目收入合計51.10萬元,支出合計51.10萬元。
(四)營養改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目
1、項目概況
爲推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金爲義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用於學校食堂臨時聘用工勤人員工資。
20xx年補助時限按十個月撥付,人數爲5人,每人每月1800元。20xx年收到項目資金爲9萬元,支出合計10萬元,經費執行率達到100%。
(五)校園保安經費
1、項目概況
進一步完善全鄉學校“三防”建設,推進規範化保安室及安全防護裝備,支付校保安人員工資,推動學校安全教育與管理的規範化、科學化、增強實效性,提高師生自我保護能力,確保教育系統平安穩定,上級部門20xx年安排校園安保經費,我校根據轄區內師生人數比率,配備保安人員爲5名,1500元/人.月。20xx年收到項目資金爲7.2萬元,支出合計10.8萬元。 經費執行率達到100%。
(六)項目組織管理情況
1.工作安排
市教體局學生資助文件下發後,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業務培訓指導。隨後我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第八中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業務培訓,並要求教師們會後能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。
2.宣傳工作
爲了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發揮班級羣、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,儘可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。
3.貧困生認定工作
爲了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請後,進行材料初步認定,並進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,並及時彙總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次覈審,最後移交市學生資助管理中心覈審。
4.名單公示
對審覈通過的資助學生名單在校園內學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間爲7天,對公示有異議的學生要重新進行審覈和認定。
5.檔案整理
及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專櫃存放,隨時備查。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍
1.績效評價目的
瞭解項目資金使用情況和取得的.成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,爲指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象
本次績效評價涉及項目5個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目3個。
3.績效評價範圍
本次績效評價涉及項目5個,其中:一般公共預算支出項目5個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。
(二)績效評價工作過程
爲使績效再評價工作順利開展,由開遠市第八中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
(一)績效自評結論
部門開展績效自評項目數量5個,評價結果爲“優”5個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現情況
1.項目1(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況
項目年度設定績效指標8個,截止20xx年12月31日,實際完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率爲100%。
2.項目2(城鄉義務教育公用經費項目)績效目標的實際實現情況
項目年初將績效目標細化、量化爲15個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標14個(教師培訓費因疫情影響未能達到10%)績效目標實現率爲93%。
3.項目3(城鄉義務教育營養改善計劃補助資金項目)績效目標的實際實現情況
項目年初將績效目標細化、量化爲8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標7個(資金使用率未達到100%),績效目標實現率爲89%。
4.項目4(營養改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目)績效目標的實際實現情況
項目年初將績效目標細化、量化爲8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率爲100%。
5.項目5(校園保安經費項目)績效目標的實際實現情況
項目年初將績效目標細化、量化爲10個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標10個,績效目標實現率爲100%。
四、主要經驗及做法
(一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。
(二)加強組織領導,建立健全機構體制。
(三)全面落實資助政策,精準資助。
(四)及時維護、更新全國學生資助管理系統,確保信息真實、準確、有效。
(五)加大督查力度,發現問題及時整改。
五、存在的問題及原因分析
我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規範資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發學生的學習動力。在今後的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發展,深入落實國家教育資助政策,爲困難學生營造一箇健康、快樂、平等、和諧的成長環境。
學校項目績效自評報告 篇2
一、項目基本概況
20xx年度汨羅市一中足球場提質改造專項經費200萬元,主要用於足球場提質改造工程,包括更換草皮、修補塑膠、看臺防水等。預期目標爲:改造足球場,把原來破舊的草皮更換,破損的塑膠修補好,漏水的看臺治理好。
二、項目資金使用及管理情況
(1)具體的全年資金實際使用情況爲:20xx年9月付中標公司工程款40萬元,20xx年10月付工程款20萬元,20xx年11月付工程款60萬元,20xx年2月付工程款40萬元,20xx年9月付工程款36.130611萬元(依審計結論)共支付工程款196.130611萬元,另外,20xx年9月支付跑道劃線0.8萬元,20xx年1月付監理費1.5萬元,20xx年1月付檢測費0.84萬元,20xx年7月付工程審計費1萬元,整個工程共計支出200.270611萬元。
(2)項目資金管理情況。足球場提質改造專項經費到位及時,工程款能依合同按時到位,確保了工程順利推進。專項資金支出依法合規,無虛列項目支出情況,無截留擠佔挪用情況,無超標開支情況,無超預算情況。
(3)內部控制制度基本健全,管理規範。學校會計報表、會計賬簿等會計資料真實地反映了專項資金管理,費用支出情況、
內部控制制度健全、會計基礎工作紮實,會計覈算規範。在財務管理方面,汨羅市一中執行嚴格的財務審批制度,重大經濟事項均由校黨委集體研究組織實施,爲提高工作質量和效率,明確規範管理,強化責任,市一中通過制度和落實《財務管理制度》、《財務工作人員考評細則》等內部管理制度,規範了內部管理,推進了智能型學校建設,確保了各項工作順利進行。
三、專項組織實施情況
足球場提質改造工程先由設計部門進行預算,然後送財評中心評審,評審後到採辦掛網,公開招標,由湖南嘉怡建築工程有限公司中標,建設時間爲20xx年8月至20xx年10月,建設過程中聘請了汨羅市建功工程建設監理有限公司進行工程監理,並由汨羅市食品藥品工商質量監督局委託青島科技檢測研究院有限公司進行了抽樣檢測,工程完工後,由汨羅市審計局對工程實施情況進行了審計,出具了審計報告。
四、綜合評價情況及評價結論
汨羅市一中牢固樹立和落實以人爲本,執政爲民,通過規範行爲,落實制度,改革方法,實施工程,整個工程程序規範,施工及時,質量優良,監管、審計到位,解決師生體育場地使用問題,受到了師生的一致好評。
五、主要績效情況分析
1、經濟性指標
推動了地方經濟的快速發展。整個工程使用了汨羅飛地工業園優冠公司的產品,推動了內需。
2、社會及效率指標
工程竣工後,師生使用了檔次較高的運動場,並及時爲汨羅人民羣衆開放,受到了社會的一致好評。
六、財政資金使用評價情況
20xx年度,我單位足球場提質改造專項資金達到了預期總目標,資金分配合理,使用規範透明,支出進度及時,並建立健全完善了財務管理和會計預算制度,確保資金安全,績效綜合評價得分爲99分。
七、存在的主要問題及改進建議
1、存在問題:部門決算上報處理效率還需繼續提升。
2、改進建議:加快完善相應制度建設和賬務處理能力,提升部門工作效率。
學校項目績效自評報告 篇3
一、基本情況
(一)20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目
1、項目概況
根據紅河州財政局《關於印發的通知》(紅財績發〔20xx〕12號)、開遠市財政局《關於印發的通知》(開財字〔20xx〕181號)文件要求。從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再侷限於寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策範圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
(1)主要內容及實施情況
20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助,其餘資金用於資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。
(2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準
寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)中學1250元 /生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。
(3)資金投入和使用情況等
20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金76.06萬元,到位資金76.06萬元,其中,中央資金71.82萬元、州級資金3.04萬元、縣市級資金1.2萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。
2.項目績效目標
鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
(二)20xx年營養餐計劃補助資金項目
1、項目概況
營養改善計劃是以學校實際享受營養餐人數爲依據,足額下達農村義務教育學生營養改善補助資金,持續改善學生營養狀況,營養膳食補助資金,用於向學生提供等值優質食品,不得以現金形式直接發放,不得用於補貼教職工伙食、學校公用經費,不得用於勞務費、宣傳費、運輸費等的工作經費。
學校實時填報學生信息管理系統和學生營養改善計劃,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態瞭解,對數據的真實性進行審覈,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態監管,資金不存在擠佔、挪用、虛列、套取的情況,不存在補助不達標或超標的情況,實際享受營養餐改善計劃的學生(在籍學生)人數覆蓋率達到100%。同時也保證食品的安全,執行《食品安全》、《農村義務教育學生營養改善計劃實施細則》中的食品安全管理的相關規定。
20xx年秋季學期起,農村義務教育學生營養膳食補助由每天4元提高至5元,改善學生營養狀況,提高農村學生健康水平。
20xx年我校共計收到營養餐計劃補助項目資金266972.56元,該項目資金已全部列支完。
2、項目績效目標
讓學生能更好的享受到政府學生資助惠民政策,幫助家庭經濟困難學生順利就學,提升義務教育鞏固率,促進學生更好的發展。
(三)20xx年食堂人員工資項目
1、項目概況
爲推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金爲義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用於學校食堂臨時聘用工勤人員工資。
20xx年補助時限按十個月撥付,人數爲8人,每人每月1800元。20xx年收到食堂人員工資補助144000元,其中屬於20xx年食堂人員工資項目部分9810元,屬於該項目的資金已全部列支完。
2、項目績效目標
推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉。
(四)20xx年城鄉公用經費項目
1、項目概況
自20xx年實施農村義務教育經費保障機制改革以來,義務教育逐步納入公共財政保障範圍,穩定增長的經費保障機制基本建立,縣域內義務教育均衡發展水平不斷提高。但城鄉義務教育經費保障機制有關政策不統一、經費可攜帶性不強、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。
爲全面貫徹落實黨中央、國務院的決策部署,進一步規範和加強城鄉義務教育。
(五)項目組織管理情況
1、工作安排
市教體局學生資助文件下發後,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業務培訓指導。隨後我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第六中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業務培訓,並要求教師們會後能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。
2、宣傳工作
爲了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發揮班級羣、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,儘可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。
3、貧困生認定工作
爲了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請後,進行材料初步認定,並進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,並及時彙總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次覈審,最後移交市學生資助管理中心覈審。
4、名單公示
對審覈通過的資助學生名單在校園內開遠市第六中學校學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間爲7天,對公示有異議的學生要重新進行審覈和認定。
5、檔案整理
及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專櫃存放,隨時備查。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍
1、績效評價目的
瞭解項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,爲指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。
2、績效評價對象
本次績效評價涉及項目4個,其中:市級財政支出項目0個,上級轉移支付項目4個。
3、績效評價範圍
本次績效評價涉及項目4個,其中:一般公共預算支出項目4個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。
(二)績效評價工作過程
爲使績效再評價工作順利開展,由開遠市第七中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
(一)績效自評結論
部門開展績效自評項目數量4個,評價結果爲“優”4個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現情況
1、項目(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況
項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成全部工作的績效指標7個,績效目標實際完成率87.50%。
2、項目(營養餐計劃補助資金)績效目標的實際實現情況
項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率爲100%。
3、項目3(食堂人員工資)績效目標的實際實現情況
項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率爲100%。
4、項目4(城鄉公用經費)績效目標的實際實現情況
項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標13個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標12個,績效目標實現率爲92%
四、主要經驗及做法
(一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。
(二)加強組織領導,建立健全機構體制。
(三)全面落實資助政策,精準資助。
(四)及時維護、更新全國學生資助管理系統,確保信息真實、準確、有效。
(五)加大督查力度,發現問題及時整改。
五、存在的問題及原因分析
我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規範資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發學生的學習動力。在今後的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發展,深入落實國家教育資助政策,爲困難學生營造一箇健康、快樂、平等、和諧的成長環境。
學校項目績效自評報告 篇4
根據《三亞市財政局關於開展20xx年市直單位預算績效管理工作的通知》(三財〔20xx〕478號)要求,現將20xx年度中小學基礎設施建設及改造項目預算執行績效自評情況報送如下:
一、項目概況
(一)項目基本情況
預算單位:三亞市教育局
項目:中小學基礎設施建設及改造項目
主管部門:三亞市教育局
項目負責人:王小翠
聯繫電話:
項目概述如下:根據《三亞市“十四五”教育現代化規劃》、《三亞市學前教育發展佈局規劃(20xx-20xx)》、《三亞市中小學教育發展佈局規劃(20xx-20xx)》等文件精神,三亞市教育局開展中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,進一步推進教育提升工程。20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
1.總體目標:中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,確保教育安全。
年度目標:完成20xx年中小學基礎設施建設及改造項目的建設工作,及時足額撥付資金確保項目順利進行,減少資金結餘。
2.績效指標:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目績效自評總分100分,設4個指標,其中:項目經濟指標一箇“預算執行率”,權重10%;項目產出指標一箇“驗收合格率”,權重40%;項目效益指標一箇“受益學校數量”,權重40%;項目滿意度指標一箇“師生滿意度”,權重10%。
(1)預算執行率:該指標分值10分,以“全年執行數”佔“全年預算數”百分比計取分值,得分=(全年執行數/全年預算數)×100%×10。
(2)驗收合格率:該指標分值40分。驗收合格率不少於90%時,該指標得40分;驗收合格率少於90%時,得分=[(驗收合格率/90)×100%]×40。
(3)受益學校數量:該指標分值40分。20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支出保障基礎教育設施建設的學校數量不少於10所時,該指標得40分;學校數量少於10所時,該指標得分=[(保障學校數量/10)×100%]×40。
(4)師生滿意度:該指標分值10分。師生滿意度不小於80%時得10分;師生滿意度小於80%時,得分=[(得分80分以上的有效問卷數/有效問卷數)×100%]/80%×10。
3.當年年度目標完成情況
20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局完成支出585.64萬元,預算執行率爲23.70%。項目資金的支出基本保障了各中小學基礎設施新建及改建經費,確保了各項建設工程正常實施,未發生因經費不足而停工的情況。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況
20xx年財政共計安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局依據各學校項目進度情況,及時足額撥付了西南大學三亞中學校道排水排污工程設計費、光彩小學校園改造項目測繪費和那會小學等供配電工程建安費共計585.64萬元,截至預算年度終了,財政安排資金結餘1885.86萬元。
(二)項目資金安排落實、總投入等情況
落實情況:20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目2471.51萬元。
(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況
資金執行情況如下:
20xx年中小學基礎設施建設及改造項目完成支出585.64萬元,當年財政安排資金已全部支出,預算執行率23.70%。
(四)項目資金管理情況
項目資金嚴格按照《海南省人民政府關於規範政府投資項目管理的規定》的規定實行報賬制,並結合《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目管理規定的通知》(三府〔20xx〕112號)和《三亞市教育局機關財務管理辦法》,進一步加強和規範項目資金支出,不挪用、不擠佔、不拖延,強化工程竣工驗收及結算審計工作,確保工程質量及資金安全。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
我局收到項目資金後,依法履行項目法人的職責,組織開展項目前期工作,適用《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目代建制管理辦法的通知》(三府〔20xx〕320號)依法委託代建單位,嚴格按照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國招標投標法》和《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)等文件精神,依法依規確定項目各參建單位,應實行監理的項目一律聘請監理單位進行監督。
(二)項目管理情況
在中小學基礎設施建設及改造項目的執行過程中,我局依託財審科、電教站等科室職能設立多箇工作小組,對項目實施的全過程進行組織、協調、監督及指導,確保項目順利推進,資金及時足額支付,落實建設項目的質量保障。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況。
1.項目的經濟性分析(經濟指標)
預算執行率:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目全年財政安排2471.51萬元,全年完成支出585.64萬元,執行率爲23.70%。該指標得2.37分。
2.項目的效率性分析(產出指標)
驗收合格率:利用20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支付的各中小學新建/改建項目設計費及勘察費所涉及的成果均已驗收合格,僅支付那會小學等供配電工程和東方紅小學等供配電工程建安費,因項目尚未達到驗收條件,所以尚未組織驗收。該指標得40分。
3.項目的效益性分析(效益指標)
受益學校數量:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金的支出確保了西南大學三亞中學、那會小學和東方紅小學等19所學校的基礎設施建設正常實施。受益學校數量大於10所,該指標得40分。
4.項目的社會影響性分析(滿意度指標)
師生滿意度:爲了中小學基礎設施建設及改造項目實施受益對象滿意度,自評小組向資金撥付涉及學校在校師生發出30份滿意度調查問卷,實際收回30份,評分在80分以上有30份,學生滿意度100%。學生滿意度大於90%,該指標得10分。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析
指標“預算執行率”完成程度偏低。中小學基礎設施建設及改造項目主要用於三亞市內各中小學零星工程建設經費的保障,項目投資估算普遍不高,再加上大多系新項目,尚處於前期工作階段,所以預算執行率不高。
(二)績效自評綜合得分情況
中小學基礎設施建設及改造項目20xx年度目標完成良好,經費涉及項目各項工作均能有序開展,本年度績效自評綜合得分92.37分,綜合評價爲“優”。
五、其他需要說明的問題
(一)後續工作計劃
根據《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)的文件精神,加快項目前期工作進度,儘快進入項目施工階段,確保學校的教學需求,確保師生安全。
學校項目績效自評報告 篇5
爲貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)精神及《教育部關於全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求,根據《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),教育部在對各地報送的20xx年度支持地方高校改革發展資金區域績效自評材料審覈評價基礎上,對20xx年度支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評。現將績效自評情況報告如下。
一、基本情況
(一)轉移支付概況
1.政策背景
根據《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(20xx—20xx年)》精神,爲了促進區域間高等教育事業協調發展,全面提高高等教育質量,20xx年,財政部、教育部聯合印發了《關於進一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》(財教〔20xx〕567號),要求各地建立地方高校生均撥款標準動態調整機制,逐步提高生均撥款水平,原則上要求到20xx年底各地地方高校生均撥款水平不低於12000元,同時中央財政建立“以獎代補”機制,設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年,爲進一步加大各級財政投入,完善中央財政對地方高校發展支持政策,探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制,中央財政在原“中央與地方共建高等學校資金”基礎上,設立支持地方高校發展資金,支持地方高校的重點發展和特色辦學。
20xx年12月,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),在原支持地方高校發展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上,整合設立了支持地方高校改革發展資金,重點支持各地改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高生均撥款水平,支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設,提高教學水平和創新能力;支持地方按照國家有關重大決策部署,推進一流大學和一流學科建設等。資金採取因素法分配,分配因素包括生均撥款類因素、發展改革類因素。生均撥款類因素佔75%,主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等;發展改革類因素佔25%,主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學科水平等質量指標、改革管理情況、落實國家重大政策等(包括“一省一校”“雙一流建設”等)。
2.資金情況
中央資金投入情況。根據《財政部教育部關於提前下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕202號)及《財政部教育部關於下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號),20xx年度,中央財政下達支持地方高校改革發展資金共計366.75億元,其中提前下達329.67億元,當年下達37.08億元。
地方資金投入情況。各省(區、市)切實強化省級統籌,積極履行與事權相對應的支出責任,共同推動省域內地方高校教育改革發展。據統計,20xx年度地方資金投入共計435.84億元。
(二)整體績效目標情況
1.年度總體績效目標
一是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低於12000元。二是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各省(區、市)的地方高校辦學條件得到改善,辦學質量得到提升,人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新等各方面水平不斷提高,更好服務區域和國家經濟社會發展。四是相關省(區、市)地方高校建設一流大學和一流學科取得進展,綜合實力進一步提升,中西部優質高等教育資源進一步增加。
2.績效指標
根據20xx年度總體績效目標,教育部對產出、效益和滿意度指標進行了細化,從各省(區、市)生均撥款、支持的學科數量、受益學生、地方高校滿意度等方面進行更精準設定。
(三)區域績效目標情況
20xx年初,各省(區、市)根據區域地方高校改革相關規劃、資金提前下達額度、上年度專項執行情況等因素,設定區域績效目標,報教育部、財政部審覈。20xx年3月,教育部成立績效目標審覈工作組,從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面,對各省(區、市)報送的20xx年度區域績效目標表進行審覈,並反饋審覈結果及修改建議,督促有問題的省(區、市)重新修改並報送。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算,公開了20xx年支持地方高校改革發展資金整體績效目標,並同步下達了各省(區、市)的區域績效目標。
各省(區、市)教育主管部門和財政部門綜合考慮區域支持地方高校改革發展相關規劃、區域績效目標設定情況、區域地方高校發展基礎、資金分配方案、項目績效目標申報情況等因素,在下達資金時,將區域績效目標和分解目標一併下達。
二、綜合評價結論
在對各省(區、市)區域績效自評審覈評價基礎上,對照整體績效目標,從預算執行率、總體目標完成情況、各項績效指標完成情況等方面,對支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評,自評得分爲93.56分,綜合評定等級爲“優”。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金使用管理情況分析
1.預算執行情況分析
20xx年,支持地方高校改革發展資金共投入資金804.05億元,截至20xx年底,累計支出749.01億元,預算執行率爲93.15%。其中:中央資金共投入366.75億元,累計支出333.05億元,預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元,累計支出414.55億元,預算執行率爲95.12%;其他資金共投入1.46億元,累計支出1.41億元,預算執行率96.58%。
2.資金管理情況分析
(1)中央資金管理情況
一是用制度規範。爲規範和加強支持地方高校改革發展資金管理,提高資金使用效益,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關於下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號)中,進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地切實發揮省級統籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,做好分校預算安排工作,重點向困難地區和薄弱環節傾斜,向辦學質量高、辦學特色鮮明的高校傾斜,支持做好衛生健康人才培養工作,科學分配資金;要求各地要切實加強資金管理,對擠佔、挪用、虛列、套取補助資金等行爲,將按照有關規定嚴肅處理。
二是用平臺監管。爲確保各項財政教育投入政策落實、加強地方教育主管部門對教育經費的使用監管、進一步提升支持地方高校改革發展資金等轉移支付資金管理水平,教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”,加大對各地支持地方高校改革發展資金分解下達和支出進度的監控,確保資金按照規定時限下達到各地及所屬學校,及時發揮資金效益。
(2)地方資金管理情況
一是落實資金管理辦法要求,合理統籌使用資金。各省(區、市)嚴格按照《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號)要求,遵循“中央引導、省級統籌、科學規劃、合理安排、權責清晰、規範管理,專款專用、注重績效”的原則進行資金管理。在分配資金時,結合本地區高等教育改革發展重點工作和省級財政資金安排情況,加大省級統籌力度,突出支持重點,強化政策導向,並同發展改革委等部門積極溝通,防止資金、項目安排交叉重複或缺位。
二是部分省(區、市)制定出臺相關資金管理辦法等制度文件,保障政策落實。如,河北省制定出臺了《關於進一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》(冀財教〔20xx〕6號),不斷優化教育支出結構,保證各項教育政策落到實處,提高資金使用效益。
三是應用監督檢查多種手段,督促各高校落實資金管理主體責任,確保資金使用安全規範。如,重慶市建立預算執行情況月報制,落實績效過程監控,切實督促項目學校加快執行進度,提高資金使用效益;湖南省在項目執行過程中,督促高校嚴格按照批覆的績效目標和資金使用管理要求,以高校教學條件建設爲重點,統籌推進教學科研平臺以及人才隊伍建設,並將項目進展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。
(二)總體目標完成情況分析
20xx年,支持地方高校改革發展資金有效推動了各省(區、市)改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高了生均撥款水平,促進了地方高校持續健康發展;支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設等,提高了教學水平和創新能力;有力支持了地方推進一流大學和一流學科建設等。總體目標完成情況較好。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標
①各省(區、市)生均撥款水平,該指標的指標值爲“達到12000元”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,各省(區、市)生均撥款水平均在12000元以上,指標完成率爲100%。
②支持的學科數量,該指標的指標值爲“達到600個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的學科數量實際完成值達到600個,指標完成率爲100%。
③支持的教學實驗室數量,該指標的指標值爲“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的教學實驗室數量實際完成值達到1000個,指標完成率爲100%。
④支持的科研基地和實訓中心數量,該指標的指標值爲“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的科研基地和實訓中心數量實際完成值達到1000個,指標完成率爲100%。
⑤支持的創新團隊數量,該指標的指標值爲“達到300個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的創新團隊數量實際完成值達到300個,指標完成率爲100%。
(2)質量指標
①地方高校預算撥款制度逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校預算撥款制度逐步完善,逐步構建起了“科學規範、公平公正、導向清晰、講求績效”的地方高校預算撥款制度。
②地方高校基本辦學條件逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校基本辦學條件不斷完善,辦學質量不斷提升。
③一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科),該指標的指標值爲“達到80個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科)達到80個,指標完成率爲100%。
④地方高校獲得國家科學技術獎個數,該指標的指標值爲“達到15個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校獲得國家科學技術獎個數達到15個,指標完成率爲100%。
⑤地方高校辦學質量提升。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,地方高校辦學質量逐步提升,進一步提高了地方高校的學科綜合水平。
2.效益及滿意度指標完成情況分析
(1)社會效益指標
受益學校數指標值爲“700餘所”,受益學生數指標值爲“近1300萬人”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年,“支持地方高校改革發展資金”受益學校數632所,受益學生1042.74萬名。
(2)可持續影響指標
20xx年,各省(區、市)通過“支持地方高校改革發展資金”,發揮校園文化育人功能,並通過校園文化建設品牌培育工程、特色項目創建計劃、優秀成果宣傳展示等方式,扶持和建設校園知名度高、社會影響力大、師生參與面廣、開展活動時間較長的校園文化品牌,不斷推進有國際影響力的高水平、中國特色大學建設,促進高校持續健康發展。
(3)服務對象滿意度指標
地方高校滿意度,該指標的指標值爲“≥80%”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年資金惠及的省(區、市)地方高校滿意度平均值超過年度80%的目標。
四、績效自評結果應用和公開情況
(一)加強績效自評結果應用
一是督促地方教育主管部門、高校和財政部門高度重視自評發現的問題,認真整改,通過不斷完善現有政策、調整優化重點支持方向、嚴格預算績效管理的全流程規範執行等手段逐步提升支持地方高校改革發展等轉移支付績效自評工作質量。二是建立績效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鉤機制,將績效自評結果作爲申請及分配預算資金、調整完善政策和改進管理的重要依據,強化績效評價結果對預算安排的剛性約束,激發預算績效管理的內生動力。
(二)逐步推動自評結果向社會公開
根據《教育部關於全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)和《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),督促地方各級教育主管部門嚴格按照預算績效管理和信息公開相關工作要求,逐步推進績效目標、評價結果等信息公開,明確工作程序,規範工作要求,做好宣傳引導,主動接受社會監督。
五、有關建議
進一步加大重視程度,提高績效自評質量。省級教育部門和省級財政部門應進一步加大重視程度,嚴格按照《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)及《教育部關於全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求開展績效管理,做好績效自評。績效自評涉及多箇環節,應強化過程管理,切實做好績效目標設置和審覈、績效目標過程監控以及績效自評涉及的每個環節,助力績效管理水平不斷提升。
嚴格績效目標設置審覈與調整,夯實績效自評基礎。省級教育部門和省級財政部門應根據中央要求及省域高等教育事業發展實際情況、規劃情況,按照轉移支付資金使用要求合理設定績效目標和績效指標,確保績效目標指嚮明確、細化量化、合理可行、相應匹配。對中央主管部門審覈存在問題的區域績效目標,省級應及時調整報備,切實夯實績效自評基礎。
學校項目績效自評報告 篇6
根據《安徽省教育廳 安徽省財政廳關於印發〈安徽省學前教育促進工程項目績效評價辦法〉的通知 》(皖教祕財[20xx]257號)及關於印發《宣城市20xx年學前教育促進工程實施辦法》的通知(教祕基〔20xx〕6號)要求,我縣積極開展了自評工作,成立了自評工作領導小組,制定了自評方案,對照績效評價指標體系,從投入、過程、產出、效果四個方面,對全縣20xx年度學前教育項目管理工作進行了自查。自查做到了不遺漏項目,實行全覆蓋;對存在的問題,認真分析,及時進行了整改。經逐項自評我們認爲建立了工作機制、落實了各項政策、超額完成了目標任務,質量合格,自評得分100分。現將我縣20xx年度學前教育促進工程項目績效考覈自評報告如下:
一、項目基本情況
我縣落實20xx年中央財政支持學前教育發展擴大學前教育資源資金263.2萬元,其中學生資助8.2萬元,項目建設255萬元,安排9個改擴幼兒園項目,改擴建面積爲2560平方米。截至12月,9個改擴建幼兒園項目全部竣工投入使用,提前完成目標任務。
二、項目績效及自評結論
(一)、投入 (標準分值14分,自評得分14分)
1、項目立項(標準分值8分,自評得分8分)
(1)建設項目立項(標準分值2分,自評得分2分)
績溪縣中央財政支持學前教育發展資項目依法實行以縣爲主的“五統一”管理模式,由縣教育局統一編報項目建議書,辦理立項手續。立項審批程序規範,依據評分標準,本項得2分。
(2)項目預算規範性(標準分值3分,自評得分3分)
《安徽省財政廳 安徽省教育廳關於下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》(皖財教〔20xx〕847號)文件,下達我縣支持學前教育資金263.2萬元,其中擴大學前教育資源255萬元,幼兒資助8.2萬元。
根據《安徽省第三期學前教育行動計劃實施方案(20xx-20xx年)》確定的年度目標任務,績溪縣於20xx年初分別做好幼兒園建設、幼兒資助、幼兒園教師培訓項目投資計劃,投資計劃已明確資金來源且與實際實施項目資金一致。依據評分標準,本項得3分。
學校項目績效自評報告 篇7
爲加強財政支出管理,提高資金使用效益,根據《海南省財政廳關於開展20xx年預算績效管理工作的通知》(瓊財績〔20xx〕218號)文件要求,現對海南省旅遊學校20xx年度預算項目“學生事務管理”項目執行情況開展項目績效評價。具體情況如下:
一、項目概況
(一)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍
本項目基本性質:經常性支出項目。
項目用途及主要內容:項目資金用於發放全校學生副食品補助,資助困難學生,降低困難學生輟學率。
項目涉及範圍:項目資金髮放涵蓋全校所有學生,包括春秋兩季的副食品補助費,涉及學生生活補助費。
(二)項目績效目標
1.項目績效總目標:保障全校在校學生無因貧困輟學。
2.項目績效階段性目標:保障當年度在校學生的副食品補助發放涵蓋全部學生,當年度無學生因貧輟學。
項目績效目標:發放全校4797位學生副食品補助。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析
20xx年海南省旅遊學校“學生事務管理”項目年初預算安排資金120萬元。項目資金由財政部門於20xx年3月份一次性下達,截止20xx年末實際到位資金120萬元。
(二)項目資金使用情況分析
20xx年度實際支出92.82萬元,主要用於支付學生副食品補貼,按支出經濟分類項目各項支出情況統計如下:
項目預算編制的比較準確,但資金使用過程沒有完成支出全部資金,沒有完成項目年初預算計劃。
(三)項目資金管理情況分析
20xx年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規範管理。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規範,會計覈算結果真實、準確。此次績效評價過程中未發現有截留、擠佔或挪用項目資金的情況。
項目具體實施過程中,按照《海南省旅遊學校財務管理制度》的規定,財務開支實行校長審批制度。五萬元以下的經費開支在經手人簽名、說明支出款項的理由後,由辦公室及主管副校長審覈,最後報校長簽名審批,五萬元(含)以上的,經黨政聯席會議討論通過,並進行公示後再支出。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析
該項目係爲了保障全校在校學生無因貧困輟學而發生學生生活補助費用支出。針對該生活補助的發放,責任部門提出工作計劃或安排,經討論後交辦具體負責人員執行。項目學生生活補助的發放先交由責任部門按計劃製表經部門領導審批同意後,再交至辦公室主任審批同意,經黨政聯席會議討論通過,並進行公示後由校長簽字審批。
(二)項目管理情況分析
項目嚴格按照學校相關規章制度進行管理,所有具體項目分工明確,決策、執行、監督相互獨立;經費支出嚴格按照程序規範管理,嚴格經過相應層級審覈,確保資金支付安全、合規、合法,保證資金專款專用。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析
1.項目的經濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況
項目支出按照各項財務制度及規定進行管理,嚴格按照省財政廳、省教育廳有關學生生活補助規定的標準支出,年中有追加其他資金使用,造成本項目資金未能全部支出。
(2)項目成本(預算)節約情況
項目執行過程中嚴格控制各項經費開支,生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規定的標準支出。
2.項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
項目主要是用於發放全校在校學生生活補助,項目支出分春秋兩季陸續支出。截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元。20xx年項目各季度實際完成情況如下:
(2)項目完成質量
在發放學生生活補助的經費開支方面,未出現任何支出程序或報賬程序不合規情況;截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元,有效的保障了學生的在校生活,降低學生輟學率。
3.項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
①補助學生人數。截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,未達到預期的目標,績效指標評價爲良。
②因貧困輟學下降率。20xx年海南省旅遊學校無因貧困輟學學生,因貧困輟學下降率達到100%,達到了預期的目標,績效指標評價爲優。
(2)項目實施對社會的影響
項目有效實施有助於維護學生入學率,保障貧困學生受教育的權利,提高學生的生存技能,整體上提高我省人民受教育水平,提高社會的文明發展程度,爲我省旅遊行業提供專業技能人才支持,爲經濟社會發展提供了持續有力的支撐。
4.項目的可持續性分析
“學生事務管理”爲年度經常性項目,通過項目資金的使用,有效保障生源穩定,是保證教學工作任務對象的基礎條件。項目爲省教育廳、省財政廳根據政策安排的資金,在未來年度中預計項目是穩定持續的。
(二)項目績效目標未完成原因分析
無
五、綜合評價情況及評價結論
此次績效評價共設三項一級指標:分別爲項目決策、項目管理及項目績效,評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對項目實施了績效評價,評價總得分爲89分,評價等次爲“良”,具體評分情況如下:
(一)項目決策評價情況
項目決策設定分值20分,實得18分,扣分原因主要系由於項目相關目標內容的量化指標不準確,制定的量化指標不符合實際,不能準確反映項目產出數量與產出效益,具體評分情況如下:
(二)項目管理評價情況
項目管理設定分值25分,實得23分,扣分原因主要由於項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度只有77.35%,具體如下:
(三)項目績效評價情況
項目績效設定分值55分,實得48分,扣分原因主要是本項目資金爲完全使用,對應的項目的產出數量不足,具體如下:
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法:
“學生事務管理”項目的實施,領導應高度重視,明確分工,各崗位人員各司其職。提前做好實施項目的準備工作,發放學生生活補助要及時,特別是對春季畢業及秋季入學的新生,有效保障學生在校期間的最低生活水平。
(二)存在的問題:
1.項目相關目標內容的量化指標不夠準確,不能準確反映項目產出數量與產出效益。
2.項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度不夠,以及相應的項目產出數量不足。
(三)建議:
1.設置項目的產出目標時要先進行深入、細緻的瞭解項目實施的主要工作及流程,分析項目的用途及效益,最後項目的產出目標設置應能較好地、完整地體現項目的產出情況及社會經濟效益。
2.針對項目支出進度問題,應提前做好項目實施的前期準備工作;在有多項資金的情況下優先使用資金用途相對固化的項目資金。
七、其他需說明的問題
無
學校項目績效自評報告 篇8
(一)項目基本概況
爲改善學校辦學條件,完善學校硬件設備,保障學校平穩發展滿足學校教學需求,學校申報了20xx年“設備購置”,項目編號10028006-20xx-0005,主要包括購置便攜式計算機1臺,投影儀5臺,學生課桌椅600套,圖書1批,臺式計算機35臺,多功能一體機5臺,空調機10臺,辦公傢俱10套,學生宿舍傢俱500套,汽車維修類儀器設備1批,物業管理服務1年。
由於該項目資金爲單位自籌,而學校是全額撥款單位,因此在資金籌措過程中還存在較大的缺口,導致該項目完成情況爲43.7%。目前已完成採購118.74萬元,尚有資金缺口153.26萬元。
(二)項目績效及評價結論
該項目已完成設定的績效目標的43.7%。
(三)評價發現的問題
存在經費缺口,還有大批設備未完成採購。
(四)相關意見與建議
1、加快資金籌集;
2、上級給予資金支持。
學校項目績效自評報告 篇9
根據《安徽省教育廳 安徽省財政廳關於印發的通知》(皖教祕財〔20xx〕257號),結合我縣學前教育促進工程項目工作實際,對照安徽省學前教育促進工程項目績效評價指標體系,對我縣20xx年學前教育促進工程項目工作工作進行自評,現將自評情況彙報如下:
一、投入(14分)
(一)項目立項(8分):
(1)建設項目立項(2分)
我縣20xx年學前教育項目嚴格按照基建項目申報審批程序編報項目建議書,組織專家調研論證,開展項目風險評估,撰寫可行性研究報告,程序完整,執行程序規範。自評得2分。
(2)項目預算規範性(3分):
根據《安徽省第三期學前教育行動計劃實施方案(20xx-20xx年)》確定的年度目標任務,我縣能認真做好資金需求編制,明確資金來源渠道,與年初專項資金申報需求一致。自評得3分。
(3)項目績效目標設立(3分):
我縣根據項目年度實施規劃,科學合理設立績效目標。自評得3分。
(二)資金落實(6分):
資金到位率:我縣各項目資金落實到位,各項目實際下達資金到位率100%,自評得6分。
二、過程(43分)
(一)項目管理(15分)
(1)管理制度健全(3分)
我縣制定了相關項目管理的辦法和意見,對項目實施和建後管養等工作作出明確要求,並建立了項目實施定期通報、監督檢查等工作制度。自評得3分。
(2)管理制度落實(3分)
我縣對學前教育項目進行定期和隨機的巡查、督查和檢查,對已發現的問題,要求形成問題整改清單、整改措施清單、整改責任清單,使相關問題有效解決。自評得3分。
(3)項目質量可控(9分)
1.我縣學前教育建設項目嚴格執行招投標規定,注意規範工程報建程序。在項目招投標過程中,嚴格執行相關法律法規,所有項目全部進入公共資源交易平臺進行招投標活動。注重對工程施工進行監管,並採用分步驗收程序,以保證工程質量符合國家建設標準。自評得5分。
2.幼兒資助對象認定準確,在項目實施過程中確保應助盡助。自評得4分。
(二)資金管理(28分)
(1)財務公開制度(6分)
我縣通過教育部門網站公示學前教育促進工程年度資金安排、使用和管理情況。相關項目幼兒園按季度在園內公告欄中公示項目名稱、立項時間、實施進展、經費使用和驗收情況等信息。自評得6分。
(2)專款專用(4分):
學前教育促進工程項目資金實行專戶管理、專款專用,資金封閉運行,資金撥付經縣國庫集中支付,覈算清楚,資料真實完整。自評得4分。
(3)資金使用合規性(12分)
1.學前教育促進項目資金使用嚴格按照預算批覆的支出項目和規定的標準執行,各項支出報銷程序規範、手續齊全、據實列支。自評得9分。
2.各園內資助均按照相應比例,足額提取,足額髮放。此項各校均能完成。自評得3分。
(4)資金使用報告。(3分)
20xx年2月20日前,我縣按照上級部門要求向六安市教育和財政部門報送20xx年學前教育發展資金申報材料。自評得3分。
(5)財務監控有效(3分):
學前教育促進項目能夠根據市、縣相關部門的監督檢查,及時發現問題,進行認真整改,保證項目資金能夠有序規範的撥付。自評得3分。
三、產出(33分)
項目產出(33分):
(1)項目完成率(15分):
1.20xx年,我縣支持學前教育項目有17個建設項目,其中1所新建項目,16個改擴建項目。截止目前,所有項目全部完工,完工率達100%。自評得5分。
2.符合資助政策的的建檔立卡貧困戶家庭幼兒全部享受相應資助。自評得5分。
3.根據《安徽省教育廳安徽省財政廳關於組織實施中小學幼兒園教師國家級培訓計劃(20xx-20xx年)的通知》(皖教師〔20xx〕7號)文件要求,我縣國培計劃各培訓項目,實施時間爲20xx年9月—20xx年4月。截止12月底前,按照相關計劃,應完成任務階段,已完成。自評得5分。
(2)項目完成及時性(8分)
1.我縣積極加強工程進度管控,科學合理安排工期,公辦幼兒園項目如期完成年度實施計劃,月度、季度實施進度符合要求。自評得4分。
2.我縣建檔立卡貧困戶家庭幼兒資助資金均按規定時間及時足額髮放完成,實現了建檔立卡全覆蓋。自評得4分。
(3)質量達標情況(10分)
1.學前教育項目建設過程中,我縣注意把好設計、施工隊伍、建材質量、竣工驗收關口,嚴格按照施工流程分步驗收,每次驗收都有質檢、住建等部門相關專家參與驗收,工程質量全部達到合格標準。自評得5分。
2.鄉村教師培訓已全部完成,結業率100%。自評得5分。
四、效果(10分)
項目效益:
(1)社會效益(4分)
我縣20xx年支持學前教育項目安排科學合理,無超規模或超標準建設項目。通過項目實施,普惠性幼兒園的覆蓋率比上一年提高了3個百分點,全縣學前3年毛入園率比上一年提高了3.45個百分點。項目的完成進一步推動了我縣的學前教育發展,改善了我縣幼兒園辦學條件,贏得了羣衆的讚許。自評得4分。
(2)服務對象滿意度(6分)
1.我縣通過隨機問卷調查的形式,對項目學校及社會進行滿意度調查,羣衆滿意度達 100%以上,自評得2分。
2.經抽查,各校學生、家長對政策滿意率較高,幼兒資助工作無投訴,無負面報道。自評得2分。 3.通過隨機問卷調查,對我縣部分鄉鎮參訓學員進行滿意度調查結果看,通過有針對性、實效性的培訓,切實幫助教師提高教育教學能力,滿意度100% 。自評得2分。
五、自評結果
霍邱縣教育局對照安徽省學前教育促進工程項目績效評價指標體系,分項認真進行自查,自評得分爲 100 分。
特此報告
學校項目績效自評報告 篇10
根據上級有關文件精神,我局認真組織對20xx年度校舍維修改造項目工作進行了自評,我局精心組織,統籌安排,狠抓落實,校舍維修改造工程項目順利完成目標任務。現將我縣20xx年度校舍維修改造項目績效自評報告如下:
一、項目建設基本情況
20xx年蕭縣實施校舍維修改造項目184個,投資3777萬元,改造面積121150平方米。本項目的實施完成是鞏固教育扶貧成果的重頭戲、促進教育可持續發展的奠基石,爲推進教育現代化、鞏固義務教育均衡發展成果,奠定了堅實物質基礎。
二、項目建設實施情況
1、項目立項,規劃情況
20xx年底接到各校立項申請後,教體局會同縣財政局,組織相關業務股室工作人員組成項目覈驗小組,深入到申報項目的學校進行全面覈查。本着安全、經濟、實用的原則,在前期摸排、覈查、論證的基礎上,結合上級下達的投資計劃,報請局黨委會研究,制定20xx年度校舍維修改造項目投資計劃。報請縣發改委下達項目建議書和可行性研究報告的批覆,及時辦理項目建設規劃許可證。
2、項目“四制”執行情況
按照皖政辦【20xx】7號文件規定,項目建設嚴格執行“四制”和“五統一”制度,做到“七嚴格”即嚴格招投標程序、嚴格建設標準、嚴格工程驗收程序、嚴格控制合同價款、嚴格資金審計和撥付、嚴格項目建設資料歸檔、嚴格施工工期管理。
3、項目建設管理情況
嚴格工程監管。我局項目辦與縣質監站、建管辦合署辦公,實現了項目報建、關鍵節點驗收的無縫對接,極大地縮減了項目報建、節點驗收的時間。項目學校成立“三人小組”配合監理人員加強施工過程管理,對建設項目實施24小時無縫隙監管。項目辦建立了“三查三單”制度,每次督查後及時下達問題清單、整改清單和責任清單,每月印發一次情況通報,重大問題跟蹤督辦。對違反合同約定的施工企業,我局會同建設行政主管部門及時約談企業法人代表,對拒不整改的企業予以堅決的處理。
嚴格資金管理。制定並嚴格執行《蕭縣政府投資教育項目工程建設施工和竣工驗收階段造價管理辦法》,嚴禁調整變更項目;嚴格賬務處理,實行“三專”管理,即“專戶管理、專賬管理、專人管理”;按合同約定審批、撥付工程進度款,資金支付手續齊全,審批流程規範,無大額支付現象發生,無截留、擠佔、挪用、虛到支出現象。
實行公示制度。對各年度教育民生工程項目建設資金安排、項目單位名稱、建設內容和規模、實施進度等情況進行公示,公開接受社會監督。各項目校,充分利用LED顯示屏、校園廣播、宣傳欄、黑板報、主題班會、家長會等多種形式開展教育民生工程宣傳,提高學生及家長的參與度,讓此項民生工程政策深入民心。
4、項目建設進度。截至20xx年11月底,184個校舍維修改造項目已全部竣工驗收,正在進行決算審計和項目移交工作。項目建設進度超於序時進度。
5、建後管養情況。項目完工後及時組織竣工驗收決算審計和項目移交,及時從在建工程轉入固定資產,積極投入使用。
認真落實項目建後管養制度,嚴格落實《關於建立中小學校舍安全保障長效機制的實施意見》(宿政辦發〔20xx〕20號)文件要求,加強對“教育民生工程”建成項目的使用、管理、維護工作。出臺了《蕭縣中小學校舍管理養護實施細則》等文件,管養工作實現了常態化、規範化,建成項目沒有出現變更用途和閒置浪費現象。
今後我們將進一步強化教育民生工程謀化選擇、標準設計、建後管養和績效管理,不斷推進精準化、精細化、長效化實施,切實增強人民羣衆獲得感。
學校項目績效自評報告 篇11
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性
學前教育作爲我國學制的第一階段,基礎教育的有機組成部分,必然對我國教育事業的整體發展,尤其是基礎教育的發展具有重要的作用與影響。通過幫助幼兒做好上小學的準備,學前教育有助於兒童順利地適應小學的學習和生活。我國教育部和聯合國兒童基金會歷時5年合作進行的”幼小銜接研究”,通過兒童入學前半年和入學後半年的連續實驗研究發現,對學前兒童做好入學前準備,包括學習適應方面的準備以及社會適應方面的準備,能夠使兒童入小學後在身體、情感、社會性適應和學習適應等方面都有良好的發展,從而順利地實現由學前向小學的過渡。學前教育能夠有效提高義務教育的質量和效益,促進教育事業的良性發展。
學前教育在世界範圍內受到了普遍關注,許多發達國家積極採取措施,優先發展學前教育,在普及學前教育與提高學前教育的質量上做了很多投入。項目的建設,爲教育工作的開展提供了便利,彌補因日益增長的幼兒教育需求導致的空間不足,能夠爲當今二孩風潮的社會情況提供更多教育資源。教育是國家和民族發展的根本大計,加大學前教育的投入和支持,普及學前教育,提升學前教育質量,有助於提高我國教育的水平,長遠來看,有利於提高國民整體素質,具有利於國家發展的重要戰略意義。
2、項目建設的必要性
(1)項目建設是全面建設小康社會,提高人民生活幸福指數的需要
人生百年,利於幼學。學前教育是國民教育體系的重要組成部分,是爲終身學習和全面發展奠定基礎的重要階段。學前教育事業是重要的社會公益事業,辦好學前教育,關係廣大兒童的健康成長,關係千家萬戶的切身利益,關係國家和民族的未來。把發展學前教育納入經濟社會發展總體規劃,建立覆蓋城鄉、佈局合理的學前教育公共服務體系,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。遵循幼兒身心發展規律,堅持科學保教方法,保障幼兒快樂健康成長。大力實施學前教育普及提高工程,提高學前三年教育普及程度,重視0-3歲嬰幼兒教育,提高人民的生活幸福指數。
(2)項目的建設推進民生和社會事業全面進步
教育是民族振興、社會進步的基石,是提高國民素質、促進人的全面發展的根本途徑,寄託着億萬家庭對美好生活的期盼。強國必先.強教。中國未來發展、中華民族偉大復興,關鍵靠人才,基礎在教育。教育既是每個家庭不可忽視的部分,更是社會事業的重中之重,優先發展教育,提高教育現代化水平,對滿足人民羣衆接受良好教育需求,發展民生事業,實現全面建設小康社會奮鬥目標、推動社會事業的進步,建設富強民主文明和諧的社會主義現代化國傢俱有決定性意義。
(3)項目的建設服務於教育興城,以人爲本
堅持”優先發展、育人爲本、改革創新、促進公平、提高質量”的工作方針,深刻理解”基本實現教育現代化,基本形成學習型社會,進入人力資源強國行列”的戰略目標,深刻理解”堅持以人爲本、全面實施素質教育”的戰略主題,深刻理解教育改革發展的重點任務和重要舉措,進一步增強做好教育工作的緊迫感和自覺性。要開展廣泛
深入的宣傳活動,形成全黨全社會重視、關心、支持教育發展的良好氛圍。項目的建設能夠提高幼兒教育服務水平,堅持以人爲本,從實際出發,完善教育條件,爲振興城市打好堅實基礎。
(4)項目的建設是從實際出發,切實改善中心小學附設幼兒園現狀的有力行動
小學附設幼兒園房屋建設時間均已超過30年,房屋從構造、結構均達不到抗震要求,已不符合幼兒園用房標準,存在很大安全隱患。隨着城鎮化建設進程的加快和廣大人民羣衆對學前教育需求的日益增加,學前教育越來越受到社會的廣泛重視。中心小學附設幼兒園,校舍嚴重老化,設施整體陳舊的現狀已不能適應當前社會發展的需要。爲此,對該幼兒園以農村一類園標準進行改建是非常必要的。
二、項目經濟社會效益
1.經濟效益分析
本建設項目爲教育設施項目,是以優化教育資源配置,改善教育教學環境,全面加速教育強市創建進程,爲社會生產、公共生活服務和以創造社會效益爲主的社會事業建設項目。
項目的實施可以緩解學齡前兒童入園壓力,有利於促進學前教育穩定、持續、協調、健康發展,也有利於加快爲國家和本地區培養人才的步伐,從外部環境上實現對當地社會發展的貢獻。
2.社會效益分析
本項目建設完成後,將極大地改善中心小學附設幼兒園教學用房不足、教學配套基礎設施落後的問題,擴大招生規模,減少生源流失,促進地區教育發展,推動當地教育事業的快速發展,具有良好的社會效益。
綜上所述,本工程建設的主客觀條件基本具備,具有較好的社會效益,故本項目可行。
學校項目績效自評報告 篇12
一、項目基本情況
項目名稱:灣甸鄉大城村肉牛標準化規模養殖場建設項目
項目主管部門:昌寧縣農業農村局
項目實施單位:昌寧縣灣甸傣族鄉人民政府
項目實施地點:灣甸傣族鄉大城村
項目建設目標:完成標準化牛舍建設3000平方米;完成堆糞間100平方米,三級沉澱池60立方米,排污溝管220米;完成草料間250平方米,擋牆441.18立方米,廠區圍欄437.5平方米,土方開挖回填9000立方米,管徑400涵管安裝22米,碎石墊層32.4立方米,C25混凝土48.6立方米。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)按時推進項目。項目建設需按照有關規定,加強領導,密切配合,精心組織,規範管理,特別要加強對項目工程質量的監管。要按照項目管理有關規定,認真執行項目法人責任制、合同管理制、招標制等各項規章制度,以確保建設工期和建設質量。在項目辦公室的統一安排下,各主管部門按照職能分工全力做好項目建設實施的各項工作,加強項目管理,抽調專業技術人員爲工程建設提供服務,確保項目建設順利進行。
(二)項目資料歸檔。加強項目檔案收集、管理工作,從項目籌劃到工程竣工驗收各環節的文字、圖紙等資料要嚴格按規定收集、整理、歸檔。項目初驗後即使編報項目竣工初驗報告,迎接上級部門的驗收。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況
項目估算總投資200萬元,其中:預算資金安排200萬元,實際到位200萬元。
2.項目資金執行情況:
已撥付項目資金200萬元。
3.項目資金管理情況:
嚴格按照中央及省、市、縣要求撥付項目資金。充分發揮審計、監督及資金管理部門的作用,加強對資金的檢查和監督力度,自覺接受上級有關部門的檢查監督。
(二)項目績效指標完成情況
(一)經濟效益
項目建成後,建成標準化肉牛規模養殖場1個。新建標準化牛舍3000平方米,村集體通過養殖場租賃,年帶動村集體經濟增收10萬元以上。養殖場年出欄肉牛600頭以上,實現經濟收入600萬元,淨利潤120萬元。
(二)社會效益
項目建成後,養殖場年度收購附近羣衆農作物秸稈1500噸以上進行青貯飼料加工,促進項目區羣衆增收30萬元,帶動項目區新增出欄肉牛500頭以上,肉牛養殖戶年戶均增收3萬元以上。養殖場通過勞務用工帶動就業5人以上,戶均年增收2萬元以上。
(三)生態效益
養殖場科學設置了堆糞場、沉澱池、污水管道和污道,整個牛場生活區、養殖區、糞污處理區嚴格分離,確保養殖場建成後不污染周圍環境,採用污染減量化、無害化、資源化的生產、處理工藝和設施,養殖場產生的糞便還可作爲日常生活燃料、農田肥料和沼氣池利用燃料,並可改善當地焚燒秸稈而造成的環境污染,改善生態環境。
綜上所述,通過實施該項目,不僅增加了村集體的經濟效益,又鞏固了脫貧攻堅成果,促進鄉村振興。同時對昌寧縣的經濟發展,強化畜牧業基礎設施,維護社會穩定和民族團結起到積極的作用。
四、績效自評結果
目前已完成計劃建設內容。因此現階段績效評價100分。
五、結果公開情況和應用打算
通過全方位、多渠道進行宣傳,把項目建設情況進行公示。各村(社區)要充分利用多種資源廣泛宣傳羣衆、動員羣衆,提高羣衆對項目建設的知曉率和認可度。做到項目實施流程清晰、操作規範、有據可查。確保項目建設過程“陽光操作”,同時做好公示資料的收集歸檔工作。
六、績效自評工作的’經驗、問題和建議
項目結束後,我們將建成後的管護工作提上重要議事日程,將相關管理辦法、制度納入村規民約,併成立相應的管理機構,明確項目區黨總支書記爲後續管理第一責任人,負責項目後續管理的具體工作,做到後續管理工作機構不撤、管理不亂、工作不斷,達到點亮一盞燈照亮一大片的效果。同時,制定後續管理工作機制和激勵機制,吸引羣衆自覺參與後續管理活動,爲項目長期發揮效益提供重要保障。
七、其他需說明的問題
無
學校項目績效自評報告 篇13
一、單位概況
(一)職能職責
湘陰縣殘疾人聯合會是一箇履行“代表、服務、管理”三種職能,代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益,團結教育殘疾人,爲殘疾人服務,履行法律賦予的職責,承擔政府委託的任務,管理和發展殘疾人事業的社會團體。主要職責:開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活,承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工,指導和管理各類殘疾人社團組織,開展殘疾人事業的橫向交流與合作等。
(二)機構設置
我會內設6個職能股室,分別爲綜合室、業務室、財計股、就業服務所、維權服務中心和工會。
二、整體支出管理和使用情況
(一)基本支出
我會基本支出主要是人員支出和公用支出,系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員基本工資、津貼補貼等人員經費、辦公費、印刷費、水電費、接待費、交通費、辦公設備購置等日常公用經費,1-12月份人員及公用支出459.6萬元。
(二)專項支出
1.專項資金預算安排情況
20xx年,所涉績效自評項目資金297.17萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。預算安排分別爲:
(1)社區殘疾人康復工作。預算項目資金43.6萬元,其中:省級專項資金預算5萬元,縣財政一般專項撥款預算15.6萬元,本級資金預算23萬元。
(2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助。預算項目資金69.04萬元,其中:省級專項資金預算34.8萬元,縣財政一般專項撥款預算18.9萬元,本級資金預算15.34萬元。
(3)殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作。預算項目資金46.2萬元,其中:縣財政一般專項撥款預算26.7萬元,本級資金預算19.5萬元。
(4)殘疾兒童康復救助。預算項目資金138.33萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算13.7萬元,縣財政一般專項撥款預算28.9萬元,本級資金預算8.63萬元。
2.專項資金投入和使用情況
20xx年,實際項目資金支出291.67萬元,其中:中央彩票公益金預算81.6萬元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。具體包括社區殘疾人康復工作支出43.6萬元、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬元,殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作支出46.2萬元,殘疾兒童康復救助支出132.83萬元。
3.專項資金管理情況
加強項目資金管理,提高資金的使用效益,保證項目資金使用的安全性和有效性。建立健全內部監督、檢查制度,嚴格執行國家各項規章制度,嚴肅財經紀律;對項目資金使用的全過程進行監督、檢查,發現問題及時糾正和處理。
三、專項組織實施情況
在部門資金使用過程中,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,質量標準較高,時間進度較快。主要體現在:
(一)加強專項資金管理。嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。且自覺接受審計、紀檢監察、財政部門的監督和檢查,確定資金使用不出偏差。在會計覈算上,嚴格實行單獨覈算,單獨設置明細科目進行記賬管理,使專項資金來源去嚮明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
(二)制定項目實施計劃。年初,我們根據財政部門下達的項目計劃資金,制訂相應的資金分配方案,並對接相應業務股室,要求他們結合實際,科學合理的制訂殘疾人就業創業、輔具適配、託養、文化助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務工作標準、時間進度和工作流程等,做到分工明確,責任到人。
四、部門(單位)整體支出績效情況
20xx年,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,預期績效目標全部完成,達到了預期的完滿效果,通過項目的實施,使部分殘疾人在教育、創業、託養方面得到資助,在康復、技能培訓方面得到服務,切實維護殘疾人的權益、保障民生、維護社會和諧、促進殘疾人各項工作開展順利;通過項目的實施,服務對象對項目實施的滿意度達95%以上。
五、存在的問題
社區康復隊伍綜合素質參差不齊,人員變更頻繁,業務知識熟練程度不高。且殘疾人就業創業服務形式單一,對廣大殘疾人就業創業幫助不大。
六、對策建議
加強社區康復人員的培訓,加大對社區康復的投入,更好地爲殘疾人提供康復服務;加大對殘疾人就業創業的資金扶持力度,鼓勵各類“種養加”企業打造殘疾人就業和扶貧基地,吸納和扶持更多的殘疾人就業創業,以工代訓,確保殘疾人掌握至少一門職業技能和實用技術,實現殘疾人就業增收。
學校項目績效自評報告 篇14
20xx年,區殘聯在自治區黨委、政府的堅強領導和親切關懷下,在中國殘聯的精心指導和殘工委成員單位的鼎力支持下,團結帶領廣大殘疾人羣衆攻堅克難,紮實骨幹,努力推進殘疾人工作在新的起點上取得新進展。爲了建立科學、規範、高效的預算資金分配管理體系,提高我會預算資金使用效益,根據《中共西藏自治區委員會西藏自治區人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(藏黨發[20xx]7號)文件要求,現將20xx年度預算績效自評工作報告如下:
一、單位基本情況
(一)單位組織架構、人員情況及年度工作任務
西藏自治區殘疾人聯合會設4個內設機構(正處級),即辦公室(機關黨委、政工人事處)、康復部、教育就業部、組織聯絡與維權部(宣傳文體部)。殘聯機關所屬正科級事業單位2個,即機關後勤服務中心和信息中心。所屬兩個正縣級事業單位,即自治區殘疾人康復服務中心和西藏自治區殘疾人就業服務中心。
根據藏機編髮[20xx]35號、覈定我會殘聯機關人員編制總數共計29人(其中行政編制21人、機關事業編制8人)。20xx年末殘聯機關實有人數22人,援藏幹部1人。
20xx年精準推動殘疾人康復工作,切實抓好殘疾人就業、社會保障工作,抓好組織聯絡維權工作,不斷加強宣傳工作,加大殘疾人事業法律、法規宣傳力度,開展“學聽跟”活動、傳遞黨和政府的關懷和溫暖,營造扶殘助殘的良好社會氛圍。
(二)20xx年單位預算績效管理工作開展情況
我單位成立績效管理工作小組、制定績效管理工作暫行辦法,開展預算績效管理工作會議,提高項目經辦人績效管理理念,設置績效目標,積極主動開展項目績效自評工作,以各業務處室經辦人爲成員,填寫預算績效自評表,形成自評報告。
(三)20xx年單位預算及執行情況
20xx年度西藏自治區殘疾人聯合會預算收入1714.67萬元,財政收回存量資金後上年結轉1144.84萬元,本年實際支出2615.80萬元,其中行政運行支出881.14萬元執行率99.8%,一般行政事務管理總支出30.3萬元,即機關黨建工作經費支出11萬元,機動經費支出13.8萬元,殘聯機關專項業務經費5.5萬元,一般行政事務管理支出預算執行率100%;殘疾人康復1014.6萬元,預算執行率100%;其中殘疾人輔助器具購置費支出18.32萬元,殘疾人精準康復經費支出42.36萬元,自治區殘疾人康復中心基本建設項目支出953.92萬元,殘疾人康復經費預算執行率100%;殘疾人就業和扶貧支出11萬元;預算執行率100%,即扶持貧困殘疾人及殘疾大學生創業扶持資金11萬元全部支出。其他殘疾人事業支出492.26萬元,預算執行率爲81.67%。其中“三大節日”及殘疾人法定節日慰問經費支出68.54萬元預算執行率爲84%,殘疾人事業統計師資培訓班費支出9.77萬元,預算執行率爲85%,殘疾人信息網絡租賃費支出17.17萬元,預算執行率爲100%,殘疾人狀況需求與動態更新工作經費支出爲20.12萬元,預算執行率爲64%,村第一書記辦實事經費支出爲1.5萬元,預算執行進度爲100%,殘疾人專門協會能力建設經費支出爲85.7萬元,預算執行率爲100%,殘疾人康復中心2號樓改造工程支出70.36萬元,預算執行率爲100%,殘疾人康復中心3號樓改造工程支出83.8萬元,預算執行率爲29%。殘疾人託養服務中心基本建設經費支出爲68.98萬元,預算執行率爲100%。殘疾人輔助器具購置費支出66.29萬元。政府性基金支出186.5萬元,預算執行率爲100%,其中殘疾兒童康復肢體矯治手術費26.4萬元;殘疾兒童康復救助項目160.1萬元。
二、預算績效自評工作開展情況
按照區財政廳預算績效管理工作要求,積極開展績效自評工作,按照各項指標的完成情況據實評分,認真填寫西藏自治區20xx年項目支出績效自評表。各部室均嚴格按照有關規定組織專人按時、按質開展績效自評工作,績效自評工作開展情況總體良好。
三、重大項目績效評價工作開展情況
20xx年度我單位無重大項目,均爲20xx年度延續性項目。
四、綜合評價情況及評價結論
(一)項目支出績效目標實現情況
一是一般行政管理事務績效目標全部實現,預算資金全部使用,無剩餘資金。二是殘疾人精準康復績效目標執行進度100%,殘疾人輔助器具購置費績效目標執行進度100%。三是殘疾人就業和扶貧項目績效目標全部實現,預算資金全部使用,無剩餘資金。四是其他殘疾人事業支出項目績效目標執行進度81.67%,剩餘資金241.7萬元。績效自評表見附件1.
(二)主要經驗及做法
1.我單位成立了預算績效管理領導工作小組,且制定了本部門預算績效管理工作具體辦法或操作細則,進一步完善了單位全部規章制度。
2.在績效目標管理方面,積極參加財政部門組織的預算績效管理培訓、工作會議。在規定時間內填制績效目標並報送自治區財政廳的,申報的項目支出績效目標符合規定的格式要求、相關內容完整。
3.在資金使用過程中,緊緊圍繞中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,高質量、高標準,截止年底基本完成了年初預算設定的目標任務,具體表現在:加強資金管理;對財政投入資金進行專人管理,厲行節約,專款專用;加強項目責任管理。把工作任務責任落實到部門、責任到人,有效地加快了工作進度。
(三)改進的措施和建議
進一步加強對殘疾人事業經費投入。建立穩定的殘疾人事業經費投入保障機制,實現殘疾人事業經費投入與經濟發展同步增長。大力宣傳殘疾人事業,積極動員社會力量支持殘疾人事業。
學校項目績效自評報告 篇15
臨武縣庫區移民事務中心於20__年6月成立,歸口縣水務局管理,爲全額撥款副科級事業單位,現有幹部職工4人。縣內有大中型水庫2座,即長河水庫和萬水洞水庫。自主外遷到我縣的有畔頭、肖家山、譚嶺、黃沙溪、山河、歐陽海、東江、白蓮、魯班、斗山橋等10座大中型水庫的移民。全縣共有水庫移民7625人,其中大中型水庫移民5951人,涉及13個鄉鎮113個村298個村民小組,主要分佈在萬水、花塘、西瑤、楚江、舜峯和武水6個鄉鎮。
一、項目安排和資金使用基本情況。
(一)20__年省級分解下達資金情況:1、湘財農指〔20__〕91號文件下達600元以內後扶基金361.02萬元;2、湘財農指〔20__〕92號文件下達後扶結餘資金444萬元;3、湘財農指〔20__〕26號文件下達後扶結餘資金175萬元;4、湘財預[20__]313號文件下達後扶結餘資金9萬元,合計989.02萬元。
(二)項目安排情況:我縣通過移民信息系統申報備案,下達計劃直補資金209.82萬元,項目扶持資金779.2萬元,涉及生產開發及配套設施建設56個,共750.7萬元,移民勞動力培訓4個,共19.5萬元,監測評估1個,共9萬元。
(三)資金使用情況:
1、移民直補資金安排209.82萬元,實際執行發放200.04萬元,直補到人的資金通過財政農民補貼網,以銀行“一卡通”形式將資金及時打卡到農戶個人賬戶,資金撥付率100%。
2、項目扶持資金安排779.2萬元,截至20__年3月,正在施工的項目3個,已完成的項目53個,項目資金(中央移民資金)按進度已完成739.529萬元,完成率95%。項目資金通過財政國庫集中支付系統撥付到項目實施單位。
二、績效管理工作開展情況。
爲進一步規範移民項目資金管理,我縣下發了《臨武縣水庫移民資金管理使用實施細則》(臨財綜指〔20__〕328號),結合上級有關部門新的文件精神,進一步規範了移民項目的實施操作流程,在項目資金撥付和使用過程中,爲確保項目資金的安全性,努力提高項目資金使用效率,我局採取了以下做法和措施。
1、明確項目的實施主體,責任主體爲項目所在地的鄉鎮人民政府,縣移民中心負責項目計劃調研、申報、組織驗收,資金撥付。
2、做好了項目前期準備工作。在項目申報前,根據鄉村上報的項目,結合規劃項目庫,中心組織相關人員進村對項目的可行性和受益程度進行調研,選擇性的確定項目,項目一經確定,通知相關村組進行公示。項目一經省、市備案通過及時下達計劃文件,督促鄉鎮組織實施。
3、嚴格政策,對後期扶持人口實行動態管理。按照相關文件規定每年在元月份,將上一年度的變動人口及時覈減,在一季度將全年的直補資金通過“一卡通”一次性撥付給移民戶。
4、積極配合相關單位做好了20__年的內審工作和監測評估工作,並對提出的問題及時進行了整改。及時向省市報送了相關報表和信息數據資料。
三、績效目標的實現程度及效果。
(一)資金情況分析
1、資金到位情況。
20__年到位資金989.02元,其中
1、湘財農指〔20__〕91號文件下達600元以內後扶基金361.02萬元;
2、湘財農指〔20__〕92號文件下達後扶結餘資金444萬元;
3、湘財農指〔20__〕26號文件下達後扶結餘資金175萬元;
4、湘財預〔20__〕313號文件下達後扶結餘資金9萬元。
2、資金執行情況。
(1)移民直補資金安排209.82萬元,實際執行發放200.04萬元,其中:直補到人(600元以內)發放200.04萬元,涉及人數3334人直補到人的資金通過財政農民補貼網,以銀行“一卡通”形式將資金及時打卡到農戶個人賬戶,資金撥付率100%。
(2)項目扶持資金安排779.2萬元,截至20__年3月,正在施工的項目3個,已完成的項目53個,項目資金(中央移民資金)按進度已完成739.529萬元,完成率95%。項目資金通過財政國庫集中支付系統撥付到項目實施單位。
(3)資金管理情況。
資金的撥付都必須由施工單位申請,村理財小組或村委會和鄉鎮人民政府籤具意見後,再由移民中心業務股室負責人,分管業務的領導,分管財務領導審覈後,再由中心領導審批後,通過財政國庫集中支付系統撥付到項目實施單位。
(二)績效指標完成情況
1、產出指標完成情況
截至20__年3月,移民直補資金撥付200.04萬元3334人。正在施工的項目3個,已完成的項目53個,項目資金(中央移民資金)按進度已完成739.529萬元,完成率95%,培訓移民138人次,移民培訓完成率145%,20__年完成了20__的監測評估和內審工作,完成率100%。
2、效益指標完成情況
20__年我縣項目受益移民村113個。通過以上項目的實施移民人均可支配收入由20__年的13670元增加到20__年14863元,人均可支配收入增加1193元,提高了移民收入佔當地農村居民收入的90%,增加達到當地縣農村居民平均收入水平移民人口1800人。
3、滿意度完成指標情況
20__年我縣無進省市上京城,個訪、集訪、鬧訪、纏訪等現象,對到我中心諮詢移民政策移民相關人員都能耐心解答,得到滿意回覆,通過隨機入戶調查20戶移民戶,移民滿意度爲100%。
四、存在的問題及原因分析
(一)績效目標未完成原因
1、資金計劃批覆時間滯後,項目計劃備案批覆的時間都是在下半年至9月份,影響項目的實施進度和資金的撥付進度。
2、項目實施的程序複雜,50萬元以上的項目須財評、政府採購。施工單位的確定也需要一定時間,影響了項目的實施進度。
3、受疫情影響嚴重,影響了項目的實施、驗收進度。
(二)下一步改進措施。
1、加快項目實施進度。進一步梳理未完工項目困難原因,及時解決相關問題,督促鄉鎮加快項目實施進度。
2、加大項目驗收力度。進一步樹立移民工作就是扶貧工作的理念,把移民工作融入移民工作中處,會同鄉鎮村組加班加點對完工合格項目加快驗收,辦理項目結算。
五、評價結論。
一年來我中心嚴格執行上級有關文件精神及相關項目管理辦法,嚴格把好了項目申報、實施、監管、驗收關,成績突出,評價結論爲優良。
六、建議
1、移民居住地產業發展落後,建議在基礎設施扶持的基礎上,加大對當地產業特別是支柱產業的扶持力度。
2、移民的綜合素質不高,大部分存在等、靠、要的思想,自主創業意識差,脫貧致富任重道遠。加大對移民的技能和勞務輸出的培訓,增加移民自主就業的能力,提高移民的.經濟收入。
3、年度項目實施面多而散,建議集中資金扶持一些項目工程量大、效益較好的項目,提高資金使用效率。
4、隨着大中型水庫移民後扶政策的實施後,移民安置區基礎設施逐漸完善,連帶影響人羣攀比心理嚴重,維穩工作任務艱鉅。
學校項目績效自評報告 篇16
一、項目基本情況
支持勞動者自主創業、自謀職業,推動解決特殊困難羣體的結構性就業矛盾。
二、項目績效自評工作開展情況
1.前期準備
一是建立和完善自評工作的組織機構,按照行政事業單位內部控制規範化工作要求,成立了保山市市場監督管理局內部控制工作領導小組,下設工作小組。明確分管財務的局領導牽頭組織開展自評工作,財務科牽頭組織實施自評工作;二是及時召開領導小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責和工作步驟,確保自評工作按期、保質完成。
2.組織實施
一是及時召開績效評價培訓會議,明確專門人員負責具體工作。二是及時組織內部業務科室應積極配合做好自評的有關工作。三是根據已設定的績效目標,認真總結20xx年創業擔保貸款各項工作目標任務完成情況,按時完成項目績效自評報告。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年,市財政下達了創業擔保貸款獎補專項資金9.30萬元。
2.項目資金執行情況。
項目資金使用依據相關的管理制度規定。項目資金使用,符合《會計法》、《預算法》等國家財經法規和單位財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。資金的撥付有完整的審批程序和手續。項目資金支付嚴格執行預算執行進度要求。
3.項目資金管理情況。
專款專用,嚴格控制項目資金開支標準,項目經費納入單位財務統一管理,將會議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴格控制在合理範圍內,本着節約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經費,杜絕經費支出隨意性。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況100%。
2.效益指標完成情況100%。
3.滿意度指標完成情況100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年完成各項績效目標。
五、績效自評結果
20xx年度創業擔保貸款獎補專項資金項目績效評價自評分100分,等級爲“優”。
六、結果公開情況和應用打算
績效評價結果按照相關規定和要求,及時在單位門戶網站上公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
一是加強組織領導。市市場監管局黨組高度重視部門預算管理工作,把加強財務規範化管理作爲一項重要政治任務來抓。成立了財規範化管理領導小組和辦事機構,主要負責人任組長,其他局領導擔任副組長,機關相關業務科室主要負責人擔任成員,爲做好預算管理工作提供了堅實的’組織保障。
二是強化預算管理工作的全程性。在工作小組的領導下,及時協調相關業務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室爲主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。
三是加強部門間協調配合,強化預算執行管理。針對績效評價工作綜合性、複雜性等特點,多次召開協調會,對項目績效指標設置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論,及時協調相關業務科室,加快預算執行進度,努力提高資金使用效率。四是加強監督指導。認真按照內部控制制度的有關規定,對預算、決算編制、執行情況進行監督,對及時解決績效中出現的問題、規範預決算編制和執行工作起到了積極作用。
八、其他需說明的問題
無
學校項目績效自評報告 篇17
一、績效自評工作組織開展情況
產業化辦對項目績效自評工作高度高度重視,將績效理念貫穿於日常,落實到具體工作環節,安排專人對20xx年產業強鎮項目的基礎資料進行覈實、分析、整理,依據年度目標,對年度指標值的’完成情況進行計算覈實,確定最終得分,完成績效自評表。
二、績效目標實現情況
通過自評,20xx年產業強鎮項目,按照預期的績效目標全部完成。該項目扶持馬鈴薯初加工企業2個、單個實施主體補助金額小於60萬且佔實際投資的比例不超30%、新增就業崗位30個以上,提高企業的示範帶動作用效果明顯,項目合格率、完成及時率達到100%。
三、績效目標設定質量情況
20xx年產業強鎮項目,設定扶持馬鈴薯初加工企業數量、單個實施主體補助金額、單個實施主體補助佔實際投資的比例、項目合格率、項目完成及時率、預算成本控制率、新增就業崗位、提高企業的示範帶動作用等績效目標,設定清晰準確,績效指標全面完整、科學合理,績效標準恰當適宜、易於評價。
四、整改措施及結果應用
通過對半截塔鎮內的富龍公司、泓輝公司的扶持,幫助兩家公司提高基礎設施質量,增加其帶動能力,完善生產設備。
學校項目績效自評報告 篇18
收到《關於進一步做好20xx年度民生工程績效評價相關工作的通知》後,市美麗辦高度重視美麗鄉村建設績效評價工作,下發《20xx年度美麗鄉村民生工程績效評價和羣衆滿意度調查工作注意事項》,按照《宿州市美麗鄉村建設績效評價辦法》(宿美辦發〔20xx〕10號)和《20xx年度全省美麗鄉村建設驗收辦法》(皖美辦發〔20xx〕3號)的要求,積極組織開展自評工作。在各縣區自評的基礎上,結合縣區自報20xx年度美麗鄉村建設進度情況,市美麗辦組織人員分組進行現場考評。現將我市美麗鄉村建設績效自評情況報告如下:
一、項目總體情況
根據安徽省美麗鄉村建設工作領導小組辦公室下發的《關於印發20xx年度全省美麗鄉村省級中心村建設名單的通知》(皖美辦發〔20xx〕1號)文件精神,我市共有34個省級美麗鄉村中心村建設任務:碭山縣5個、蕭縣5個、埇橋區5個、靈璧縣13個、泗縣6個。按照《省美麗鄉村建設實施辦法》要求,本年度目標任務爲12月底前完成建設任務的70%,目前已完成工程進度的89.1%。
二、績效自評情況
省級中心村建設成效類指標(100分),自評99.1分。
按照“生態宜居村莊美、興業富民生活美、文明和諧鄉風美”的要求,宿州市20xx年度34個省級中心村多數已完成年度目標建設任務。
一是建設規劃編制及執行。各縣區在規劃過程中圍繞省、市美麗鄉村建設的指導思想和規劃原則,聘請具有專業資質的.規劃團隊進行規劃,多次召開兩委會議、村民代表大會、羣衆座談會,充分尊重羣衆意願,結合中心村的村莊特色、歷史人文、地域特點和發展方向以及省規劃要求,對中心村的選址、人口規模、預留髮展空間進行了充分的調研討論,調整完善規劃成果,規劃體現中心村特色和地域特點。
二是重點建設任務按序時完成。公共服務中心、污水處理設施、道路硬化、村莊美化等建設工程多數已基本完工,亮化、綠化、特色打造等提升工程成效明顯,村莊基礎設施和公共服務配套不斷完善。通過“三清四拆”集中整治、生活垃圾清掃清運城鄉一體化運行等途徑,配齊鎮村環衛保潔人員,完善長效管護機制,實現公共服務設施和衛生保潔的長效運行、管護。
三是產業基礎不斷增強。通過整合項目,加大培育力度,20xx年度34個省級中心村集體經營性收入均超過15萬元;通過新型經營主體培育和農業社會化服務水平提升,土地適度流轉、經濟效益增加,農民人均純收入明顯提高。
四是農村精神文明建設成效顯著。通過開展各類評選活動、志願服務活動、文體活動、普法教育活動,豐富了農民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念更深入人心。
五是羣衆滿意度不斷提升。隨着村環境的優化、基礎設施的完善、公共服務功能的完備,羣衆參與美麗鄉村建設的積極性和主動性增強,對美麗鄉村建設的認可度和滿意度不斷提升。
省級中心村加分項(2分),自評2分。
1.各村均能尊重羣衆意願,突出農民主體,村莊建設與管理羣衆參與度高。
2.各村均能優先採用生態措施,充分利用當地資源,就地取材改善環境,農房與院落面貌較好,村莊與周圍環境自然和諧,村莊美化綠化,村容村貌整潔,建成鄉愁濃郁、生態宜居村莊。
3.村莊內將因地制宜建設了大小合適的文化體育休閒等公共服務場所。
長效管護情況評估(1分),自評1分。
20xx-20xx年度中心村長效管護機制健全,落實較好,村容村貌整潔,基礎設施運行維護正常,羣衆滿意度高。
三、下步工作打算
(一)加快推進20xx年度省級中心村工程建設進度。嚴格按照建設要求,加大調研力度,進一步加快工程施工進度,爭取年底工程類項目大頭着地,20xx年上半年進行亮點打造和特色提升,全面完成建設任務。
(二)及早謀劃啓動20xx年度省級中心村項目建設。爲有效地進行工作銜接,更好地推進全市美麗鄉村建設,按照省美麗辦下發的《關於開展20xx年度美麗鄉村省級中心村建設計劃摸底工作的通知》(皖美辦發〔20xx〕11號)要求,我市20xx年度省級中心村建設計劃數已上報省美麗辦,各縣區正實地考察,精心選點,爭取早定點、早規劃、早開工、早建設。
(三)持續抓好20xx-20xx年度省級中心村長效管護機制落實。爲確保已通過考覈驗收的美麗鄉村省級中心村常態長效運行,健全、完善管護工作制度,落實鎮村管護主體責任,壓實管護人員的工作責任,實現制度管人。引導羣衆投資投勞,鼓勵社會資金參與,財政資金予以支持,確保管護資金有保障。加大管護工作的監管力度,嚴格考覈獎懲,提高管護質量。
學校項目績效自評報告 篇19
一、基本情況:
(一)項目基本情況:資金總體情況、項目分部情況、得分情況;項目背景:杭州技師學院位於浙江省桐廬縣桐君街道君山村污泥口,根據杭州技師學院發展的現狀,爲了提高辦學水平,改善辦學條件,進一步整合優化教育資源,推進“教育強市”建設,20xx年2月20日,經杭州市發展和改革委員會《關於同意杭州技師學院校區擴建項目建議書的批覆》(杭發改函[20xx]59號)批准,該項目列入杭州市20xx年基本建設計劃。新徵用地面積69316平方米。建設內容和規模:建設教學樓、實訓樓、培訓樓、行政樓、校企合作實訓樓、學生公寓、食堂、其他配套用房和體育運動場地。皮膚項目估算投資調整爲19737萬元.杭發改社會批覆[20xx]56號文對初步設計進行了批覆,批覆概算19737萬元.所需資金有市地方財力解決.
(二)項目績效目標
1、項目績效總目標:公衆滿意度;
2、項目績效階段性目標:對週期長、範圍廣的項目,按項目申報情況,對階段性目標進行闡述。如(對申報目標)有績效目標調整的情況,要有調整依據、審批程序,並分析總結。
績效目標的總體要求:預期產出,包括提供的公共產品的服務的數量;預期效果;服務對象或項目收益人的滿意程度;達到預期產出所需要的成本資源;衡量預期產出、預期效果和服務對象滿意程度的績效指標;其他。
二、項目單位績效報告情況
(一)申報的及時性
(二)內容的完整性
(三)信息的準確性
三、績效評價工作情況
(一)績效評價目的:以財政部門爲主體、政府其他職能部門共同配合而形成的管理公共產品和公共服務的一項制度。
(二)績效評價院原則、評價指標體系(附表說明)評價方法:科學規範、公正公開、分級分類、績效相關。
(三)績效評價工作過程
1、前期準備
(1)確定評價指標,制定評價工作底稿、評價報告內容;(2)據文件規定時間,制定評價實施方案,確定現場評價時間及分組;
2、組織實施。列明本次項目組織管理體系。(1)被評價單位填報信息調查表,撰寫自評報告;(2)評價組對上報的相關資料進行審查、複覈和測評;
(3)評價人員分組到現場,按照評價標準和規範,對各項指標進行計算和打分,初步形成評價報告;
(4)就初步評價結果與被評單位交換意見。
3、分析評價
(1)各評價小組根據有關規定,整理、綜合分析項目相關信息,撰寫被評單位的績效評價報告;
(2)評價工作組負責人指定專人根據各評價小組的評價報告及相關資料撰寫績效考覈評價總報告,並提交省財政廳徵求意見;(3)評價工作小組出具正式報告上報財政廳。
四、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析:財政資金到位率,整體項目資金到位情況(應到、實到、到位比例、未到情況說明);
2、項目資金使用情況分析:資金撥付、資金結餘、資金支出等;
3、項目資金管理情況分析:規範性、有效性、執行情況;
(二)項目實施情況分析:評價項目在建設施工過程中執行各項制度的情況,包括基本建設程序執行情況、管理制度執行情況等。
1、項目組織情況分析:對機構是否健全、分工是否明確進行定性評價;
2、項目管理情況分析:評價項目實施單位是否建立健全項目管理制度並嚴格執行;
(三)項目績效情況分析
1、項目經濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況:從項目投資估算結合績效目標分析本項目實施過程中對成本進行控制,工程勘察、設計、施工、監理單位等都採用公開招標確定;
(2)內控制度的符合性測試:對照杭政辦函[20xx]91號文;我們對杭州技師學院的內控管理制度的制定和執行情況進行了全面檢查,基建辦實行每週工作例會制度,總結上週工作,安排部署本週任務,做到嚴格按照職能分工開展工作,嚴格執行考勤制度,認真巡查監督工作,做好有關檢查記錄,協助監理和承包人及時處理施工過程中的有關問題.(3)評價合同管理和履行情況:建設單位與建設工程勘察、設計、施工、監理等中介及技術支持單位都經過公開招投標確定中標單位並簽訂了相關合同。
(4)評價工程竣工驗收及實體資產移交環節,經過現場調查詢問,由於實際竣工時間都已不同程度的延遲,所以一旦竣工驗收完成,工程項目都立即交付使用.產權清晰,歸屬明確,責任到位.
2、項目效率性分析(產出維度方面)(1)項目實施進度:1#宿舍樓實際完工日期爲20xx年9月,比合同工期延遲了半年,究其客觀原因,由於天氣,施工現場人工挖孔樁發生流沙,原材料水泥供應不足等;
(2)項目完成質量:產出質量是基本達到績效目標。
3、項目效益性分析
(1)項目預期目標完成程度:與實施進度重複
4、可持續性影響:項目實施後對人、自然、社會等方面的可持續影○響,並與立項時預測的可持續發展目標或項目實施前對比,評價影響程度;
5、服務對象滿意度:項目預期服務對象對項目實施的滿意程度。○
五、綜合評價情況及評價結論
按資金管理、項目管理二方面內容進行分析說明,並披露總體評價結果(評分評級)。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
根據實總結經驗和做法,對發現的問題客觀公正,不隱瞞、不庇護;針對問題提出建議。包括資金管理、項目管理以及本次績效評價中存在的問題和建議。 評價中發現的不足:(1)我們抽查了該學院提供的部分單位工程項目檔案資料,發現檔案中部分工程項目資料沒有歸到同一目錄、同一處所存放、同一個項目施工資料,竣工資料,招投標資料以及合同等需從不同的地方找到,給管理和檢查發現問題帶來了一定的不便,工程檔案資料未按各單位工程項目及時歸類整理。例如污水處理工程在基建檔案目錄裏有施工合同,相關招標文件,投標文件以及中標通知書等資料均沒有編號歸檔收藏;學生1#宿舍工程中有建築規劃,施工許可證、招標文件、中標書,但是缺少該工程的招標控價以及預算書等資料,這給今後開展工作造成了比較大的麻煩,既然施工資料和部分招投標資料、合同已經歸檔編號作爲永久保存,希望貴院能夠及時把每個單位工程的資料都補齊補全,即從工程開始立項到竣工驗收整個建設過程進行一箇整理歸檔,而不是零星的選擇性的放一些資料歸檔,等需要用到時,有資料,但要從不同的地方去找。
(2)部分工程都有延期的情況,只在聯繫單中說明了延期情況並同意延期,在審覈報告中並未按照合同約定履行違約責任,但施工合同中只約定了施工方延期的懲罰和違約責任,例如一些不可抗力或由於建設方原因導致的工程延期未進行書面約定說明,缺乏公平性。(3)工程的書面文件的裝訂整理中,特別是有法律效益的一些文件上缺乏嚴謹,比如1號宿舍的施工合同中的合同工期將20xx年寫成了20010年,是屬於很明顯的錯誤。
(4)有些工程的審覈率偏高,部分聯繫單,在最初的勘探,設計階段就可以做出調整,免去了後期的聯繫單大比例增加費用.(5)施工單位竣工報告沒有,只有竣工驗收報告,無法確定實際竣工日期.截止審查結束
學校項目績效自評報告 篇20
一、項目概況
(一)項目基本情況。
瓊海市招商局是瓊海市政府直屬正科級參照公務員管理的事業單位。20xx年,部門人員編制10人,實有在編人數年初10人,年末10人,編外聘用人員4人,實有在職人員共14人。
瓊海市招商局主要負責我市招商引資工作,具體工作職責有:制定招商引資工作中長遠規劃和年度計劃、負責招商引資政策的研究和執行、收集項目信息及建立招商引資項目庫、牽頭協調有關部門爲項目的審批及建設提供全方位服務、負責招商引資活動的組織和籌劃工作、受理投資企業投訴並協調反饋、負責全市招商引資的統計工作、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
因扶貧、鄉村振興等各項工作任務的增加,我局工作人員不足,因編制滿員,只能編外聘用人員,完成我局各項工作任務。
(二)項目績效目標
聘用人員工資及福利支出項目年初制定的績效目標爲:
1.活動成本控制在預算範圍內,資金使用不超過19萬元;
2.完成我局聘用人員12個月的工資及福利支出。
(三)項目自評價步驟。
1.成立績效自評工作小組;
2.評價組開展自查自評;
3.填報績效自評表;
4.形成自查報告,向市財政局提交。
二、項目資金管理及組織實施情況
(一)資金申報及批覆、到位及使用情況。
1.項目資金申報及批覆情況。聘用人員工資及福利支出是我局的一項經常性項目,根據我局的聘用人員情況,我局向市財政局提出了20xx年該項目的支出預算,年初市財政預算批覆資金爲19萬元,第三季度,市財政局要求縮減經常性項目支出,我局將該項目預算縮減2萬元,調整爲17萬元,預算資金到位率100%。
2.資金計劃及到位情況。聘用人員工資及福利支出項目20xx年申請計劃數17萬元,已批計劃數17萬元,資金到位率100%。年初項目預算數爲19萬元(調整爲17萬元),申請計劃數爲17萬元。
3.資金使用情況。截止20xx年12月25日,聘用人員工資及福利支出項目已批計劃數爲17萬元,實際使用資金16.52萬元。該項目主要用於聘用人員工資、住房公積金及社保繳費支出等各項支出。項目支出嚴格按照我局內控制度及“三重一大”要求管理,合法合規。
(二)項目財務管理情況。在經費的使用過程中,嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計覈算規範。嚴格遵循我局的內控流程及各項管理制度。使經費的使用做到合法合規,不超標,不浪費。
(三)項目組織實施情況。我局人員聘用及工資發放標準均通過局“三重一大”會議決議。經費使用由辦公室統一安排,級級負責,層層審覈,確保聘用人員工資及福利支出按時發放。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況。
1.完成任務量。20xx年我局聘用人員工資及福利支出項目完成我局聘用人員12個月的工資、公積金及社會保險保險繳費支出。
2.完成質量。按時、足額完成聘用人員工資、公積金及社會保險繳費的發放和繳交。
(二)項目效益情況
通過聘請人員,更好的完成我局的各項“三定”職責內的各項工作及市委市政府交辦的各項工作任務。
四、評價結論
瓊海市招商局20xx年聘用人員工資及福利支出項目政策依據充分,目標制定明確;項目按照計劃有序實施,完成數量和質量均得到有效控制;項目實施需要的人力、經費等各項條件得到充分保障,實施過程監管到位,項目組織管理水平總體較高;通過項目實施,產生較顯著的社會經濟效益;項目資金到位及時,經費使用嚴格按照相關財務管理制度執行,對資金的使用監管有力有效。整個項目實施達到了預期的績效目標,自評分數100分,評定等次爲優。
五、存在的問題和建議
項目完成情況良好,無存在問題和建議。
學校項目績效自評報告 篇21
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
樂東黎族自治縣畜牧獸醫服務中心隸屬樂東黎族自治縣農業農村局,具體從事全縣畜牧獸醫服務工作的正科級公益一類獨立覈算事業單位。主要工作任務和職責是貫徹執行黨和國家有關畜牧業和農村經濟發展工作的方針政策、法律法規規章;協助擬定全縣畜牧業發展規劃、計劃和產業結構調整方案等;組織畜牧業科研課題和技術推廣的實施,負責畜牧業技術產業示範和提供技術服務;負責畜牧業、飼料工作統計及生產動態監測工作;協助畜禽良種,畜禽防疫和產品流通等體系的基礎建設實施;負責全縣動物防疫、檢疫、屠宰及獸藥飼料技術支撐工作;協助做好全縣獸醫衛生監督和檢疫管理工作;組織實施動物的防疫、監測調查疫情和診斷疫病工作,並協助組織撲滅;承辦上級部門交辦的其他工作。法定代表人爲陳炳忠,覈定財政預算管理事業編制20名,內設辦公室、獸醫防治股、畜牧發展股、獸藥飼料監測股等4個內設機構。
(二)項目的績效目標
1.通過開展項目績效評價工作,全面瞭解項目年度財政資金預算的執行、管理、使用情況,以及財政資金績效的產出與效果,探索併科學合理地完善項目績效評價指標體系。
2.通過開展項目績效評價工作,促使項目資金使用單位樹立績效管理意識及風險控制意識,總結經驗,認識不足;爲項目績效管理提供問題導向,整改糾偏,進一步完善項目管理,保證財政資金管理的規範性、使用的安全性和有效性,提高財政專項資金的使用效益和管理水平。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
20__年中央下達海南省樂東黎族自治縣動物等防疫補助經費40萬元,用於實現村畜牧員開展重大動物疫病防控工作,積極開展跟蹤服務,扶貧養殖專業合作社及貧困飼養戶,加快畜牧產業化發展。
(二)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況分析。
截止20__年12月我畜牧獸醫服務中心已全部支出40萬元,執行率達到100%。資金全部用於村畜牧員年終考覈生活補貼。
(三)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析。
樂東縣畜牧獸醫服務中心動物等防疫補助經費項目資金依據樂東縣畜牧獸醫服務中心《財務管理制度》、《政府會計制度》、《中華人民共和國預算法》等有關規定進行項目資金管理。重視資金使用管理效益,及時撥付資金,避免資金趴窩,閒置浪費。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析。
樂東縣畜牧獸醫服務中心按照中心工作範圍和業務流程,設置辦公室工作職責、獸醫防治股工作職責、畜牧發展股工作職責、獸藥飼料監測股工作職責。各股按照工作內部牽制的.要求設置工作崗位,各崗位工作人員各司其職相互制約確保動物防疫工作高效運行。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析。
項目的財務管理主要依據樂東縣畜牧獸醫服務中心《財務管理制度》、《中華人民共和國預算法》等有關規定。會計覈算執行《政府會計制度》及相關管理規定。
四、項目績效目標的實現程度及評價結論
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標。20__年度享受動物防疫等經費補助188人,全年實際完成值達到100%,實現績效預期目標。
(2)質量指標。村畜牧員補貼發放準確率達到100%,實現績效預期目標。
(3)時效指標。補貼資金在規定時間內下達率達到100%,補貼資金在規定時間內支付到位率達到100%,實現績效預期目標。
(4)成本指標。村級畜牧員年終生活補貼人均標準2127元/人/年,實現績效預期目標。
2.效益指標完成情況分析
(1)經濟效益指標。發放村畜牧員生活補貼金額共40萬元,實現績效預期目標。
(2)社會效益指標。如期按質按量完成防疫任務,推進全縣畜牧業生產,實現績效預期目標。
(3)可持續影響指標。提高村畜牧員的工作積極性,實現績效預期目標。
3.滿意度指標完成情況分析
畜禽養殖戶的滿意度達到95%,實現績效預期目標。
學校項目績效自評報告 篇22
一、部門基本情況
(一)部門概況
建水縣殘疾人聯合會屬財政全額撥款的事業單位,實行公務員管理,內設辦公室、教育就業扶貧法制科、康復文體宣傳科3個科室。單位人員編制5名,其中:事業編制5名,20xx年末實有在職人員9人,退休人員4人。下設財政全額撥款的事業單位4個,即建水縣殘疾人服務總社、建水縣殘疾人就業服務所、建水縣殘疾人康復服務指導站、建水縣殘疾人用品用具供應站,實行四塊牌子,一套班子,有事業編制4名,其中管理崗編制4名,工勤人員編制2名,20xx年末實有在職人員6人。建水縣殘疾人聯合會機關與下屬事業單位實行五位一體合署辦公,統一進行會計覈算,會計覈算執行《事業單位會計制度》。
(二)部門整體支出年度總體目標
1.殘疾人康復:完成殘疾兒童康復訓練80人,矯治手術5人,輔助器具100人;完成成人肢體康復訓練30人;發放輪椅、柺杖等輔助器具100件;完成助聽器驗配100臺;做好全縣“助殘日”、“愛耳日”、“愛眼日”、“精神病日”、“麻風病日”等各類節日宣傳及走訪慰問;組織並落實好全縣“盲人協會”、“聾人協會”、”肢殘人協”、“智力和精神殘疾親友協會”工作經費;發放獲獎殘疾人運動員獎勵。2.殘疾人就業和扶貧:完成殘疾人殘保金徵收工作,完成殘疾人實用技術培訓工作500人,完成殘疾人創業就業扶持點建設3戶,殘疾人創業扶持20戶。實施重度居家託養工作100人,完成建檔立卡貧困戶春雨行動助學金700人發放,完成殘疾人紫陶技能培訓10人。完成發放社區村委會聯絡員補助工作。完成託養中心室外附屬工程建設。
(三)年度部門預算批覆及整體支出安排情況
1.預算批覆情況
根據建水縣財政局關於批覆20xx年度部門預算的通知,建財發[20xx]11號文件,批覆建水縣殘疾人聯合會20xx年收入預算總額爲3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元。部門支出總額爲3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元,(其中:基本支出2511008.19元,項目支出800000.00元)。
2.整體收支情況
截止20xx年12月31日,部門實際收入5145863.66元,其中,基本支出收入2488469.9元,項目收入3000639.1元,上年結轉和結餘343245.34元。
截止20xx年12月31日,部門整體支出5489109元,其中,基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元。
3.預算執行情況
20xx年財政撥款收入5143399.64元,上年結餘142957.61元,本年支出5286357.25元,年末結餘0元。本年支出5489109元,其中:基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元.
二、部門整體支出績效目標實現情況
(一)績效目標完成情況
(一)切實加強康復服務。一是開展脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶殘疾人實地走訪。由班子成員分組帶領相應科室工作人員組成走訪組,有針對性地對脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶的殘疾人家庭進行入戶瞭解實際情況,結合康復、就業、創業、兜底保障等進行一戶一策幫扶脫貧。通過摸排,脫貧建檔立卡3238名殘疾人中,兜底保障430人,非兜底保障2808人。二是開展殘疾人需求調查。爲摸清殘疾人康復、教育、就業、創業等需求,確保符合享受康復需求項目的殘疾人,特別是貧困殘疾人,能真正按其所需實施精準康復、精準就業等政策,組織各鄉鎮開展摸底調查工作,14鄉鎮已完成全縣殘疾人康復需求統計上報工作,爲全縣殘疾人享受康復、就業等政策提供了基礎支撐。三是抓實助聽器驗配。爲持證聽力殘疾人的79人,免費配備助聽器82臺,其中驗配成人助聽器74臺,爲在校聽力殘疾學生驗配助聽器8臺,投入資金11.19萬元;四是開展殘疾兒童及成人康復救助項目實施。對康復項目實施的對象、補助金額、期限等進一步明確,使殘疾兒童、成人康復救助項目全面規範實施。完成肢體、智力、言語、自閉症殘疾兒童、成人康復訓練62人,投入資金75.6萬元。實施工耳蝸手術2人;補助自費實施人工耳蝸手術1人,補助金額9萬元;實施成人肢體康復訓練30人,投入資金9萬元;免費發放輪椅、柺杖、坐便椅、助行器等用品用具382件;爲7名殘疾人免費假肢安裝,爲3名肢體殘疾兒童裝配矯形器,幫助殘疾人提供了生活的便利,提高殘疾人生活的幸福指數。五是爲進一步探索我縣殘疾人兒童康復創新發展,縣殘聯依託縣託養中心,與紅河州中醫醫院簽訂合作協議,將攜手州中醫醫院打造以中醫爲特色殘疾人康復新亮點,建設州級“醫、康、養、教”一體化的殘疾兒童康復中心,促進我縣殘疾人康復能力大幅提升。六是開展“全國第三十一次助殘日”便民服務活動。縣殘聯牽頭組織縣婦聯、紅十字會、州二院、縣人民醫院、州中醫醫院,在縣城文安府廣場開展以“鞏固殘疾人脫貧成果,提高殘疾人生活質量”主題宣傳活動。助殘日活動主要是以殘疾預防宣傳、盲人按摩、發放輔助器材、義診服務、走訪慰問等活動,爲殘疾羣衆帶去節日的慰問及便民服務,走訪慰問殘疾貧困戶10戶、殘疾學生54名。
(二)切實加強就業培訓。一是實施建檔立卡殘疾人戶助學補助。整合上級助學項目及縣級資金,繼續對全縣20xx年考取並就讀的建檔立卡殘疾學生及殘疾家庭子女開展助學補助,補助工作正在開展補助對象人數摸底統計前期工作,於9月份實施補助。二是殘疾人大學畢業生就業回訪工作。20xx年,我縣共有殘疾大學畢業生5名,爲及時瞭解掌握畢業就業的工作情況,縣殘聯積極聯繫5名畢業生,並對他們提供省殘聯招聘網站的信息,指導和幫助他們註冊相關就業信息,對他們的生活學習情況作進行了追蹤回訪,爲其提供事業單位招考的政策諮詢服務。其中,指導建檔立卡戶李慧考取建水實驗中學,孔若楠就業於雲南星火教育校訓學校。三是開展建檔立卡殘疾人就業培訓。爲有效助力農村貧困殘疾人脫貧增收,聯合農業農村局、人社等部門,對各鄉鎮有需求的殘疾羣衆(含建檔立卡殘疾人)組織開展種養殖農村實用技術培訓。在總結20xx年紫陶培訓班工作經驗的基礎上,利用下鄉宣傳、窗口服務等契機,主動了解掌握有培訓需求的殘疾人,擴大參訓對象範圍,即殘疾人直系親屬均可參加培訓。深入宣傳和挖掘殘疾人就業培訓對象,開展殘疾人紫陶技術培訓,並頒發相關證書,爲建檔立卡殘疾人及其家屬創造就業機會,增強脫貧致富能力。
(三)切實加強其它工作。一是殘疾人託養中心建設。主體工程及附屬工程已經全體完工並驗收,經縣人民政府批准,與州中醫醫院合作,共同建設託養中心。項目竣工驗收並移交州中醫醫院。二是認真審覈殘疾人“兩項補貼”。配合民政部門完成殘疾人兩項補貼審覈工作,截止10月全縣發放兩項補貼情況生活補貼4431人,金額31.01萬元,護理補貼6603人,金額48.81萬元,共計11034人,金額79.82萬元。三是積極選派符合條件的幹部職工下派至安邊哨村爲駐村工作隊員,下撥駐村工作經費2萬元,保障扶貧工作經費。四是新型冠狀病毒感染肺炎防控工作。根據州殘聯關於做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人工作的相關通知精神,及縣委縣政府疫情防控總體部署,對託養項目合作機構建水百姓醫院,要求嚴格按照衛生部門統一部署,組織全體醫務人員學習疫情防控知識,遵守人員聚集、人口流動等方面的措施和規定,疫情期間除病情特殊者一律禁止任何家屬探望病人,及病人進出醫院,若有情況及時上報。目前,未收到殘疾人疫情防控工作相關異常情況。
(二)績效目標未完成原因分析
秉持公開、公正、節約的原則,結合單位支出實際情況,本單位加大了殘疾人事業經費的投入,故項目類支出有所增加。
三、績效自評結論
本次績效自評工作嚴格按照財政部門的有關要求,在收到通知後,第一時間將文件呈領導閱示,安排相關財務人員負責具體事宜,嚴格按照文件要求落實相關績效申報、審批、開展和事後跟蹤工作。本單位嚴格按照預算金額開展部門工作,無其他超出預算的支出情況。
四、績效評價指標分析
(一)投入情況分析
從完成情況分析本單位20xx年所有項目支出均嚴格按照年初預算的指標投入支出。
(三)過程情況分析
我單位已建立項目、部門和財政三個層級共性評價指標體系,指標體系分項目決策、項目管理、項目績效3個一級指標,8個2級指標,37個3級指標。將批覆的年初部門預算全部納入預算績效監管範圍,根據績效目標設立情況及時進行監控,開展績效評價工作。根據年初制定的評價方案對上年績效管理工作開展評價,首先由部門進行自評,完成後縣財政局對部門自評情況開展覈查。嚴格落實評價結果應用。將評價結果與下年預算編制相結合。
(四)產出情況分析
本單位積極配合預算績效部門完成預算績效管理日常的工作,每季度末按時報送20xx年績效跟蹤材料,做到實時跟進。
(五)效果情況分析
進一步增強了本單位支出責任和效率意識,全面加強預算管理,優化資源配置,提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平,建立科學、合理的財政資金績效評價管理體系,不斷提高了財政專項資金使用效益。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
(一)主要問題及原因分析
一是對績效跟蹤管理工作的培訓不夠,一些第一次接觸此項工作的人上手困難。
二是對績效跟蹤管理工作的督促指導不夠,除每個季度上報材料外,平時沒有相關的指導。
(三)改進的方向和具體措施
一是加大對績效跟蹤管理工作的培訓力度,有針對性地對具體業務開展培訓。
二是強化在日常工作中的績效跟蹤問效工作,加強對預算單位的指導,使績效管理深入人心。
六、主要經驗及做法
一是制定專項管理制度,加強責任管理。具體職責上分工明確,不斷提高績效管理工作水平,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。二是探索績效跟蹤監控,不斷加強過程監控及時報送每季度績效跟蹤管理。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評,在此基礎上形成自評報告。
七、其他需說明的情況
無
學校項目績效自評報告 篇23
一、項目基本情況
(一)項目單位基本情況
婁底市交通運輸局爲全市交通項目建設與交通運輸管理的主管部門,內設辦公室、人事科、法制科、計劃統計科、基本建設科、交通運輸管理科、安全監督科、財務科、綜合規劃科、公路管理科、港航管理科、科技教育科、交通戰備科、離退休人員管理科、機關黨委等15個職能科室,下轄市道路運輸管理處、市農村公路管理處、市交通工程質量安全監督管理處、市地方海事局、市鐵路專用線管理辦公室等五個二級單位,承擔全市綜合交通運輸體系的規劃與協調,全市交通項目建設的市場監管和交通運輸市場的監管職能。
(二)項目的實施依據
爲加快全市農村公路建設步伐,充分發揮農村公路在全市經濟和社會發展的支撐帶動作用;進一步完善我市農村公路路網結構,加快貧困地區交通運輸發展,打贏交通扶貧脫貧攻堅戰,全面提升交通運輸服務水平。市政府每年安排農村公路建設以獎代補專項資金,年初列入財政預算。市委、市政府歷來高度重視全市農村公路建設,每年對農村公路建設重點工作進行專題安排部署。根據婁底市財政局、婁底市交通運輸局《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)文件要求,結合各縣(市、區)農村公路的實際情況,20xx年安排農村公路建設以獎代補經費500萬元,主要用於全市農村公路可持續發展、完善農村公路路網結構。
(三)專項年度預算績效目標、績效指標設定情況
專項年度預算績效目標設定爲:完善農村公路路網結構、完成農村公路建設150公里、以獎代補1000萬元
績效指標設定爲:
數量指標:完成農村公路改建150公里
質量指標:合格率達到100%
時效指標:20xx年年底完工、完工及時率100%
成本指標:1000萬元
滿意度指標:羣衆滿意率90%以上
(四)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍
加快農村公路網絡的建設對促進區域經濟發展,提高農民生活水平,改善農村消費有着十分重要的戰略意義。隨着國道、省道等骨幹線公路的形成,農村公路建設的重要性和必要性已日益凸現,農村公路是連接國省道,延伸到鄉村組戶,是公路網絡的基礎部分,也是直接服務於農村,造福於農民的基礎設施,是公路經濟最終得以形成的關鍵環節。農村公路建設以獎代補經費的開支範圍是:全市農村公路、橋樑及其附屬設施的新建、改建和水毀恢復等方面的補助;市領導的扶貧村、示範村、美麗鄉村示範片區及現場辦公等;水毀、災毀公路修復及橋樑改造;通組公路路基工程建設;撤併村後,打通“斷頭”路、邊界路;鄉村振興戰略支持產業發展合作社等公路建設。補助資金的安排遵循突出重點,兼顧一般的原則。根據《婁底市本級專項資金(基金)管理辦法》規定的比例,主要完善農村公路路網結構,提升農村公路服務水平,優先安排新農村公路建設示範項目和扶貧幫困農村公路基礎設施落後的行政村等。
二、資金使用及管理情況
(一)資金安排落實、總投入等情況
20xx年,市財政年初預算安排我局農村公路建設以獎代補經費1000萬元,因全市統一調減專項資金50%,我局實際安排的以獎代補經費500萬元。總共安排107個項目,建設里程157公里,項目預算總投資2400萬元,年底前已經全部完成預算投資目標,投資完成率100%。
(二)資金的實際使用情況
1.項目資金使用情況分析
20xx年我局使用的農村公路建設以獎代補經費支出500萬元,年底無結餘。其中:婁底經開區農村公路建設里程3.3公里,補助資金10萬元,婁星區農村公路建設里程28.2公里,補助資金96萬元,冷水江市農村公路建設里程25.1公里,補助資金74萬元,漣源市農村公路建設里程35公里,補助資金104萬元,雙峯縣農村公路建設里程30.6公里,補助資金100萬元,新化縣農村公路建設里程34.8公里,補助資金116萬元。
(三)資金的管理情況
一是管理制度健全。按照市裏要求和財政專項資金管理辦法,我局與市財政聯合發文,制定了《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)。嚴格遵循專款專用的管理原則。專項項目的申報嚴格按照婁財建〔20xx〕342號文件的要求進行,專項資金財政撥款到位後及時進行了項目建設和資金投入。
二是資金撥付審批手續完整。首先由項目所在地鄉鎮或縣市區交通運輸部門提出申請,報我局對項目的申報條件進行初步審覈,然後報市財政局對我局初審合格的項目進行再次審覈,初步確定補助項目和補助金額,最後市財政局會同我局將初步確定的補助項目和補助金額報市政府審定。由市政府審定後,市財政局會同我局聯合行文發縣市區財政局和交通運輸局,然後由市財政將補助資金按照文件上分配好的數額下撥給縣市區財政局。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠佔、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目建設得到了切實的保障。
三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計覈算,並做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,並接受市級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監督。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
20xx年農村公路建設以獎代補資金項目,先由基層出具報告,報縣市區交通運輸部門審覈,然後由縣市區彙總統一向我局出具申請報告,我局彙總報經局黨組集體研究審查後,再報市財政部門進行審定,最後由市財政局報市政府領導審籤,最終由市財政局和市交通運輸局兩家聯合行文下發實施的項目補助資金。
(二)項目管理情況
農村公路是農村經濟發展的基礎性、先導性設施,是農村經濟發展的’重要支撐,因此,加快發展農村公路,改善農村交通狀況,是建設農村小康社會的必然要求。我局堅持把農村公路項目建設作爲交通運輸工作的重中之重,始終保持項目建設的強勁態勢,加強對項目實施的督查力度,努力加快發展農村公路,不斷改善農村交通狀況。20xx年我市共組織實施農村公路建設以獎代補項目107個,我們嚴格按照婁底市財政局、婁底市交通運輸局《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)文件要求進行管理,項目開工率100%,全年完成里程157公里,完成投資2400萬元。
四、資金績效情況
(一)績效目標完成情況
20xx年底我局組織實施的農村公路建設以獎代補項目107個,補助資金500萬元,建設完工里程157公里,爲年目標任務104.67%,完成投資2400萬元,項目合格率達到100%,完工及時率100%。羣衆滿意率90%以上。其中:婁底經開區項目1個,建設里程3.3公里,預算總投資50萬元,婁星區項目21個,建設里程28.2公里,預算總投資450萬元,冷水江市項目19個,建設里程25.1公里,預算總投資380萬元,漣源市項目24個,建設里程35公里,預算總投資530萬元,雙峯縣項目25個,建設里程30.6公里,預算總投資460元,新化縣項目17個,建設里程34.8公里,預算總投資530萬元。
通過推進農村公路建設,加快農村公路的建設步伐,使全市公路網結構得到明顯改善,公路的通達深度明顯提高,是實現交通新的跨越式發展的重要保障。要貫徹“五個統籌”,實現交通全面、協調和可持續發展,重點之一就是要解決農村公路通達和暢通問題。因此,我局把解決好農村公路發展問題作爲交通工作的重中之重。
(二)綜合評價情況及評價結論
婁底市交通運輸局20xx年度農村公路建設以獎代補資金專項績效自評綜合得分爲100分。
在資金使用方面,嚴格制定和執行了財務管理覈算制度,資金使用規範,相關資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經費的情況發生。在項目管理方面,建立了相關制度,提高了監管水平,保質保量的完成了項目的實施工作。項目實施後,有力促進了全市經濟社會又好又快發展,取得了顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。
學校項目績效自評報告 篇24
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
陵水縣園林環衛服務中心於20xx年5月10日掛牌成立,爲人民政府直屬的正科級公益一類事業單位,主要負責城市環境衛生市政園林和路燈的監督管理工作。貫徹執行國家以及省、縣有關市政基礎設施、園林綠化、環境衛生管理工作的方針政策、法律、法規、規章制度和園林綠化、環境衛生髮展規劃。負責實施《海南省城市市政設施管理條例》、《海南省城鎮園林綠化條例》、《城市綠化條例》;負責實施本縣轄區內的市政設施管理和園林綠化工作;指導全縣鄉鎮鎮墟綠化工作。實施《城市市容和環境衛生管理條例》;負責縣城區域主要道路的清掃保潔以及生活垃圾、建築垃圾、糞便的收集清運和無害化處理。負責縣城區域公園、公共綠地、街道綠化的建設和管理工作,負責全縣環境衛生檢查、驗收、考覈工作。負責縣城區域園林綠化、環境衛生、路燈等市政基礎設施的規劃建設、管理及審批。負責市政設施、園林綠化、環境衛生的監察工作。承辦縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。現任主任顏天明。
(二)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標
項目績效目標爲:建構宜居、宜商、宜遊的和諧縣城,構建文化廣場假山及水池。
(三)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。
項目性質:經常性項目。
用途:主要改造建設文化廣場假山及水池改造工程。
主要內容:
1.原有部分建構築物拆除工程、鋼結構工程、屋面防水工程、假山塑型工程、假山面層塗料工程等;
2.文化廣場水池釉面磚拆除工程、池面鋪裝工程、噴泉水池和景觀水系防水工程、過濾池、新鋪拼圖面磚、不鏽鋼射燈、管道工程等。
涉及範圍:本項目建設地點爲陵水黎族自治縣文化廣場內。
1.假山建設內容爲設計紅線佔地面積516.8平方米,南至北弧形長度最長部分約63m,東西寬度約最長約12m。內容含拆除原有建築部分構建及構築物、新建假山塑照工程等;
2.水池建設內容爲改造結構總面積2600㎡;水系提升改造3500㎡主要改造建設內容爲文化廣場水池改造工程、文化廣場景觀照明電氣工程(包含假山電氣工程)和文化廣場水池循環水給排水工程。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。
該項目的.年預算經費爲600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。
(二)項目資金使用情況分析(主要是指財政資金)。
實際使用資金600萬元,該項目20xx年無結餘情況。
項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執行情況)分析。
該項目資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規範,會計覈算結果真實、準確,未發現有截留、擠佔或挪用項目資金的情況。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析。
該項目爲我局20xx年政府投資一般項目和儲備計劃表內的項目。20xx年8月14日完成工程招投標工作,20xx年9月1日進場施工,工期180日曆天,截至目前已完成工程量的100%,未驗收。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析。
本項目根據項目建設管理相關辦法規定進行管理,並按有關項目招投標程序進行招標,中標後與服務公司簽訂承包合同書,制定經費使用計劃等,我局好評小組每月定期報送項目執行和評分報告,接受縣紀委監察局、審計局、財政局等相關部門的監督檢查。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析。
該項目的年預算經費爲600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。資金使用涵蓋我局各個部門多箇方面的工作,使得我縣“文化廣場假山、水池改造工程”工作得到有序的開展。
(二)項目績效目標未完成原因分析。
該項目績效目標完成較好,無未完成狀況。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。
我局在績效自評方麪人員配備還顯不足,項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關制度建設還待進一步加強。
六、其他需說明的問題,比如當年未完工項目後續工作計劃等。
無其他需說明情況。
學校項目績效自評報告 篇25
回顧幾年來和大家共同戰鬥、拼搏過的經歷,我們走過了一段極其困難的路程。下面,我從三個方面簡要彙報一下這幾年的工作情況。
一、不斷加強學習,提高自身素質。
時代的發展已使銀行業由一箇最平穩的行業變成一箇變化最爲迅速,最富挑戰性的行業,學習對於銀行業人員來說,比以往任何時侯更爲重要,更爲迫切。現在我們金融行業的競爭日益激烈,金融產品不斷創新,業務品種日益豐富,非凡是隨着網上銀行,電話銀行,手機銀行等電子化產品的推出,我們只有自己首先學習把握這些產品的`基本特點,會使用它,才能向其他客戶營銷,而這些並不是只簡單地學些操作規程就會的,還要懂些相關的微機操作知識等。這些都需要我們不斷地加強學習,自覺地克服那種認爲把握一定的會計操作技能就是合格人員的片面熟悉。只有學習,開闊視野,才能跟得上業務發展的需要。
而我們青年員工思維活躍,接受新生事物快,理解能力強,更應加強學習,不僅要加強自己的專業理論學習和相關業務技術的學習,提高自己的業務技能,還要有針對性地加強法律和金融規章制度的學習,使我行的業務在最大限度控制風險的前提下得到快速發展。獨木不成林,在與同事合作中,我們不僅做好自己份內事,還要幫助其他同事一同幹好工作,尤其在業務交流上,主動向同事們介紹自己工作中的好方法,悉心幫助業務不太熟練的同志提高操作技能,幫助他們共同提高業務水平,提高我們整體的服務質量。我們青年員工不僅要自己學習,還要帶動其他同志一起學,形成良好的學習氛圍,不斷提高自身素質,成爲遵守制度精通業務的骨幹,成爲領導信任同志信服的技術型人才。
二、立足本職崗位,具有無私奉獻精神。
敬業愛崗是我們每個人應具備的最基本的職業道德操守,但做爲青年人,有時好高騖遠,總埋怨自己所從事的工作有多麼瑣碎,與自己的遠大理想簡直是天壤之別,其實天下大事無不是由小事堆積而成,不積小流,無以成江海也說明了這個道理,只要理清這個熟悉,我們就應該在工作中從一點一滴做起,不怕苦,不怕累,率先垂範,勇挑重擔,愛崗敬業,不計較個人名利,個人得失,無私奉獻。工作中碰到困難,不要氣餒推諉,要虛心向老同志請教,積極尋求解決問題的辦法,問題解決後要及時總結經驗,改進工作方法,避免重蹈覆轍。做爲青年人,我們有更旺盛的精力投入到工作,對新業務也有更強的接收能力,我們要發揮自己的優勢,把握新業務新技能後要向其他同志講解,使大家都儘快把握以促進業務的更快發展。
三、樹立行興我榮,行衰我恥的思想,開拓進取,不斷創新。
當前,建行,中行已先後成功上市,工行也在積極做上市前的籌備工作,在這種背景下,關於中國農業銀行改革的話題受到廣泛關注,儘管人們的關注合情合理,但一些不準確的報道,也給農業銀行的改革增添了一些不必要的壓力,影響了農行的品牌形象。雖然農行歷史包袱重,不良資產佔比高,機構網點多,改革要比其它三家國有商業銀行復雜困難,做爲農行的青年員工,我們要堅定農行改革的信心,牢固樹立’行興我榮行衰我恥’的思想,用自己的良好的言行服務塑造農行良好的的形象,打造農行一流的品牌。爲了農行健康強大的發展,我們青年員工要開拓進取,不斷創新。做爲前臺部門的一名普通員工,我們不僅要爲客戶服好務,還要深入瞭解客戶的需求,還需要什麼樣的產品,然後將此信息反q給後臺科技部門,便於其研究開發新產品整合現有產品,提高產品功能的豐富性,便利性從而提高全行的綜合競爭力,做爲年輕的一名治理者,我們要組織協調現有的勞動資源,實現勞動最優化,效率最大化,爲領導獻計獻策,時刻以農行的發展爲已任,開拓進取,不斷創新。
近幾年,我們菏澤農行分配來的大學生少之又少,而分配到縣行的更是寥若晨星,在這種情況下,我們現有的青年員工更是要在自己的本職崗位上發揮好主力作用,帶動全行員工樹立一種積極向上的良好氛圍,樹立農行一流的品牌形象,爲農行的健康強大發展做出貢獻!
學校項目績效自評報告 篇26
爲貫徹落實《豐都縣財政局關於開展20xx年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20xx〕18號等文件有關規定,我鎮以政府會計制度類級功能科目爲項目基礎,以項目重要性原則,對解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目開展績效評價,形成自評報告如下:
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
根據縣級安排特殊疑難信訪江池鎮-石板水庫區移民後扶項目(豐信聯辦函[20xx]2號),縣級資金安排10萬元用於解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目。
(二)項目資金情況。
財政安排縣級資金10萬元,專項用於解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目。截至今日,江池鎮解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目已完成,資金已全部支付,用於及時解決石板水庫區信訪疑難問題,保證不重複信訪。
(三)績效目標。
用於支付解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目經費,及時解決石板水庫區信訪疑難問題,保證不重複信訪。
(四)部門(單位)職能職責。
20xx年3月7日,成立預算績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組成員
組 長:王靖夫鎮黨委副書記、鎮長
副組長:毛 磊鎮黨委委員、人大主席
蒙昌龍鎮黨委政法委員、武裝部長、副鎮長
成 員:譚 肖鎮黨委副書記、工會主席
譚正江鎮統戰委員
秦艾莉鎮黨委組織委員
冉東昇鎮黨委委員、紀委書記
餘勁軍副鎮長
陳 斌四級調研員
谷明權 四級調研員
秦亞軍 四級調研員
下設辦公室於鎮財政辦,由蒙昌龍任辦公室主任,負責日常事務管理。
2.工作職責
(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、覈實績效自評結果;
(2)副組長職責:審覈修改擬定的績效自評方案,並提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織並實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年3月18日,考評工作組到江池鎮財政辦,對我鎮20xx年預算資金使用開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
及時解決石板水庫區信訪疑難問題,保證不重複信訪。
(二)績效指標完成情況分析
評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,根據產出、效益、滿意度績效指標值,逐項分析全年實際完成情況,對豐都縣江池鎮解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標分值爲100分,其中產出35分,效益35分,滿意度30分。
產出:涉及江池鎮5個村(社區),涉及村民35人,資金到位率100%,項目資金共計10萬元已全部支付完畢,預算執行率100%,項目資金專款專用,項目經費發放及時率100%,及時解決信訪問題,杜絕重複信訪。產出指標得分35分。
效益:維護社會穩定和諧。效益指標得分35分。
滿意度:社會公衆滿意度高。滿意度指標得分30分。
(三)評價結果
本項目自評分滿爲100分,自評分爲100分,評價等級爲優,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理有所欠缺;
(二)項目績效目標設置不夠科學,績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性,產出指標及效益指標有待優化。
四、下一步改進措施
(一)加大項目過程管理監督的力度,加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監管工作。
(二)加強項目統籌管理。明確項目實施進度計劃,加強執行中的過程管理和監督機制,保障工程進度,提高項目管理水平,按照相關約定和規定及時撥付資金,對於無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人,應落實項目績效考覈制度,堅持將績效考覈結果與獎勵掛鉤。
(三)完善隊伍建設,提升管理、服務水平,加大專業人才的引進,加強職業教育培訓,提高專業技能、服務水平。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公衆信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
無。
學校項目績效自評報告 篇27
一、項目基本情況
龍陵縣碧寨鄉新林村村組道路建設項目是爲全面有效鞏固脫貧村基礎設施和脫貧羣衆生產生活條件,提高羣衆獲得感、幸福感,極大的方便村民出行和勞作,同時實現農民生活新提高、構建公共服務新體系、建設鄉村新面貌、塑造文明新風尚、健全管理民主新體制,建成小康、文明、生態、和諧的社會主義新農村,帶動了全鄉新農村建設進展。
具體績效目標爲:
(1)產出指標。完成硬化路面全長237米,土方開挖194.4立方米,擋牆支砌333.69立方米,砂礫石回填260立方米,項目驗收合格率達100%,項目完成及時率≥95%,項目開工時間20xx年10月,項目建設完成時間20xx年1月,道路澆築每平米投資成本≤115元,土方開挖每立方米投資成本≤18元,擋牆支砌每立方米投資成本≤360元,砂礫石回填每立方米投資成本≤18元。
(2)效益指標。項目建成後,項目惠及農戶≥157戶,項目惠及人數≥700人,項目惠及建檔立卡農戶≥23戶,項目惠及建檔立卡人數≥101人;項目使用年限≥5年。
(3)滿意度指標。項目建成後,受益貧困人口滿意度實現90%以上,羣衆滿意度達90%以上。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)前期準備
20xx年9月1日,碧寨鄉人民政府申請上報了龍陵縣碧寨鄉新林村村組道路建設項目的實施方案、建設投資概算表及建設時間節點表,共申請省級專項扶貧資金25萬元。
20xx年9月7日,該項目由龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室文件《關於20xx年省級專項扶貧資金獎勵資金村組道路建設項目實施方案審覈的批覆》(龍開辦〔20xx〕94號)等文件要求批准立項實施。根據自評要求,認爲項目資金申報、文件下達等程序符合資金管理辦法相關規定。
(二)組織實施
文件下達後,碧寨鄉人民政府嚴格按照項目績效自評相關要求,成立績效自評工作領導小組,分工明確,形成部門聯動機制,確保績效評價工作順利開展。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
項目計劃補助資金25萬元。截止評價時,項目資金均已到位。
2.項目資金執行情況。
共撥付資金25萬元。截止評價時,資金撥付嚴格按照相關財務管理規定進行撥付,相關發票、收據憑證等材料齊全,符合相關規定,資金支付與預算相符。
3.項目資金管理情況。
項目能嚴格執行《保山市人民政府扶貧開發辦公室保山市財政局關於印發的通知》(保開辦發〔20xx〕55號)要求。堅持和完善項目公告公示制度,提高財政涉農資金分配、使用透明度。貧困村要將實施項目的名稱、資金來源、資金規模、實施地點、建設內容、預期目標、實施單位及責任人、監督電話等進行公告公示,自覺接受社會監督。能真正做到事前公示,事後公告。在項目啓動時,以行政村或自然村爲單位的集中張榜公示(鄉自制)。項目實施結束,集中張榜公告(鄉自制)。真正做到項目資金公開透明。
在資金管理上,嚴格按照《雲南省財政廳專項扶貧資金管理辦法》(雲財農〔20xx〕213號)、《龍陵縣扶貧辦、龍陵縣財政局關於下達20xx年財政涉農資金整合項目計劃(第一期)的通知》(龍開辦〔20xx〕145號)、《龍陵縣財政專項扶貧資金鎮級財政報賬制管理實施細則(試行)的通知》(龍政辦發〔20xx〕67號)文件要求進行管理,按程序回補報帳。使資金到位情況良好,滿足了項目建設的需要;並認真遵守財經紀律,加強審計監督,嚴控支出,精打細算,實行項目法人一支筆審批制度,爭取有限資金髮揮最大效益。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
截止評價時,項目點均按照計劃內容進行建設,已全部竣工。完成工程量:道路硬化1405.41m2,路面硬化(厚10cm)81.6m2,土方開挖194.4m3,擋牆支砌193.25m3,溝14.08m3,砂礫石回填260m3,φ22螺紋鋼8.55kg。
項目於20xx年10月25日開始建設,20xx年11月18日竣工並投入使用。碧寨鄉及時成立鄉級項目驗收組對項目進行驗收,各項工程質量均符合驗收要求,合格率爲100%。
2.效益指標完成情況。
項目的實施能夠極大改善和提高周圍村民的生活質量和水平,改善羣衆出行條件,提高羣衆出行效率,項目覆蓋碧寨鄉新林村,受益人數157戶700人,其中建檔立卡貧困戶23戶101人。工程使用年限能到5年以上。
3.滿意度指標完成情況。
項目受益人口滿意度均能達到90%以上。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無
五、績效自評結果
對照指標對項目進行自評,評分爲98.1分,自評等級爲優。
六、結果公開情況和應用打算
按要求及時公開項目資金績效評價情況,接受社會監督。在今後的工作中增強單位的績效評價主體責任意識,切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,加大評價結果向社會公開的力度。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)經驗
一是強化組織領導,明確負責部門及人員,對目標任務層層分解、落實,逐級推進;二是加強資金管理,做到專款專用,保證資金使用管理的規範性、安全性和有效性;三是相關工作均按相關管理規定執行,合規合法開展相關工作。
(二)存在的問題
一是項目績效管理不夠精細;二是對相關政策、規定、業務不夠熟悉。
(二)相關建議
一是相關主管部門能加強績效評價業務培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理,加強項目的日常管理及跟蹤服務,合理設置績效指標,提升績效自評質量,全面反映項目支出效益。
八、其他需說明的問題
無
學校項目績效自評報告 篇28
一、單位基本情況
(一)單位基本情況
1.職能職責
(一)貫徹執行國家、省有關畜牧水產工作的方針政策、法律法規和市委、市政府的決策部署,爲我市畜牧水產發展提供技術性支撐和公益性、事務性服務。
(二)參與編制全市畜牧水產事業發展規劃,開展相關評估論證,並提出對策建議。承擔畜牧水產有關標準、技術規範的相關事務性工作。
(三)調查研究畜牧水產社會化服務和產業化發展的經濟、技術問題,提出對策建議。
(四)承擔畜牧水產從業人員教育培訓、職業技能培訓相關事務性工作和畜牧水產職業技能開發工作。
(五)承擔畜牧水產新品種、新技術示範推廣工作,促進畜牧水產科技成果轉化與應用。
(六)承擔動物防疫、生物安全新工藝、新技術示範推廣工作,做好重大動物疫病防控等相關事務性工作。
(七)指導畜牧水產生產、畜牧獸醫水產社會化服務。
(八)指導縣市區畜牧水產事務工作。
(九)承辦市委、市政府和市農業農村局交辦的其他事項。
2.機構設置
xx市畜牧水產事務中心覈定全額撥款編制19名,領導職數5名,其中主任1名、副主任3名、紀檢員1名,內設副科級機構4個:辦公室、畜牧業事務科、漁業事務科、動物防疫事務科。
(二)單位年度整體支出績效目標,市級專項資金績效目標、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標
1.整體支出績效目標
目標1:全年無畜禽水產品質量安全事故,畜禽水產品合格率達100%。
目標2:建設示範基地8個,養殖業結構持續優化。
目標3:防疫物資儲備8噸,行業技能培訓300人次,疫情監測600個。
目標4:法定強制免疫密度90%,抗體檢測水平達到70%以上,確保不發生區域重大動物疫病流行。
2.運行維護專項目標――畜禽品改及養殖技術推廣服務費
目標1:全年無畜禽水產品質量安全事故,畜禽水產品合格率達100%。
目標2:建設示範基地8個。
目標3:防疫物資儲備8噸,行業技能培訓300人次,疫情監測600個。
目標4:法定強制免疫密度90%,抗體檢測水平70%。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
20__年基本支出年初預算數693.75萬元、決算數693.75萬元,同比去年分別減少204.63萬元,減少比爲22.78%,主要變動原因是20__年在編在崗人數19人,同比20__年減少18人,主要原因是行政職能劃轉,人員異動到其他相關單位,造成基本支出預算數減少。20__年決算數693.75萬元,主要用於工資福利支出389.2萬元、公用經費支出159.59萬元、對個人和家庭補助支出141.9萬元、資本支出3.06萬元。
20__年基本支出中公用經費159.59萬元,其中辦公費用73.47萬元,水費、電費、差旅費11.45萬元,會議會、培訓費10.48萬元,專用材料購置費7.25萬元,委託業務費19.16,維修費0.44萬元,其他商品和服務支出41.85萬元。各項支出合理合規,因20__年人員異動大,公用經費支出可比性關聯度不大。
20__年三公經費“三公”經費6萬元,較上年度決算數增加0.37萬元,增加比率爲6.57%,比年初預算數減少4萬元。其中公務用車購置及運行維護費5.23萬元,較上年度決算數減少0.01萬元,縮減比率爲0.19%,較年初預算數減少2.27萬元;公務接待費0.77萬元,較上年度決算數增加0.38萬元,增加比率爲97.43%,較年初預算數減少1.73萬元。20__年度“三公”經費支出決算數小於預算數,主要是行政職能轉隸導致接待業務量減少。
(二)項目支出情況
2、機關運行維護費年初預算100.12萬元,調整機關運行維護費年初預算149.9萬元,年初結轉和結餘121.46萬元,調整年初結轉和結餘121.72萬元,年項目支出爲271.62萬元。年末項目決算數爲100.12萬元,調整到基本支出171.24萬元,年末結餘分配0.26萬元。年度項目支出包括病蟲控制支出80.86萬元,其他支出19.26萬元。
三、政府性基金預算支出情況
本單位無政府基金預算支出情況。
四、國有資本經營預算支出情況
本單位無國有資本經營預算支出情況。
五、社會保險基金預算支出情況
本單位無社會保險基金預算支出情況。
六、部門整體支出績效情況
認真貫徹執行《預算法》和《行政事業單位會計制度》等法律法規,各項經費支出嚴格按照政府採購、國庫集中支付、公務卡支付等有關規定執行。20__年初部門預算資金653.63萬元,其中基本支出年初預算443.63萬元,年中追加指標18.48萬元,本年決算數793.86萬元,其中基本支出決算金額693.75萬元,基本支出差額231.64萬元;項目支出年初預算210萬元,項目支出年初調整預算149.9萬元,年初結轉結餘數121.46萬元,調整年初結轉結餘數121.72萬元,年度項目資金共計271.62萬元。其中年度項目支出100.12萬元,調整到基本支出171.24萬元,年末結餘分配0.26萬元,資金使用率99.9%。“三公”經費預算金額爲10萬元,實際支出6萬元,比預算節約4萬元。
(一)主要績效
全市主要養殖業生產指標穩中有增。全年出欄生豬602.81萬頭、肉牛11.82萬頭、羊64.91萬隻、家禽2664.97萬羽,同比增長分別爲39.56%、1.81%、5.37%、-3%,水產品產量11.25萬噸、同比增長-3.11%,生豬復產全面完成。主要工作績效如下:
一是做好重大動物疫病防控事務性工作爲全市養殖業保駕護航。協助市農業農村局做好非洲豬瘟、禽流感、豬鏈球菌病、布病等重大動物疫病防控工作。完成春秋防工作,做好春秋防強制免疫疫苗調撥工作,督促各地加強春秋免疫技術培訓,強化集中免疫調度,各縣市區“先打後補”共補資金58.698萬元。據統計,全市共調進口蹄疫疫苗502.68萬毫升,禽流感疫苗1930.47萬毫升,免疫豬286.16萬頭、牛13.27萬頭、羊17.49頭、雞1130.66萬羽,鴨323.11萬羽,鵝16.74萬羽,其它禽類21.48萬羽,春秋防任務圓滿完成。經省市免疫效果抽樣評估,春秋防抗體合格率平均達到70%以上。開展非洲豬瘟無疫小區建設。4月15-16日舉辦了全市非洲豬瘟無疫小區建設及綜合防控技術培訓班,共培訓57人,向省裏推薦申報桂陽和平方舟(存欄1萬頭母豬)和宜章新希望(存欄1.05萬頭母豬)創建非洲豬瘟無疫小區示範場。指導無害化處理中心改造升級。組織技術力量多次到桂陽縣、資興市無害化處理中心進行現場指導,提出消毒設施改造規劃設計優化建議,幫助搞好消毒設施改造升級。做好防疫物資保障工作。全年支出75.28萬元用於採購各類消毒藥劑12噸,各類防護服500件,禽流感檢測試劑盒270盒,爲非洲豬瘟清洗消毒行動、禽流感集中監測排查、動物疫情處置、人員防護提供物資保障。
二是搞好養殖業培訓助力養殖業高質量發展。就生豬養殖、《動物防疫法》宣講、疫病防控、肉牛品改、禾花魚養殖、智慧生態漁業、工廠化流水養魚及養殖尾水處理等開展了12期培訓,共培訓580人次,全年支付會議培訓費10.48萬元,爲全市畜牧生產、漁業發展、疫病防控提供了技術保障和人才支撐。
三是做好辦點示範強化科技帶動。在資興、臨武、宜章、永興等地興辦業務聯繫點8個,其中水產3個、畜牧3個、動物防疫2個。通過制定“一場一策”,對養殖企業進行點對點聯繫幫扶,引導畜禽標準化養殖、工廠化流水養魚及非洲豬瘟防控,助力科技示範推廣。指導永興鴻運羊場成功創建國家級示範場,指導臨武興旺牛場完成南方草地項目驗收,聯繫宜章華傑公司幫助養殖戶發展標準化肉雞養殖己出籠肉雞300萬羽,通過開展培訓總結推廣了揚翔公司“鐵桶模式”防控非洲豬瘟經驗。指導資興市道潔生物有限公司無害化處理中心完善了高溫消毒設施、永興收集中心添置了360消毒設施。同時,不斷加強基層農技推廣體系建設,臨武縣畜牧水產事務中心被評爲全國星級基層農技推廣機構。支出4.99萬元用於支持引進中科3號、5號進行路基開放式流水養殖試驗,指導開展鱸魚人工繁育及冬季反季節繁育技術探索,指導開展工廠化立體綜合種養等模式創新。爲解決本地鱸魚苗種欠缺難題,與資興市水產良種場開展鱸魚繁育技術研究合作,春季繁殖技術取得實驗成功,孵化車間冬繁技術正積極探索。在資興市富盈流水養殖專業合作社進行中科3號、中科5號鯽魚品種試養,結果顯示中科3號在存活率、生長速率、適應性等方面具有顯著優勢。全市各類型工廠化流水養魚主體已發展到54家,面積35.6萬平方米,養殖規模居全省前列,將很大程度彌補網箱退養等帶來的水產品產量缺口。
通過辦點示範,成功創建1個國家級示範場、5個省級示範場,1個國家級示範場和4個省級示範場順利通過複覈,成功創建省級水產良種場1個。
四是抓好肉牛品改工作提高良種創收貢獻率。做好市級肉牛品改中心站的.管理維護,支付3.52萬元爲養殖戶免費供應液氮7000升。6月7-8日舉辦了全市肉牛養殖及品改技術培訓班,並組織20名肉牛品改員參加7月28的全省家畜繁殖員領軍人才培訓班,進一步夯實我市肉牛品改員隊伍建設,提高我市肉牛冷配品改水平,增加肉牛養殖效益。肉牛出欄率同比去年增加1.81%。
五是做好畜禽漁業養殖發展事務性工作提供安全可靠的畜禽魚產品。制訂生豬產業發展規劃,根據市委、市政府四大百億產業工作有關安排,協助市農業農村局和第三方公司制定《xx市生豬產業轉型升級發展規劃(20__-20__年)》,已形成初稿。4月7-10日,配合農業農村、財政部門對20__年26個規模豬場恢復生產獎補項目單位進行覈查。4月14-16日對全市非生豬調出大縣申報生豬良種補貼的意願進行了摸底,向省裏報送了臨武縣和汝城縣的情況。4月19-21日,配合省裏調研了資興、桂陽畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施情況,對項目建設進度、質量和資金撥付情況進行了督查。年內多次組織技術幹部深入在建豬場指導項目建設。做好資源普查工作。協助市農業農村局制定畜禽遺傳資源和水產種質資源普查方案並組織參加了全省培訓。開展全市畜禽、水產普查業務培訓7次,培訓180人次。畜禽遺傳資源普查年度任務基本完成,共登記豬、山羊、雞、鴨、梅花鹿、蜂5個畜種、11個品種。面上普查、系統填報、數據審覈及質量控制工作多次被省普查辦通報表揚。水產種質資源普查完成基礎普查任務,已普查2429個養殖主體、覆蓋66.76萬畝(含稻漁面積)養殖水面,普查養殖水產資源72個,包括八大常規魚和黃顙魚、烏鱧、鱖魚等特色魚,以及一些甲殼類、蛙類、龜鱉類、軟體動物。做好漁業生產統計和養殖情況摸底調查。對各縣市區基層漁業生產統計數據進行了覈准上報。對全市漁業統計隊伍進行了摸底,通過一對一指導加強基層漁業統計隊伍建設。對工廠化流水養魚、牧草種植、特色養殖、種公豬站生產經營、種業資源等情況進行了摸底。10月底組織中心業務骨幹分三個小組對全市養殖業基本情況進行全面調研並形成調研報告。做好種畜禽生產管理工作。組織各縣市區參加種畜禽生產經營許可管理系統網絡培訓班,及時督促指導錄入種畜禽場備案數據,年底完成了畜禽種業統計年報。年內協助辦理《種畜禽生產經營許可證》9個,其中一級擴繁場3個,二級擴繁場5個,種公豬站1個。
六是做好畜禽魚產品安全事務性工作。5月中旬,配合市農業農村局對牛羊養殖場“瘦肉精”開展專項檢查,共檢查8個牛場、11個羊場,現場抽樣檢查81份,沒有發現使用“瘦肉精”的情況。6月23日,協助省中心和市農業農村局對甦仙區畜牧獸醫統計監測數據質量情況進行了覈查。6月1日至2日,深入基層實地指導,對水產綠色養殖“五大行動”項目申報基地進行資料把關、現場指導覈查,確保畜禽魚產品合格率達100%。
(二)績效自評
部門整體績效目標全部完成,全年無畜禽魚產品質量安全事故,沒有發生重大動物疫病流行,養殖業結構調優,示範點建設成果明顯。主要養殖業生豬養殖平均成本,料肉比平均在3:1左右。經濟效益指標:牛羊出欄率均超過年初績效目標1.5%,分別爲1.81%、5.37%,增幅比分別爲20.67%、72.07%;牧業產值突破200億。社會效益指標:提供安全合格畜禽魚產品100%。生態效益指標:全市有6個生豬調出大縣、5個非調出大縣推進畜禽糞污資源化利用大於92%。可持續影響指標:養殖企業設施化養殖、智慧漁業推進,提高了養殖業增加值科技貢獻比2.7%,超出年初績效的0.7%。服務對象滿意度指標:養殖戶對部門履職盡責滿意度達90%。項目績效自評分98.02分,整體績效自評分100分,存在差異主要是基本預算不足,年中有預算調整,這個符閤中省財政支出要求,在保證主要績效完成情況下,節約經費可以用於“三保”支出。
七、存在的問題及原因分析
基本支出預算不足,財政給的單位社保預算口徑與人社系統給的繳費標準存在差異,市委政府規定的合理政策福利沒有納入預算,退休幹部職工的政策福利沒有全部納入預算,單位需要調整年度基本預算支出才能滿足基本預算支出,因此預算執行存在差異。
八、下一步改進措施
建議把基本支出全部全額納入市本級財政預算,加強行業會計出納從業人員培訓力度,每年至少要脫產培訓學習半個月。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
其他需要說明的情況
(一)績效自評結果
嚴格執行《預算法》和《行政事業單位會計制度》等法律法規及市財政政策要求,合理編制預算,準確編制決算,兜牢了基本支出底線,全部完成市委、政府及市農業農村局交辦的各項工作任務。綜合考覈自評得分爲100分,項目績效自評分爲100分。
(二)公開情況
在規定時間內,及時在市農業農業局和市財政門戶網站上公開了單位預算和決算。
(三)其他需要說明的情況
無。
學校項目績效自評報告 篇29
一、基本情況
(一)項目概況。
根據組織部聘用外聘人員相關文件要求,我局擬按合法程序聘用外聘人員,我局與擬聘請人員所在機構簽定協議。外聘協議符合合同法的有關規定,明確雙方的權利和義務,包括審計目標、內容和職責範圍,工作時限和要求,外聘經費的付款方式和辦法以及違約責任等。
爲保障外聘人員工資和社保經費足額髮放,計劃申請財政資金支付外聘人員經費,保障工作正常開展。用於20xx年編制外聘用人員工資、社保、住房公積金等及公益性崗位人員生育保險、大額醫療統籌、住房公積金費用。20xx年預算金額177.16萬元,實際支出166.49萬元,完成預算93.97%。
(二)項目績效目標。
按有關規定和標準發放外聘人員20xx年工資,併爲其足額繳納社會保險及公積金,保障外聘人員生活水平,科學地對各部門年度重點工作指標、月度工作計劃及員工月度、年度工作績效進行有效評價,實行工效掛鉤,激勵各部門、各位員工持續改進工作績效,建立和完善績效管理機制,提高我局的人員管理能力,確保順利實現單位工作目標。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍。
爲持續改進各位員工工作績效,建立和完善績效管理機制,提高我局的人員管理能力,確保順利實現單位工作目標,開展外聘人員經費項目績效評價。績效評價對象爲我局外聘人員,支持範圍是20xx年外聘人員工資及社會保險等相關費用支出。
(二)績效評價原則、評價方法、評價標準等。
對20xx年外聘人員項目經費的績效評價,根據績效評價的基本原理,堅持公平、公正、公開的原則,對項目進行評價和建議。此次評價選擇成本效益分析法等技術方法對項目進行評價。評價標準採用計劃標準,既以預先指定的目標、計劃、預算、定額等作爲評價標準。
(三)績效評價工作過程。
根據我局人事科對局外聘人員的實際工作考覈情況,在績效評價設計中,對產出、效益、服務對象滿意度等進行了指標設置。其中,產出指標中對中介審覈項目的數量、質量、實效、成本等指標進行了設置,效益指標中對經濟效益和社會效益明確了指標內容,以及其他的具體指標也進行了相應的內容設置。對照績效目標進行分析,並形成績效評價結果。
三、綜合評價情況及評價結論
(一)綜合評價情況。
綜合20xx年度項目支出績效評價情況,基本完成本年度績效指標內容,在項目資金預算績效方面總體上管理使用到位,並節約了預算資金。
(二)評價結論。
20xx年度外聘人員項目預算資金在資金執行及管理方面仍然需要繼續完善並建立長效機制。
四、績效評價指標分析
(一)項目投入情況。
20xx年我局招聘不少於30名外聘人員,項目預算資金爲177.16萬元。
(二)項目過程情況。
我局20xx年招聘35名外聘人員,並進行年度考覈,按規定及時發放工資、繳納社保和公積金。20xx年預算金額177.16萬元,實際支出166.49萬元,完成預算93.97%。
(三)項目產出情況。
20xx年,我局聘用35名外聘人員,保障了機關審計工作正常開展。本年度支付外聘人員費用總計166.49萬元。
年度績效指標分爲產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標。
產出指標下設置了4個二級指標:
數量指標——20xx年,我局聘用不少於30名外聘人員。
質量指標——我局按照相關規定履行聘用程序,合規率100%;外聘人員全部參與年度考覈,並全部達標,完成率100%;我局按標準發放工資、足額繳納社保及公積金,準確率100%。
時效指標——外聘人員到位及時率100%,同時及時發放工資、繳納社保及公積金達到100%。
成本指標——我局嚴格按規定支付外聘人員工資,確保項目資金成本不超過本年度預算。
社會效益指標——經費全部用於通過招聘外聘人員保障局機關正常開展工作的使用,並保證外聘人員享受應有的待遇,受益率達到100%。
服務對象滿意度指標——單位對加入外聘人員參與工作後的滿意度,以及外聘人員滿意度達85%以上。
(四)項目效果情況。
通過聘用外聘人員,整合利用社會資源,擴大社會參與度,有利於推動政府職能轉變,提高公共服務的水平和效率。本年度目標任務基本完成,過程無重大失誤,達到年初設定的績效目標。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)可推廣的經驗及做法。
通過聘用外聘人員,在一定程度上緩解了局機關審計力量不足的矛盾,有利於推動政府職能轉變,提高公共服務的水平和效率。合規對外聘人員進行考覈,提高我局的人員管理能力,並建立和完善管理機制。按標準發放工資、足額繳納社保和公積金保障了外聘人員享受應有的待遇。
(二)存在的問題及原因分析。
外聘人員流動性較大,在一定程度上增加了機關單位人力資源管理的複雜性與難度,同時容易造成審計工作的不連續性,不利於人才的穩定發展。
存在上述問題的原因如下:外聘人員的專業能力與綜合素質相對較低,並且薪資待遇等存在一定差異。
六、有關建議
對編外人員管理制度進行適當改進與調整,根據單位自身的用人需求與發展目標,制定科學合理的外聘人員管理制度,同時對外聘人員的招聘要求、招聘流程及福利待遇等進行明確化規範化制定。
學校項目績效自評報告 篇30
(一)項目基本情況
施甸縣20xx年農村公路養護總里程1838.267公里。其中:縣道629.670公里,鄉道779.135公里,村道429.462公里。農村公路養護工程包括日常養護、養護大中、小修工程及大橋特大橋養護工程組成。
20xx年農村公路日常養護由保山市交通運輸局《保山市交通運輸局關於轉下達20xx年農村公路日常養護省級補助資金計劃的通知》(保交規劃〔20xx〕34號)、施甸縣財政局《施甸縣財政局關於下達20xx年農村公路日常養護省級補助資金的通知》(施財建〔20xx〕59號)下達省級補助日常養護資金470萬元。日常養護爲開展全縣1838.267公里的農村公路養護工作任務。
20xx年農村公路養護工程由保山市交通運輸局《保山市交通運輸局關於下達20xx年農村公路省級養護工程補助資金計劃的通知》(保交規劃〔20xx〕22號)、施甸縣財政局《施甸縣財政局關於下達20xx年交通轉移支付用於農村公路養護補助資金的通知》(施財建〔20xx〕29號)下達省級養護工程補助資金766.89萬元。施工圖設計由《施甸縣交通運輸局關於施甸縣20xx年農村公路養護工程施工圖設計的批覆》施交發〔20xx〕120號文批覆。施甸縣 20xx 年農村公路養護工程共包含 7 個項目,建設裏 程 226.294 公里。具體爲:
1.仁和至牛滾塘公路。建設里程 42.75 公里,公路等級 爲四級,設計行車速度 15 公里/小時,路基寬度 5 米,路面寬度 4.5 米,路面結構爲水泥混凝土路面。
2.木老元石門坎至大地公路。建設里程 13.996 公里, 公路等級爲四級,設計行車速度 15 公里/小時,路基寬度 5 米, 路面寬度 4 米,路面結構爲水泥混凝土路面。
3.七○七至龍陵公路。建設里程49.64公里,公路等級 爲四級,設計行車速度20公里/小時,路基寬度7.5米,路面寬度 6.9米,路面結構爲瀝青混凝土+彈石路面。
4.姚關三孔橋至龍坎河公路。建設里程 52.892 公里, 公路等級爲四級,設計行車速度 20 公里/小時,路基寬度 8.0/ 6.5 米,路面寬度 7.0/6.0 米,路面結構爲瀝青混凝土/水泥混 凝土路面。
5.萬興至牛汪塘公路。建設里程28.574公里,公路等級 爲四級,設計行車速度15公里/小時,路基寬度5米,路面寬度4.5 米,路面結構爲水泥混凝土路面。
6.由旺至紅旗橋公路。建設里程38.442公里,公路等級 爲四級,設計行車速度15公里/小時,路基寬度6.5/5.5米,路面 寬度6/5米,路面結構爲瀝青混凝土路面/水泥混凝土路面。
7.施甸縣 20xx 年打黑大橋附屬設施養護工程。橋樑全 長 254.3 米,原橋設計荷載:汽車—20 級,橋面寬:淨-7 米+2 ×1 米(人行道),跨徑組合:1×135 米+6×16 米。
(二)項目績效自評工作開展情況
根據《施甸縣財政局關於20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》文件要求,本單位及時進行佈置、組織所屬項目預算用款情況自評工作,成立評價小組,進行現場覈查。
(三)項目績效實現情況
1、項目資金情況
(1)項目資金到位情況。
項目下達資金1236.89萬元,其中:省級養護工程補助資金766.89萬元,省級日常養護補助資金470萬元。項目到位資金200萬元,其中:省級養護工程資金到位200萬元,省級日常養護補助資金到位0.00萬元。
(2)項目資金執行情況。
項目實際完成投資200萬元。其中養護工程完成投資200萬元。
(3)項目資金管理情況。
嚴格工程造價控制,精打細算,精心組織管理,認真覈實工程數量,完備計量籤批手續,加強預決算管理。20xx年養護工程項目實際完成投資200萬元。工程款實行專戶存儲、專款專用,支付實行月進度撥款,每月撥付完成金額的80%,工程(竣)交工驗收審計過後撥付完成總金額的95%,剩餘3%作爲質量保證金,一年後無質量問題,全額撥付施工單位。養護公司和鄉鎮養護資金根據年度考覈結果兌付。
2、項目績效指標完成情況
(1)產出指標完成情況。七個項目中六個已完成。
(2)效益指標完成情況。全縣20xx年農村公路日常養護工作任務已完成,總里程1838.267公里。基礎設施建設得到明顯提升,改善了人民羣衆的生產、生活條件,加快了城鄉經濟發展,使羣衆出行更方便安全,生活水平明顯得到提升。
(四)績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標未完成,打黑大橋養護工程因資金未到位,還未開始施工。下一步積極向財政爭取存量資金撥入。
(五)績效自評結果。
因財政資金困難,未如期撥付本年度上級下達的農村公路養護預算資金。對於未支付部分資金積極爭取縣級財政撥付,及時支付給鄉鎮及施工方。
(六)結果公開情況和應用打算
績效評價結果應用,既是開展績效評價工作的`基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段,爲使績效評價結果得到合理應用,應將此次績效評價結果作爲以後年度建設資金分配的重要依據。
(七)績效自評工作的經驗、問題和建議
項目資金缺口大,且上級專項資金到位不及時,影響項目前期工作開展及項目實施進度。下一步積極向上級爭取資金,加大對施工方督促力度。
(八)其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
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