項目績效自評的報告(通用32篇)

項目績效自評的報告 篇1

  一、項目基本情況

  (一)項目任務書規定的主要研究開發內容、考覈的技術經濟指標及階段實施目標

  1、主要研究開發內容:

  (1)開展科普進校園活動

  聯合上海閔行區浦江鎮青少年教育培訓中心、市科協、市衛健委、市氣象局、市質檢中心、區工科局、教體局共同舉辦了以“科技戰疫,創新強國”爲主題的20xx年科普進校園活動,本次活動圍繞科技對戰勝疫情的重要支撐作用和系列成果,展示科學普及在引導人民羣衆科學識疫、科學防疫中發揮的重要作用等內容,組織科技人員深入隆陽區10所中、小學開展內容豐富的科普系列活動,讓學生廣泛瞭解和親身感受科技的魅力和神奇,豐富見識,開闊視野,拓寬思維,激發了同學們“學科學、愛科學、用科學”的熱情。

  (2)開展農村科技實用技術培訓

  進一步貫徹落實鄉村振興戰略和民族團結進步示範創建文件精神,同時履行好科技部門在鄉村振興工作中的職責職能,以“三區人才”爲抓手,以實施科技項目爲載體,以助推產業發展爲導向,結合當地特色優勢產業和市場需求,計劃組織各縣(市、區)科技管理部門及科技特派員、“三區”科技人才深入貧困村、少數民族村舉辦農村實用技術人才培。

  (3)開展科普人員能力提升

  進一步提升科普人員能力素質,增強科普人員服務保山市公民科學素質工作的能力和水平,爲科普事業發展提供人才保障,積極組織全市優秀科普人員參加省級科普講解大賽、參加省廳組織的科普基地能力提升培訓、參加省廳組織的’科技成果轉化培訓等,推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。

  (二)考覈的主要技術指標:

  在隆陽區10所中小學校組織“流動科技館”互動體驗活動、“小創客科技課程”及科普專題講座20場次,宣傳布標6條以上,活動展板48塊以上,發放各種科普宣傳資料15000份以上。開展農村科技實用技術培訓5場次以上,培訓500人次以上;按照《保山市農村科技輔導員認定管理辦法》其中認定保山市農村科技輔導員100人。

  2、階段實施目標:

  第一階段:20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展5場次農村實用技術培訓,受益公衆達500人次;

  第二階段:20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市爲參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,並參加省級科普講解大賽。

  第三階段:流動科技館活動+科學秀現場活動”活動組織15場次,約5000人次;組織“教師培訓講座”2次,約200人次;組織“小創客科技課程”活動組織30場,8節配套視頻課程,約4000人次左右;現場拍攝及後期紀錄短片製作,完成一箇活動視頻。

  第四階段:20xx年10月—11月,組織多名科普人員分別參加雲南省科技廳舉辦的科技系統科普工作人員培訓班。

  二、項目績效自評工作開展情況

  本項目在認真執行《雲南省科技計劃項目管理辦法》的基礎上,加強項目的規範化、科學化管理,建立科學、合理的組織管理體系,建立、健全各項管理制度,以保證項目的順利完成。

  科技情報所是本課題的承擔單位,負責項目的總體組織協調工作,根據項目建議的整體框架,組織編寫項目可行性研究報告;組織簽訂任務書;組織項目的實施和監督檢查,協調並處理項目執行過程中出現的有關問題。嚴格按照項目《任務書》的總體規劃要求,落實項目各項任務,提供項目實施的配套條件和人員投入;接受有關管理部門的管理和監督,按要求彙總、報告項目執行情況,及時報告項目執行中出現的重大問題;組織實施課題驗收。同時,根據項目總體目標和技術路線的需要,嚴格按照任務書的具體要求對開展課題的研究、示範工作,提供課題實施的配套條件和人員投入,接受有關管理部門和項目組織單位的管理和監督,按要求報告課題執行情況,及時報告課題執行中出現的重大問題。

  該項目自20xx年1月實施以來,截至20xx年12月31日,已按項目計劃進度、主要研發內容、階段目標及考覈的技術指標要求,認真組織開展相關活動:一是20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展6場次農村實用技術培訓,受益公衆達800餘人次;二是20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市爲參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,並參加省級科普講解大賽。三是20xx年9月,在保山市隆陽區永昌街道中心小學、田家炳中學、漢營小學、漢營中學、金雞中心小學、金雞中學、板橋中心小學、第七中學、辛街中心小學、實驗中心等10所中小學如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000餘名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次;開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次;發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。四是20xx年10月—11月,組織4名科普人員分別參加爲期7天的雲南省科技廳舉辦的雲南省科技成果轉移轉化培訓班和科技系統科普工作人員培訓班,有力地推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元。

  2.20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元,決算支出4.6萬元,項目經費執行率100%。

  直接費用:4.6萬元,財政科技經費支出4.6萬元。

  (1)開展科普進校園活動支出0.6696萬元,財政科技經費支出0.6696萬元。

  (2)開展農村科技實用技術培訓支出1.4456萬元,財政科技經費支出1.4456萬元。

  (3)開展科普人員能力提升支出1.54萬元,財政科技經費支出1.54萬元。

  (4)其他費用0.5萬元,財政科技經費支出0.5萬元。

  3.項目資金管理情況。

  項目資金由科技局管理及使用,進行單獨覈算,專款專用,不得挪作他用;對發生的各項研發支出應當明確到細項,以便進行準確恰當覈算,對於確實難以準確劃分到細項目的費用支出,在堅持重要性原則的前提下,進行合理調整使用。項目經費4.6萬元,財政科技經費撥付4.6萬元,主要用於科普活過程中產生的租賃費、其他材料費、差旅費會議費,培訓費等的開支。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。

  一是組織保山科技專家團到隆陽區蒲縹鎮、昌寧縣溫泉鄉、騰衝市五合鄉等基層開展科技下鄉、農村實用技術培訓、科普知識講座、農業科技諮詢、健康義診等活動,舉辦各類培訓講座6餘場次,參加聽講人次達800餘人;現場諮詢人次爲300人次;發放各類宣傳資料1多萬份;科普展板200多幅;義診300人次,發放藥品價值1萬元;懸掛宣傳標語100餘幅;受益羣衆達1萬人。二是在保山市隆陽區永昌街道中心小學、田家炳中學、漢營小學、漢營中學、金雞中心小學、金雞中學、板橋中心小學、第七中學、辛街中心小學、實驗中心等10所中小學如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000餘名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次;開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次;發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。

  2.效益指標完成情況。

  項目實施過程中,通過組織開展“科普進校園”“科技下鄉”、農村科技實用技術培訓、參加省級科普講解大賽等科普活動,樹立和貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,深入實施創新驅動發展戰略,大力普及科學知識,弘揚科學精神,提高全民科學素養。在全社會進一步營造”人人都是科普之人、處處都是科普之所”的良好氛圍,激發全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情。

  3.滿意度指標完成情況。

  通過對“科普進校園”、“農村實用技術人才培訓”開展了滿意度問卷調查5次,其中,共對“科普進校園”3次、“農村實用技術人才培訓”2次共發放300份,收回300份,滿意度均爲“滿意”。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  績效目標已全部完成。

  五、績效自評結果

  績效自評結果爲“優”。

  六、結果公開情況和應用打算

  績效自評情況,將在單位內部進行通報和政府的網站上進行公開。

  績效自評情況,將作爲項目承擔單位推薦申報其他科技項目的依據之一,對績效自評結果與實際情況出入較大或績效較差的地區或部門,下一年度推薦申報其他項目將從嚴、從緊。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  (一)績效自評工作的經驗

  高度重視,市科技局高度重視績效管理工作,成立了由局長任組長、分管副局長任副組長,各業務科室所負責人爲成員的市科技局預算與績效管理工作領導小組。局領導多次做出重要部署,爲促進預算績效管理工作的具體實施。

  進一步加強項目執行情況收集反饋,切實促進績效管理工作。重視項目實施各個環節的監督與管理,指定專人負責績效評價等工作,對照任務書規定的內容、考覈指標,對項目實施內容進行了細化分解,將責任落實到人,認真組織項目實施工作,並和項目推薦單位積極溝通,各行其責,按進度實現了各個階段目標,保證了項目的順利實施。

  積極組織實施績效評價工作,按照市財政局要求開展各專項計劃的績效自評工作,與服務對象及時溝通,獲得真實情況反饋,有效調整相關工作。

  (二)績效自評工作的問題

  在項目實施過程中,存在着一些問題:一是科普活動經費不足;二是科普活動創新不夠。針對以上問題,下一步我們將加大科普活動經費投入,加大科普活動宣傳,擴大社會影響力,創新科普活動主題,促使全民積極參與到科普活動中來。

  八、其他需說明的問題

  無

項目績效自評的報告 篇2

  一、績效自評情況

  20xx年度我單位共有1個一級項目,爲“省政府發展研究經費”專項。20xx年2月,我單位按照《省財政廳關於省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,對“省政府發展研究經費”專項20xx年度的執行情況和績效目標完成情況開展績效自評,自評得分爲95.92分,項目支出績效目標整體完成情況較好。

  二、績效自評存在問題

  在績效自評過程中,我單位的項目支出績效管理存在以下問題:

  一是預算執行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策諮詢機構,爲省領導決策服務,專項經費的使用主要用於課題研究。在實際工作中,我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底,尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經費支出按課題研究經費相關管理規定,需待調研報告呈報後方能列支,經費支出的滯後延緩了省財政廳規定的預算執行進度。由於上述客觀因素的影響,省政府發展研究中心的預算執行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現象。

  二是績效目標管理和調整有待完善。20xx年,由於省委省政府工作任務調整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標,導致年底未執行完省財政廳覈定的所有預算指標。針對上述因客觀因素產生的績效目標變化,我單位未及時向省財政廳申請調整績效目標,導致績效目標出現偏差。

  三是研究成果數量和質量有待提升。近年來,我單位不斷加強課題研究數量和質量管理,在課題研究過程中,研究報告需開展無數次的`論證和修改,經過課題組長、部室負責人、分管領導、主要領導把關,部分課題還需經過專家評審後方能報出。報送的研究報告基本上得到省領導的肯定批示,但直接轉化爲政策文件的研究成果不夠,研究成果的質量有待進一步提升。

  三、整改措施

  針對績效自評存在的問題,我單位積極採取措施,分別從以下方面進行改進:

  一是切實加快預算執行進度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴格按照省財政廳預算執行進度的相關要求,督促業務部室加快項目實施進度,切實加大預算執行力度,提高預算資金使用效率,年底確保全部執行完所有的預算指標,全面完成單位年初制定的各項目標任務。

  二是密切關注目標任務開展情況,確保實際工作切合績效目標。20xx年,我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績效目標管理要求,緊緊圍繞《績效目標批覆表》規定的各項目標任務,密切關注目標任務開展情況,適時調整自身工作方向和內容,確保績效目標得到全面貫徹執行。若因客觀因素未能完成績效目標,則嚴格按照省財政績效目標調整要求,及時調整年初制定的績效指標,確保績效目標順利完成。

  三是加強研究數量和質量提升工程建設,不斷提高研究服務水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫優勢,大力加強研究數量和質量提升工程建設,不斷創新研究方法,提高研究服務水平,緊貼貴州經濟社會發展和社會民生問題,爲省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議,爭取將專項經費用出實效,使研究成果產生更強的社會效應。

項目績效自評的報告 篇3

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  陵水縣園林環衛服務中心於20xx年5月10日掛牌成立,爲人民政府直屬的正科級公益一類事業單位,主要負責城市環境衛生市政園林和路燈的監督管理工作。貫徹執行國家以及省、縣有關市政基礎設施、園林綠化、環境衛生管理工作的方針政策、法律、法規、規章制度和園林綠化、環境衛生髮展規劃。負責實施《海南省城市市政設施管理條例》、《海南省城鎮園林綠化條例》、《城市綠化條例》;負責實施本縣轄區內的市政設施管理和園林綠化工作;指導全縣鄉鎮鎮墟綠化工作。實施《城市市容和環境衛生管理條例》;負責縣城區域主要道路的清掃保潔以及生活垃圾、建築垃圾、糞便的收集清運和無害化處理。負責縣城區域公園、公共綠地、街道綠化的建設和管理工作,負責全縣環境衛生檢查、驗收、考覈工作。負責縣城區域園林綠化、環境衛生、路燈等市政基礎設施的規劃建設、管理及審批。負責市政設施、園林綠化、環境衛生的監察工作。承辦縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。現任主任顏天明。

  (二)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標

  項目績效目標爲:建構宜居、宜商、宜遊的和諧縣城,構建文化廣場假山及水池。

  (三)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

  項目性質:經常性項目。

  用途:主要改造建設文化廣場假山及水池改造工程。

  主要內容:

  1.原有部分建構築物拆除工程、鋼結構工程、屋面防水工程、假山塑型工程、假山面層塗料工程等;

  2.文化廣場水池釉面磚拆除工程、池面鋪裝工程、噴泉水池和景觀水系防水工程、過濾池、新鋪拼圖面磚、不鏽鋼射燈、管道工程等。

  涉及範圍:本項目建設地點爲陵水黎族自治縣文化廣場內。

  1.假山建設內容爲設計紅線佔地面積516.8平方米,南至北弧形長度最長部分約63m,東西寬度約最長約12m。內容含拆除原有建築部分構建及構築物、新建假山塑照工程等;

  2.水池建設內容爲改造結構總面積2600㎡;水系提升改造3500㎡主要改造建設內容爲文化廣場水池改造工程、文化廣場景觀照明電氣工程(包含假山電氣工程)和文化廣場水池循環水給排水工程。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。

  該項目的.年預算經費爲600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。

  (二)項目資金使用情況分析(主要是指財政資金)。

  實際使用資金600萬元,該項目20xx年無結餘情況。

  項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執行情況)分析。

  該項目資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規範,會計覈算結果真實、準確,未發現有截留、擠佔或挪用項目資金的情況。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析。

  該項目爲我局20xx年政府投資一般項目和儲備計劃表內的項目。20xx年8月14日完成工程招投標工作,20xx年9月1日進場施工,工期180日曆天,截至目前已完成工程量的100%,未驗收。

  (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析。

  本項目根據項目建設管理相關辦法規定進行管理,並按有關項目招投標程序進行招標,中標後與服務公司簽訂承包合同書,制定經費使用計劃等,我局好評小組每月定期報送項目執行和評分報告,接受縣紀委監察局、審計局、財政局等相關部門的監督檢查。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況分析。

  該項目的年預算經費爲600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。資金使用涵蓋我局各個部門多箇方面的工作,使得我縣“文化廣場假山、水池改造工程”工作得到有序的開展。

  (二)項目績效目標未完成原因分析。

  該項目績效目標完成較好,無未完成狀況。

  五、主要經驗及做法、存在的問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

  我局在績效自評方麪人員配備還顯不足,項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關制度建設還待進一步加強。

  六、其他需說明的問題,比如當年未完工項目後續工作計劃等。

  無其他需說明情況。

項目績效自評的報告 篇4

  根據《永興縣財政局關於做好20xx年度財政支出績效自評工作的通知》(永財績函〔20xx〕19號)文件要求,我局對20xx年度看守所專項經費及在押人員給養專項資金進行了全面綜合評價,自評得分97.5分,現將有關情況彙報如下:

  一、項目支出基本情況

  (一)項目支出概況

  永興縣看守所屬於中型看守所,設計關押量爲240人,隨着治安形勢的複雜性和打擊犯罪力度的加大,我局看守所月均關押量達300人,最多的達353人。按照實際月均關押量300人計算,需列入經費140.4萬元。

  (二)項目支出預期目標完成程度。

  1.項目績效總目標

  爲保障在押人員的合法權益,保障刑事訴訟的順利進行,維護監管秩序的穩定。爲有效遏制犯罪行爲,進一步提升羣衆的安全感,維護社會穩定。

  2.項目績效階段性目標

  看守所在押人員給養和修繕費用,嚴禁截留、挪用。使用經費要嚴格按照規定的範圍、標準開支,嚴格審批手續。保障在押人員的合法權益。

  (三)項目資金使用管理情況。

  項目管理規範,實施程序到位。由縣公安局提出預算,縣財政局進行審覈,縣財政局審覈撥款。資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我局的內部管理制度及財政的’有關規定執行,及時撥付到位,20xx年實際支付資金133.79萬元。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  評價項目存在的必要性、項目管理的規範性和項目績效的突出性,從而爲項目決策提供依據,進一步規範項目管理,提高項目資金使用績效。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

  採取定量與定性分析相結合原則;採用《永興縣財政支出項目績效評價指標》;採用目標效益分析法評價。

  (三)績效評價工作過程

  1.前期準備。由縣財政局績效評價股牽頭,縣公安局和縣財政局參與,精心準備績效評價工作。

  2.組織實施。縣公安局提供基礎數據,縣公安局進行審覈;縣財政局政法股進行數據覈對,開展初評。

  3.分析評價。縣績效評價股進行最後審覈認定,並提出績效評價報告。

  三、項目支出主要績效(附項目支出績效目標自評表)

  該項目做到了管理規範,程序到位,羣衆滿意,社會反響好。取得了巨大的社會效益,維護了社會的穩定。項目評價爲“優秀”。

  四、存在的問題

  由於看守所關押人員是動態變化的,因而預算和實際支出會產生些許偏差。

  五、有關建議

  該項目的發展有利於維護社會的穩定,爲民衆提供了安全感。建議縣財政根據實際關押人數及物價上漲因素考慮,加大對資金投入,嚴格管理,確保預算,維護社會穩定。

  六、其他需要說明的問題

  無

項目績效自評的報告 篇5

  一、項目概況

  (一)項目基本情況:立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。

  本項目爲我單位20xx年電費類預算項目,項目資金預算40萬元。根據海財預字[20xx] 126號文件批示,市財政補助我單位電費,主要用於廣播電視專用設備及辦公照明用電等。

  (二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等)。

  該項目的年度績效目標爲:1、控制全年用電量;2、保障廣播電視專用設備及辦公照明用電。截止至20xx年12月,順利完成本年度各項工作任務。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)項目決策情況(包括決策過程和結果)。

  1、項目實施的必要性和可行性:根據我單位工作計劃,項目的實施可以滿足我單位日常工作需求,確保我單位日常業務順利開展。

  2、項目決策過程。我單位的決策依據符合我單位工作年度計劃要求,電費能保障我單位工作有效運轉,該項目符合申報條件,申報、批覆程序符合相關管理辦法。

  (二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。

  截止20xx年12月底,我單位申請項目資金40萬元,已全部下達。

  (三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。

  截止20xx年12月底,該項目實際支出金額40萬元,支出進度100%。按照專款專用原則,在本單位嚴格監督下,該項目資金全部用於廣播電視專用設備及辦公照明用電費用,項目資金使用率爲100%,資金的支付依據合規合法。

  (四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。

  本單位嚴格按照項目資金使用管理規定使用項目資金,設立項目資金專賬,專人管理。制定嚴格的資金使用制度,做到專款專用,使項目達到預期目標。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)。

  經過全面深入瞭解本單位工作需求情況,電費項目爲確保設備正常運行、廣播電視專用設備及辦公照明用電,保障我單位工作正常運行。

  (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況)。

  項目目標設定依據充分、明確、合理,各項符合相關規定。項目實施過程中,遵循先考察、調研,再根據我單位工作實際情況制定相應的措施。實現了項目管理與過程管理的有機結合。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的’經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

  其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析,項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續性分析主要是對項目完成後,後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

  我單位20xx年控制全年用電量,保障廣播電視專用設備及辦公照明用電,順利完成本年度各項工作任務,部門滿意度95%以上,達到了申報的績效目標。

  項目的經濟性分析:爲保證財政資金的使用效率,我單位在項目執行過程中,嚴格加強費用控制,沒有出現浪費現象,確保將費用控制在預算範圍內。

  項目的效率性分析:本項目進度和質量均符合預期標準。本項目實施時間爲20xx年1-12月。截止20xx年12月,該項目基本實現了預期質量目標。

  項目的有效性分析:通過對項目的執行,廣播電視專用設備及辦公照明用電得到了保障,順利完成本年度各項工作任務,基本達到了項目的預期目標。

  項目的可持續分析:電費項目作爲本單位電費類經費開支,項目的執行可以確保本單位日常工作的正常有序開展,爲單位的日常辦公業務活動提供支持和保障。

  (二)項目績效目標未完成情況及原因分析。

  無

  五、其他需要說明的問題

  (一)後續工作計劃。

  根據20xx年電費項目的實際執行情況,我單位將調整相關工作目標,確保20xx年該項目的預算更精準。

  (二)主要經驗及做法、存在問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

  該項經費缺口較大,不足以支撐本單位日常使用,建議財政部分提高該項經費預算。

項目績效自評的報告 篇6

  一、績效目標分解下達情況

  1、銜接推進鄉村振興資金下達及項目情況

  20xx年汝南縣水產局“20xx年第一批水產養殖獎補項目”使用扶貧資金6.427萬元,“20xx年第二批水產養殖獎補項目”使用財政銜接資金0.432萬元,共計發放水產養殖獎補6.859萬元,在14個鄉鎮33個村委共計49戶203人脫貧監測戶受益。年經濟效益27.84萬元。

  2、銜接推進鄉村振興項目資金績效目標設定情況

  20xx年水產養殖獎補項目分兩批進行,實施了14個鄉鎮33個村委,補助水產養殖總面積347.95畝,項目獎補金額6.859萬元,受益脫貧困戶49戶203人,畝實現收入800元左右,年經濟效益27.84萬元左右。

  二、績效自評工作開展情況

  開展績效自評工作以來,汝南縣水產局針對項目績效設定目標標準,對全部脫貧困戶水產養殖獎補項目情況進行了自評覈查,逐項對照,嚴格自查自評,項目績效目標完成情況良好,基本無差異。

  三、績效目標自評完成情況

  (一)銜接推進鄉村振興資金投入情況。

  1、項目資金到位情況

  “20xx年第一批水產養殖獎補項目”6.427萬元於20xx年6月15日資金髮放到位。“20xx年第二批水產養殖獎補項目”0.432萬元於20xx年9月30日發放到位。發放獎補資金6.859萬元。

  2、項目資金執行情況

  嚴格按照脫貧困戶發放標準,對脫貧貧困戶每戶每畝獎補200元/畝,最高全年獎補不超過5000元的標準,逐一覈實,補資金6.859已經全額髮放完畢。

  3、項目資金管理情況

  項目資金進行專項專賬管理,財政資金到位後及時發放。

  (二)績效目標完成情況

  1、產出指標完成情況

  20xx年水產養殖獎補項目共分兩批進行,在全縣14個鄉鎮33個村委,水產養殖總面積347.95畝,項目獎補金額6.859萬元,水產養殖獎補項目實施後受益貧困戶49戶203人,畝實現收入800元左右,年經濟效益27.84萬元左右。

  2、效益指標完成情況

  20xx年水產養殖獎補項目共分兩批進行,年經濟效益27.84萬元左右。帶動脫貧監測戶及周邊農戶發展水產養殖業可持續發展10年左右。項目績效效益指標均超額完成。

  3、滿意度指標完成情況

  20xx年水產養殖獎補扶貧項目貧困戶滿意度100%。

  四、偏離績效目標的.原因和下一步改進措施

  20xx年水產養殖獎補項目,年初上報項目庫及績效目標較早,脫貧困戶及鄉鎮上報積極,年中增加第二批次水產養殖獎補申報及資金髮放,預期目標基本無偏差。在下一步的工作中,會在全縣開展全面走訪,在明年的脫貧困戶水產養殖獎補工作中,提升績效標準及完成準確度。

項目績效自評的報告 篇7

  一、基本情況

  (一)建設任務

  依據《禮縣20xx年廁所改造實施方案》(禮政辦發〔20xx〕13號),對全縣有需求、有意願的農戶實施廁所改造。

  (二)績效目標

  1.績效總目標。通過“先建後補、以獎代補”的方式,對全縣廁所改造新建每座獎補3000元、改造提升每座獎補1500元的標準進行補助,建成無蠅蛆、無臭味的“四有四無”衛生廁所,切實提高羣衆健康意識和生活品質,改善農村人居環境。

  2.績效階段性目標。20xx年1月份進行宣傳動員摸底上報,確定改廁戶;9月份完成建設任務,開展村級自驗鄉鎮初驗;10月份進行縣級驗收,兌付獎補資金。

  二、項目績效指標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析

  (1)數量指標。在全縣28個鄉(鎮)實施13841座廁所改造建設任務,其中新建12647座,改造提升1194座。

  (2)質量指標。經縣級聯合驗收,禮縣20xx年廁所改造建設項目已按實施方案施工要求全面完成建設任務,項目建設質量評價爲“合格”。

  (3)時效指標。按照20xx年廁所改造實施方案要求全面開工,9月底全部完工,經縣級驗收,各鄉鎮廁所改造建設任務已按實施方案時限要求全面完成建設任務。

  (4)成本指標。20xx年廁所改造採取先建後補、以獎代補方式,新建衛生廁所每座按3000元進行補助,改造提升每座按1500元進行補助。

  2.效益指標完成情況分析

  (1)經濟效益分析

  通過對修建廁所的農戶進行新建每座3000元,改造提升每座1500元的獎補,節約了農戶修建廁所的成本,減少了家庭支出。

  (2)社會效益分析

  通過對農村戶廁進行改造增強了羣衆的`衛生意識,提高了健康水平,提升了羣衆生活質量。

  (3)生態效益分析

  通過實施農村廁所改造,有力的促進了農村生態環境改善,改廁後大大降低了蚊蠅密度,農村居住環境更加整潔衛生,極大地提高了農村人居環境。

  (4)可持續影響指標

  修建一座衛生廁所使用年限長,除一些人爲和不可抗力因素影響,正常使用年限一般在10年以上,通過已改廁戶的使用感受,帶動後續農戶改廁的參與度與積極性,徹底改善農村衛生環境,提高羣衆的生活品質。

  3.滿意度指標完成情況分析

  禮縣廁所改造建設項目績效目標明確,管理制度完善,保障措施到位,資金撥付規範,數量指標、質量指標實現預期目標,社會效益顯著,羣衆滿意度達95%以上。

項目績效自評的報告 篇8

  按照《南江縣財政局關於20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》要求,我局對20xx年生態環境保護項目開展了績效自評工作。本次績效自評工作共涉及項目11個、總投資3295.6萬元。截至績效自評日,共支出專項資金1388.38萬元。

  一、生態環境局資金項目管理情況

  (一)專項資金項目管理制度制定及執行情況

  爲加強環保專項資金和項目監管,我縣研究制定了《環保專項資金管理暫行辦法》和《環保專項資金項目管理職責分工和運行流程暫行規定》,對項目資金分配、撥付和項目申報、實施、監管、驗收等環節進行規範,在項目建設實施中,對資金運行實行全程跟蹤、動態管理,對資金使用績效進行重點關注。強化項目庫管理,適時完善項目資料,不斷提高項目成熟度,確保項目的科學性、針對性和可操作性。加強項目實施過程監管,對項目進展實行季調度,督促監理單位代行監管職能,有效保證工程質量,協調縣財政將環保專項資金項目納入年度績效評價工作計劃,適時組織開展績效評估,會同財政、發改、審計等職能部門開展督查檢查,督導項目實施單位進行問題整改,保證項目有序實施和資金規範運行,確保項目質量和資金安全。

  (二)項目儲備庫建立和管理情況

  建立了項目儲備庫,對項目儲備庫實施動態管理,圍繞項目實施的重要性和必要性、項目實施基礎條件、前期工作籌備情況、地方籌措資金力度等對申報項目組織審查。一月召開一次項目專題會,研究儲備項目,積極申報入庫,實時更新儲備庫項目。

  (三)專項資金分配管理情況

  省、市下達資金計劃後,縣財政局、生態環境局根據《四川省生態環境保護專項資金管理辦法》等文件要求,依據南江縣已納入中央、省級環境保護項目儲備庫項目的實施內容、資金概算和進展情況,結合縣委、縣人民政府生態環境保護重點工作安排,以環境治理和環境監管能力建設爲重點,會商提出資金分配初步方案,按照“三重一大”制度,報縣委、縣政府審批後,下達到相關項目實施單位。專項資金分配決策程序合規;專項資金安排嚴格遵守“項目庫外無項目”的原則,無“庫外安排項目”;中省專項資金在下達兩年後若有結餘結轉資金,縣財政局及時對結餘資金予以收回,重新安排用於環保類項目。

  (四)專項資金項目監管情況

  我縣成立了專班,對項目進行統一的組織管理。每半月調度一次項目進度,並收集相關項目資料,每月赴項目現場監督檢查至少一次,檢查項目實施過程中存在的問題,及時協調解決並推進項目實施。督促項目實施單位按照入庫項目內容實施項目,督促完工項目及時進行驗收,對審計、績效評價、監督檢查等問題及時整改。

  二、項目承擔單位資金項目管理情況

  (一)資金使用情況

  1.資金使用及財務收支覈算情況

  本次績效自評工作共涉及項目11個,下達中省專項資金3295.6萬元,截至績效自評日,共支出中省專項資金1388.38萬元,支付率42.13%。

  中省專項資金在支付時需提供完整的資料,主要包括:資金下達文件、項目立項、規劃、國土、環評、財評、採購(含採購過程資料)資料;由業主、施工、監理等單位認可的進度資料、發票等資料;中省專項資金嚴格按預算範圍使用;未出現向個人賬戶支付專項資金或違規支付大額現金。

  個別項目因縣級財政財力緊張資金調度困難,資金支付率較低。

  2.地方配套資金和企業自籌資金到位情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,根據項目實施方案,20xx年下達中央農村環境綜合整治資金1163萬元,需地方投入23510.25萬元,截止績效自評日,縣財政配套農村污水治理資金423萬元,配套“廁污共治”示範村資金1024萬元,整合交通、糧食等部門資金1500萬元,專項用於中央農村環境整治項目,後期將根據項目實施情況繼續加大地方投入。

  (二)項目管理情況

  1.項目立項、可研報告(實施方案)的編制及審批情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,南江縣疑似污染地塊調查及風險管控項目、20xx年中央農村環境綜合整治等項目均在調查評估、分析論證的基礎上編制了項目可研或實施方案,取得立項批覆。

  部分資金用於設備購置及服務,經縣委、縣政府審議通過,無需編制實施方案、辦理立項手續。

  2.項目政府採購及招投標制度落實情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,應公開招標的項目均嚴格按照政府採購和招投標的相關規定組織進行了政府採購或公開招投標,在招標過程中,不存在虛假招標、化整爲零規避招標、以不合理條件限制、排斥潛在投標人進行招標的問題,合同簽署嚴格按照招標文件要求合法規範簽定。

  3.項目組織管理情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,我縣建立健全了項目儲備、報備、動態監管等管理制度,並在項目實施過程中執行了相關項目管理制度。

  一是組建專門機構全面負責項目實施的組織領導、統籌協調和日常管理,二是落實主體責任,明確責任單位,將項目建設質量、建設進度和資金管理與績效掛鉤。同時,將工作納入年度目標,逗硬督查考覈,保證了項目實施各項目標任務的完成。在項目實施過程中嚴格執行相關管理制度,嚴格招投標、政府採購、項目公示制等相關規定。

  4.項目實施過程中監理情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,20xx年中央農村環境綜合整治等項目均以政府採購方式分項目統一採購具有相應資質的監理單位,代行項目質量等綜合監管職責,監理資料完整、真實。其餘爲服務和設備購置項目,無需監理。

  5.項目運維管護情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個。已竣工驗收項目均按要求建立了長效運維管護制度,污水收集管網交由相應污水處理廠負責運維管護,垃圾收集、轉運設施交由城管局、鄉鎮環衛所負責運維管護,已建成的垃圾中轉站均投入正常使用,購買的.垃圾轉運車、壓縮箱等正常使用,建成的污水處理設施運行正常,同時縣財政安排了專門的經費,給予配套資金保障。

  6.環境效益情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,一是水污染防治專項資金生態環境效益情況,項目實施後,有效解決了巴河流域水污染問題,每年可大量減少COD、氨氮等污染物指標,減少COD1384t/a、NH3-N115.5t/a。南江縣6個沿河大鎮實現垃圾無害化處理量達到32505.5t/a,城鎮垃圾收集率由40%提高到65%;同時在飲用水水源地設置防護網,能直接有效的防止飲用水水源地附近居民的生活垃圾進入保護區內;在飲用水水源地附近設置宣傳牌和水源地保護標誌,能加強和提高公衆的環保意識。二是大氣污染防治專項資金生態環境效益情況,大氣污染防治項目的實施,確保揮發性有機物達標排放,減少污染物對大氣環境的影響。有效減少城區大氣顆粒物含量,從而降低大氣污染,特別是有效減少冬季霧霾污染。對控制主要污染物排放總量、實現節能減排、改善環境質量等方面產生的環境效益顯著。三是自然生態保護資金生態環境效益情況,光霧山保護區通過實施各種保護措施,將使境內已知的1417多種植物、301種野生動物和4萬餘畝水青岡林得到有效的保護,從而很好地保護生物多樣性,維持境內生態平衡。對涵養水源、水土保持、調節氣候、淨化空氣、釋放氧氣起着重要作用。

  三、下一步計劃

  一是進一步建立健全制度,把職能部門綜合監管、項目實施單位日常監管、項目後續績效評估有機結合,實現項目監管提質增效。

  二是進一步加強組織領導,組建專門的項目實施班子,組織培訓一批專業的管理人才,確保項目實施程序規範、監管精準、高質高效。

  三是進一步加快實施進度,有目的、有計劃推動項目快速實施,確保項目早日投產、投運,儘快發揮效益。

項目績效自評的報告 篇9

  一、項目概況

  (一)項目基本情況:立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。

  根據海南省人民政府《關於開展第二次全國污染源普查工作的通知》(瓊符[20xx]98)和《海南省第二次全國污染源普查實施方案》精神,我市於20xx年4月印發了《瓊海市第二次全國污染源普查實施方案》,20xx-20xx年完成了污染源清查和入戶普查工作。20xx年需對普查的數據進行覈實整理,及時查漏補缺,以及污染源普查總結等工作。

  (二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等)。

  對污染源普查數據信息進行覈查、污染源覈算及總結技術服務。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)項目決策情況(包括決策過程和結果)。

  20xx年6月與技術單位簽訂合同,委託技術單位對污染源普查數據進行覈查、覈算及開展總結工作。20xx年技術單位按照省普查辦要求,逐行業進行覈查覈算,最終彙總普查數據,並按要求編制總結報告等材料。

  (二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。

  項目預算資金5萬元,全部爲財政資金,已全部到位。

  (三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。

  項目預算資金5萬元,全部爲財政資金,實際到位資金爲5萬元,實際使用資金爲4.95萬元,佔預算的99%。

  (四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的.制訂及執行情況)。

  該項目所有費用根據工作進度及合同約定提出撥款申請,經我局工作人員覈實後,再根據實際情況向市財政局提出資金申請報告後,按合同支付給相關單位。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)。

  20xx年6月與技術單位簽訂合同,委託技術單位對污染源普查數據進行覈查、覈算及開展總結工作。20xx年技術單位按照省普查辦要求,逐行業進行覈查覈算,最終彙總普查數據,並按要求編制總結報告等材料。

  (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況)。

  該項目所有費用根據工作進度及合同約定提出撥款申請,經我局工作人員覈實後,再根據實際情況向市財政局提出資金申請報告後,按合同支付給相關單位。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

  該項目已按預期完成數據覈查覈實,並提交總結報告;普查數據覈查覈算工作有效提高普查數據質量,提高準確率。

  (二)項目績效目標未完成情況及原因分析。

  項目按期完成,已通過省普查辦驗收。

  五、其他需要說明的問題

  (一)後續工作計劃。

  將在今後的工作中繼續做好污染源普查工作。

  (二)主要經驗及做法、存在問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

項目績效自評的報告 篇10

  20xx年度,樂山市中區結核病防治工作,在市中區政府及衛健局的直接領導下,依託中央經費結核病控制項目經費,通過定點醫院及全區結防人員的共同努力,繼續加大肺結核病人的發現和管理力度,使我區的結核病防治工作進展順利,取得了一定成效,完成了項目預期目標。20xx年結核病防治經費預算2.5萬元,使用2.5萬元。現將20xx年樂山市中區結核病防治工作開展情況總結如下

  一、主要工作指標完成情況:

  1、病人發現指標

  截至20xx年1月-12月31日,結核病門診共接診可疑肺結核病人837例,完成疑似肺結核病人篩查病例任務的124.55%(837/672),發現活動性肺結核病人275例,完成任務的178.57%(275/154)。

  2、結核病人病例報告

  截至20xx年1月1日-12月31日,按現住址統計報告肺結核病例455例,其中,重報病例及其他原因刪除50例,實際有效報告405例。經結核病防治所抽查各醫療機構門診日誌,未發現漏報病例,結核病網報率在95%以上。

  3、初診病人痰檢率

  市中區20xx年1月1日—12月31日各定點醫院初診肺結核病人837例,痰檢837例,初診病人痰檢率100%。

  4、DOTS覆蓋率

  市中區按照國家及省市的相關要求,制定實施十三五結核病防治規劃,中心每年制定年度工作計劃,按照規劃及上級要求在全區各鄉鎮及街道社區開展結核病防治工作,DOTS覆蓋率100%。

  5、總體到位率

  20xx年市中區非結防機構報告肺結核病人及疑似病人例385例,總體到位372例,總體到位率:96.62 %。

  6、塗陽肺結核病人密切接觸者篩查率

  20xx年1月1日-12月31日共計登記塗陽肺結核病人91例,有密切接觸130人,做相關結核病篩查130人,篩查率:100%。

  7、新塗陽肺結核患者治癒率

  樂山市中區20xx年同期登記新塗陽肺結核病人54例,肺結核死亡5例,治癒49例,治癒率90.74%。

  8、肺結核患者成功治療率

  樂山市中區20xx年同期登記活動性肺結核病人161例,成功治療153例,成功治療率爲95.03%。

  9、肺結核病人系統管理率

  20xx年同期登記治療活動性肺結核病人例161,系統管理159例,系統管理率98.76%。

  10、督導率

  今年因疫情防控工作未開展對鄉鎮醫院和社區衛生服務中心開展現場督導工作,主要通過線上數據以及半年,年終考覈覈查和督導。

  11、20xx年診斷塗陰肺結核病人111例,開展了分子生物學檢查病人59例,未進行分子生物學檢查病52例,分子生物學檢查率爲53.15%(59/111).

  12、20xx年度,市中區轄區範圍內共有15 所學校發生了學生結核疫情 24 例.對發生的學校結核疫情都進行了及時處置.

  13,20xx年1月1日—12月31日,共登記活動性肺結核患者275例,其中病原學陽性患者147例,病原學陽性率53.45%(147/275)。

  二、主要存在問題

  1、部分定點醫院對診斷的病原學陽性患者未及時送檢標本進行耐藥篩查。

  2、肺結核病人免費藥品治療病例較低。

  3、非結防機構轉診病人轉診率較低,導致病人以追蹤爲主的到位方式,提高了病人到位人力成本。

  4,塗陰肺結核病人,分子生物學檢查率較低.

  三、存在問題可能原因分析

  1、定點醫療機構對結核病防治工作理解與認識不足。

  2、配套措施不夠完善,影響病人選擇到定點醫院就診的積極性。

  四、20__年工作重點

  1、加強結防工作與基本公共衛生服務工作的有機整合,一是按照《肺結核患者健康管理服務規範》強化病人隨訪管理,二與基公每年的.健康體檢工作鏈接,強化糖尿病等慢性病病人的篩查,對符合疑似肺結核患者,增加X線胸片檢查項目以進一步增加肺結核病人發現率。

  2、加強對定點醫療機構的督導工作並請定點醫療機構對防治工作人員給予適當的政策支持。

  3、給上級有關部門做好參謀,儘量完善配套政策措施,比如醫保、門診門檻費及免費措施等,以吸引所有肺結核病人到定點醫療機構治療。

  4、制定市中區結核病歸口管理措施,確保轄區內非結核病定點醫療機構診斷的肺結核病人全部到定點醫療機構治療管理。

項目績效自評的報告 篇11

  爲加強財政資金的管理,提高財政資金的使用效益,我委深入貫徹落實《中共豐都縣委豐都縣人民政府關於全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)、《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20xx〕12號)、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》等文件精神,對本部門涉及項目進行績效自評,現報告如下:

  一、基本情況

  (一)項目背景、內容

  爲完成地方債券資金專項覈查整改工作,支付污水處理廠費用437.15萬元。

  (二)項目資金情況

  20xx年10月,已完成污水處理廠費用437.15萬元的支付工作。

  (三)績效目標。(設定預期目標情況)

  支付污水處理廠費用437.15萬元,用以完成地方債券資金專項覈查整改工作。

  (四)部門(單位)職能職責

  一是負責編制園區產業發展規劃並組織實施。

  二是負責編制園區的開發建設規劃,負責園區固定投資項目的建設管理,負責園區基礎設施的建設管理。

  三是負責園區的招商引資工作。

  四是負責入園工業項目及工業企業各種手續的代辦服務和人力資源服務工作。

  五是負責園區市政設施建設、維護和管理,負責園區市政、綠化、環衛公用事業管理,負責環境衛生、污水垃圾清運處置。

  六是協助相關鎮街、部門做好園內土地徵用和居民搬遷安置工作。

  七是負責園區財政性資金管理,組織編制實施園區財政預決算,負責園區財政收支結算和國有資產監管。

  八是負責園區安全生產監管工作。

  九是承辦縣政府交辦的其他事項。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)總體績效目標完成情況分析

  已支付污水處理廠費用437.15萬元,及時完成地方債券資金專項覈查整改工作。

  (二)績效指標完成情況分析

  數量目標:涉及項目1個。

  時效目標:20xx年10月完成。

  生態效益目標:環境保護率達100%。

  服務對象滿意度目標:服務對象滿意度達98%

  (三)評價結果

  本項目自評得分96分,已達到預期績效目標。

  三、存在問題

  (一)項目管理方面的問題

  債券資金使用不規範。

  (二)資金使用方面的’問題

  無

  (三)項目績效方面的問題

  無

  (四)其他方面的問題

  無

  四、下一步改進措施

  規範使用債券資金,確保合規用於對應項目,同時要嚴格執行預算管理規定,補齊缺失的相關管理程序及資料,持續加強項目管理。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效自評結果將在豐都縣人民政府公衆信息門戶網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤,及時整改,按時提交整改資料。

  六、其他需要說明的問題

  無

項目績效自評的報告 篇12

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。

  按照《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升補助資金(中醫藥事業傳承與發展部分)中央財政補助資金的通知》(紅財社發[20xx]25號)文件精神,通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

  (二)項目績效目標。

  1、項目績效總目標。

  通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

  2.項目績效階段性目標。

  改善中醫診療環境,將中醫藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務;提高中醫藥技術水平,重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫微創類、推拿類等中醫藥技術方法的開展與規範化操作;配置中醫診療設備,按照“填平補齊”的原則,爲10家鄉鎮衛生院配備中醫適宜技術診療設備;加強縣級中醫適宜技術推廣,縣級中醫醫院能夠規範開展45項以上中醫適宜技術,並遴選不少於10項以上中醫適宜技術向轄區內基層醫療衛生機構推廣。

  二、績效評價工作情況

  1、前期準備。

  按照醫療服務能力提升的總體要求,通過前期召開鄉鎮衛生院中醫藥服務能力提升啓動會,醫院分管領導及相關科室負責人實地覈實等方式,充分瞭解鄉鎮衛生院中醫適宜技術的需求,配置中醫適宜技術設備,加強縣級中醫醫院管理、人才培訓等方面,提升醫療服務能力和技術水平。

  2.組織實施。

  提高認識,加強領導,明確職責分工,各盡其責,齊抓共管。統籌協調,財務部門牽頭,相關科室配合,提高工作質量。強化監督檢查,進一步完善資金支出管理制度。

  3.分析評價。

  按照我院中醫藥事業傳承與發展實施方案,由專人負責項目執行和具體的實施工作,管好用好項目資金,實行專款專用,加快項目執行進度,確保在規定建設期內保質保量完成各項建設任務,有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的’良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

  三、績效評價指標分析情況

  (一)項目資金情況分析。

  1、項目資金到位情況分析。

  20xx年3月16日,根據紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。

  2.項目資金使用情況分析。

  該項目資金主要用於醫療服務與保障能力提升(中醫藥事業傳承與發展建設項目,使用明細如下:共使用1,679,703.66元。完成率83.98%,其中:全縣中醫適宜技術十二項培訓及醫務人員到玉溪市中醫醫院進修培訓費用35,170.03元、中醫藥健康文化名老中醫走基層惠民義診活動39,583元,中醫服務醫療設備購買1,225,886元,已支付款項1,164,591、70元,中醫藥文化建設(中醫館)440,358.93元。

  3.項目資金管理情況分析。

  該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、專款專用”的原則,無截留、擠

  佔、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據,無虛列項目成本,所有支出均通過轉賬結算,均按規定標準執行。

  (二)項目管理情況分析。

  按照實施方案的要求,我院從改善中醫診療環境、提高中醫藥技術水平、配置中醫診療設備等方面加強中醫藥服務能力提升建設,將中醫藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,突出傳統文化特色,集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務,重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫藥技術方法的開展與規範化操作;按照“填平補齊”的原則,配備必要和中醫診療設備,爲鄉、社區居民提供多樣化的中醫藥服務。整個項目有序有效的進行。

  (三)項目績效情況分析。

  1、項目成本(預算)控制情況。

  按照績效指標該項目200萬元,成本指標完成83.98%,預計成本控制100%達標。

  2.項目完成質量。

  按照績效指標中醫能力縣域醫共體、中醫服務能力區域設置1個、我院培訓人次113人次,人才培養合格率95%,指標達標。

  3.項目的效益性分析。

  (1)項目預期目標完成程度。

  按照績效指標該項目完成率83.98%,預計20xx年年底項目完成率100%

  (2)項目實施對經濟和社會的影響。

  按照績效指標該項目通過中醫技術培訓中醫藥專業技術人員職業素質得到了一定的提高。中醫藥服務能力服務人次比去年同期增長了8%。據統計醫院服務對象滿意度≥90%

  四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)。

  無

  五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。

  無

  六、其他需說明的問題。

  無

項目績效自評的報告 篇13

  一、項目基本情況

  (一)項目單位基本情況

  婁底市交通運輸局爲全市交通項目建設與交通運輸管理的主管部門,內設辦公室、人事科、法制科、計劃統計科、基本建設科、交通運輸管理科、安全監督科、財務科、綜合規劃科、公路管理科、港航管理科、科技教育科、交通戰備科、離退休人員管理科、機關黨委等15個職能科室,下轄市道路運輸管理處、市農村公路管理處、市交通工程質量安全監督管理處、市地方海事局、市鐵路專用線管理辦公室等五個二級單位,承擔全市綜合交通運輸體系的規劃與協調,全市交通項目建設的市場監管和交通運輸市場的監管職能。

  (二)項目的實施依據

  爲加快全市農村公路建設步伐,充分發揮農村公路在全市經濟和社會發展的支撐帶動作用;進一步完善我市農村公路路網結構,加快貧困地區交通運輸發展,打贏交通扶貧脫貧攻堅戰,全面提升交通運輸服務水平。市政府每年安排農村公路建設以獎代補專項資金,年初列入財政預算。市委、市政府歷來高度重視全市農村公路建設,每年對農村公路建設重點工作進行專題安排部署。根據婁底市財政局、婁底市交通運輸局《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)文件要求,結合各縣(市、區)農村公路的實際情況,20xx年安排農村公路建設以獎代補經費500萬元,主要用於全市農村公路可持續發展、完善農村公路路網結構。

  (三)專項年度預算績效目標、績效指標設定情況

  專項年度預算績效目標設定爲:完善農村公路路網結構、完成農村公路建設150公里、以獎代補1000萬元

  績效指標設定爲:

  數量指標:完成農村公路改建150公里

  質量指標:合格率達到100%

  時效指標:20xx年年底完工、完工及時率100%

  成本指標:1000萬元

  滿意度指標:羣衆滿意率90%以上

  (四)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

  加快農村公路網絡的建設對促進區域經濟發展,提高農民生活水平,改善農村消費有着十分重要的戰略意義。隨着國道、省道等骨幹線公路的形成,農村公路建設的重要性和必要性已日益凸現,農村公路是連接國省道,延伸到鄉村組戶,是公路網絡的基礎部分,也是直接服務於農村,造福於農民的基礎設施,是公路經濟最終得以形成的關鍵環節。農村公路建設以獎代補經費的開支範圍是:全市農村公路、橋樑及其附屬設施的新建、改建和水毀恢復等方面的補助;市領導的扶貧村、示範村、美麗鄉村示範片區及現場辦公等;水毀、災毀公路修復及橋樑改造;通組公路路基工程建設;撤併村後,打通“斷頭”路、邊界路;鄉村振興戰略支持產業發展合作社等公路建設。補助資金的安排遵循突出重點,兼顧一般的原則。根據《婁底市本級專項資金(基金)管理辦法》規定的比例,主要完善農村公路路網結構,提升農村公路服務水平,優先安排新農村公路建設示範項目和扶貧幫困農村公路基礎設施落後的行政村等。

  二、資金使用及管理情況

  (一)資金安排落實、總投入等情況

  20xx年,市財政年初預算安排我局農村公路建設以獎代補經費1000萬元,因全市統一調減專項資金50%,我局實際安排的以獎代補經費500萬元。總共安排107個項目,建設里程157公里,項目預算總投資2400萬元,年底前已經全部完成預算投資目標,投資完成率100%。

  (二)資金的實際使用情況

  1.項目資金使用情況分析

  20xx年我局使用的農村公路建設以獎代補經費支出500萬元,年底無結餘。其中:婁底經開區農村公路建設里程3.3公里,補助資金10萬元,婁星區農村公路建設里程28.2公里,補助資金96萬元,冷水江市農村公路建設里程25.1公里,補助資金74萬元,漣源市農村公路建設里程35公里,補助資金104萬元,雙峯縣農村公路建設里程30.6公里,補助資金100萬元,新化縣農村公路建設里程34.8公里,補助資金116萬元。

  (三)資金的管理情況

  一是管理制度健全。按照市裏要求和財政專項資金管理辦法,我局與市財政聯合發文,制定了《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)。嚴格遵循專款專用的管理原則。專項項目的申報嚴格按照婁財建〔20xx〕342號文件的要求進行,專項資金財政撥款到位後及時進行了項目建設和資金投入。

  二是資金撥付審批手續完整。首先由項目所在地鄉鎮或縣市區交通運輸部門提出申請,報我局對項目的申報條件進行初步審覈,然後報市財政局對我局初審合格的項目進行再次審覈,初步確定補助項目和補助金額,最後市財政局會同我局將初步確定的補助項目和補助金額報市政府審定。由市政府審定後,市財政局會同我局聯合行文發縣市區財政局和交通運輸局,然後由市財政將補助資金按照文件上分配好的數額下撥給縣市區財政局。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠佔、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目建設得到了切實的保障。

  三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計覈算,並做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,並接受市級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監督。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  20xx年農村公路建設以獎代補資金項目,先由基層出具報告,報縣市區交通運輸部門審覈,然後由縣市區彙總統一向我局出具申請報告,我局彙總報經局黨組集體研究審查後,再報市財政部門進行審定,最後由市財政局報市政府領導審籤,最終由市財政局和市交通運輸局兩家聯合行文下發實施的項目補助資金。

  (二)項目管理情況

  農村公路是農村經濟發展的基礎性、先導性設施,是農村經濟發展的’重要支撐,因此,加快發展農村公路,改善農村交通狀況,是建設農村小康社會的必然要求。我局堅持把農村公路項目建設作爲交通運輸工作的重中之重,始終保持項目建設的強勁態勢,加強對項目實施的督查力度,努力加快發展農村公路,不斷改善農村交通狀況。20xx年我市共組織實施農村公路建設以獎代補項目107個,我們嚴格按照婁底市財政局、婁底市交通運輸局《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)文件要求進行管理,項目開工率100%,全年完成里程157公里,完成投資2400萬元。

  四、資金績效情況

  (一)績效目標完成情況

  20xx年底我局組織實施的農村公路建設以獎代補項目107個,補助資金500萬元,建設完工里程157公里,爲年目標任務104.67%,完成投資2400萬元,項目合格率達到100%,完工及時率100%。羣衆滿意率90%以上。其中:婁底經開區項目1個,建設里程3.3公里,預算總投資50萬元,婁星區項目21個,建設里程28.2公里,預算總投資450萬元,冷水江市項目19個,建設里程25.1公里,預算總投資380萬元,漣源市項目24個,建設里程35公里,預算總投資530萬元,雙峯縣項目25個,建設里程30.6公里,預算總投資460元,新化縣項目17個,建設里程34.8公里,預算總投資530萬元。

  通過推進農村公路建設,加快農村公路的建設步伐,使全市公路網結構得到明顯改善,公路的通達深度明顯提高,是實現交通新的跨越式發展的重要保障。要貫徹“五個統籌”,實現交通全面、協調和可持續發展,重點之一就是要解決農村公路通達和暢通問題。因此,我局把解決好農村公路發展問題作爲交通工作的重中之重。

  (二)綜合評價情況及評價結論

  婁底市交通運輸局20xx年度農村公路建設以獎代補資金專項績效自評綜合得分爲100分。

  在資金使用方面,嚴格制定和執行了財務管理覈算制度,資金使用規範,相關資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經費的情況發生。在項目管理方面,建立了相關制度,提高了監管水平,保質保量的完成了項目的實施工作。項目實施後,有力促進了全市經濟社會又好又快發展,取得了顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。

項目績效自評的報告 篇14

  一、項目概況

  (一)項目基本情況。

  南江縣城污水處理廠提標升級改造工程於20xx年7月17日經南江縣發展和改革局以(南發改審批〔20xx〕116號)文件批覆立項,項目業主爲南江縣霧源污水處理有限公司,項目估算總投資4500萬元;資金來源爲爭取上級專項及地方自籌;建設地址位於南江縣東榆鎮文光村中院社;建設規模爲提標升級改造2萬噸/日污水處理設施(由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標)。

  (二)項目績效目標。

  項目主要內容:提標升級改造2萬噸/日污水處理設施(由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標)改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深牀濾池-紫外線消毒渠。

  該項目質量指標爲由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標,時效指標爲按期完工,數量指標爲改造2萬噸城市生活污水處理設施,生態指標爲改善水、大氣環境質量,社會效益指標爲減少COD排放,改善生態環境。

  二、項目資金申報及使用情況

  (一)項目資金申報及批覆情況。

  南江縣城污水處理廠提標升級改造工程於20xx年6月8日經(南污水處理司〔20xx〕36號、南發改〔20xx〕84號)向市發改委轉申報省預算內基本建設投資補助資金2250萬元;20xx年10月15日,南江縣發改局以《南江縣發展和改革局關於轉下達20xx年省級預算內基本建設投資計劃的通知》(南發改〔20xx〕141號),計劃下達資金分配文件,南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元;20xx年11月19日,南江縣財政局以《南江縣財政局關於下達20xx年省級預算內基本建設資金支出預算的通知》(南財建〔20xx〕85號)資金文件,下達到南江縣水利局(項目主管部門)南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元。

  (二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。

  1、資金計劃。該項目資金計劃省預算內投資2250萬元,地方自籌2250萬元。

  2、資金到位。該項目共到位7筆資金,分別是:

  (1)南江縣本級財政資金(南財預〔20xx〕82號)220萬元;

  (2)南江縣20xx年第一批生態環境保護專項資金(南財建〔20xx〕23號)500萬;

  (3)20xx年城鎮污水城鄉垃圾處理設施三年推進方案項目專項資金(南財投〔20xx〕8號)134萬;

  (4)南江縣20xx年第二批重點生態功能轉移支付資金(南財預〔20xx〕26號)292萬元;

  (5)南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金(南財債〔20xx〕7號)20xx萬元;

  (6)20xx年中央城市管網及污水處理補助資金(南財建〔20xx〕94號)200萬;

  (7)20xx年省預算內基本建設投資補助資金(南財建〔20xx〕85號)1000萬元。合計金額4346萬元。

  20xx年縣財政局追減南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金700萬元(南財債追〔20xx〕4號),截至目前,該項目實際到位建設資金3646萬元。

  3、資金使用。截至目前,該項目資金共使用2703.66萬元(含待攤費用),按照簽訂施工合同工程款支付比例的約定,目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬元,達到80%。資金支付嚴格按照規範程序使用,合法合規,並與預算相符。並全部用於南江縣城污水處理廠提標升級改造工程。

  (三)項目財務管理情況。

  項目業主單位計劃財務部負責項目前期及工程進度費用撥付、會計覈算及財務處理等。分別建立項目管理機制和財務管理制度,並嚴格執行各項管理制度,及時進行會計覈算及費用撥付。由縣發改、財政、審計等部門監督指導管理工作。目前該項目財務管理工作規範,各類工程費用進行了及時撥付。

  三、項目實施及管理情況

  (一)項目組織架構及實施流程。

  項目組織架構:

  1.項目名稱:南江縣城污水處理廠提標升級改造工程

  2.建設單位:南江縣霧源污水處理有限公司

  3.主管單位:南江縣水利局

  4.施工單位:中建洪春國際建設有限公司

  5.監理單位:中新凱瑞工程諮詢有限公司

  實施流程:

  1.成立南江縣城污水處理廠提標升級改造工程實施小組,負責施工組織全面工作,確保工程有力、有序、有效推進。

  2.落實目標責任,對項目實施小組人員,按區域點位定崗、定責、跟班作業,確保工程項目按質、按量、按時完成。

  (二)項目管理情況。該項目業主單位嚴格按照法律法規及相關管理規定實施。

  (三)項目監管情況。

  1.組織專班,嚴格監管該項目招投標及項目實施過程。

  2.定期監督項目實施情況與申報內容是否符合。

  3.嚴格檢查該項目資料及資金使用情況。

  四、項目績效完成情況

  (一)目標任務量完成情況。

  該項目於20xx年8月正式開工建設,20xx年底完成一期氧化溝改造、新增構(建)築物二沉池、高效沉澱池、反硝化深牀濾池、紫外線消毒渠等主體工程(含機電設備安裝),形成2萬噸/日國家城鎮污水處理排放一級A標準污水處理能力。20xx年11月20日通過項目竣工綜合驗收,驗收評定意見合格,正式投產運行。經覈查該項目符合申報內容,並完成項目績效申報任務。

  (二)項目效益情況。

  該項目實施後,污水處理標準由《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-20xx)一級B標提升至一級A標,提高了縣城污水處理效率,進一步改善了縣城水環境質量,優化市民生活和居住環境,有效提升城市基礎設施功能,同時對改善南江縣投資環境、發展縣域經濟、促進地方經濟可持續發展均具有積極意義,更加顯現出良好的.社會效益、經濟效益和生態環境效益。

  五、評價結論及建議

  (一)評價結論。

  該項目屬於城市市政基礎設施項目,又屬於環保民生項目,通過污水處理提標升級改造項目的實施,我縣縣城生活污水處理水平進一步提升,水環境質量得到有效改善,同時該項目性質完全符合《水污染防治行動計劃四川省工作方案》要求,符合節能環保與生態建設20xx年省級預算內基本建設投資計劃支持方向。項目建成後,充分發揮資金效益,其現實意義重大,影響深遠。

  (二)存在的問題和建議。

  經自查評價,該項目無問題和建議。

項目績效自評的報告 篇15

  爲認真貫徹《建始縣財政局關於開展動態監控系統扶貧金績效目標自評及20xx年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》(建財績發〔20xx〕135號)精神,進一步加強和規範我中心上級專款項目支出的使用管理,提高財政資金使用效益,我中心積極開展對上級專款項目支出的績效評價工作。現將情況彙報如下:

  一、基本情況

  1、簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

  建始縣公共檢驗檢測中心主要承擔計量檢測、農產品、農產品生產條件及農業投入品、畜產品、畜牧業生產條件及畜牧業投入品、食品等產品質量安全檢驗檢測職能。20xx年3月機構改革將原質量技術監督局所屬的全縣計量檢驗檢定職能併入。單位屬全額財政補助公益一類事業單位。爲服務全縣各類企業,爲建始縣產業結構升級和推進企業自主創新提供優質高效的檢測服務和技術支撐,以提升我縣法制計量水平,助推建始縣經濟高質量法制,特建立此項。

  二、績效自評工作開展情況

  (一)前期準備

  爲保證績效自評工作的順利實施,中心成立了以中心黨組書記、主任毛聖冰爲組長,分管領導金科爲副組長,計量股爲成員的績效管理工作領導小組,並進一步細化和明確了工作職責。

  (二)組織過程

  根據《建始縣財政局關於開展動態監控系統扶貧金績效目標自評及20xx年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》(建財績發〔20xx〕135號)文件要求,確定績效評價項目-建始縣公共檢驗檢測中心計量檢定專用設備採購,圍繞20xx年預算制定的項目績效目標,組織項目股室、所對所涉及績效目標有關情況進行梳理自評並附相關佐證材料,提交績效自評工作小組,績效自評工作小組通過彙總分析,複覈相關情況,完成績效自評表,形成計量檢定專用設備採購項目自評報告。

  三、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1.項目資金到位情況分析

  20xx年度我中心預算計量檢定專用設備採購總費用10萬元,項目資金全部到位,資金到位率100%。

  2.項目資金執行情況分析

  20xx年正值改革期間,項目實施主體未明確,該項目於20xx年12月底正式劃入我中心賬戶,後經請示上級業務主管部門同意在20xx年實施完成。具體情況說明見附件《縣公共檢驗檢測中心關於20xx年度項目經費落實情況的說明》。

  3.項目資金管理情況分析

  項目資金嚴格按照《預算法》《單位財務制度》等管理制度執行。

  (二)績效目標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析。

  (1)數量指標:計劃完成商品定量包裝檢定項目一套,非自動天平檢定砝碼3套。

  (2)質量指標:服務全縣各類企業,爲建始縣產業結構升級和推進企業自主創新提供優質高效的檢測服務和技術支撐,以提升我縣法制計量水平,助推建始縣經濟高質量法制

  2.效益指標完成情況分析。

  建標後計劃完成全縣商品淨含量檢定等相關工作,服務全縣企業約100家。

  四、績效自評結果擬應用情況

  (一)下一步改進措施,包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

  需要及早進行項目統籌分析與安排,進一步優化項目流程,及時履行項目早期手續;進一步根據業務量增減趨勢,及時進行項目申報;加大政策支持,確保項目能夠順利實施。實施過程中,做好項目實施的跟蹤問效工作,對資金使用情況開展定期和不定期的.跟蹤檢查,促使項目及時落實落地。

  (二)擬與預算安排相結合情況。

  編制部門預算的目的,就是要求預算單位按照年初預算安排本部門的基本支出和項目支出。規範項目預算編制工作,強化基礎數據編制,結合實際及上年預算執行情況,科學、合理確定項目支出預算數,並按經濟用途逐級細化分類,專項資金預算一經確定,不得隨意調整。嚴格按規定進行財務覈算,結合實際情況,完成並準確地批露相關信息,儘可能做到決算與預算相一致。

  (三)擬公開情況。

  擬按財政要求公開

項目績效自評的報告 篇16

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。

  根據人事部門去年招聘每人費用九千元計算,今年預計招聘61人,預算安排40萬元用於招聘,據實結算,並抵扣非稅收入部分。

  (二)項目績效目標。

  在經費預算內,儘量將人員招滿。

  (三)主要包括項目績效總目標和階段性目標,預期主要的經濟、政治和社會效益。

  截至1月份,招聘工作已完成,共招錄46人。

  (四)項目實施情況分析,主要包括項目資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析。

  年初預算40萬,預算調整1.3萬,資金全部到位。現招聘工作已完成,在走付款流程。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的。

  構建符合嶽塘區的優質高效醫療衛生服務體系,爲經濟社會發展提供全方位的健康保障。

  (二)績效評價工作過程。

  根據《事業單位人事管理條例》(國務院令652號)、《湖南省事業單位公開招聘人員辦法》(湘人社發〔20xx〕1號)等有關規定以及《促進人才向基層流動實施方案》(湘辦〔20xx〕85號)《關於印發進一步加強基層醫療衛生服務能力建設的若干政策措施的通知》(湘衛發〔20xx〕3號)和《關於加快推進全市公共衛生防治體系補短板工作的實施意見》(潭辦發〔20xx〕4號)等文件精神,制定湘潭市嶽塘區公開招聘醫療衛生事業單位專業技術人員實施方案,委託第三方公司開展招聘工作。

  三、項目主要績效及評價結論

  加快推進全市公共衛生防治體系補短板工作,穩定基層人才隊伍。

  四、存在的問題

  無

  五、有關建議

  無

  六、其他需要說明的問題

  無

項目績效自評的報告 篇17

  一、績效目標分解下達情況

  項目年初總體目標爲:20xx年中、省下達殘疾人事業發展補助資金合計1067.2萬元。其中,中央資金776.84萬元(一般公共預算:323.97萬元;彩票公益金:452.87萬元);省級資金290.36萬(一般公共預算:270.36萬元;彩票公益金:20萬元)。20xx年地方投入殘疾人事業發展補助資金877.99萬元,20__年結轉資金44.89萬元。

  實際完成情況爲:截止20xx年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元,預算執行率81.97%,省級資金完成288.26萬元,預算執行率99.28%;地方資金完成877.99萬元,預算執行率100%,其他資金(上年結轉)完成44.85萬元,預算執行率99.91%。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  20xx年眉山市殘疾人事業發展補助資金(一般公共預算)和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業發展補助共投入資金1987.08萬元。其中中央資金投入776.84萬元,省級資金投入290.36萬元,地方資金投入992.88萬元。全年執行資金1847.85萬元,執行率92.9%。

  (二)總體績效目標完成情況分析。

  1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作,爲殘疾人配置輔助器具,爲肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務,努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。

  2.完成農村實用技術培訓年度工作,提高殘疾人勞動技能,提高殘疾人教育水平。

  3.通過“陽光家園計劃”項目託養智力、精神和重度肢體殘疾135名。

  4.爲360人有機動輪椅車的殘疾人發放機動輪椅車燃油補貼。

  5.扶持符合條件的居家靈活就業創業殘疾人150名。

  6.爲0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨症兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等殘疾康復服務,顯著改善殘疾兒童功能狀況,增強自理和社會參與能力。

  7.爲貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼,減輕殘疾人經濟負擔。

  8.計劃爲550戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作,改善殘疾人居家環境。

  (三)績效指標完成情況分析。

  1.數量指標

  (1)接收託養人數全年任務數2280人,全年實際完成2730人,其中中央資金完成610人。

  (2)殘疾人機動車燃油補貼全年任務數360人,全年實際完成360人,其中中央資金完成360人。

  (3)殘疾人兒童康復救助全年任務數260人,全年實際完成321人,其中中央資金完成360人。

  (4)貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務數550戶,全年實際完成613戶,其中中央資金完成353戶。

  (5)貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務數819人,全年實際完成819人,其中中央資金完成819人。

  (6)購買康復託養設備全年任務數25套,全年實際完成25套,其中中央資金完成25套。

  (7)農村實用技術培訓全年任務數20__人,全年實際完成2063人,其中中央資金完成362人。

  (8)支持居家靈活就業創業殘疾人全年任務數1520人,全年實際完成1810人。

  (9)輔助器具配發全年任務數2900人,全年實際完成3470人,其中中央資金完成1473人。

  (10)殘疾人基本康復,全年任務數26840人,全年實際完成26840人,其中中央資金完成2348人。

  2.質量指標

  殘疾人機動車燃油補貼應發盡發。,輔具適配從篩查到招投標過程都在透明公開的情況下進行,確保配發的輔助器具合格率達98%,便利殘疾人生活。在全市開展農村殘疾人實用技術培訓,接受農村實用技術培訓殘疾人掌握的生產技能數量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴把質量,驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼,按規定全部補貼到個人。

  3.時效指標

  根據資金下達進度,及時撥付各項資金,確保資金及時投入到各類項目當中,截止20xx年12月31日,全部項目均已完成。

  4.成本指標

  殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼;一次性創業補貼按照1萬元/人補貼;農村實用技術培訓按照不低於500元補貼;貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/戶補貼;殘疾兒童康復救助按照2萬元/人補貼;貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。

  5.效益指標

  通過發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼,殘疾人出行便利程度大幅度提高;通過基本康復服務,通過農村實用技術培訓,讓殘疾人掌握基本技能,受教育水平和生產生活和能力得到了提升,有利於殘疾人的生產生活。通過康復服務,改善殘疾人身體狀況,提高殘疾人生活質量和融入社會的能力。通過各類項目的實施,全社會關心、理解、支持殘疾人的.社會氛圍明顯提高。

  6.滿意度指標

  (1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務的滿意度,年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。

  (2)接受託養報務殘疾人或其家屬滿意度,年度指標值≥70%,全年完成值≥95%;

  (3)接受燃油補貼滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥90;

  (4)殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%;

  (5)接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  20xx年項目實施無偏離績效目標,在下一步工作中,將更好、更完善各項項目資金的管理、審覈、驗收、執行等程序。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  眉山市殘聯績效自評結果按照財政要求及時公開。

  五、其他需要說明的問題

  無

項目績效自評的報告 篇18

  一、項目基本情況

  (一)項目立項背景及實施目的。依據《甘肅省殘疾人就業保障金徵收使用管理實施辦法》有關規定,結合我市殘疾人工作實際,20xx年度殘疾人就業保障金項目資金主要用於支持幫助轄區內殘疾人就業增收和保障殘疾人生活。

  (二)項目預算安排及使用情況。市財政局下達20xx年殘疾人就業保障金項目資金300萬元。其中,市殘聯使用68萬元,下達涼州區殘聯137萬元、民勤縣殘聯21萬元、古浪縣殘聯42萬元、天祝縣殘聯32萬元。截止20xx年12月底,殘疾人就業保障金項目支出資金247.54萬元,結轉下年資金52.46萬元。

  (三)項目計劃內容及實施情況。項目主要用於殘疾人職業培訓、職業教育和職業康復支出;殘疾人就業技能文化生活展示服務費用;殘疾人從事個體經營、自主創業、靈活就業的經營場所租賃、啓動資金、設施設備購置補貼;補貼輔助性就業機構建設和運行費用;用於促進殘疾人就業和保障困難殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。

  (四)項目組織管理。20xx年市殘聯殘保金項目根據摸底調查的情況進行任務分配。其總體目標、計劃沒有調整,都能按照文件要求,推進各項計劃任務的實施,基本完成了項目的階段性目標,總體進度正常,實施良好。任務完成後,市殘聯逐項對目標完成、資金進度進行督促檢查,通過檢查,各項工作進展到位,全部符合要求。

  二、項目績效目標

  項目總目標:切實用好用足殘疾人就業保障金,提高殘疾人就業增收水平,細化優化殘疾人就業服務供給,扶持殘疾人就業創業,促進殘疾人就業,保障殘疾人權益。

  階段性目標:開展盲人按摩、實用技能、業務培訓;支持特殊教育;慰問就業困難殘疾人;扶持就業創業基地、盲人按摩實訓基地、輔助性就業機構;扶持殘疾人靈活就業及開展就業服務。

  三、評價基本情況

  各項目實施單位嚴格根據殘保金項目計劃安排開展項目活動,及時掌握各項目實施過程情況,使殘保金項目按質按量完成。

  (一)績效評價目的、對象和範圍。本次績效評價工作的目的是考察項目實施的真實性、項目資金的到位率,項目實施的綜合效益。通過開展項目績效自評工作,探索建立規範的財政專項資金績效自評指標體系,完善財政預算編制方法,併爲以後年度該項資金績效目標申報提供決策依據。全面瞭解本項目的進展、資金使用、執行情況以及項目的產出及效益,有利於相關單位總結經驗、發現問題、加強管理,保證財政資金使用管理的規範性、安全性和有效性。

  對象及範圍:20xx年殘疾人就業保障金的使用。對全市殘疾人教育、就業、殘疾人培訓等生活、工作各方面殘保金的使用情況。

  (二)績效評價原則、評價方法、評價指標體系、評價標準。

  評價原則:實事求是的原則

  評價指標體系:根據《武威市市級項目支出績效財政評價和部門評價工作規程》等文件精神,確定本次績效評價指標的’整體框架,針對項目構建指標體系;然後根據各子項目權重計算形成報告最終得分;

  評價方法:採取目標預定與實施效果比較法的評價方法

  評價標準:按照預定的指標體系,對項目設置相應指標進行評價。

  (三)績效評價工作過程

  根據市財政局的文件要求,爲做好本次績效評價工作,市殘聯專門成立了由分管領導任組長的績效評價工作領導小組,統籌指導協調績效評價工作。認真覈查了有關文件、相關合同、會計憑證及檔案歸集等資料進行了查看,同時根據各實施單位上報的年度報表數據和項目實施情況書面材料進行評價分析,形成自評結論。

  四、評價結論及分析

  經過對20xx年組織實施項目的資金安排和使用情況、組織實施管理情況以及項目實際績效情況等進行綜合分析評價,本項目綜合得分爲96.2分,績效等級爲優。20xx年通過殘保金項目的實施,我市殘疾人工作得到了提升,殘疾人生活質量得到了提高,接受教育得到了保障,爲我市殘疾人事業的發展做出了貢獻,得到了社會的認可和殘疾人的好評。

  五、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況。

  立項依據充分性:根據《甘肅省殘疾人就業保障金徵收使用管理實施辦法的通知》《武威市加快推進殘疾人小康進程實施方案》《武威市助盲就業脫貧行動實施辦法》等文件,實施殘保金項目,促進殘疾人就業、保障殘疾人權益,規範殘保金使用管理。

  立項程序規範性:20xx年的殘保金項目計劃由市殘聯根據當年工作計劃及縣區實際情況,通過調研分析確定具體項目報黨組會議研究通過後,再報市財政局對計劃中的所有項目進行調研審覈,確定具體任務數及金額數,通過後市殘聯與市財政局聯合發文下發《關於下達殘疾人就業保障金項目補助資金的通知》。

  績效目標合理性:殘保金項目涉及到的範圍有殘疾人教育、就業、扶貧、職業培訓及就業服務等關於殘疾人的各項服務及保障。

  績效指標明確性:根據批覆的殘保金項目補助資金計劃,把殘保金涉及的具體項目目標任務數分解至實施科室和縣區殘聯實施,根據相關的文件確定相關項目資金額度、明確目標、具體實施過程效果。

  資金分配的合理性:項目實施按照文件規定測算資金,預算資金分配、測算依據充分,任務數與資金量相匹配,分配額度合理。

  (二)項目過程情況。

  20xx年財政預算安排殘保金300萬元,實際支出247.54萬元,結轉下年資金52.46萬元。通過自查,項目資金及時完全到位,項目進度符合目標要求,資金能及時運用到實施項目中,做到專款專用,專人管理,無擠佔、截留、挪用、剋扣或超範圍使用上級財政專項資金的現象存在。

  (三)項目產出情況。

  開展盲人按摩、實用技能、業務培訓服務殘疾人400人次,殘疾人至少掌握一門技能;扶持就創業基地、盲人按摩實訓基地和輔助性就業機構8家,安置帶動殘疾人就業、服務殘疾人400人次;慰問就業困難殘疾人超過150人次;補貼特殊教育學校2家。

  六、項目主要經驗及做法

  20xx年殘保金項目的實施,工作開展目標明確,程序步驟明晰,工作指標細化,檢查督促嚴格,較好的完成了項目任務。通過項目的實施,我市殘疾人工作得到了提升,殘疾人生活質量得到了提高、接受教育得到了保障,爲我市殘疾人事業的發展做出了貢獻,得到了社會的認可和殘疾人的好評。

  七、存在的問題及原因分析

  20xx年,市殘聯殘保金項目的實施,在加快市殘疾人事業發展方面發揮了重要的作用。但也存在着一些不足,主要有:個別項目還不能滿足殘疾人多樣化的培訓就業需求,項目部分措施投入產出比不高。

  八、有關建議

  針對以上問題,今後將圍繞殘聯的重點工作,組織遴選項目,預算編制前充分調研分析,嚴格按照項目管理要求,加強對專項資金項目監督、管理、評價、服務等工作,努力做到預算編制的準確性,保質保量完成各項任務。

項目績效自評的報告 篇19

  一、績效目標分解下達情況

  20xx年上級下達我縣基藥補助總資金爲843.17萬元,其中:中央補助轉移支付407.54萬元,省級補助247.35萬元,市級財政配套37.63萬元,縣級財政配套150.84萬元。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  20xx年我縣安排基本藥物制度補助資金843.17萬元,主要用於各鄉鎮衛生院基藥補助346.30萬元、村衛生室基藥補助496.87萬元。含上年結轉數資金執行率爲94%,政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛生室實施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,藥品實施“零差率”銷售100%。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  一是有效控制藥佔比,提高了醫療服務收入,基本上實現了從“以藥補醫”到“以技補醫”的轉變。二是百元醫療收入(不含藥品收入)消耗的衛生材料佔比日趨下降,減輕了羣衆就醫負擔。三是醫療服務價格改革穩步推進。我縣所有公立醫院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯合體議價採購騰出的空間用於調整醫療服務價格,並納入醫保報銷。按照改革方案,取消藥品加成後,調整醫療服務價格按比例實際補償也全部到位。四是繼續實施藥品採購“兩票制”。我縣12所公立醫療機構全面推開藥品集中採購“兩票制”,與藥品配送企業簽訂了聯合體購銷合同、廉潔購銷合同及“兩票制”承諾書,並按“兩票制”要求索取授權書及相關票據。

  (三)績效指標完成情況分析

  一是合理規劃,科學論證。20xx年,我縣按照“覈定任務、覈定收支、績效考覈補助”的辦法,各基層醫療機構結合自身實際,制定基本藥物考覈補助資金實施方案。二是強化管理,注重實效。加強了對補助資金分配、使用過程管理,規範各個環節的管理要求,明確相關主體的權利責任,保障補助資金安全、高效的使用。實施基本藥物制度基層醫療衛生機構補助,嚴格按照資金性質專款專用。三是績效評價,量效掛鉤。強化對補助資金使用情況的績效管理,並建立績效評價情況與資金安排掛鉤機制,提高補助資金使用效益。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  通過自查,昌寧縣基本藥物制度補助項目未偏離績效目標。

  項目實施過程中存在的問題:

  一是基本藥物制度的政策優勢沒有得到體現。當前的醫保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接,羣衆使用基本藥物無政策優惠,醫療機構使用基本藥物無政策傾斜。基本藥物目錄與醫保目錄沒有有序對接,醫療機構執行的仍然是醫保目錄。

  二是基本藥物的補助沒有與時俱進。現行的補助水平仍是20xx年啓動基本藥物制度以來的標準,而其他的醫改補助均有明顯增長,如公立醫院綜合改革以來多次價格調整,基本公共衛生服務標準已由原來的人均15元提升到人均79元。隨着城市化的進程,城區或縣城的社區衛生服務機構也在不斷髮展,新增的機構未獲得基本藥物補助,但如屬公立又必須執行藥品零差率銷售。

  下一步改進措施:

  一是進一步加強對藥政政策文件的深入學習。明確工作要求,嚴格按照文件要求落實具體工作佈置。

  二是積極完善推進基本藥物制度。要求各級醫療機構按規定配備基本藥物,優化使用基本藥物,優化基本藥物補助考覈工作。

  三是加強全市公立醫療機構配備和使用基藥的監管,全面落實基本藥物制度配套政策。

  四是按照上級要求,鞏固完善藥品採購“兩票制”,加強藥品管理信息化、網絡化建設。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  通過認真組織實施基本藥物制度補助政策,並對中央轉移支付資金開展績效自評工作,如期完成了年度績效目標。最終,自評得分爲99分,自評結果爲“優”。針對績效自評結果,擬通過以下措施強化績效自評結果的運用:一是利用績效自評成果改進下一年度績效自評指標及時總結經驗,改進管理措施,從而完善項目自評機制,有效提高資金管理水平和使用效率,確保項目按要求完成,及時發揮財政資金效能;二是與下一年度預算安排結合,本次自評結果作爲下一年度預算的重要依據,對於合理安排下一年度預算起到關鍵作用。

  本次評價結果將在縣衛生健康局門戶網站進行公示公開,廣泛接受社會監督。各項目單位評價結果將做爲下一年度資金安排重要依據。

  五、其他需要說明的問題

  無。

項目績效自評的報告 篇20

  一、前言

  根據市財政局關於印發《20xx年興化財政績效管理工作要點》的通知(興財績〔20xx〕1號)和《關於對20xx年度市級財政支出項目開展績效評價工作的通知》(興財績〔20xx〕2號)精神,我局認真開展了20xx年實施的中小學校安改薄工程績效評價工作,現自評如下:

  二、項目基本情況

  根據20xx年市政府第十三次常務會議紀要通過的《20xx年中小學薄弱學校校舍安全工程實施方案》,市政府投資2657萬元在20xx年將實施校安改薄工程:一是結合食堂“五常”和“廁所革命”要求,改擴建中小學生活用房;二是堅持建管並重,加大規劃定點學校校舍維修改造力度;三是按照輕重緩急,加強校園內公用配套設施的維修養護;四是適度解決高中學校校園建設困難;五是適度配套建設青少年足球活動場地。

  20xx年9月市財政局、市教育局出臺《關於下達20xx年中小學校安改薄工程建設資金的通知》(興財教〔20xx〕21號),下達校安改薄專項資金指標1984萬元,項目共涉及19所法人學校19個項目。另外單獨下達戴南高中校園供水系統改造110萬元、董北實小校園建設300萬元、新生中心小學基建項目263萬元。

  爲確保工程建設任務的順利完成,市局召開20xx年校安改薄工程建設項目交辦會,統一部署行動方案,對校舍基建程序、資金管理和項目完成時間提出明確要求,並簽訂目標責任書。隨後,市局堅持對照目標完善方案,抓住節點統籌推進,積極啓動校安工程項目建議書、環評登記、節能備案及立項批覆和校安工程建設收費減免優惠申請等流程。市級常委會召開後,市局立即召開校安工程建設項目進展彙報會,分管局長就校安改薄工程項目的緊迫感、責任感、使命感,從安全、高效、優質、廉潔等方面提出明確要求,局分管科室就招標規範、監理履職、變更申報、完善資料等提出具體要求,對基建過程中需要注意的事項做了培訓指導,強調項目學校要落實責任,嚴格工程進場材料檢測、安全文明施工監督和基建資料收集整理,確保質量合格、程序規範和資料齊全。同時,市局職能科室不定期對工程進行現場督查和指導,聽取反饋意見,並與相關部門密切配合,強化工程監管,確保工程按時完成。

  三、項目績效情況

  學校作爲項目建設現場監督的第一責任單位,實行校長負責制,成立項目工作組,指定分管領導作爲項目建設現場監督的第一責任人,負責施工現場管理,並聘請有資質監理單位全程監督施工質量,同時組織精幹力量,提前做好工程規劃、設計、招標及騰挪清空等前期準備工作,首先搶抓暑期施工黃金期,全力拼加固工程,工程規劃、設計、圖審、招標及騰空等前期準備工作一着不讓,學校與施工、監理單位一起,上足人力機械,倒排工期,並強化督促檢查,到目前爲止,除戴南中心小學項目未實施外,唐劉學校、城東中心小學籠式足球項目正在實施外,其餘項目均已完工並投入使用,項目學校經歷了從規劃、勘察、設計、圖審、預算、招標、簽訂施工、監理、材料檢測合同到工程報監等基本建設程序,手續符合要求。

  四、項目管理成效

  20xx年全市校安改薄工程項目確定後,市局立即召開項目督辦會,嚴格要求項目學校必須認真做好勘察、設計、招標、施工、監理、資金管理、工程審計、竣工驗收等項工作。強調不得擅自擴大建設規模,提高建設標準,增加建設內容,建設資金嚴格控制在概算指標內。要求所有建設項目堅持按制度辦事:一是實行項目圖審、預算跟蹤指導,堅持工程招投標制,做到公開、公平、公正;二是實行工程監理制,監理人員和學校駐工地代表同時參與工程現場管理;三是實行合同管理制,工程的設計、施工、檢測、監理等都要依法訂立合同,明確質量要求和違約責任;四是實行竣工驗收制,及時組織施工單位自檢和監理、設計單位專項驗收,發現問題,及時處理;五是實行項目檔案制,從項目審批至竣工驗收各個環節的文件資料,都按要求進行收集、整理、存檔備案工作。通過健全制度、嚴格督查和科學評估,項目管理成效顯著。

  五、資金使用情況

  在校安工程項目資金管理上,市局按照《興化市中小學校校舍安全工程專項資金管理暫行辦法》(興財教〔20xx〕21號)等文件要求,項目建設工程款經審覈後直接撥付到相關學校“基本建設支出”賬戶,實行專項資金專戶管理、封閉運行、集中支付,並按照工程進度撥付給施工單位,所有資金全部用於校安工程項目建設,無擠佔、私拉、挪用現象。目前,市財政已按建設項目預算下達資金1500.8萬元,餘款有待工程竣工決算審計後,按審計價和相關費用再行撥付,確保專項資金不挪作他用。

  六、項目管理存在的主要問題

  檢查中發現一些工程中標項目經理不在施工現場,技術管理人員也難按要求在現場履職,監理人員不能按要求堅守崗位,出勤率較低,監管不力等。部分學校工地現場監管鬆懈,對工程項目經理、主要技術人員、監理人員等沒有按照施工合同要求進行嚴格考勤,對進場材料的質量、數量、產品合格證和檢驗報告驗收以及見證取樣送檢未能及時拍照形成資料。

  七、進一步加強項目管理的建議

  在上級領導和相關部門的關心、支持下,全市中小學校安改薄工程工作取得了一定成績,但我市中小學校數量多,房屋陳舊,國家抗震設防標準在不斷調整提出新要求新標準,同時隨着房屋使用年限的增長和各種外界因素,全市危房還會不斷產生,校安改薄工程任務還相當繁重,需要堅持立足全局、着眼長遠,針對薄弱環節和突出問題,結合我市實際持續推進,切實加強校舍安全保障長效機制建設,不斷提升中小學校舍安全保障水平。

項目績效自評的報告 篇21

  一、基本情況

  (一)義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目

  1.項目概況

  從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再侷限於寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策範圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

  (1)主要內容及實施情況

  20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助,其餘資金用於資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。

  (2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準爲

  寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)1250元/生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。

  (3)資金投入和使用情況等

  20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金59.5萬元,到位資金59.5萬元,其中,中央資金27.67萬元、省級資金20.94萬元、州級資金3.58萬元、縣市級資金7.31萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。

  2.項目績效目標

  鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

  (二)城鄉義務教育公用經費項目

  1.項目概況

  我校城鄉義務教育生均公用經費、寄宿制學校公用經費,公用經費和特殊教育公用經費基準定額標準爲:按照20xx-20xx學年教育事業統計報表人數,普通中學每生每年900元標準,每個寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入55.51萬元,支出55.51萬元。

  (三)城鄉義務教育營養改善計劃補助

  以學校實際享受營養餐學生爲依據,足額下達農村義務教育學生營養改善計劃補助資金,全校按每生每天5元的標準補助,全年1000元的執行標準確,保我校全部農村義務教育階段學生全部納入補助範圍,改善我校農村義務教育學生營養狀況,提高農村學生健康水平。20xx年項目收入合計51.10萬元,支出合計51.10萬元。

  (四)營養改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目

  1、項目概況

  爲推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金爲義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用於學校食堂臨時聘用工勤人員工資。

  20xx年補助時限按十個月撥付,人數爲5人,每人每月1800元。20xx年收到項目資金爲9萬元,支出合計10萬元,經費執行率達到100%。

  (五)校園保安經費

  1、項目概況

  進一步完善全鄉學校“三防”建設,推進規範化保安室及安全防護裝備,支付校保安人員工資,推動學校安全教育與管理的規範化、科學化、增強實效性,提高師生自我保護能力,確保教育系統平安穩定,上級部門20xx年安排校園安保經費,我校根據轄區內師生人數比率,配備保安人員爲5名,1500元/人.月。20xx年收到項目資金爲7.2萬元,支出合計10.8萬元。 經費執行率達到100%。

  (六)項目組織管理情況

  1.工作安排

  市教體局學生資助文件下發後,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業務培訓指導。隨後我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第八中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業務培訓,並要求教師們會後能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。

  2.宣傳工作

  爲了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發揮班級羣、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,儘可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。

  3.貧困生認定工作

  爲了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請後,進行材料初步認定,並進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,並及時彙總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次覈審,最後移交市學生資助管理中心覈審。

  4.名單公示

  對審覈通過的資助學生名單在校園內學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間爲7天,對公示有異議的學生要重新進行審覈和認定。

  5.檔案整理

  及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專櫃存放,隨時備查。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和範圍

  1.績效評價目的

  瞭解項目資金使用情況和取得的.成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,爲指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

  2.績效評價對象

  本次績效評價涉及項目5個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目3個。

  3.績效評價範圍

  本次績效評價涉及項目5個,其中:一般公共預算支出項目5個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

  (二)績效評價工作過程

  爲使績效再評價工作順利開展,由開遠市第八中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

  前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

  組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

  三、評價情況及評價結論

  (一)績效自評結論

  部門開展績效自評項目數量5個,評價結果爲“優”5個,“良”0個,“中”0個,差0個。

  (二)績效目標實現情況

  1.項目1(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況

  項目年度設定績效指標8個,截止20xx年12月31日,實際完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率爲100%。

  2.項目2(城鄉義務教育公用經費項目)績效目標的實際實現情況

  項目年初將績效目標細化、量化爲15個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標14個(教師培訓費因疫情影響未能達到10%)績效目標實現率爲93%。

  3.項目3(城鄉義務教育營養改善計劃補助資金項目)績效目標的實際實現情況

  項目年初將績效目標細化、量化爲8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標7個(資金使用率未達到100%),績效目標實現率爲89%。

  4.項目4(營養改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目)績效目標的實際實現情況

  項目年初將績效目標細化、量化爲8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率爲100%。

  5.項目5(校園保安經費項目)績效目標的實際實現情況

  項目年初將績效目標細化、量化爲10個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標10個,績效目標實現率爲100%。

  四、主要經驗及做法

  (一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。

  (二)加強組織領導,建立健全機構體制。

  (三)全面落實資助政策,精準資助。

  (四)及時維護、更新全國學生資助管理系統,確保信息真實、準確、有效。

  (五)加大督查力度,發現問題及時整改。

  五、存在的問題及原因分析

  我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規範資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發學生的學習動力。在今後的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發展,深入落實國家教育資助政策,爲困難學生營造一箇健康、快樂、平等、和諧的成長環境。

項目績效自評的報告 篇22

  一.基本情況

  (一)項目資金績效目標情況。

  1.財政項目指標下達情況。財政下達20xx年人社專項經費388萬元。

  2.項目績效目標值。確保人社工作正常運行,主要包括提供就業服務,完成社會保險參保、基金徵繳任務,及時支付社保待遇,開展勞動監察、農民工工資清欠與維權工作,做好城鎮新增就業爲民辦實事、事業幹部考覈、招考及人才引進工作,受理勞動爭議仲裁案件,規範流動人員檔案管理,建立和諧勞動力關係。

  (二)、預算單位分解下達預算資金情況

  20xx年度預算安排人社專項經費388萬元,按進度下達撥入388萬元,年中追加人社專項經費140.8萬元,其中追加就業服務(含職業鑑定)工作經費33萬元、勞動監察仲裁及農民工工資清欠經費28.74萬元、被徵地農民社保工作經費24.8萬元、城鄉居民養老保險經費4萬元、事業幹部(含三支一扶人員)招考經費47.26萬元、經營類事業單位機構改革工作經費3萬元,全年實際撥入人社專項經費528.8萬元。因本年財政撥了20xx年度與20xx年度兩個年度的績效考覈獎勵資金,實際支付人社專項工作經費只有278.09萬元,形成結餘250.71萬元,其中82.71萬元形成20xx年度結餘、168萬元結餘資金年末退回財政於次年初下達至我單位使用。

  二、績效自評工作開展情況

  (一)前期準備。首先是及時完成人社專項經費項目資金會計覈算;其次是成立了人社專項經費項目績效自評小組,單位負責人、分管領導、財務人員、辦公室主任共同參與人社專項經費項目績效評價。

  (二)組織過程。對照人社專項經費項目績效目標,逐項目自查,覈准各項工作任務指標完成情況,逐項計分自評。

  (三)分析評價。梳理統計好人社工作業務目標任務完成情況,總結工作經驗,查找存在問題與不足,提出下一步工作措施與意見建議。重點分析公共就業服務、社會保險參保、社保基金徵繳、支付社保待遇、爲民辦實事、事業幹部考覈、招考及人才引進工作、受理勞動爭議仲裁案件、流動人員檔案管理、勞動監察、農民工工資清欠與維權、建立和諧勞動力關係等工作開展情況。

  三、綜合評價結論

  按我單位制定的《項目自評分值表》進行考覈,該項目績效自評得分92分,綜合評價爲優。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)項目資金情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。20xx年,財政分三次下達撥付預算內人社專項經費,即3月份下達20萬元、5月份下達200萬元、年底結算下達168萬元。年中追加撥入人社專項經費140.8萬元,全年實際撥入到位人社專項經費528.8萬元。

  2.項目資金執行情況分析。20xx年,財政共下撥人社專項經費資金528.8萬元,扣除年末退回財政168萬元,實際到位360.8萬元。人社專項經費項目支出278.09萬元,本年結餘82.71萬元,按調整後預算執行率爲77.18%,人社工作正常運行經費得到保障。

  3.項目資金管理情況分析。人社專項經費項目資金由縣財政根據人社工作需要安排預算、下達指標,縣財政監督管理,人社部門工作開展進度情況向財政提出申請報告,財政據以撥付,我局按照財經規定使用,完成各項人社業務工作。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況分析

  (1)項目完成數量。

  各項就業指標均完成年度目標任務,11月底前完成新增城鎮就業3230人,失業人員就業1920人,就業困難員就業762人,新增農村勞動力轉移就業人數2820人。完成就業技能培訓2452人,完成創業培訓737人。建立青年見習基地27家,完成青年見習計劃93人,大學生實名制登記共676人。建立就業扶貧基地6個、扶貧車間31個。

  企業養老保險參保單位685家,新增參保人數4639人,參保人員總計18387人;徵繳基金15626萬元,完成任務8113萬元的.193%。機關事業單位養老保險參保單位198家,參保人數12416人,其中在職8024人,退休4392人;社會保險費收入(稅務徵繳)養老保險金11703萬元,職業年金2549萬元。城鄉居民養老保險參保登記人數15476人,城鄉居民養老保險覆蓋率100%。工傷保險參保單位483家,總參保人數23246人,徵繳基金585萬元。失業保險參保單位215家,總參保人數16668人,完成參保任務16650人的100%,徵繳基金356.22萬元。20xx年共發放各種社保待遇50796萬元,其中企業離退休人員養老金21010萬元,機關事業單位離退休人員養老金21752萬元,城鄉居民養老保險金7152萬元,工傷保險基金421萬元,失業保險基金461萬元。

  認定被徵地農民社會保障對象4707人,其中選擇參加企業社保3921人,選擇參加城鄉居民養老保險786人;已補貼2947人共6808.66萬元,其中城鄉居民養老保險補貼667人共1223.74萬元,企業社保補貼2280人共5584.93萬元。

  招聘事業單位人員303人,其中教師184人,醫務人員49人,其它事業單位人員64人,人才引進4人,鄉鎮村(社區)組織書記2人,招聘三支一扶人員3人;完成事業單位工作人員年度考覈6094人。確認、發證職稱評審282人次,其中初級125人,中級101人,高級56人;補辦初、中、高級專業技術資格證16人次。

  辦理正常工資審批7385人次,辦理新錄用、轉錄、調動手續445人次,辦理退休人員審批175人,死亡人員撫卹金和遺屬困難補助審批69人次。

  勞動監察用人單位138戶,涉及勞動者5700多人,補籤勞動合同300多人;受理投訴案件11件,結案11件,共爲84名勞動者追討拖欠剋扣工資162餘萬元,收取農民工工資保證金302萬元,退還478萬元,賬上餘額881萬元;開展拖欠農民工工資專項行動檢查單位45家,共涉及農民工2600餘人,拖欠工資企業2家,涉及農民工180人,涉及金額140餘萬元,責令補發工資140餘萬元。

  登記處理案件166起,立案受理58起,其中調解25起,裁決14起,和解撤訴19起,涉案金額360萬元,出具不予受理通知108起,解答仲裁諮詢238起。

  (2)項目完成質量。零就業家庭動態就業援助率100%;純農戶家庭未就業高校畢業生動態就業援助率100%。城鎮登記失業率3.9%,控制在任務指標4%以內,就業扶持政策有效落實;社會保險事業不斷髮展,待遇及時足額支付;事業單位公開招聘有序進行,事業單位年度考覈工作有序進行;督促用人單位按時足額支付農民工工資;積極推行集體合同備案、勞動關係協調、工資集體協商制度,勞動人事爭議案件調解率與結案率99%;。

  (3)項目實施進度。人社工作正常運行,年度目標任務如期完成。

  (4)項目成本節約情況。執行各項財經制度規定標準,按照國庫集中支付管理規定,本着節約原則,從嚴把關,在做好各項工作前提下儘量壓縮開支。

  2.效益指標完成情況分析

  (1)項目實施的經濟效益分析。提供就業服務,促進就業創業,新增就業增加勞務收入約2億餘元;發放社會保險待遇5億餘元。

  (2)項目實施的社會效益分析。就業率進一步提高,社會保險待遇連續上漲,幹部結構日趨合理,業務信息系統化管理基本普及,涉及人社部門信訪件明顯減少,服務對象滿意率高達97%。

  (3)項目實施的可持續影響分析。勞動者就業能力得到提升,就業質量不斷提高;社會保險參保率上升,基本實現老有所養,事業單位的幹部結構得到改善、整體素質逐年上升。

  五、存在的主要問題及產生的原因

  (一)項目申報及實施管理方面

  1、項目立項。項目過於籠統,沒有完全按照相關文件標準測算安排預算。

  2、項目跟蹤監管。被徵地農民社保工作、清欠工作等少數項目的開支缺少局辦公室監管。

  3、項目實施進度。存在資金未及時到位影響工作進展情況。

  (二)資金管理方面

  1、資金使用。存在串用情況。

  2、項目資金撥付。主要集中在下半年撥付,導致我單位先做事年底支付情況。

  3、會計覈算。人社工作經費以項目支出作預算,實際下達指標功能科目爲“行政運行”,按照決算編報要求“行政運行”只能作基本支出,導致預算數與決算數差別較大。

  (三)產生的原因

  縣財政比較困難,資金相對緊張,項目支出預算嚴重不足。

  六、下一步改進措施及建議

  1、嚴格按照上級政策文件要求,足額安排人社專項經費。

  2、建議將人社工作經費性質資金納入基本支出預算,確保與決算要求相符。

  3、加大資金籌集力度,按需及時撥付資金。

  4、厲行節約,進一步控制人社工作運行成本。

項目績效自評的報告 篇23

  爲了加強財政支出管理,提高資金使用效益,促進資源有效配置,根據《永修縣財政局關於開展20xx年度縣級部門預算項目支出單位績效自評及財政績效評價的通知》(永財績字[20xx]2號)要求,我局成立了項目支出績效評價小組,對我局的城鄉一體化住戶調查經費、一套表平臺直報企業人員補助和第四次全國經濟普查經費,進行了績效支出評價,具體評價情況如下:

  一、城鄉一體化住戶調查經費

  1.項目概況

  城鄉一體化住戶調查是國家統計工作的重大改革舉措之一。是爲了整合住戶調查資源,建立統計指標規範、抽樣科學嚴謹、手段高效便捷、調查紮實可靠、發佈公開透明的住戶調查新體系,準確完整地反映全體居民收入、支出以及家庭就業、消費、住房等情況,客觀揭示城鄉之間、地區之間和不同羣體之間的收入差距及其變化,爲促進城鄉統籌發展和制定民生改善政策提供可靠科學依據。

  2.項目資金使用及管理情況

  20xx年永修縣財政局在部門預算中,安排我局參與城鄉一體化住戶調查項目經費12萬元,該項目安排的資金支出,全部用於全縣抽中的100戶調查戶記賬補貼。項目預算是根據國家統計局《關於對住戶調查記賬戶補貼發放有關問題的答覆》(財【20xx】58號)文件要求,記賬戶補貼最低標準是每戶每月100元;根據《關於認真做好全市住戶調查樣本輪換工作的通知》要求由地方財政承擔。在項目實施過程中,均由永修縣財政集中支付覈算中心審覈,同時我局還根據相關財務規定,對項目資金實行專款專用,在報賬時,經我局財務負責人、財務分管領導按職權審批後,交由縣國庫集中支付覈算中心審覈支付到抽中鄉鎮統一發放,較好地保護了該項目資金的合理使用,爲完成項目任務提供了經費保障。

  3.項目組織實施情況

  我縣城鄉一體化住戶調查由我局調查員通過使用ihpps程序對全縣抽中的100戶產生的基礎數據處理統計,這100戶調查戶是國家統計局按照統一的人口普查抽樣框,採用分層次、分階段隨機抽樣的方法抽選調查住宅,確定調查戶。調查戶選定後,要求每戶調查戶按每天實際發生的收入和支出逐筆記錄,做到日清月結,不重不漏。每季度鄉村兩輔助調查員採用問卷的方式,完成每戶的家庭住戶成員及勞動力從業、住房、耐用消費品擁有情況及生產經營投資情況表填報,然後由縣統計局通過加權彙總得出全縣季度人均可支配收入,最後上級部門根據我們的基層數據對其進行評估認定。

  4.項目績效自評情況

  20xx年我局部門預算經費12萬元,實際開展績效自評項目支出總金額12萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。

  5.問題及建議

  工作中存在的主要問題:由於抽中的調查戶對調查的認知度不同,加上鄉村輔助調查員沒有工作補貼,所以部分人工作積極性不高,嚴重影響基礎數據質量,給統計調查帶來困難。

  建議:爲了全面、準確、及時反映我縣城鄉居民收入、消費及其他生活狀況,我們要充分認識新形勢下住戶調查工作的重要性,加強組織領導,充實人員力量,及時解決工作中存在的困難和問題,希望在20xx年工作中,我縣增設村級調查員工作項目經費。我局將繼續做好預算項目績效管理工作,按上級部門要求認真做好新的預算,保證預算經費合理、高效使用。

  二、一套表平臺直報企業人員補助

  1.項目概況

  企業一套表調查,是通過對企業調查的統一設計和統一佈置,對企業數據的統一採集、統一處理,實現統計數據高度共享的一種統計方法。在調查內容上,涵蓋了政府統計調查的`全部內容。包括單位基本情況、生產經營情況、財務狀況、勞動工資、能源和水消費、固定資產投資、科技統計等方面。

  "企業一套表"是指以統計調查對象爲核心,整合現行報表制度,消除不同統計調查制度對同一調查單位的重複佈置和重複統計,充分運用現代信息技術,實現數據採集方式的統一組織管理和統計資源共享的一種新的統計調查制度。其主要特點是:統一設計調查內容、規範設置統計指標、統一管理單位信息和統一佈置網上填報。"企業一套表"是一項重大的統計調查,是提高數據質量、提高統計服務水平、提高統計工作效率和減輕調查對象和基層統計機構負擔的迫切需要,對當前和今後的統計工作都具有十分重要的影響和深遠的意義。

  2.項目資金使用及管理情況

  20xx年我局參與一套表平臺直報企業人員補助經費爲42.72萬元,該項目安排的資金支出,全部用於全縣企業一套表平臺直報人員補助。

  3.項目組織實施情況

  該項目根據“企業一套表”平臺企業年報數據,分別由永修縣商務局、永修縣發改委、永修縣工信局、永修縣住建局對所有相關企業進行覈實認定,再給確認後的企業填報人員發放工作補助,項目主要由以上四家單位具體實施。

  4.項目績效自評情況

  20xx年我局部門預算經費42.72萬元,實際開展績效自評項目支出總金額42.72萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。

  5.總結

  基層統計力量相對還是比較薄弱,企業數量多、統計專業性強、工作量大,這些都是事實,利用互聯網進行網上直報,這對我們的統計人員就提出了更高的要求,要不斷的提高自身的業務操作水平,熟練掌握現代化的操作工具,作爲縣統計局還應該再進一步進行業務技能的培訓。

  三、第四次全國經濟普查經費

  1.項目概況

  第四次全國經濟普查是一項重大的國情國力調查。我局全面貫徹落實黨的十九大精神,統籌推進“五位一體”總體佈局和協調推進“四個全面”戰略佈局,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,按照“全國統一領導、部門分工協作、地方分級負責、各方共同參與”的原則,統籌協調,優化方式,突出重點,創新手段,認真做好普查的宣傳動員和組織實施工作。我局設立了相應的普查領導小組及其辦公室,加強領導,認真組織我縣的普查實施工作,及時採取措施解決普查工作中遇到的困難和問題。

  2.項目資金使用及管理情況

  20xx年我局該項目財政預算經費30萬元,全部用於普查相關支出。

  3.項目組織實施情況

  20xx年永修縣第四次全國經濟普查工作主是數據質量抽查、資料印刷及開發和利用。

  4.項目績效自評情況,數量指標方面,全縣調查單位及個體戶數16579個,參與率完成100%。時效指標方面,20xx年全面高效完成指標使用,資金用於辦公費、印刷費、會議費、培訓費、差旅費、設備購置費、勞務費和省市檢查接待費。項目完情況良好,自評得96分。

  5.總結

  通過普查,完善覆蓋國民經濟各行業的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續維護更新的機制,進一步夯實統計基礎,推進國民經濟覈算改革,推動加快構建現代統計調查體系,爲加強和改善宏觀調控,深化供給側結構性改革,科學制定中長期發展規劃,推進國家治理體系和治理能力現代化,提供科學準確的統計信息支持。

項目績效自評的報告 篇24

  根據《自治區衛生健康委員辦公室關於開展20xx年度衛生健康項目績效評價工作的通知》文件精神,現將我院20xx年度寧夏結核病防治項目績效自評情況報告如下:

  一、項目基本情況

  根據20xx年寧夏重大公共衛生結核病項目管理方案和分級診療原則,在“三位一體”新型結核病防治服務模式下,開展普通肺結核和耐多藥肺結核診斷、治療及隨訪檢查、監測、報告、患者追蹤、治療管理工作。保障不間斷的肺結核藥品供應,落實政府對結核病患者的惠民政策,基本實現項目目標,防控工作成效顯著。

  二、評價工作開展情況

  寧夏第四人民醫院按照結核病防治項目支出績效自評表的要求完成了對20xx年結核病防治項目的自評工作,自評總得分爲99.1。

  三、項目實施情況

  (一)項目決策

  寧夏第四人民醫院依據結核病防治項目績效目標相關要求有序的開展工作,分別制定了產出指標、經濟效益指標和滿意度指標。並根據工作所需調整了經費使用計劃,基本完成了項目既定目標。

  (二)項目管理

  1.20xx年項目經費撥入金額爲372萬元,其中政府採購190萬元,結核病防治工作經費182萬元,上年結存13.5萬元。

  2.寧夏第四人民醫院嚴格按照項目資金財務管理要求,在項目執行過程中未發生擠佔挪用項目經費的情況。

  3.寧夏第四人民醫院財務科每月對項目經費使用情況進行內部審覈,對相關業務科室提交的經費使用計劃進行覈查,確保項目經費安全使用。

  4.寧夏第四人民醫院按照20xx年結核病項目管理方案的要求,組織全區各市、縣(區)具體實施。

  四、項目績效情況

  (一)主要工作指標完成情況

  1.病原學陽性率

  20xx年全區共發現活動性肺結核患者2545例,與20__年2553例相比略有下降;其中病原學陽性肺結核患者1249例(塗陽917 例,僅培陽156例、僅分子生物學陽性173例、僅病理性陽性3例),與20__年(958例)相比上升了30.38%;病原學陰性患者1103例,無病原學結果2例,結核性胸膜炎患者190例。肺結核患者病原學陽性率爲53.04%。

  2.總體到位率

  20xx年全區網絡報告肺結核患者及疑似患者共6584例:應轉診患者5320 例,到定點醫院就診5182例,總體到位率97.41%,其中轉診到位2524例,追蹤到位1771例,其他方式到位887例。確診爲活動性肺結核1678例,其中初治塗陽 673例,復治塗陽 25例,塗陰 826例,未查痰 1例,結核性胸膜炎153 例,到位後確診率32.28 %。

  3.病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者篩查率

  20xx年全區病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者登記數 3725例,接觸者篩查數3672 例,病原學檢查陽性肺結核患者密接者篩查率爲98.58%。

  4.耐多藥篩查率

  全區推送篩查初治塗陽肺結核患者1163例,篩查 1060例,耐藥篩查率91.14%;推送高危人羣耐藥篩查患者 187例,耐藥篩查164例,高危人羣耐藥篩查率爲87.70%。

  5.普通肺結核患者治療成功率

  全年登記肺結核患者2542例,成功治療2289例,轉入耐多藥患者63例,診斷變更患者29例,成功治療率爲93.43%;登記塗陽患者937例,治癒764例,塗陽患者治癒率81.5%。

  6.耐多藥肺結核患者納入治療率

  全區共發現耐多藥患者89例,納入治療管理的患者73例,納入治療率82.0%。

  7.基層醫療衛生機構肺結核患者規範管理率

  20xx年全區登記肺結核2542例,規範服藥患者2452例,基層醫療衛生機構肺結核患者規範管理率爲96.5%。

  8.艾滋病病毒感染者結核病篩查率

  20xx年全區艾滋病病毒感染者結核病篩查率爲92.5%。

  (二)項目效果

  1.經濟效益

  (1)通過對到結核病定點醫院就診的可疑肺結核患者提供一定減免費用,減少患者的疾病經濟負擔;

  (2)成功治癒的患者從事本職崗位工作時間增多,減少家庭疾病支出,創造更多的社會財富。

  2.社會效益

  (1)早發現和早治療傳染源,減少其對健康人羣的傳播,避免新患者的產生。

  (2)免費藥品的持續供應,提高患者治癒率,降低結核病死亡率;

  (3)檢測時間由傳統方法需2個月縮短到兩個小時,極大地縮短了診斷時間,避免了診斷延誤。

  3.生態效益

  通過對傳染性肺結核的治療減少其對健康人羣的危害和對環境的污染,控制肺結核及耐藥肺結核發病率,改善我區居民生活質量,延長患者壽命。

  4.可持續影響

  早期發現及早期治癒患者,減少在健康人羣中傳播機會,減少發病率,有效降低寧夏結核病疫情;通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。

  5.服務對象滿意度

  通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。

  五、存在問題

  (一)結核病患者經濟負擔過重。目前,全區已將結核病納入門診大病統籌範圍內,結核病患者自付比例依然較高,未達到中蓋結核病項目要求的普通病人30%和耐多藥病人10%的自付比例的目標。

  (二)近年來抗結核藥品漲價過於迅速,導致每年採購藥品數量不能滿足所發現的肺結核患者治療所需,出現藥品短缺現象。

  (三)中轉項目裏對耐多藥患者只提供發現費用,不提供治療藥品和檢查費用,導致耐多藥患者不能按照既定的化療方案完成療程,出現化療方案變更等情況。無法保證患者的治癒率。

  六、相關建議

  (一)隨着肺結核患者診療工作全部轉爲各市、縣定點醫院模式病人的診斷費用和檢查費用增加較多,中央所提供的專項經費已經不能滿足基本需要。急需增加,確保多渠道籌資有效銜接。

  (二)隨着新診斷技術的應用,目前檢查項目未納入醫保,不能滿足工作所需的情況下應當增加中央專項經費對此項工作的支持。

項目績效自評的報告 篇25

  爲加強財政資金管理,提高財政資金使用效益,貫徹落實《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20__〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關於全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20__〕32號)要求,按照豐都縣財政局《關於開展20__年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20__〕18號)有關安排,現將平安建設及綜合治理工作經費項目資金績效自評報告如下:

  一、項目基本概況

  (一)項目概況

  1.立項背景

  十九屆四中全會指出,要堅持和完善共建共治共享的`社會治理制度,完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公衆參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體,不斷提升社會治理現代化水平,確保人民安居樂業、社會安定有序。中共中央、國務院印發的《關於加快推進社會治理現代化開創平安中國建設新局面的意見》(中發〔20__〕11號),圍繞三個時間節點提出了工作目標:一是在20__年,黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公衆參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系基本建成,共建共治共享的社會治理新格局基本形成。二是到2035年,現代化社會治理體系基本成型,社會治理能力現代化水平大幅提升,建設更改水平的平安中國目標基本實現。三是本世紀中葉,中國特色社會主義社會治理現代化全面實現,更高水平的平安中國全面建成。

  2.項目實施情況

  在平安豐都建設工作中,重點開展了以下幾方面的工作:一是推進市域會治理現代化。在三建鄉和高家鎮建國村開展“五治融合”社會治理體系試點,推進政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”社會治理體系建設。推進社區網格標準化建設,全建成1616個社區網格,4228名網格員參與社會治理。二是深入開展“楓橋經驗”豐都實踐行動。統籌開展見義勇爲揚正氣樹新風行動、平安細胞創建行動、矛盾糾紛控增量減存量防變量行動等十大行動。持續創建平安家庭、平安社區、平安醫院、平安校園、平安景區等23萬餘個。出臺了《關於完善矛盾糾紛多元化解機制的實施意見》,進一步優化完善矛盾糾紛多元化解工作機制,從源頭上預防和化解各類社會矛盾糾紛,切實維護社會和諧穩定。

  3.經費來源和使用情況

  平安建設及綜合治理工作經費20萬元,已全部下達使用完畢,無結轉結餘資金。

  (二)項目績效目標。

  深入貫徹十九屆六中全會精神,把創新社會治理作爲經濟社會發展的主要工作來部署推進,不斷提升我縣社會治理現代化水平,全力維護全縣社會平安穩定。

  二、項目績效評價工作情況

  (一)投入

  20__年平安建設及綜合治理工作經費項目資金20萬元,全由縣本級財政資金解決,資金到位率100%。

  (二)管理

  在項目實施過程中,嚴格執行項目資金管理,確保項目順利開展。

  (三)產出

  全縣全年未發生影響惡劣的重大安全穩定案事件。

  (四)效果

  1、社會效益:社會治理體系進一步完善,社會治理能力進一步增強。

  2、安全感指數:99.64%

  (五)評價結果和評價結論

  本項目自評分爲96分,評價等級爲優等級,達到預期績效目標。

  三、經驗總結、存在問題及意見或建議

  (一)存在問題

  工作經費不足,導致社區網格化服務管理工作、推進緩慢,我縣市域社會治理現代化建設嚴重落後,未達到市委考覈指標要求。

  (二)意見或建議

  加強對社區網格化服務管理建設的經費保障,確保按時完成市委考覈指標,提升我縣社會治理水平。

項目績效自評的報告 篇26

  根據《安徽省教育廳 安徽省財政廳關於印發〈安徽省學前教育促進工程項目績效評價辦法〉的通知 》(皖教祕財[20xx]257號)及關於印發《宣城市20xx年學前教育促進工程實施辦法》的通知(教祕基〔20xx〕6號)要求,我縣積極開展了自評工作,成立了自評工作領導小組,制定了自評方案,對照績效評價指標體系,從投入、過程、產出、效果四個方面,對全縣20xx年度學前教育項目管理工作進行了自查。自查做到了不遺漏項目,實行全覆蓋;對存在的問題,認真分析,及時進行了整改。經逐項自評我們認爲建立了工作機制、落實了各項政策、超額完成了目標任務,質量合格,自評得分100分。現將我縣20xx年度學前教育促進工程項目績效考覈自評報告如下:

  一、項目基本情況

  我縣落實20xx年中央財政支持學前教育發展擴大學前教育資源資金263.2萬元,其中學生資助8.2萬元,項目建設255萬元,安排9個改擴幼兒園項目,改擴建面積爲2560平方米。截至12月,9個改擴建幼兒園項目全部竣工投入使用,提前完成目標任務。

  二、項目績效及自評結論

  (一)、投入 (標準分值14分,自評得分14分)

  1、項目立項(標準分值8分,自評得分8分)

  (1)建設項目立項(標準分值2分,自評得分2分)

  績溪縣中央財政支持學前教育發展資項目依法實行以縣爲主的“五統一”管理模式,由縣教育局統一編報項目建議書,辦理立項手續。立項審批程序規範,依據評分標準,本項得2分。

  (2)項目預算規範性(標準分值3分,自評得分3分)

  《安徽省財政廳 安徽省教育廳關於下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》(皖財教〔20xx〕847號)文件,下達我縣支持學前教育資金263.2萬元,其中擴大學前教育資源255萬元,幼兒資助8.2萬元。

  根據《安徽省第三期學前教育行動計劃實施方案(20xx-20xx年)》確定的年度目標任務,績溪縣於20xx年初分別做好幼兒園建設、幼兒資助、幼兒園教師培訓項目投資計劃,投資計劃已明確資金來源且與實際實施項目資金一致。依據評分標準,本項得3分。

項目績效自評的報告 篇27

  一、基本情況

  (一)立項目的和年度績效目標

  1.立項目的’:根據國家、省、州、縣開展精準扶貧和脫貧攻堅要求預算,開展駐村脫貧攻堅和畜牧產業扶貧。

  2.績效目標:完成王家坪村、中嶺村、新村20xx年度年度脫貧攻堅任務;支持發展畜牧生產脫貧,開展技術指導服務。

  (二)項目資金情況

  根據建財預〔20xx〕1號文件,下達縣畜牧獸醫局(服務中心)20xx年度畜牧扶貧經費10萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  縣畜牧獸醫服務中心召開專題會議,安排佈置績效自評工作,中心主任任組長,分管領導任副組長,相關股室、二級單位負責人和財務室負責人爲成員,按照要求開展績效自評工作。一是查對入帳憑證;二是查對支出是否符合項目支出要求;三是查對畜牧扶貧工作完成情況,開展績效自評。

  通過績效自評,項目資金到位及時,沒有擠佔挪用現象;畜牧扶貧工作達到了州縣要求;畜牧扶貧措施落實到位,成效顯著。項目管理規範,明確有專人負責;財務制度健全,設立專帳管理,經費使用管理公開透明,專款專用。項目績效自評分數爲99分,評價等次爲優秀。

  三、績效目標實現情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1.項目資金到位情況分析。按照建財農〔20xx〕1號文件及時辦理了撥款手續,沒有延滯撥款,資金到位率達到100%。

  2.項目資金執行情況分析。本年度項目資金支出 10萬元,資金執行率100%。

  3.項目資金管理情況分析。根據州縣要求及相關財務管理規定,結合全縣畜牧扶貧工作實際,制訂了畜牧扶貧工作計劃,建立了相關管理制度,明確了資金撥付程序,公開了資金使用情況,接受社會和羣衆監督。該資金管理規範,符合相關規定,做到了專款專用。

  (二)項目績效指標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析。一是大力開展了畜牧產業扶貧政策、養殖新技術專題講座,累計組織養殖技術培訓29餘場次,培訓產業扶貧企業及致富帶頭人共82人次,培訓貧困戶870人次。

  二是紮實開展3個村結對幫扶。20xx年中嶺村脫貧38戶143人,易地搬遷23戶95人,產業覆蓋貧困戶55戶,覆蓋率達100%;新村村脫貧49戶161人,易地搬遷41戶152人,產業覆蓋貧困戶78戶,覆蓋率達91.46%;王家坪村脫貧42戶143人,易地搬遷17戶59人,產業覆蓋貧困戶61戶,覆蓋率達90.2%。三個村有穩定的收入、有安全住房、有安全飲水、有生活用電,有教育、醫療、養老保障。

  2.效益指標完成情況分析。20xx年度3個村129戶447人通過驗收脫貧,比20xx年分別增長3.5倍和1.9倍。

  3.滿意度指標完成情況分析。年度畜牧扶貧工作考評,羣衆滿意率達到96%。

  四、績效自評結果擬應用情況

  (一)下一步改進措施。進一步抓好脫貧攻堅工作,紮實推進畜牧行業扶貧和駐村扶貧,做到脫貧不脫政策,繼續抓好幫扶工作。

  (二)對20xx年度預算安排建議。根據畜牧扶貧工作開展實際需要,建議增加駐村幫扶工作經費預算。

  (三)擬公開情況。20xx年畜牧扶貧經費績效自評報告擬以縣畜牧獸醫服務中心文件形式下發到鄉鎮畜牧獸醫服務中心,提高績效考評意識,促進該項工作落實,並在縣政務網上公開資金使用情況,接受社會監督。

項目績效自評的報告 篇28

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1、項目背景

  全國污染源普查是重大的國情調查。《全國污染源普查條例》規定,每10年開展一次全國污染源普查工作。第一次全國污染源普查工作取得顯著成果,發揮了重要作用。但經過10年的發展,我國工業經濟和社會人口結構,以及污染源的類型、分佈、規模和性質等都發生巨大變化。同時,農村面源、非道路移動源以及揮發性有機物等污染物對環境質量的影響逐漸顯現,亟須對其排放情況開展系統性調查。因此,國務院於20xx年10月26日發佈了《國務院關於開展第二次全國污染源普查的通知》(國發〔20xx〕59號),決定於20xx年開展第二次全國污染源普查。中方縣根據國家有關文件要求,積極開展了各項工作。

  2、主要內容及實施情況

  主要包括前準備、全面普查、總結髮布三個階段。

  前期準備:20xx年11月26日,中方縣環保局第二次全國污染源普查領導小組成立,根據中方縣第二次全國污染源普查經費方案,共需要普查經費247.12萬元,縣政府同意列入本級財政預算。中方縣人民政府於20xx年5月10日製定了《中方縣第二次全國污染源普查實施方案》,並組織普查培訓,建立污染源基本單位名錄庫。

  全面普查:中方縣自20xx年4月~6月,開展現場清查工作,縣普查辦工作人員在全縣聘請的50餘名普查員的配合下,對4類源(除去普查階段新增移動源)近20xx餘家普查對象逐一進行了排查清查。通過兩輪實地覈查工作,最終確定了普查對象。

  20xx年10月,正式進入入戶調查階段,對產排污企業及單位進行入戶調查,組織填報普查表單,完成數據審覈錄入彙總工作,建立污染源檔案。後續時間一直在完善普查相關資料以及補充相應佐證材料。

  總結髮布:20xx年9月-10月,編寫工作總結報告和數據分析報告。20xx年11月完成普查檔案的建設並迎接驗收,20xx年12月完成普查數據的發佈以及對普查先進單位個人進行表彰。

  3、資金投入和使用情況

  根據項目實際情況,本項目資金爲490000.00元,本司按照有關要求,開展了各項工作,投入了相應的資金,並完成了工作。

  (二)項目績效目標

  1、總體目標

  通過本項目的實施,完成中方縣第二次污染源普查相關工作,爲中方縣的經濟發展提供決策依據。

  2、階段性目標

  (1)項目清查階段

  根據國家有關要求,組織人員完成中方縣工業污染源,農業污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施等污染源的清查工作,並提交有關工作成果。

  (2)項目入戶調查階段

  根據前期清查成果,開展污染源入戶調查工作,填寫有關表格,提交調查成果,並進行系統上傳工作。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和範圍

  1、績效評價目的

  通過本次績效評價進一步瞭解項目的實施進展、資金使用、社會效益情況、社會公衆或服務對象滿意度,而且通過以項目爲對象的績效評價,達到對項目實施單位績效評價,以促進相關單位管理好項目,提高財政資金的使用效益。通過對項目的投入、過程、產出和效果四個方面進行客觀、公正的評價,總結項目實施過程中的經驗,發現問題,提出改進該項目立項投入、組織實施、運行管理的具體建議,進一步加強項目管理,提高財政資金的使用效益,爲下一步預算資金安排提供重要參考。

  2、績效評價對象和範圍

  績效評價對象:中方縣第二次全縣污染源普查工商戶、清查及普查企業入戶調查項目資金。績效評價範圍:範圍包括工業污染源,農業污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施。普查內容包括普查對象的基本信息、污染物種類和來源、污染物產生和排放情況、污染治理設施建設和運行情況等。

  (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、

  評價標準

  1、績效評價原則

  績效評價的設計、實施以及最終評價需滿足以下原則:(1)科學規範原則:績效評價應當注重財政支出的經濟性、3效率性和有效性,嚴格執行規定的程序、採用定量與定性分析相結合的方法。本項目通過定性指標與定量指標相結合,全面考察項目的實施是否有效提高財政資金使用效益。

  (2)公開公正原則:績效評估應當客觀、公正、標準統一、資料可靠,依法公開並接受監督。我司評價小組在客觀、獨立的前提下開展評價工作,出具評價報告,隨時可接受委託單位區財政對評價工作情況的考覈監督與評價報告、評價底稿質量的驗收。

  (3)分級分類原則:績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據評價對象的特點分類組織實施。根據項目資金來源——財政資金的特點將其作爲重點評價項目,委託第三方對其開展獨立的績效評價工作。

  (4)績效相關原則:績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。本評價報告嚴格按照績效評價的標準、原則、方法披露項目預算執行情況與項目實施計劃完成情況。

  2、績效評價評價指標體系

  本次績效評價的評分標準以計劃標準爲主,同時依據實際情況參 照行業標準、歷史標準以及其他標準等。

  3、績效評價評價方法

  本次績效評價主要運用的評價方法爲因素分析法、比較法,具體運用情況如下:因素分析法:主要應用於指標設計、數據分析環節。從項目概況入手,在分析政策文件材料的基礎上,綜合考慮工程項目設立的背景、目的、項目內容、項目預算和資金使用、管理機制等因素,設計相關指標,以全面考察該項目決策、投入管理、項目實施管理、財務管理和產出效果。比較法:主要應用於數據分析環節。項目計劃、合同與實際項目開展情況相比較,分析項目實際實施情況。此外,對預算單位制定的績效目標與實際開展情況進行對比分析,力求客觀、科學地反映項目支出和產出績效之間緊密的`對應關係。

  4、績效評價標準

  爲客觀公正反映項目資金使用績效,評價小組擬採用如下評價標準:

  (1)計劃標準:以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據財政項目支出績效評價報告作爲評價的標準;

  (2)行業標準:參照國家公佈的行業指標數據制定的評價標準;

  (3)歷史標準:參照同類指標的歷史數據制定的評價標準。

  (二)績效評價工作過程

  根據項目實施進度安排,我司對本項目開展的績效評價工作包括了方案的制定、數據的採集,具體實施過程如下:

  1、績效評價工作方案制定

  (1)資料收集階段

  根據財政部門佈置的評價工作要點及項目實施方案,制定資料清單,蒐集的資料主要有:項目資料、政府採購相關文件等。與預算單位項目負責人進行溝通,交接項目資料,進一步瞭解項目詳細情況。

  (2)方案撰寫階段

  將前期蒐集的材料進行分類、分析,瞭解項目實施的背景、目的及工作開展情況,根據有關要求梳理設計項目績效指標、調查問卷、訪談方案等,整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內部三級複覈責任人逐級對其內容的科學性、合理性、與項目實際情況的關聯性等進行復查審覈,根據審覈意見對方案做進一步完善、細化、補充,財政項目支出績效評價報告形成徵求意見稿。

  (3)方案修改定稿階段

  將徵求意見稿交給區教育局、基建中心、資產中心等相關方進行確認,由其對方案內容的可操作性及項目真實情況披露的準確性提出修改意見,修改完畢後形成評審稿。由財務專家、業務專家、績效專家對方案評審稿的科學性、合理性等進行評審分析。我司項目負責人根據專家評審建議對方案的項目概況、項目預算及管理進行進一步充實,評價指標體系的合理性進一步優化,調整了問卷內容等,形成評審修改稿並交由預算單位進行確認,確認無誤後形成方案定稿。

  2.數據採集方法及過程

  (1)數據採集法

  本績效評價項目的證據收集主要方法包括:相關資料收集法、問卷調查法等。

  (2)數據採集過程

  我司評價小組接受區財政的委託進行績效評價,並於後續項目溝通會上獲取了該項目的總預算以及相關背景資料。通過溝通瞭解到項目的組織與管理模式及資金的撥付流程等,並根據前期發送的資料清單獲取項目立項依據、預算安排明細表、項目管理財政項目支出績效評價報告制度、政府採購相關文件等開展有關工作。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

  綜合評價情況及評價結論見有關表格。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況

  見項目支出績效評價共性指標表。

  (二)項目過程情況

  見項目支出績效評價共性指標表。

  (三)項目產出情況

  見項目支出績效評價共性指標表。

  (四)項目效益情況

  見項目支出績效評價共性指標表。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  (一)主要經驗及做法

  1、模塊化開展工作,提高效率

  爲有效降低風險,提高效率,本項目採用模塊化工作模式,

  引入模塊作業,使得人員集中在現場工作,成功降低現場風險,

  提高工作效率。

  2、質量控制有效,工作質量完成度較好

  成立質量控制工作小組,專門負責該項目的質量工作,主要分爲三級審覈,其中最後審覈爲公司高級工程師(總工程師),確保了項目質量。

  (二)存在的問題及原因分析

  1、項目前期準備不足,導致項目開展不順

  由於該項目實施前,全國污染源第一次普查工作已開展10年,因此對該項目的整體理解、國家政策把握等存在一定差距,無太多有價值的經驗可參考,因此前期工作準備不足,對項目的正常推進造成了一定影響。

  2、國家政策變動較快,未及時跟進

  全國污染源第二次普查工作是一項全國性工作,由國務院污染源普查領導小組統籌安排,在政策、技術規範上更新較快,工作小組未及時學習和跟進,導致工作成果進行了多次調整和修改。

  六、有關建議

  (一)細化前期準備,保障有序開展

  應嚴格把關前期準備工作,明確項目實施的前提條件,包括項目前期清查、入戶調查等,保障準備工作的周密性,合理預測各種可能影響項目順利推進的主、客觀因素,制定有效的、具體細化的實施計劃且配套應急保障機制,在計劃確定後應嚴格執行與監督,強化計劃約束剛性。如發生突發情況,即刻採取應急手段,在不偏離原計劃的情況下,繼續推進項目實施,以保障財政資金使用效益和項目績效。

  (二)及時研究並對國家有關政策進行更進

  成立專門研究小組,對該項目國家政策及技術規範進行系統研究,並將研究成果及時反饋至各小組成員。

項目績效自評的報告 篇29

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  根據《關於編制全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃的通知》(湘教通〔20xx〕511號)文件要求,爲切實增強我區“全面改薄”項目實施的計劃性、針對性和有效性,確保目標任務順利完成,使我區貧困地區義務教育薄弱學校辦學條件基本滿足教學和生活需要,促進基本公共教育服務均等化,保障教育公平,編制洪江區全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃。

  (二)項目績效目標

  從20xx年開始,經過5年努力,全區所有義務教育薄弱學校在辦學條件、教師隊伍方面達到基本要求。按照學校規模和教育教學要求進行實驗室建設,配備必要的教學實驗儀器;保障每個學生都有合格的課桌椅;配備適合學生身心發展特點的圖書;因地制宜地建設運動場地、配備體育設施,保障學生生活鍛鍊的空間和條件;保障寄宿學生每人1個牀位,配備必要的洗浴、食堂、飲水、安全設施;爲教學點配備必要的設備設施,滿足教學和生活基本需求;逐步提升農村學校信息化基礎設施與教育信息化應用水平;提高教師隊伍素質,全面改善教師待遇。

  (三)項目實施情況分析

  20xx年洪江區農村義務教育薄弱學校改造補助資金總計202萬元,其中用於校舍建設資金55萬元,設施設備採購147萬元。中央薄改資金共計202萬元已全部到位。洪江區一中運動場地及其他附屬設施建設15萬元,生活設備購置0.9萬元,教學設備購置43萬元;洪江區二中運動場地及其他附屬設施建設10萬元,生活設備購置0.5萬元,教學設備購置12萬元;幸福路小學生活設備購置1.5萬元,教學設備購置37.1萬元,教學用具6.5萬元;中山路小學生活設備購置1.4萬元,教學設備購置21萬元,信息化設備購置2萬元;東方紅小學運動場地及其他附屬設施建設10萬元,生活設備購置0.6萬元,教學設備購置5.2萬元,;橫巖中心小學運動場地及其他附屬設施建設20萬元,生活設備購置0.3萬元,教學設備購置4萬元;巖門中心小學生活設備購置0.3萬元,教學設備購置10.7萬元。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的,爲督促各項目學校切實履行主體責任,進一步規範和加強項目資金管理,確保資金投入到位、項目建設規範實施、促進學校基本辦學條件得到整體提升和根本改善。

  (二)績效評價工作過程,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等見附件。

  三、綜合評價情況

  通過全面改善義務教育薄弱學校基本辦學條件項目的實施,解決了學校教學儀器嚴重不足,電腦嚴重老化等問題。很大的改善了我區中小學的辦學條件。得到了人民羣衆的好評。我區幸福路小學是一所窗口學校,也是一所百年老校,屬省級重點學校,但因環境影響學校至今未能達到國家標準,嚴重影響學校教育教學的開展,該校新建的教學綜合樓及運動場地,有利於鞏固和提高義務教育階段入學率和普及率,促進基礎教育的發展,爲洪江區培養更多的人才。

  四、存在的問題及建議

  (一)基礎建設項目的開建報批手續異常複雜,而教育工程建設又有它的特殊性,很多項目建設只能在暑假學生離校的兩個月時間裏完成建設工期,因繁瑣的報批手續,耽誤了太多的建設時間。我們將加強與各部門的積極協調和相關政策法規的學習,積極主動向相關部門領導彙報。針對教育的特殊性,建議開設辦事直通通道,減少部門審批環節,針對教育實際情況實行特事特辦,且能減免部分費用,從而促進教育快速發展。

  (二)我區經濟發展相對落後,基礎教育設施狀況相對薄弱,財政投入資金無法足額保障教育的基礎設施建設資金,屬於省級比照執行武陵山區域發展與扶貧攻堅優惠政策的縣區,爲全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件,仍需得到上級資金支持。

  (三)我區20xx年被確定爲學生營養改善計劃省級試點縣,部分學校已完成學生食堂建設,基本能滿足學生食堂供餐要求,但仍有幾所學校食堂建設受資金、場地等因素制約,目前只能實行蛋奶計劃,我區需繼續加大學校食堂建設和擴容改造力度,滿足學校食堂供餐需求。

項目績效自評的報告 篇30

  一、項目概況

  (一)項目基本情況:項目建設地址位於儋州市那大鎮城西片區(F0305地塊),該項目按裝配式結構建設,總建築面積:88529平米,其中新建總建築面積82712.91平米,改造總建築面積5816.6平米。按照三級甲等醫院標準建設,新建牀位500張。工程概算總投資95300.54萬元

  (二)實施主體:儋州市婦幼保健院

  (三)項目單位基本情況:儋州市婦幼保健院位於那大鎮東風路162號中心地帶,創建於1957年。全員共有職工228人,其中在編人員99人,專業技術人員佔80%以上。主要爲婦女、兒童提供醫療、保健服務。對婦女病、嬰幼兒多發病的普查普治。在各級政府和上級衛生主管部門的支持與領導下,堅持“以保健爲中心,以保障生殖健康爲目的,保健與臨牀相結合,面向基層,面向羣體,預防爲主”的婦幼衛生工作方針,經過幾代婦幼衛生工作者的共同努力,今天的儋州市婦幼保健院已成爲一所設備先進、技術力量雄厚,環境優美、服務一流,具有巨大發展潛力的集醫療、保健、科研、預防、社區衛生服務於一體的婦幼保健院。

  (四)項目績效目標

  加快推進《海南自貿港總體方案實施方案》落實,持續提升人民羣衆健康水平,改善西部區域醫療婦幼保健環境。按照三級甲等醫院標準建設,新建牀位500張,包含三級甲等婦幼保健院100張,三級甲等兒童醫院200張,三級甲等婦產醫院200張和兒童及孕產婦公共衛生突發應急中心四位一體。

  二、項目資金使用管理情況

  (一)項目資金性質爲財政資金,來源於儋州市婦女兒童醫院項目資金。

  (二)項目資金使用情況

  20xx年第一批資金1、5億元,第二批資金3000萬元,總投資1、8億元。20xx年已支出78989755.97元。

  (三)項目資金管理情況情況

  項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用,根據實際工程進度量支付工程進度款,嚴格執行專款專用,提前爲建設完成後購買需要醫療設備設施。按照單位有關開支標準,結合項目工程進度量,對資金開支進行規範化、工作制度規範化。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  本項目於20xx年9月13日開工建設,截止20xx年12月31日已完成地下部分:地下結構完成,肥槽回填土完成,地下室二次結構砌築完成,正在進行機電安裝。地上部分:婦產保健住院樓主體結構完成,砌築已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%;兒童住院樓主體結構完成,砌築已完成95%,抹灰已完成95%,條板已完成70%;行政樓主體結構完成,砌築已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%;門急診醫技樓主體結構完成、砌築已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度爲55%。預計20xx年12月30日前建設完成所有建設任務。

  (二)項目管理情況項目

  安排直接負責人進行管理、監管層層把關,層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案。

  四、項目績效情況

  (一)項目資金執行情況

  20xx年預算數1、8億元,執行數78989755.97元,執行率:43.88%。權重10分,得分:4.39分。

  (二)項目績效目標完成情況。

  1、產出指標

  (1)時效指標:項目按計劃開工率≧100%。項目於20xx年9月13日開工,滿足指標要求7分

  (2)成本指標:超概算項目比率≦10% 5分

  (3)質量指標:竣工驗收合格率。資金未能全部支出,當年的竣工率43.88% 4.4分

  (4)數量指標:建設(改造、修繕)工程數量2個。滿足指標要求10分

  (5)時效指標:項目按計劃完工率43.88%,4.4分

  (6)數量指標:建設(改造、修繕)工程量88529.51平米,實際完成88529.51平米,8分

  (7)時效指標:項目按計劃完工率≧90%,實際完成43.88%,4.4分

  2.效益指標

  (1)社會效益指標項目受益人數300萬人,滿足要求11分

  (2)社會效益指標建築(工程)利用率≧85%滿足指標14分

  (3)社會效益指標設施正常運轉率≧89%,滿足指標,5分

  3.滿意度指標:受益羣體滿意度≧95% 10分

  總得分91、19分

  五、其他需要說明的問題

  (一)後續工作計劃:繼續安排直接負責人進行管理、監管層層把關,層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案

  (二)在項目實施過程中,通過招標、監理等單位做到公平、公正。嚴格執行政府採購制度、流程。

項目績效自評的報告 篇31

  一、項目概況

  永順縣城市管理和行政執法局編制數102人,其中行政編8人,現有9人,超編1人,事業編94人,現實有人數94人。下設二級機構3個,執法大隊,處罰中心,環衛所。該項目由執法大隊負責,搞好廣場環境。執法大隊下設廣場管理站,管好廣場的環境衛生,樹枝的修剪,水管維修,燈及線路的維修,堅持“屬地管理、條塊結合、以塊爲主、責權一致”的原則進行管理和執行。共修剪樹枝兩萬餘,水管1000多米,換新燈兩個,線路20xx多米,整修廁所兩個,讓所有居民有良好的生活娛樂環境,爲實現長效目標打下堅實的基礎

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)20xx年我局的廣場維修專項資金計劃20萬元,實際到位20萬元,全部爲財政預算撥款。總投入納入縣財政預算的廣場維修經費20萬元,嚴格按照專項資金的.管理,沒有挪用該專項資金的違法違紀現象。

  (二)20xx年我局的廣場維修經費開支爲20萬元,財政撥廣場維修經費20萬元,用於樹枝整修1萬元,水管維修2萬元,燈及線路維修18萬元,共計20萬元。

  三、爲保證專項資金的專款專用

  我局從20xx年就制定了《永順縣城市管理和行政執法局專項資金管理辦法》,嚴格遵循預算、厲行節約的原則,實行專賬管理、專款專用。照縣財政制度同我局報賬員到財政有關部門報賬方可進行,爲保證專項資金的專款專用,我局成立了專項資金領導小組,由局長王經淼審覈,副局長曾羣簽字同意報銷,財務人員共同監督方可報賬支出。保證的專項資金的專款專用。

  四、項目績效情況

  廣場維修是一項長期性的工作,也是關乎羣衆生活、出行、娛樂環境的重要工作。20xx年我局着重加強民生和影響羣衆切身利益的工作入手,將兩個廁所進行全面整修,樹枝修剪,線路及燈的整修,讓人民滿意,讓政府滿意。

  五、其他需要說明的問題

  (一)下步工作中,我局將繼續加強廣場的環境和整潔工作,突出人居環境改善,嚴格按照縣委縣政府的目標管理要求,強化責任落實。不斷吸取先進的城市管理理念,全力提升城市管理水平。

  (二)主要經驗做法、存在的問題和建議。

  凡是涉資金使用的工作,局黨組都嚴格按照制度要求,認真研究,確保每一分錢都用在刀刃上。二是優化組織結構。在人員資金嚴重不足的情況下,我局以工作完成爲中心,以強化城市管理爲目的,及時調配人員,自籌資金增加城市管理員,保證了廣場有舒適的休閒娛樂環境。

  存在的問題和建議:工作人員不分節假日、雙休日的工作,加班工作經費得不到保障,工作積極性逐步下降,希望增加財政投入。

項目績效自評的報告 篇32

  牢固樹立“安全第一”思想,根據各級文件指示精神,我校始終堅持安全工作月查月報制度,積極創建平安和諧校園,措施得力,成效顯着。現將我校校園安全工作開展情況作簡要彙報如下:

  一、建立安全工作領導責任制,層層落實責任,責任具體到人

  學校成立有安全工作領導小組,亓俊發校長爲學校安全工作的第一責任人,亓峯同志爲安全工作常務副校長,各處室主任爲具體安全管理人,各個方面及重點防範部位責任到人,班主任與學校、班主任與學生及家長分別簽訂安全目標責任書,建立起了完善的安全工作責任制和管理系統。

  二、建立健全了各項安全工作制度

  學校重新修訂了安全工作制度,修訂了《學校安全會議制度》、《學校安全檢查制度》《學校衛生安全工作制度》、《學校安全教育制度》、《課間安全值班人員崗位職責》和《建築物受損應急預案》、《火災應急預案》、《疏散應急預案》、《不法人員入侵校園預案》、《學生傷病應急預案》、《學生中毒應急預案》等制度,除常規制度外,我校新制定了《汶水學校消防安全逃生演練實施方案》、《汶水學校預防甲型流感應急預案》。

  三、落實檢查制度,認真進行排查,及時消除隱患

  全員值日人員每天進行師生到校情況、校園安全情況的`檢查,發現情況及時處理。各部門各處室人員,特別是責任人嚴格進行自查工作,學校安全領導小組對各責任區進行月檢查。學校強化傳達保衛人員責任,堅持夜值班和雙休日值班制度,確保校園財產安全。

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