經費項目績效自評報告(精選32篇)

經費項目績效自評報告 篇1

  一、項目基本情況

  20xx年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經費60,000.00元,主要用於支付支隊辦公用房租賃費。

  二、項目績效自評工作開展情況

  (一)前期準備

  按照《保山市財政局關於20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。

  (二)組織過程

  支隊綜合科科室根據相關規定和要求,對項目的實施程序、涉及內容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,並撰寫自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領導,按照相關要求進行查看,檢查年初績效目標涉及內容是否完成、完成質量是否達到要求、資金使用管理是否規範、項目資料是否完善等,並按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。

  (三)分析評價

  認真對項目的申報內容和申報目標進行審覈,其申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況分析

  1、項目資金到位情況分析

  20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊“辦公用房租賃經費”60,000.00元,一次性到位。

  2、項目資金執行情況分析

  截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實行專款專用,其支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法,與預算和計劃相符,沒有發現違規問題。

  3、項目資金管理情況分析

  保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計覈算規範,資金管理較好。

  (二)項目績效指標完成情況分析

  1、產出指標完成情況分析

  (1)項目完成數量

  完成“辦公用房租賃經費”項目1個。

  (2)項目完成質量

  保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經費”項目完成質量好,單位項目建設組織機構健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。

  (3)項目實施進度

  直至20xx年底,年初項目績效目標已經全部完成。在項目實施過程中,市文化綜合執法支隊對項目具體實施科室及人員的工作採取定期和不定期檢查的方式,對項目的實施情況進行監督檢查,其項目監督管理到位,效果較好。

  (4)項目成本節約情況

  在日常工作中,支隊均本着厲行節約的態度,管好抓緊每一分錢,使項目資金能夠發揮最大的效能。

  2、效益指標完成情況分析

  (1)項目實施的經濟效益分析

  無

  (2)項目實施的社會效益分析

  固定的辦公場所有利於支隊相關工作的開展,爲保山文化旅遊市場管理髮揮更好的作用,使得保山市文化旅遊市場安全有序,監管得力,無社會熱點事件及重大案件發生,爲保山文化事業發展保駕護航。

  (3)項目實施的`生態效益分析

  無

  (4)項目實施的可持續影響分析

  無

  3、滿意度指標完成情況分析

  通過固定的辦公場所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執法成果進一步加強。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  20xx年,“辦公用房租賃經費”項目已經完成,在下一步的工作中,支隊項目實施管理程序有待進一步規範;項目痕跡資料有待進一步完善;項目後續管理有待進一步加強。

  五、績效自評結果

  20xx年,保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經費”項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規範,項目監管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,各項效益明顯,羣衆反響較好,社會效益顯著。

  六、結果公開情況和應用打算

  因“辦公用房租賃經費”項目是一項經常性項目,績效自評結果擬應用於支隊日後的該項工作改進過程中。自評結果向全系統公開。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  無

  八、其他需說明的問題

  無

經費項目績效自評報告 篇2

  一、基本情況

  (一)大督查經費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率爲100%,項目具體工作內容如下:

  (1)督促檢查黨中央、國務院、省、州、市重要文件、重要工作在開遠市貫徹落實情況的督促檢查和彙總反饋;

  (2)各級黨委、政府重要會議作出全局性的、重大的和有關熱點、難點問題以及具有查辦性質的決議、決定貫徹落實情況的督促檢查和反饋;

  (3)做好上級黨委、政府主要領導到基層調研指導、督促檢查的指示精神和市委、市政府主要領導批示、交辦事項的查辦落實和反饋;

  (4)負責對市級各部門和市人大、市政協、市法院、市檢察院、駐開部隊辦理人大代表建議、政協委員提案情況進行督促檢查和反饋;

  (5)統籌協調指導各鄉鎮(街道)黨委(黨工委)、市級各部門開展督促檢查工作;

  (6)圍繞社會普遍關注、人民羣衆反映強烈的突出問題,針對性地開展調研。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標:20xx年:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點項目推進不折不扣貫徹落實,維護黨中央權威和集中統一領導,切實推進“一組團”重大項目的順利實施和重大工作事項、主要經濟社會指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤棋”工作格局,奮力開拓開遠轉型升級高質量跨越發展。20xx年:緊緊圍繞中央、省、州、市的會議、文件精神和工作部署和開遠經濟轉型升級跨越發展,堅持問題導向、責任導向和目標導向,以推動工作落實爲目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點抓好相關工作的督查檢查工作,確保了中央、省、州、市委決策部署在開遠不折不扣地得到貫徹落實。20xx年:堅持問題導向、責任導向和目標導向,以推動工作落實爲目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點抓好相關工作的督查檢查工作,有效發揮督查工作的“三督三查”職能,疏通了各項工作在推進落實中的“腸梗阻”,確保了重大項目、重點民生工作穩步推進,確保了上級的決策部署在開遠不折不扣地得到貫徹落實,爲跑出開遠加速度作出應有的貢獻。

  (2)階段性目標:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點項目推進不折不扣貫徹落實,維護黨中央權威和集中統一領導,切實推進“一組團”重大項目的順利實施和重大工作事項、主要經濟社會指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤棋”工作格局,奮力開拓開遠轉型升級高質量跨越發展。

  (二)信息工作經費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率爲100%,項目具體工作內容如下:

  積極收集報送全市在脫貧攻堅、鄉村振興、生態文明、經濟轉型等工作中的亮點經驗做法,以及存在的困難問題,通過黨委信息渠道,積極向上推介開遠,反映基層在貫徹落實上級政策中存在的困難和問題,發揮好信息服務上級領導和市委領導的參謀助手作用。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標:20xx年:開展“信息質量提升年”活動,進一步明確20xx年全市信息工作的重點和任務;進一步壓實納入全市黨委系統信息工作考覈單位工作責任,分解下達信息考覈任務;進一步規範全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考覈結果運用;倒逼部門提升上報信息的“含金量”。20xx年:統籌協調發揮好信息服務上級領導和本級領導的參謀助手作用,在全州黨委信息工作中爭創一流,結合州委辦安排的約稿任務,以及本級領導的關注點,分別到部門、到企業、到羣衆中去深入瞭解我市在黨的建設、項目推進、民生改善中等各項工作中遇到的困難和問題,形成有分析、有案例、有建議的信息專報供市級領導參閱。20xx年:調整信息結構,不斷提高黨委信息質量,確保黨委信息渠道暢通;落實目標任務,加強上下左右的溝通協調,完善黨委信息考覈評比機制;加大黨委信息編輯力度,做好基層服務工作;強化信息研判,加強信息調研,增加信息深度,提高信息價值。加大人才培養力度,提高信息員工作水平。

  (2)階段性目標:開展“信息質量提升年”活動,進一步明確20xx年全市信息工作的重點和任務;進一步壓實納入全市黨委系統信息工作考覈單位工作責任,分解下達信息考覈任務;進一步規範全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考覈結果運用;倒逼部門提升上報信息的“含金量”。

  (三)政策研究及改革督察經費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率爲100%,項目具體工作內容如下:

  圍繞市委各個時期的中心工作和決策部署,組織、協調力量對全市經濟社會發展中帶有全局性、關鍵性的問題進行調查研究,提出建議、意見,供市委決策參考;二是根據市委、市政府領導的指示,組織力量參與起草、擬製市委、市政府部分重要文件、文稿和領導講話稿;三是根據形勢需要組織撰寫宣傳、闡釋黨的路線、方針、政策的文章;四是組織、協調、聯絡和指導各鄉鎮(處)、各部門調查研究方面的工作;五是調查瞭解各鄉鎮(處)、各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策情況,及時向市委反映經濟社會發展方面的新情況、新問題和新經驗;六是收集、組織和整理有關重要信息、政策資料,爲市委決策提供信息服務和政策諮詢;七是負責上級對口部門、科研院校。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標:20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃的工作要求,提升對全市改革的統籌協調能力,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。大力“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。

  (2)階段性目標:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。

  (四)國家安全宣傳及相關工作經費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金10.00萬元,使用項目資金10.00萬元,項目資金使用率爲100%,項目具體工作內容如下:

  按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作。爲深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣衆的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標:20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;爲深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣衆的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;爲深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣衆的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;爲深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣衆的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

  (2)階段性目標:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;爲深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣衆的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

  (五)檔案管理運行維護工作經費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金9.00萬元,使用項目資金9.00萬元,項目資金使用率爲100%,項目具體工作內容如下:

  (1)發揮檔案館爲國守史爲黨管檔的.職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《雲南省檔案條例》,確保各類檔案資源安全。

  (2)提升檔案工作管理水平。建立科學的管理制度,逐步實現保管的規範化、標準化。

  (3)不斷提高檔案管理人員檔案修復技術水平,掌握檔案字跡和紙張的加固、去污、去酸、修裱等維護檔案安全專業技術。。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標:20xx年:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。20xx年:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案100%修復。20xx年:加大對檔案館幹部隊伍的培訓,提高檔案人員的水平和綜合素質。

  (2)階段性目標:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。

  (六)購置相關辦公設備經費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金6.00萬元,使用項目資金6.00萬元,項目資金使用率爲100%,項目具體工作內容如下:

  爲進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標:爲進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

  (2)階段性目標:爲進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

  (七)開遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經費補助資金項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金109.53萬元,使用項目資金109.53萬元,項目資金使用率爲100%,項目具體工作內容如下:

  (1)履行好“爲黨管檔、爲國守史、爲民服務”的職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《雲南省檔案條例》。

  (2)開發利用館藏檔案,通過開展展覽、宣傳等活動,進行愛國主義、集體主義、中國特色社會主義教育,傳承發展中華優秀傳統文化,繼承革命文化,發展社會主義先進文化,增強文化自信,弘揚社會主義核心價值觀。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標:履行好“爲黨管檔、爲國守史、爲民服務”的職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《雲南省檔案條例》;開發利用館藏檔案,通過開展展覽、宣傳等活動,進行愛國主義、集體主義、中國特色社會主義教育,傳承發展中華優秀傳統文化,繼承革命文化,發展社會主義先進文化,增強文化自信,弘揚社會主義核心價值觀。

  (2)階段性目標:爲慶祝中國共產黨成立100週年,在開遠市國家綜合檔案館一樓設計、製作了中國共產黨開遠簡史檔案展,展廳佔地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實物和圖片資料爲主要載體,運用場景還原、裝飾藝術、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產黨領導開遠各族人民艱苦奮鬥的光輝歷程。同時,爲配閤中國共產黨開遠簡史檔案展整體效果,提升開遠市檔案館接待服務水平,打造“肩並肩”“零距離”服務窗口,對開遠市國家綜合檔案館接待大廳進行設計、改造。。

  (八)項目組織管理情況。

  一是確定監控重點,側重於將各項目年度工作任務納入績效運行重點監控範圍;二是明確監控內容,從績效目標預期完成情況、專項經費收支情況、項目績效完成情況等方面明確預算執行績效運行監控分析要點;三是建立定期報送制度,每季度按照明確的績效運行監控分析要點報送相關情況,在規定時限內報送市財政局;四是及時督促整改,根據績效目標實施情況,分管領導督促各科室結合績效評審報告所反映的問題進行及時整改,促進各科室按照年度計劃實現績效目標。

  通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,瞭解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和範圍

  1.績效評價目的

  瞭解中共開遠市委辦公室項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,爲指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

  2.績效評價對象

  本次績效評價涉及項目7個,其中:市級財政支出項目7個,上級轉移支付項目0個。

  3.績效評價範圍

  本次績效評價涉及項目7個,其中:一般公共預算支出項目:6個,政府性基金預算支出項目1個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

  (三)績效評價工作過程

  爲使績效再評價工作順利開展,由行政科牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

  前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

  組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

  三、評價情況及評價結論

  (一)績效自評結論

  部門開展績效自評項目數量7個,評價結果爲“優”7個,“良”0個,“中”0個,差0個。

  (二)績效目標實現情況

  1.項目1(大督查經費項目)績效目標的實際實現情況:做好全州綜合考評項目的對接,協調、統籌全市涉及單位做好材料上報以及實地督查迎檢工作,做好市委領導批示交辦的各類專項督查工作。

  2.項目2(信息工作經費項目)績效目標的實際實現情況:完成州級下達年度黨委信息工作考覈任務,爲上級黨委、市委、市政府提供決策參考,發揮信息服務開遠經濟社會發展大局作用

  3.項目3(政策研究及改革督察經費)績效目標的實際實現情況:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。

  4.項目4(國家安全宣傳及相關工作經費項目)績效目標的實際實現情況:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;爲深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣衆的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

  5.項目5(檔案管理運行維護工作經費項目)績效目標的實際實現情況:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。

  6.項目6(購置相關辦公設備經費項目)績效目標的實際實現情況:進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

  7.項目7(開遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經費補助資金項目)績效目標的實際實現情況:爲慶祝中國共產黨成立100週年,在開遠市國家綜合檔案館一樓設計、製作了中國共產黨開遠簡史檔案展,展廳佔地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實物和圖片資料爲主要載體,運用場景還原、裝飾藝術、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產黨領導開遠各族人民艱苦奮鬥的光輝歷程。同時,爲配閤中國共產黨開遠簡史檔案展整體效果,提升開遠市檔案館接待服務水平,打造“肩並肩”“零距離”服務窗口,對開遠市國家綜合檔案館接待大廳進行設計、改造。

  四、主要經驗及做法

  (一)加強組織領導。加強對項目工作的全面領導,便於及時發現項目運行過程中出現的問題並加以改進。嚴格按照項目管理制度及財務管理制度實施,加強項目管理和監督,確保項目實施規範。

  (二)專款專用。嚴格按項目規範要求,做到專款專用,確保項目工作順利開展。項目內所有支出都由報賬員把關,再經分管領導審覈,最後由主要領導複審。尤其是在“三公”經費支出上,我們貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公”經費支出,保證專款專用,無截留、無挪用等現象,取得了良好效果。

  (三)加強監督。對日常工作加強規範和監督,防止在項目執行過程中出現偏差。

  (四)不斷加強學習與交流。通過與其他單位的工作交流,學習先進工作經驗做法,加強互相學習,共同提高。

  五、存在的問題及原因分析

  市委辦公室20xx年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,達到了預期目標,但預算編制的計劃性和執行管理上有待提高,預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。針對上述問題,在今後的工作中主要從以下幾方面加強管理:一是明確主體,強化主體責任。成立領導工作小組,細化任務至各科室(局)。二是制定措施,提高效率。組織有關各科室(局)制定詳細的工作方案,確定評價指標細則。三是工作細化,嚴格項目管理。指定專人專管項目,跟蹤、督促項目進度,確保項目資金合理、合法、規範使用。四是嚴遵法律法規,確保資金使用規劃範。

  六、有關建議

  無。

  七、其他需要說明的問題

  無。

經費項目績效自評報告 篇3

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  依據《關於建立健全耕地保護共同責任機制全面加強耕地保護工作的通知》《安徽省國土資源廳關於開展安徽省耕地後備資源調查評價工作的通知》《關於推進高標準農田建設(20xx-20xx年)的意見》《國土資源部關於進一步做好徵地管理工作的通知》,劃定基本農田保護區嚴格控制了對耕地的佔用,切實保護了耕地,對實現耕地總量動態平衡起到了重要作用;加強土地整治,提高農業綜合生產能力;補充耕地實行第三方檢測確保工程質量,強化耕地保護。具體工作內容:永久基本農田保護標誌牌維護更新,土地整治項目驗收復測,徵地補償標準調整,新增耕地上圖入庫,建設用耕地剝離耕作層表土再利用試點,基本農田保護及動態巡查。

  (二)項目績效目標

  1.項目年度目標:

  完成我市20xx年末耕地保有量不少於375866.67公頃,永久基本農田保護面積不少於317606.67公頃,完成補充耕地任務11450畝。

  2.本年度實際完成情況:

  完成我市20xx年末耕地保有量不少於375866.67公頃,永久基本農田保護面積不少於317606.67公頃目標任務。具體爲耕地保有量564萬畝,永久基本農田保有量476.4萬畝,補充耕地 1.6143萬畝等。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和範圍

  本次績效評價是針對20xx年耕地保護及土地整治工作進行,通過此次評價工作,客觀反映出項目資金利用情況以和項目執行情況等。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

  依照項目初期制定的績效目標申報表中的相關內容,按一定的評價程序,運用科學的評價方法、按照產出、效益、滿意度等一級指標及層層分解的`二、三級指標和年度指標值等評價的內容和標準對評價對象的項目資金執行率、產出情況、效益情況和滿意度情況等進行客觀公正地考覈和評價。

  (三)績效評價工作過程。

  依據項目初期設定的考覈指標對照項目實際完成情況進行衡量打分,從而獲得本項目的實際分數。

  三、綜合評價情況及評價結論

  按年初設立的項目申報表的相關內容進行績效評價,完成情況較優,只是項目資金尚未使用完畢。

  四、績效評價指標分析

  1.年度資金執行情況分析

  本項目全年預算資金數617+30(追加)共計647萬元,全年項目資金執行數爲632萬元,執行率爲98%。具體執行情況爲:

  (1)用於項目支出632萬元。

  2.產出指標完成情況分析

  (1)數量指標

  年初設定指標:耕地保有量564萬畝,永久基本農田保有量476.4萬畝,補充耕地1.14萬畝

  完成情況:20xx年度完成耕地保有量564萬畝,永久基本農田保有量)476.4萬畝,補充耕地 1.6143萬畝。補充耕地完成數超目標任務。

  (2)質量指標

  年初設定指標:符合耕地保護及土地整治指標要求。

  完成情況:按質完成耕地保護及土地整治目標要求。

  (3)時效指標

  年初設定指標:截止20xx年底完成目標任。

  完成情況:按規定時間內完成了當年度耕地保護及土地整治各項目標任務。

  (4)成本指標

  年初設定指標:項目支出成本控制在預算審批金額的額度內且支出規範。

  完成情況:項目實際支出符合相關項目預算批覆用途。

  2.效益指標完成情況分析

  (1)經濟效益

  年初設定指標:耕地佔補平衡。

  完成情況:通過20xx年度耕地保護及土地整治項目建設,進一步提升了土地利用和整治能力,實現了預期經濟目標要求。

  (2)社會效益指標

  年初設定指標:引導公衆參與耕地保護與整治活動。

  完成情況:通過宣傳和實際整治相結合,20xx年度耕地保護及土地整治工作取得了滿意的社會效益。

  (3)生態效益指標

  年初設定指標:項目實施後進一步減少對耕地的破壞。

  完成情況:通過20xx年度本項目的建設,在充分考慮當地生態與環境的前提下,合理開展了土地利用與土地整治活動,協調保護與利用,生態效益效果明顯。

  (4)可持續影響指標

  年初設定指標:建立聯動考覈機制。

  完成情況:通過項目實施,增強了公衆從自身做起,從小事做起,進一步提高全社會關心土地意識,減少對土地資源的破壞,促進土地的開發、利用、保護和管理,從而促進土地資源的可持續發展。

  3.滿意度指標完成情況分析

  年初設定指標:受益對象對耕地保護及土地整治工作滿意。

  完成情況:通過隨機電話訪問等形式,對受益對象滿意度調查結果爲滿意。

  五、存在問題及原因分析

  偏離績效目標的原因爲項目資金未使用完畢。

  六、有關建議

  提升項目預算編制質量。

經費項目績效自評報告 篇4

  爲了規範和加強資金管理,提高專項資金使用績效和管理水平,按照南昌市財政局《關於開展xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)要求,我局組織開展了xx年度財政專項資金績效評價工作。現將評價情況報告如下:

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1、立項背景

  本項目主要依據《南昌市公路管理局關於下達xx年公路建、管、養經費支出計劃的通知》(洪路計字〔〕1號)文件精神設立,由市公路局下達實施,項目資金主要用於xx年的公路建、管、養工作的開展。

  2、立項目的

  爲有效保障公路路產,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,爲羣衆提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環境,促進公路事業可持續發展。

  3、項目內容、執行標準和實施期限

  項目建設主要用於公路和橋樑的建、管、養工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實施期限爲xx年1月1日至xx年12月31日。

  4、資金使用情況

  xx年度財政部門預算安排資金8349萬元,市財政局於xx年度全部下達,項目經費已全部支出。

  5、項目組織管理情況

  公路和橋樑的建、管、養工作是我局工作的主業,是我局的日常性工作,根據年度工作安排,進行項目申報和組織實施工作,加強對項目的實施前、實施中、實施後的監督管理。

  (二)項目績效目標

  1、項目績效總目標。深入貫徹落實《關於全面實施預算績效管理的意見》文件精神,強化預算支出責任,提高財政資金支出績效,全面踐行“花錢必問效,無效必問責”的理念。

  2、項目年度績效目標。及時制定建設方案,在年度內完成29條國省道公路共987.456公里的日常養護和213座共18273.24延米的橋樑養護。

  3、項目預期目標完成情況。年度內已完成29條公路共987.456公里的公路日常養護、完成213座共18273.24延米的橋樑養護,促進公路事業可持續發展。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的、原則和依據、評價指標體系、評價方法

  財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分,是提高政府效能、堅持厲行節約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率,形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念,評價結果和整改落實情況將作爲來年預算資金分配的依據。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀公正的原則,依據資金使用的方向和對象,圍繞績效目標,從項目的申請、管理、產出、效益等方面科學設定評價指標體系,採用公衆評判、結果比較和加權重分等方式進行評價。

  (二)績效評價工作過程

  爲了做好績效評價工作,規範和加強專項資金管理,切實提高專項資金的使用績效和管理水平,市公路局成立了績效評價管理工作領導小組,按照項目單位自評和主管部門評價相結合的方式,對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。

  1、認真開展前期工作

  根據下發的有關文件要求,我局迅速向主要負責人報告有關情況。按照主要領導的指示意見,組建了績效評價管理工作領導小組,迅速開展前期各項準備工作。

  2、有序開展績效評價

  爲確保績效評價工作落到實處,取得成效,我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標進行了詳細解讀,並對各單位提出的問題進行了系統解答,爲組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求,我局組織力量進行了逐一梳理,並進行了數據分析,形成了其他項目支出績效評價報告,自評報告分數爲100分。

  三、績效評價指標分析情況

  (一)項目投入指標

  1、項目立項規範性指標得分情況

  根據相關規定,結合我局工作實際,制定了《南昌市公路管理局物資設備採購規定》、《南昌市公路管理局公路養護與管理規範化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法(試行)》,各業主單位嚴格按照項目管理辦法,對需要立項的項目進行立項審批。

  2、預算資金執行率指標得分情況

  xx年度,市財政預算安排其他項目支出資金8349萬元,xx年度資金全部下達,並及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作,資金已全部支出。

  (二)項目過程指標

  1、業務管理指標得分情況

  公路和橋樑的建、管、養工作是我局工作的主業,是我局的日常性工作,根據年度工作安排、時間節點,有序推進各項工作的開展,嚴格實行“專戶管理、專賬覈算、統籌使用”的管理模式。

  2、財務管理指標得分情況

  根據《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位會計覈算辦法(試行)》等相關辦法,在資金使用上有完整的報賬程度和手續,在財務覈算上做到了專項覈算、專款專用,不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。

  (三)項目產出指標

  1、產出數量指標得分情況

  年度資金項目均統籌用於爲29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養護以及公路沿線附屬設施的日常維護等。

  其中:國道285.353公里,省道684.528公里,其他公路里程4.072公里,匝道13.503公里;國道橋樑8476.99延米/79座,省道橋樑9613.75延米/132座,匝道橋樑182.5延米/2座。

  2、產出質量指標得分情況

  根據公路養護考覈管理辦法、日常養護檢查考覈和橋樑安全運行十項制度,開展定期和不定期檢查,按照完成情況組織驗收,合格率100%。

  3、產出時效指標得分情況

  xx年度財政專項資金項目均在規定時間按時完成項目的實施。

  4、產出成本指標得分情況

  xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算,計劃成本減實際成本支出沒有超出預算安排。

  (四)項目效果指標

  1、經濟效益指標得分情況

  完善公路運輸結構,提升道路的強度和耐久性,改善交通狀況,提高車輛行駛的安全性、便捷性,能夠節約運輸時間,減少汽車損耗,降低企業運輸成本。

  2、社會效益指標得分情況

  交通的便利,促進商品的跨區域流通,提高商品銷量,激勵消費,帶動地方經濟健康穩定發展。

  3、生態效益指標得分情況

  通過公路綠化和路容路貌整治建設,保護生態、改良環境,固碳、釋氧、滯塵、降噪,防止水土流失。

  4、可持續影響指標得分情況

  通過公路和橋樑的建、管、養工作,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,改善道路行駛環境,保持公路經常處於良好技術狀態設計年限大於8年。

  (五)項目效果指標

  1、項目滿意度指標得分情況

  通過對羣衆滿意度調查,我們共發出90份調查問卷研究,其中:服務對象(A)30份,社會羣衆(B)30份,部門內部員工(C)30份,問卷得分情況爲服務對象(A)平均得分95分;社會羣衆(B)91分;部門內部員工(C)99分。最終總得分的計算公式等於A類得分×50%+B類得分×40%+C類得分×10%,即93.8分。

  四、綜合評價情況及評價結論

  在各直屬單位自我評價的基礎上,我局對績效評價情況進行了綜合評定,認爲我局其他項目支出資金的管理使用規範、資金使用效益明顯,成效顯著,根據縣區自評分,按照打平均的方法,得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分數爲100分,績效評價等次爲“優秀”。經過複覈,複覈分數爲100分,績效評價等次爲“優秀”。

  五、績效評價結果應用建議

  評價結果表明,其他項目支出資金管理使用規範、效果明顯。

  六、項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施

  (一)項目實施經驗、做法

  紮實而科學地編制好“十三五”規劃是實施好新階段的重要基礎工作。規劃方法要廣泛深入地開展調查摸底,全面掌握情況,並建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關專家進行科學論證,確保規劃切合實際,適用可行。

  (二)項目實施存在的問題

  在專業性問題上缺乏足夠的專業知識和經驗,還有待進一步加強。

  (三)改進措施

  合理安排養護計劃,應對突發狀況,並且注重質量目標與安全目標,努力完成各項項目指標,執行上級對公路病害修復時限的強制性規定。

經費項目績效自評報告 篇5

  一、基本情況

  (一)項目背景、內容。

  根據《20xx年重慶市重大傳染病防控結核病防治項目實施方案》任務:發現可疑患者數1089(不低於任務數的85%),活動性患者總數309(規範治療和隨訪檢查的患者不低於任務數85%,患者治療成功率不低於90%),耐藥可疑者篩查數193人。

  (二)項目資金情況。

  截至20xx年12月31日“重大公共衛生”項目資金到位263.6萬元,全年使用資金263.6萬元,結餘爲0元。

  (三)績效目標。

  年初設定目標:登記結核病患者、耐藥可疑者篩查數、肺結核患者成功治療率83.6%。

  (四)職能職責。

  擬定和指導實施全縣急慢性的傳染病、慢性非傳染疾病等、防制對策與技術措施,並對實情況進行質量控制,組織開展全縣免疫和預訪接種工作,負責免疫預訪技術指導效果監測與評價。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)總體績效目標完成情況分析

  認真負責開展疾病監測、疾病防治研究、疾病預防與控制、職業衛生技術服務、衛生檢驗、實施人羣預防接種;及時處理公共衛生突發事件,開展基本公共衛生服務、健康教育與健康促進及技術指導。組織各級部門和有關單位共同努力,達到績效目標。

  (二)績效指標完成情況分析

  (1)數量指標。地方病監測完成率96%、職業健康核心指標監測縣區覆蓋率90%、食品安全風險監測任務數據及時上報率90%、艾滋病免費抗病毒資料任務完成率96%、血吸蟲病監測任務完成率96%;

  (2)質量指標。傳染病和突發公共衛生報告率96%;

  (3)時效指標。資金支付率100%、資金撥付及時;

  (4)成本指標。成本控制在預算資金內;

  (5)社會效益指標。城鄉居民公共衛生差距不斷縮小、居民健康素養水平不斷提高;

  (6)可持續影響指標。基本公共衛生水平不斷提高;

  (7)服務對象滿意度指標。羣衆滿意96%;部門領導滿意度97%。

  (三)評價結果

  本項目自評得分95分,達到預期績效目標。

  三、存在問題

  (一)項目管理方面的問題

  無

  (二)資金使用方面的問題

  無

  (三)項目績效方面的問題

  績效管理的經驗不足,項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。

  (四)其他方面的問題

  無

  四、下一步改進措施

  在今後的工作中將繼續做好績效目標自評。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效自評結果將在豐都縣人民政府公衆信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

  六、其他需要說明的問題

  本項目無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

經費項目績效自評報告 篇6

  一、項目基本情況

  (一)績效目標情況。

  按照江油市財政局《關於編制20xx-20xx年三年滾動財政規劃和20xx年部門綜合預算的通知》(江財預〔20xx〕24號)要求,根據我館基本職能和實際工作需要,編制了20xx年度項目經費預算,共涉及8個項目。這8個項目預算,均爲滿足公共需要的一般性支出、公益性事業開支,爲保障當前檔案館日常工作開展及推動檔案業務建設發展。

  (二)資金安排情況。20xx年度項目經費預算,共涉及8個項目,共計65.70萬元,實際支付29.44萬元。

  1、黨的基層組織建設:經批覆的預算金額爲2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。

  2、安保物管費:經批覆的預算金額爲11.50萬元,未支付。

  3、檔案培訓檢查費:經批覆的預算金額爲2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。

  4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經批覆的預算金額爲35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。

  5、檔案編研、出版費:經批覆的預算金額爲1.50萬元,未支付。

  6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經批覆的預算金額爲7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。

  7、設備設施維護費:經批覆的預算金額爲2.00萬元,未支付。

  8、重點檔案搶救、保管、徵集費:經批覆的預算金額爲4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)預算執行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執行情況,以及預算管理情況。

  20xx年我館嚴格按照相關要求對預算執行以及預算管理情況進行動態監控,依據我單位制定的《財務管理制度》,對項目經費的實施、使用進行監督管理,確保專款專用,嚴禁任何截留、擠佔、挪用專項經費的行爲。全年項目經費預算共計65.70萬元,實際支付29.44萬元,支出率44.81%。存在問題主要是預算資金撥付不及時;執行進度較慢。

  (二)總體績效目標完成情況分析。20xx年我單位共8個項目,年初預算資金65.70萬元。基礎信息完善、預算編制完整、資金使用合規、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標。

  (三)績效指標完成情況分析。根據各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。

  1、黨的基層組織建設:經批覆的預算金額爲2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。開展黨建宣傳教育工作2次,做好黨建宣傳工作,加強黨員幹部教育學習,黨風廉政建設,合計支出0.48萬元;做好結對幫扶,精準扶貧,慰問困難戶支出0.83萬元。對黨建工作起到一定的促進作用,增強了黨員幹部的服務羣衆意識,提升工作能力。

  2、安保物管費:經批覆的預算金額爲11.50萬元,未支付。年初與四川聖宇保安服務有限公司簽訂合同,由該公司派遣監控人員和安保人員24小時全天值班,監控館內情況,保障館內安全。全年開展安全宣傳教育活動2次,定期對館內安全情況進行巡查檢查,促進安保工作,保障館內安全。因預算資金撥付不及時,未將資金支付安保公司。

  3、檔案培訓檢查費:經批覆的預算金額爲2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。全年對各單位檔案工作人員進行專業的業務知識指導,檔案人員能夠掌握檔案管理的業務知識和工作方法,規範各單位檔案收集整理和管理,合計支出1.21萬元;開展一次檔案法制宣傳活動,支出0.50萬元。

  4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經批覆的預算金額爲35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。因鄉鎮改革智慧化管理和查閱平臺建設放緩,全年共安裝31家終端,支付安裝成本15.70萬元,項目驗收合格率100%,實現終端安裝後的智能化,提高了檔案查閱利用效率,方便幹部羣衆查檔。

  5、檔案編研、出版費:經批覆的預算金額爲1.50萬元,未支付。採用合作方式,與黨史辦合作完成《中國共產黨江油執政實錄(20xx卷)》的編撰。

  6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經批覆的預算金額爲7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。保障檔案智慧平臺的正常運行,確保全市平臺系統的正常使用,通過平臺館內共接待檔案查閱利用者6390人次,提供檔案5604卷次,查閱結果獲得率達95%,同時減少對紙質檔案的傷害,增加查檔效率,方便查檔幹部羣衆。保障系統正常運行成本支出5.10萬元,查閱辦公成本支出1.75萬元。

  7、設備設施維護費:經批覆的.預算金額爲2.00萬元,未支付。年初與江油爲民安防服務有限公司簽訂合同,公司每月派遣維保人員對館內各類監控及消防系統進行檢查維護保養,確保館內消防安全、檔案安全。設備設施維護驗收合格率100%。因預算資金撥付不及時,未將資金支付維保公司。

  8、重點檔案搶救、保管、徵集費:經批覆的預算金額爲4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。對館內過期設施進行更換,維修保管設備,保障館藏檔案實體安全,完成館藏檔案整理、著錄、修復,徵集具有保藏價值的檔案5件,合計共支出3.88萬元。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  進一步加強費用測算,協調財政部門及時安排預算資金,合理控制項目執行進度。

  通過本單位20xx年度政策(項目)支出績效自評工作的開展,既發現了客觀存在的問題,又明確了整改提高的措施,必將有利於提升項目執行的科學性、合理性和規範性,有利於進一步強化項目實施單位的主體責任,有利於提高財政資金的使用效益。

  四、其他需要說明的問題

  無

經費項目績效自評報告 篇7

  一、基本情況

  (一)項目概況。

  紅河州財政局20xx年初預算項目4個,項目預算資金1010萬元,全年支出759.18萬元,預算執行率75.17%。分別是:

  1.財政改革業務經費,項目預算資金177萬元,全年支出43.27萬元,預算執行率24.45%。

  2.財政監督檢查經費,項目預算資金41萬元,全年支出0萬元,預算執行率0%。

  3.財政委託業務經費,項目預算資金423萬元,全年支出416.14萬元,預算執行率98.38%。

  4.財政信息化維護經費,項目預算資金369萬元,全年支出258.77萬元,預算執行率70.13%。

  (二)項目績效目標。

  1.財政改革業務經費項目年度總體目標:進一步理順紅河

  州財政標準體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩”工作,落實“六保”工作,兜實兜牢“三保”底線,印發《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州20xx年地方財政預算執行情況和20__地方財政預算(草案)》。強化地方金融機構監管,繼續落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》,加大防範非法集資宣傳教育力度,提升人民羣衆防範非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化,培養和選拔珠心算選手,促進珠心算水平的提高。加強財政幹部隊伍建設,按照州委組織部幹部培訓要求,舉辦一期財政幹部培訓班。

  2.財政監督檢查經費項目年度總體目標:在20xx年監督

  檢查工作的基礎上,完成以下財政監督檢查服務:會計信息質量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環保資金檢查等財政監督檢查工作。

  3.財政委託業務經費項目年度總體目標:完成財政支出績

  效評價項目投資評審委託業務、政府購買PPP諮詢服務、預決算公開檢查委託業務和20xx-20xx年小(二)型病險水庫除險驗收項目工作,爲了進一步深化州級預算績效管理工作,提高預算執行效率,加強財政資金支出管理,逐步擴大財政資金績效評價的規模和範圍及項目評審工作,提高財政資金使用效益。

  4.財政信息化維護經費項目年度總體目標:在20xx年的基礎上,完成以下信息化運行維護任務:

  (1)保障數據中心設備、數據安全穩定運行,確保全州財政業務系統平穩運行,財政專網平穩運行,視頻會議正常召開;

  (2)完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等;

  (3)雲南省地方財政預算標準化管理平臺;

  (4)紅河州預算單位會計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費;

  (5)資產系統數據對接開發項目;

  (6)省政府採購管理信息系統、“政採雲”電子賣場;

  (7)隱性債務監測平臺新模塊開發及服務項目;

  (8)紅河州部門決算業務管理系統建設費、設備購置費、運維費。

  (三)項目組織管理情況。

  1.成立以局長爲組長,副局長爲副組長,各科室負責人及

  局辦公室相關人員爲成員的部門整體支出績效評價工作領導小組,領導小組下設辦公室,明確工作職責,制定任務分解清單。

  2.制定《紅河州財政局工作規則》(紅財〔20__〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔20__〕30號)等6項制度,以及內部監督、項目管理、債務管理等制度彙編,修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序,加強了預算管理,規範了收支行爲。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度,形成良好的內部控制機制。

  3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程,按各項目的具體工作要求,制定工作方案、確定實施範圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節點等,保證項目順利實施。

  4.通過公開招標方式,擇優委託第三方機構,協助紅河州財政局完成相關工作。

  二、績效評價工作開展情況

  爲確保部門工作目標與整體戰略目標的一致性,在單位內形成以績效爲導向的財政資金管理機制,建立統一、規範的績效管理體系並全面正確實施,紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下:

  1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序,加強了預算管理,規範了收支行爲。

  2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評,對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執行率偏低的項目進行分析並說明原因,研究提出改進措施。

  3.根據預算法、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《紅河州財政局關於印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程(試行)〉的通知》(紅財預〔20__〕97號)等相關文件要求,對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優化,確保績效目標設置更加科學、合理。

  4.開展事前績效評估工作,在第三方機構人員的指導下,由部門領導、相關業務科室負責人組成專家評估小組,形成評估成果。

  5.開展績效運行監控工作,明確績效運行監控的目標,把績效管理的.目標分解落實到績效監控中,提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。

  6.在第三方機構指導下,結合部門實際情況,搭建起了本行業、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。

  7.配合第三方機構開展20xx年項目支出績效部門評價工作,對評價結果存在問題進行分析,提出改進措施並進行整改,提高部門績效水平。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)

  (一)績效評價綜合結論。

  1.財政改革業務經費,共設22個績效指標,完成13個,未完成或部分完成9個,預算執行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級爲“中”。

  2.財政監督檢查經費,共設8個績效指標,完成8個,預算執行率0.00%,自評得分90分,自評等級爲“優”。

  3.財政委託業務經費,共設32個績效指標,完成29個,未完成或部分完成3個,預算執行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級爲“優 ”。

  4.財政信息化維護經費,共設25個績效指標,完成24個,未完成1個,預算執行率70.13%,自評得分95分,自評等級爲“優”。

  四、主要經驗及做法

  紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》(紅財〔20__〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔20__〕30號)等6項制度,以及內部監督、項目管理、債務管理等制度彙編,印發《紅河州財政局關於印發<機關公務接待管理辦法>的通知》(紅財辦發〔20xx〕12號),對制度適時更新。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度,形成良好的內部控制機制。爲項目的管理奠定了基礎,保障項目正常開展。

  五、存在的問題及原因分析

  (一)項目預算及自評工作不夠精準,統籌協調不夠,不能及時解決項目實施過程中存在的問題,難以確保項目實現預期目標,各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

  (二)在績效指標完成情況填報工作中,財政支出多箇子項目合併爲一箇主項目時存在一定困難,並對後期的運行監控和績效評價工作增加了難度。

  (三)部分項目由於不可抗拒原因,未完全按年初計劃開展,資金支出進度緩慢,影響了工作任務和績效指標的完成,拉低了績效評價得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財政幹部培訓和珠算心算比賽,影響了工作任務和相應績效指標的完成。

  六、下一步工作打算

  (一)進一步提高認識,加強預算管理,做好項目前期的調研決策工作。

  (二)進一步調整充實績效評價工作領導小組人員,明確分工,形成合力,壓實責任,確保完成單位年度考評目標任務。

  (三)加大對績效評價相關知識的培訓力度,結合實際制定完善資金管理制度。

  七、其他需要說明的問題

  “財政信息化維護經費”項目的“政府性債務系統建設諮詢委託業務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統建設諮詢委託業務維護費40萬元”經財政部門批准調整爲“紅河州債務系統駐場運維服務經費10.8萬元”、“20xx年新增專項債券項目資金使用合規性覈查工作委託業務費49萬元”,同時更新了相應的績效指標。

經費項目績效自評報告 篇8

  一、績效目標分解下達情況

  (一)基本藥物制度補助中央財政和省級財政補助資金預算情況。20xx年度,中央財政和省級財政安排基層醫療衛生機構(含村衛生室)實施基本藥物制度補助資金126552.98萬元,其中:中央財政轉移支付補助資金81670萬元、省級財政補助資金44882.98萬元,涉及全省21個市(州)的183個縣(區、市)。

  中央財政和省級財政補助資金均採取因素分配法,按照常駐人口數和村衛生室個數進行資金分配並下達。主要考慮兩個因素:一是對基層醫療衛生機構實施基本藥物制度的補助資金,按《四川省基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度經費補償方案的通知》(川財社〔20xx〕15號),中央財政以“以獎代補”的方式進行補助。地方財政按省、市、縣三級負擔,省級按常住總人口平均每人每年2元標準補助,市級按常住總人口每人每年1-3元標準補助,縣級按服務人口每人每年不少於3元標準補助。二是對村衛生室實施基本藥物制度的補助資金,按財政廳、省醫改辦、衛生廳《關於下達村衛生室實施基本藥物制度中央專項補助資金的通知》(川財社〔20xx〕178號)規定:中央財政補助資金按照全省農業人口數和村衛生室個數各佔50%的比例進行計算。省級財政對村衛生室的.補助政策,根據《四川省財政廳關於進一步提高農村衛生室財政補助標準的通知》(川財社〔20xx〕170號)精神,從20xx年起,省級財政對村衛生室補助從原來的3000元提高到4500元(高海拔地區仍執行1萬元標準),並按各地實有村衛生室個數計算補助資金。市縣補助標準從20xx元提高到2500元,按實有村衛生室個數計算補助資金。

  (二)績效目標情況。

  一是鞏固基本藥物制度改革成果。政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室全覆蓋實施基本藥物制度,並實行零差率銷售。鼓勵非政府辦基層醫療衛生機構實施基本藥物制度。

  二是規範藥品集中採購與供應。加強藥品供應監管,督促藥品生產經營企業及時、足量供應藥品,滿足基層醫療衛生機構臨牀用藥需求。實行基層醫療衛生機構藥械採購積分考覈管理,堅持通報約談制度,支持其優先使用基本藥物。嚴格執行企業不良記錄管理制度和商業賄賂不良記錄,依法規範藥械採購行爲。

  三是加強基本藥物制度落實情況監管。將基本藥物制度執行情況納入綜合督查範圍,強化政策落實到位。在此基礎上,充分發揮各級衛生計生監督執法機構的監管作用,按照《基層醫療衛生機構基本藥物現場檢查指引》要求,將基本藥物監管納入各級衛生計生監督執法機構日常檢查中,全年檢查覆蓋所有基層醫療衛生機構。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況。截至20xx年底,中央財政和省級財政對基層醫療衛生機構和村衛生室實施基本藥物制度補助資金已全部在規定時間內下達到市(州)及擴權縣。具體下撥情況見下表

  2.項目資金執行情況。截至20xx年底,中央財政和省級財政對基層醫療衛生機構和村衛生室實施基本藥物制度補助資金已全部下達到市(州)及擴權縣。從實施情況看,該項目對基層醫療機構和村衛生室實施基本藥物制度後的減收部分進行了合理補償,保證醫務人員和村醫的合理收入不降低,確保基層醫療機構的正常運行,基本滿足基層羣衆的基本醫療衛生服務需求。截至20xx年3月底,基本藥物制度中央財政補助資金已支出78195.66萬元,執行率爲95.75%。

  3.項目資金管理情況。各地均按照《中央和省級財政基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度補助資金管理辦法》(川財社〔20xx〕5號)要求進行資金管理,財務管理嚴格、覈算規範、支出合理、制度健全,能很好地撥付、使用好各級基本藥物補助專項資金,未發現違規違法行爲

  (二)績效目標目標完成情況分析。

  1.產出指標完成情況分析。

  (1)績效目標完成任務量。

  我省自20xx年開始執行國家基本藥物制度,通過不斷完善基本藥物制度運行機制,進一步規範用藥行爲,基本藥物使用率不斷提升,醫藥改革成效初步顯現。

  一是鞏固基本藥物制度實施成果。全省183個縣(市、區)所有政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室全部實施基本藥物制度。鼓勵非政府辦基層醫療衛生機構、等級醫療機構實施基本藥物制度,到20xx年底實施基本藥物制度的二級醫療機構使用基本藥物比例達52.34%,三級醫療機構基本達到35%。基本藥物制度實施範圍目標基本實現。

  二是基層醫療衛生機構服務能力提升。基層醫療機構牀位數和診療人次逐年增加。到20xx年底,全省基層醫療衛生機構牀位數13.94萬張,較去年增加0.74萬張;平均每個基層醫療衛生機構牀位29.28張,較去年增加1.61張。鄉鎮衛生院總診療9710.86萬人次,較去年增加3.54%,社區衛生服務中心(站)2616.12萬人次,較去年增加10.89%。

  (2)績效目標完成質量。

  20xx年,全省各地認真落實基本藥物制度各項政策,進一步鞏固政府辦基層醫療衛生機構和村衛生室全覆蓋實施基本藥物制度的成果。全省政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室實施基本藥物制度,按照規定比例配備使用基本藥物並執行零差率銷售,藥品採購貨款執行以縣爲單位的集中支付。

  (3)績效目標完成進度。

  按照年度工作任務,全省紮實推進國家基本藥物制度實施工作,截至20xx年底,基本藥物制度各項目標任務和政策要求均落實到位,全省基層醫療衛生機構運轉總體正常。

  2.效益指標完成情況分析。

  (1)基層醫療衛生機構醫藥費用下降。

  20xx年,社區衛生服務中心次均門診費用86.60元,與上年相比,增幅有所下降;社區衛生服務中心門診藥費佔門診費用的52.66%,與上年相比下降5.05個百分點。

  鄉鎮衛生院次均門診費用54.77元,與上年相比,可比價格上漲1.15%;鄉鎮衛生院門診藥費佔門診費用的49.06%,較去年下降0.8個百分點,住院藥費佔住院費用的43.31%,較去年相比下降1.39個百分點。

  (2)基層醫療衛生機構診療服務能力提升。

  20xx年基層醫療衛生機構門(急)診療量同比增長3.46%;出院人數同比增長9.97%,基層醫療衛生機構在醫療衛生服務體系中的“網底”功能得到一定強化。村級衛生機構總診療人次數減少,應進一步加強引導和管理。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  隨着分級診療等醫改重大政策的持續推進,我省基層醫療衛生機構也面臨一些問題,主要表現在:基層醫療衛生機構與等級醫院在規模、功能、業務量等方面差異較大,導致等級醫院用藥選擇目錄較基層醫療衛生機構差異明顯,上下級目錄還不能充分、有效銜接。加之,羣衆普遍存在追隨優質醫療資源、趨高就醫、高預期就診的觀念,患者用藥習慣受上級醫院影響很大,基層用藥目錄一定程度上影響了病人下轉和下沉,尤其是集中表現在高血壓、糖尿病等最常見慢病患者身上。

  改進措施:嚴格執行國家基本藥物目錄,加強基層醫療機構基本藥物使用監測,督促其落實基本藥物採購使用最低佔比,強化優先使用基本藥物的意識,提高基層安全用藥水平,切實發揮基層在衛生健康體系中的網底作用。

經費項目績效自評報告 篇9

  一、項目的公益性和建設必要性

  1、項目的公益性

  學前教育作爲我國學制的第一階段,基礎教育的有機組成部分,必然對我國教育事業的整體發展,尤其是基礎教育的發展具有重要的作用與影響。通過幫助幼兒做好上小學的準備,學前教育有助於兒童順利地適應小學的學習和生活。我國教育部和聯合國兒童基金會歷時5年合作進行的”幼小銜接研究”,通過兒童入學前半年和入學後半年的連續實驗研究發現,對學前兒童做好入學前準備,包括學習適應方面的準備以及社會適應方面的準備,能夠使兒童入小學後在身體、情感、社會性適應和學習適應等方面都有良好的發展,從而順利地實現由學前向小學的過渡。學前教育能夠有效提高義務教育的質量和效益,促進教育事業的良性發展。

  學前教育在世界範圍內受到了普遍關注,許多發達國家積極採取措施,優先發展學前教育,在普及學前教育與提高學前教育的質量上做了很多投入。項目的建設,爲教育工作的開展提供了便利,彌補因日益增長的幼兒教育需求導致的空間不足,能夠爲當今二孩風潮的社會情況提供更多教育資源。教育是國家和民族發展的根本大計,加大學前教育的投入和支持,普及學前教育,提升學前教育質量,有助於提高我國教育的水平,長遠來看,有利於提高國民整體素質,具有利於國家發展的重要戰略意義。

  2、項目建設的必要性

  (1)項目建設是全面建設小康社會,提高人民生活幸福指數的需要

  人生百年,利於幼學。學前教育是國民教育體系的重要組成部分,是爲終身學習和全面發展奠定基礎的重要階段。學前教育事業是重要的社會公益事業,辦好學前教育,關係廣大兒童的健康成長,關係千家萬戶的切身利益,關係國家和民族的未來。把發展學前教育納入經濟社會發展總體規劃,建立覆蓋城鄉、佈局合理的學前教育公共服務體系,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。遵循幼兒身心發展規律,堅持科學保教方法,保障幼兒快樂健康成長。大力實施學前教育普及提高工程,提高學前三年教育普及程度,重視0-3歲嬰幼兒教育,提高人民的生活幸福指數。

  (2)項目的建設推進民生和社會事業全面進步

  教育是民族振興、社會進步的基石,是提高國民素質、促進人的全面發展的根本途徑,寄託着億萬家庭對美好生活的期盼。強國必先.強教。中國未來發展、中華民族偉大復興,關鍵靠人才,基礎在教育。教育既是每個家庭不可忽視的部分,更是社會事業的重中之重,優先發展教育,提高教育現代化水平,對滿足人民羣衆接受良好教育需求,發展民生事業,實現全面建設小康社會奮鬥目標、推動社會事業的進步,建設富強民主文明和諧的社會主義現代化國傢俱有決定性意義。

  (3)項目的建設服務於教育興城,以人爲本

  堅持”優先發展、育人爲本、改革創新、促進公平、提高質量”的工作方針,深刻理解”基本實現教育現代化,基本形成學習型社會,進入人力資源強國行列”的戰略目標,深刻理解”堅持以人爲本、全面實施素質教育”的戰略主題,深刻理解教育改革發展的重點任務和重要舉措,進一步增強做好教育工作的緊迫感和自覺性。要開展廣泛

  深入的宣傳活動,形成全黨全社會重視、關心、支持教育發展的良好氛圍。項目的建設能夠提高幼兒教育服務水平,堅持以人爲本,從實際出發,完善教育條件,爲振興城市打好堅實基礎。

  (4)項目的建設是從實際出發,切實改善中心小學附設幼兒園現狀的有力行動

  小學附設幼兒園房屋建設時間均已超過30年,房屋從構造、結構均達不到抗震要求,已不符合幼兒園用房標準,存在很大安全隱患。隨着城鎮化建設進程的加快和廣大人民羣衆對學前教育需求的日益增加,學前教育越來越受到社會的廣泛重視。中心小學附設幼兒園,校舍嚴重老化,設施整體陳舊的現狀已不能適應當前社會發展的需要。爲此,對該幼兒園以農村一類園標準進行改建是非常必要的。

  二、項目經濟社會效益

  1.經濟效益分析

  本建設項目爲教育設施項目,是以優化教育資源配置,改善教育教學環境,全面加速教育強市創建進程,爲社會生產、公共生活服務和以創造社會效益爲主的社會事業建設項目。

  項目的實施可以緩解學齡前兒童入園壓力,有利於促進學前教育穩定、持續、協調、健康發展,也有利於加快爲國家和本地區培養人才的步伐,從外部環境上實現對當地社會發展的貢獻。

  2.社會效益分析

  本項目建設完成後,將極大地改善中心小學附設幼兒園教學用房不足、教學配套基礎設施落後的問題,擴大招生規模,減少生源流失,促進地區教育發展,推動當地教育事業的快速發展,具有良好的社會效益。

  綜上所述,本工程建設的主客觀條件基本具備,具有較好的社會效益,故本項目可行。

經費項目績效自評報告 篇10

  一、項目基本情況

  項目起止時間爲20xx年1月1日至20xx年12月31日。

  根據《國務院關於修改〈大中型水利水電工程建設徵地補償和移民安置條例〉的決定》(國務院令第679號)和《雲南省移民開發局關於印發雲南省大中型水利水電工程移民資金管理辦法的通知》(雲移發〔20xx〕150)的規定,我辦的移民安置專戶資金是水利水電工程建設用於徵地補償和移民安置的專項資金是淹沒補償費,每一筆資金都對應着移民項目,專項用於移民徵地補償、移民安置、恢復移民生產生活的資金,包括水利水電項目法人依據國家批准的規劃按所簽訂的移民安置工作協議(合同)撥入的建設徵地補償和移民安置資金、移民資金在銀行存儲期間產生的利息收入以及其他收入。我辦移民專戶資金不納入財政統籌。

  二、項目績效自評工作開展情況

  20xx年,保山市全力抓好小灣水電站移民安置各項工作落實,同時積極做好龍川江流域和檳榔江流域新建、在建中型水電站移民安置各項工作,做好大中型水利工程移民安置實施管理工作。我市20xx年實際完成移民安置人數爲262人,佔省級下達年度完成移民搬遷安置260人任務的100.8%;其中:隆陽區阿貢田水庫完成生產安置人口80人,龍陵縣勐堆水庫完成生產安置人口57人,保山壩灌區工程完成生產安置人口125人。結合年度工作計劃,我市合計完成水利水電項目移民投資7486.25萬元,佔省級下達年度完成移民投資5580萬元的134.2%;其中:水電移民投資1986.5萬元(小灣水電站隆陽區451.5萬,昌寧:1135萬,設計變更費用400萬),水利移民投資5500萬元(保山壩灌區1878萬元、隆陽區阿貢田水庫500萬元,騰衝市小地方水庫500萬元,昌寧縣立新水庫1000萬元,龍陵縣勐堆水庫1622萬元)。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  預算項目資金1200萬元,實際到位資金1200萬元。

  2.項目資金執行情況。

  移民資金由移民管理機構根據下達的年度計劃、移民搬遷安置實施進度和移民綜合監理單位意見,於每季度的首月逐級申請本季度移民資金,上級移民管理機構審覈通過後,撥付資金。

  3.項目資金管理情況。

  實施過程中,明確責任主體,嚴格按照項目和資金的管理規定,規範運作,嚴肅財經紀律,確保資金使用安全,項目財務管理制度健全,並能嚴格執行;移民資金堅持專戶存儲、專賬覈算、專款專用;不同的水利水電工程移民資金,以及移民資金與後期扶持資金之間不相互擠佔、挪用;實際支出符合財經法規和財務管理制度;各種帳務處理及時,會計覈算規範。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。

  根據20xx年決算報表反映,20xx年我單位項目資金1200萬元。項目總支出1200萬元。

  2.效益指標完成情況。

  根據移民安置規劃確定的數量和標準,及時的兌付建設徵地移民安置補償補助費用,確保移民合法權益不受侵害,促進移民安置區經濟的發展,穩定移民區的社會環境和諧。

  3.滿意度指標完成情況。

  我單位實施該項目,管理制度健全,措施保障有力,基本完成了各項績效指標,有效地保障了我市水利水電移民安置工作地順利開展,較好地維護了移民安置區的社會穩定,有效地促進了移民安置區基礎設施和經濟社會發展,移民羣衆滿意度達到90%以上。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  我單位績效目標已完成。

  五、績效自評結果

  通過梳理檢查,我單位項目績效自評爲優。

  六、結果公開情況和應用打算

  項目資金根據財政預算、決算要求進行了公開,接受社會監督。在以後的工作中切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,加大評價結果向社會公開的力度。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  我單位自收到《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績〔20xx〕4號)文件後,領導高度重視,一是安排財務科牽頭,安置科配合,組成部門預算績效評價工作組開展工作。二是通過實施績效管理工作,將績效理念融入移民工作資金使用的全過程,將績效評價結果作爲資金分配的重要依據。三是根據績效自評情況,不斷補充完善市搬遷辦的績效評級指標。四是按制度、按計劃及時撥付移民安置專項資金,進一步加快支出進度,加強移民資金使用跟蹤和監督檢查。20xx年我單位績效評價工作也存在一些不足。主要有:一是管理不夠規範;二是制度管理有待加強,與項目規定存在一定差距。針對存在問題,我單位一是將採取有效措施努力做好移民安置區資金支付工作。二是加強項目預算管理,強化節約意識提高資金使用效益,確保各項任務圓滿完成。

  八、其他需說明的問題

  無

經費項目績效自評報告 篇11

  一、項目概況

  永順縣城市管理和行政執法局編制數102人,其中行政編8人,現有9人,超編1人,事業編94人,現實有人數94人。下設二級機構3個,執法大隊,處罰中心,環衛所。該項目由執法大隊負責,搞好廣場環境。執法大隊下設廣場管理站,管好廣場的環境衛生,樹枝的修剪,水管維修,燈及線路的維修,堅持“屬地管理、條塊結合、以塊爲主、責權一致”的原則進行管理和執行。共修剪樹枝兩萬餘,水管1000多米,換新燈兩個,線路20xx多米,整修廁所兩個,讓所有居民有良好的生活娛樂環境,爲實現長效目標打下堅實的基礎

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)20xx年我局的廣場維修專項資金計劃20萬元,實際到位20萬元,全部爲財政預算撥款。總投入納入縣財政預算的廣場維修經費20萬元,嚴格按照專項資金的.管理,沒有挪用該專項資金的違法違紀現象。

  (二)20xx年我局的廣場維修經費開支爲20萬元,財政撥廣場維修經費20萬元,用於樹枝整修1萬元,水管維修2萬元,燈及線路維修18萬元,共計20萬元。

  三、爲保證專項資金的專款專用

  我局從20xx年就制定了《永順縣城市管理和行政執法局專項資金管理辦法》,嚴格遵循預算、厲行節約的原則,實行專賬管理、專款專用。照縣財政制度同我局報賬員到財政有關部門報賬方可進行,爲保證專項資金的專款專用,我局成立了專項資金領導小組,由局長王經淼審覈,副局長曾羣簽字同意報銷,財務人員共同監督方可報賬支出。保證的專項資金的專款專用。

  四、項目績效情況

  廣場維修是一項長期性的工作,也是關乎羣衆生活、出行、娛樂環境的重要工作。20xx年我局着重加強民生和影響羣衆切身利益的工作入手,將兩個廁所進行全面整修,樹枝修剪,線路及燈的整修,讓人民滿意,讓政府滿意。

  五、其他需要說明的問題

  (一)下步工作中,我局將繼續加強廣場的環境和整潔工作,突出人居環境改善,嚴格按照縣委縣政府的目標管理要求,強化責任落實。不斷吸取先進的城市管理理念,全力提升城市管理水平。

  (二)主要經驗做法、存在的問題和建議。

  凡是涉資金使用的工作,局黨組都嚴格按照制度要求,認真研究,確保每一分錢都用在刀刃上。二是優化組織結構。在人員資金嚴重不足的情況下,我局以工作完成爲中心,以強化城市管理爲目的,及時調配人員,自籌資金增加城市管理員,保證了廣場有舒適的休閒娛樂環境。

  存在的問題和建議:工作人員不分節假日、雙休日的工作,加班工作經費得不到保障,工作積極性逐步下降,希望增加財政投入。

經費項目績效自評報告 篇12

  按照財政局《關於開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》(瀘財【20xx】247號)文件要求,對我局20xx年實施的污水處理廠運行服務費項目績效開展了自評,現將自評情況報告如下:

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  1、我局按照縣委、縣政府賦予的職能職責,在工程前期服務中的主要職能是組織完成運行費用測算,運行單位採購、運行單位考覈等工作。

  2、申報項目資金依據服務項目以往運行實施完成情況,單獨向縣政府提出申請,縣政府審覈審批後,財政局予以批覆。

  3、資金管理制度

  我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等,按照“統一管理、專款專用、精打細算、統籌兼顧、合理使用、節約開支”的原則,依據服務項目實施完成情況,嚴格審覈審批工程前期服務費,做到了專款專用,確保了項目有效推進。

  (二)項目績效目標

  我局對污水處理廠運行,運行過程中實現污水處理設施的正常運轉,污水排放到達國家環保標準,在服務合同中明確了應達到國家相關規範要求的目標。

  (三)項目自評步驟及方法

  我局在認真學習縣財政局《關於開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》基礎上,採取比較法、因素分析法,實施了收集資料,查閱分析;對照目標、查找不足;撰寫報告等基本步驟。

  二、項目資金申報及使用情況

  (一)項目資金申報及批覆情況

  20xx年對污水處理廠運行服務費,按照服務項目實施完成情況向縣政府提出資金申請,縣政府審批後,由縣財政局下達資金批覆。

  (二)資金計劃、到位及使用情況

  1、資金計劃

  20xx年預算資金共計1587500.00元,均爲縣財政資金。

  2、資金到位

  20xx年預算資金共計1587500.00元,截止20xx年12月31日,縣財政撥付資金共計1587500.00元,資金到位率100%。

  3、資金使用

  20xx年污水處理廠運行服務費,計劃支出1587500.00元,截止20xx年12月30日,共計支出1587500.00元,預算執行率100%。資金支付履行了審覈審批程序,支付依據充分、手續齊全。

  (三)項目財務管理情況

  我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《合同管理制度》,按照內控制度規定,加強財務監管,資金使用做到了專款專用,資金支付程序規範、依據充分,確保了財政資金安全和使用效率。

  三、項目實施及管理情況

  我局圍繞項目管理建立了《建設項目管理制度》、《政府投資性項目管理實施細則(試行)》,同時州級部門出臺了《甘孜州城市生活污水處理廠運行管理(試行)操作指南》、《甘孜州城鎮污水處理運行管理考覈辦法》等辦法。明確了工程項目控制目標、控制原則,從項目採購、項目實施過程監管制定了具體實施細則。工程遵照制度規定履行了政府採購程序,對實施過程進行了監督管理。

  四、目標完成情況

  (一)目標完成任務量

  20xx年污水處理廠運行服務已按照合約約定完成相關運行維護管理內容。

  (二)目標完成質量

  按照相關考覈指標,考覈結果合格,並通過省、州等各級部門的督查檢查。

  (三)目標完成進度

  20xx年污水處理廠運行服務已按照合約約定完成20xx年7月-20xx年7月運行維護管理內容。

  五、項目效益情況

  污水處理廠運行服務,按照中央環保督察整改要求,貫徹落實了“青水綠山就是金山銀山”的思想,有效的’保護了川西上游的水域生態環境,實現城鎮污水收集處理率85%,並實現污水處理設施的達標排放,規範運行,有效的推進長江經濟帶的可持續發展。

  六、評價結論及建議

  (一)評價結論

  我局20xx年污水處理廠運行服務項目,項目決策依據充分、項目管理制度較完整、過程監管到位,完成質量達到國家規範要求、完成時效均達到合同約定,服務內容達標完成,對生態環保及水污染治理起到了保障作用。但在項目績效目標設立、細化和量化方面存在不足,全過程績效管理意識有待樹立。

  (二)存在的問題

  全過程績效管理意識有待樹立,通過污水處理廠運行服務項目績效自評,我們注重實施過程的管理,但對項目績效目標設立、並細化和量化爲績效指標等方面還存在不足。

  (三)相關建議

  1、樹立全過程績效管理意識。在項目決策、項目申報、績效目標設立、項目實施、項目績效實現等方面,樹立全過程績效管理意識,充分發揮財政資金支出效益。

  2、進一步增強預算管理意識。對項目資金預算力爭做到全面、準確並納入部門年度預算予以申報,按照批准預算嚴格執行,提高財政資金使用效率。

經費項目績效自評報告 篇13

  一、部門基本情況

  (一)部門概況

  昌寧縣水產工作站的主要職能:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計劃、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。

  獨立編制機構1個,獨立覈算機構1個。現有漁政執法艇1艘。

  覈定事業人員編制數12人,年末實有在職人員11人。退休人員3人。

  (二)部門績效目標的設立情況

  1.職責良好:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計劃、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。

  2.履職效益明顯:本目標下存在社會效益和服務羣衆滿意度。

  3.預算配置科學:一是確保基本支出;二是保障項目資金支出安排;三是嚴格控制“三公經費”支出。

  4.預算執行有效:一是嚴格執行預算制度,嚴格控制結轉結餘;二是項目完成良好;三是“三公經費”逐年遞減。

  5.預算管理規範:一是管理制度健全;二是賬務公開及時完整;三是資產管理規範。

  (三)部門整體收支情況

  20xx年總收入是174.98萬元,財政撥款收入174.98萬元,佔總收入的100%。,其中:工資福利支出119.41萬元,佔總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔總收入的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,佔總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,佔總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔總收入的12%。

  本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,佔本年支出的100%。按支出性質分爲基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,佔本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,佔本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,佔本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔本年支出的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,佔本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔本年支出的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,佔本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔本年支出的12%。

  (四)部門預算管理制度建設情況

  根據上級有關部門文件和精神,相繼出臺了一些預算管理制度和財務管理制度的規章制度,完善了預算管理的方式、方法提高了預算管理的科學性。

  二、績效自評工作情況

  (一)績效自評目的

  通過績效目標的設置情況,資金使用情況,項目實施管理情況,項目績效表現情況自我評價,瞭解資金使用是否達到了項目預期目標,資金管理是否規範,資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施。不斷增強和落實績效管理責任完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

  (二)自評指標體系

  按照文件要求,水產站根據部門整體支出績效考評指標對20xx年基本支出、項目支出、三公經費和厲行節約等方面的情況進行自評,主要包括預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行及履職效益等方面的情況,詳見附件2。

  (三)自評組織過程

  1、前期準備工作:成立昌寧縣水產工作站整體績效和項目自評領導小組,負債單位財政支出績效自評工作的開展。成立以站長杞建民爲組長,副站長洪平波爲副組長,楊支良、趙海燕、普正羣爲成員的領導小組。

  2、組織實施:

  (1)召開績效自評工作小組會議,安排佈置項目績效評價工作;

  (2)明確職責分工,確定績效自評方式;

  (3)按進度報表情況隨機抽查,檢查工作質量,開展項目績效自評;

  (4)隨機抽取漁民進行滿意度調查;

  (5)根據抽查結果彙總上報相關數據和撰寫自評報告。

  三、評價情況分析及綜合評價結論

  按照《昌寧縣財政局關於20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(昌財發【20xx】70號)要求,對本單位部門整體支出績效進行了自查自評,我們認爲本單位部門總體目標和考覈指標明確,決策流程完善且嚴格執行,有健全、科學的資金使用管理制度,財政資金及時到位,並按照相關規定進行使用,經濟效益明顯。經評價小組綜合分析,部門評分99分,評價結果爲優,扣分原因是漁政碼頭建設項目完成60%,但項目資金未能清算19萬元,扣1分。

  (一)投入情況分析

  本單位20xx年財政補助收入174.98萬元,佔總收入的100%。其中:工資福利支出119.41萬元,佔總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔總收入的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,佔總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,佔總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔總收入的12%。

  本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,佔本年支出的100%。按支出性質分爲基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,佔本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,佔本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,佔本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔本年支出的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,佔本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔本年支出的3.29%;對個人和家庭的.補助支出0.01萬元,佔本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔本年支出的12%。

  重點經濟分類支出執行情況

  三公經費支出情況:上年三公經費支出0萬元,其中公

  務用車運行維護費0萬元,公務接待費0萬元。本年三公經費支出0萬元,其中公務用車運行維護費0萬元,公務接待費爲0萬元。本年三公經費與上年一致。本年三公經費中上年跟今年都沒有出國出境人員。

  (二)過程情況分析

  1.項目支付進度:漁政碼頭建設項目於20xx年6月開始建設,道路建設工程30.00萬元部分已完成,20xx年資金未能支付,20xx年1月支付資金10.00萬元,20xx年2月支付21萬元;浮式碼頭建設由於本地無具資質建設單位,通過工程建設詢價採購,最終確定由浙江台州中遠水上設施有限公司建設,造價19.00萬元,由於該公司需預付款30%,一直未能支付,工程一直沒有開工。

  2.“三公經費”控制率:20xx年“三公經費”與上年一致,符合“三公經費”的控制率。

  3.財務管理制度:昌寧縣水產工作站已經制定了預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計覈算制度等管理制度。使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定。按照規定的時間公開預決算信息。政府採購、資產管理和公務卡使用都嚴格按照財務制度執行。

  (三)產出情況分析

  20xx年完成養殖面積97970畝,完成計劃數的100%,與20xx年持平;其中池塘養殖2460畝,水庫養殖77510畝(含小灣庫區),稻田養殖20000畝;全年預計完成水產品產量8300噸,完成計劃數的100%,實現漁業產值13944萬元。生產夏花以上苗種250噸,與上年持平;放養魚種300噸,與上年持平。

  重點工作有優質稻魚養殖示範項目、漁業生產指導工作、水產養殖種質資源普查、省級水產良種場複審工作、漁業項目申報工作、脫貧攻堅成果鞏固提升工作、掃黑除惡工作。

  1.優質稻魚養殖示範項目

  完成優質稻魚綜合種養示範450畝技術指導工作。投放苗種4.5噸。養殖農戶獲得較好效益。

  2.漁業生產指導工作

  爲確保漁業生產安全、水產品質量安全,昌寧縣水產工作站結合掃黑除惡、中國漁政20xx亮劍行動,積極組織開展漁業監管指導工作。共出動人員41人次,12車次,進行漁業安全生產指導和水產品質量安全指導各12次,檢查重點水域和養殖大戶19家次,簽訂《漁業安全生產責任書》4份、《質量安全責任書》4份、《船舶安全責任書》1份、《船舶安全生產承諾書》1份、《水產品質量安全承諾書》4份、《漁業安全生產監督指導記錄》19份和《水產品〈投入品〉質量安全現場指導記錄》19份。

  經現場查看小灣庫區等重點漁業水域的漁船運行性能良好,救生設備齊全,無漁船超載、違章載客和攜帶未成年人隨船作業現象發生,能按漁業船舶安全生產要求使用漁業船舶。

  全縣養殖大戶和養殖企業基本建立了水產養殖日誌,嚴格按照漁業標準化生產技術規範去操作,生產過程中的漁藥、飼料、飼料添加劑等漁業投入品符合質量要求,使用基本規範,生產記錄基本完備,未發現使用禁用漁藥情況。

  全年未發生漁業安全生產事故和水產品質量安全事故。

  3.水產養殖種質資源普查

  20xx年9月完成全國第一次水產養殖種質資源普查第一階段任務。共普查養殖大戶(企業、合作社)33家,普查出養殖品種7個,養殖面積75153畝。

  4.省級水產良種場複審工作

  10月開始柯街農場魚苗站省級水產良種場複審申報工作,材料報送已完成,20xx年1月進行評審。

  5.漁業項目申報工作

  20xx年漁業股、水產站組織申報漁業項目3個,申報資金1700萬元。已下達2個項目278萬元。

  (三)效果情況分析

  20xx年各項工作進展順利,至20xx年底項目預期目標已完成100%,取得了較好的社會效益。工作完成度爲優。

  四、存在的問題和整改情況

  本單位仍然需要進一步抓好資金支出管理制度工作,加快財政資金支付進度,發揮財政資金效益,使財政資金優質高效服務社會。

  五、績效自評結果應用

  績效自評結果將在下半年預算中應用,通過總結查缺補漏,優化工作流程,爲預算支出效益提高,提供有力的基礎。

  六、主要經驗及做法

  1.領導重視,全程參與督促檢查項目的準備。

  2.健全制度,規範管理。本單位制定的預算管理制度和資金管理制度爲單位支出管理髮揮了預期的效益。

  3.落實責任。對項目實施落實方案、編制及預算上報,積極向財政爭取資金清算,保證項目按時按質圓滿完成。

  七、其他需說明的情況

  昌寧縣水產工作站20xx年部門整體支出績效自評無其他需要說明的情況。

經費項目績效自評報告 篇14

  按照《南江縣財政局關於20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》要求,我局對20xx年生態環境保護項目開展了績效自評工作。本次績效自評工作共涉及項目11個、總投資3295.6萬元。截至績效自評日,共支出專項資金1388.38萬元。

  一、生態環境局資金項目管理情況

  (一)專項資金項目管理制度制定及執行情況

  爲加強環保專項資金和項目監管,我縣研究制定了《環保專項資金管理暫行辦法》和《環保專項資金項目管理職責分工和運行流程暫行規定》,對項目資金分配、撥付和項目申報、實施、監管、驗收等環節進行規範,在項目建設實施中,對資金運行實行全程跟蹤、動態管理,對資金使用績效進行重點關注。強化項目庫管理,適時完善項目資料,不斷提高項目成熟度,確保項目的科學性、針對性和可操作性。加強項目實施過程監管,對項目進展實行季調度,督促監理單位代行監管職能,有效保證工程質量,協調縣財政將環保專項資金項目納入年度績效評價工作計劃,適時組織開展績效評估,會同財政、發改、審計等職能部門開展督查檢查,督導項目實施單位進行問題整改,保證項目有序實施和資金規範運行,確保項目質量和資金安全。

  (二)項目儲備庫建立和管理情況

  建立了項目儲備庫,對項目儲備庫實施動態管理,圍繞項目實施的重要性和必要性、項目實施基礎條件、前期工作籌備情況、地方籌措資金力度等對申報項目組織審查。一月召開一次項目專題會,研究儲備項目,積極申報入庫,實時更新儲備庫項目。

  (三)專項資金分配管理情況

  省、市下達資金計劃後,縣財政局、生態環境局根據《四川省生態環境保護專項資金管理辦法》等文件要求,依據南江縣已納入中央、省級環境保護項目儲備庫項目的實施內容、資金概算和進展情況,結合縣委、縣人民政府生態環境保護重點工作安排,以環境治理和環境監管能力建設爲重點,會商提出資金分配初步方案,按照“三重一大”制度,報縣委、縣政府審批後,下達到相關項目實施單位。專項資金分配決策程序合規;專項資金安排嚴格遵守“項目庫外無項目”的原則,無“庫外安排項目”;中省專項資金在下達兩年後若有結餘結轉資金,縣財政局及時對結餘資金予以收回,重新安排用於環保類項目。

  (四)專項資金項目監管情況

  我縣成立了專班,對項目進行統一的組織管理。每半月調度一次項目進度,並收集相關項目資料,每月赴項目現場監督檢查至少一次,檢查項目實施過程中存在的問題,及時協調解決並推進項目實施。督促項目實施單位按照入庫項目內容實施項目,督促完工項目及時進行驗收,對審計、績效評價、監督檢查等問題及時整改。

  二、項目承擔單位資金項目管理情況

  (一)資金使用情況

  1.資金使用及財務收支覈算情況

  本次績效自評工作共涉及項目11個,下達中省專項資金3295.6萬元,截至績效自評日,共支出中省專項資金1388.38萬元,支付率42.13%。

  中省專項資金在支付時需提供完整的資料,主要包括:資金下達文件、項目立項、規劃、國土、環評、財評、採購(含採購過程資料)資料;由業主、施工、監理等單位認可的進度資料、發票等資料;中省專項資金嚴格按預算範圍使用;未出現向個人賬戶支付專項資金或違規支付大額現金。

  個別項目因縣級財政財力緊張資金調度困難,資金支付率較低。

  2.地方配套資金和企業自籌資金到位情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,根據項目實施方案,20xx年下達中央農村環境綜合整治資金1163萬元,需地方投入23510.25萬元,截止績效自評日,縣財政配套農村污水治理資金423萬元,配套“廁污共治”示範村資金1024萬元,整合交通、糧食等部門資金1500萬元,專項用於中央農村環境整治項目,後期將根據項目實施情況繼續加大地方投入。

  (二)項目管理情況

  1.項目立項、可研報告(實施方案)的編制及審批情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,南江縣疑似污染地塊調查及風險管控項目、20xx年中央農村環境綜合整治等項目均在調查評估、分析論證的基礎上編制了項目可研或實施方案,取得立項批覆。

  部分資金用於設備購置及服務,經縣委、縣政府審議通過,無需編制實施方案、辦理立項手續。

  2.項目政府採購及招投標制度落實情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,應公開招標的項目均嚴格按照政府採購和招投標的相關規定組織進行了政府採購或公開招投標,在招標過程中,不存在虛假招標、化整爲零規避招標、以不合理條件限制、排斥潛在投標人進行招標的問題,合同簽署嚴格按照招標文件要求合法規範簽定。

  3.項目組織管理情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,我縣建立健全了項目儲備、報備、動態監管等管理制度,並在項目實施過程中執行了相關項目管理制度。

  一是組建專門機構全面負責項目實施的組織領導、統籌協調和日常管理,二是落實主體責任,明確責任單位,將項目建設質量、建設進度和資金管理與績效掛鉤。同時,將工作納入年度目標,逗硬督查考覈,保證了項目實施各項目標任務的完成。在項目實施過程中嚴格執行相關管理制度,嚴格招投標、政府採購、項目公示制等相關規定。

  4.項目實施過程中監理情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,20xx年中央農村環境綜合整治等項目均以政府採購方式分項目統一採購具有相應資質的監理單位,代行項目質量等綜合監管職責,監理資料完整、真實。其餘爲服務和設備購置項目,無需監理。

  5.項目運維管護情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個。已竣工驗收項目均按要求建立了長效運維管護制度,污水收集管網交由相應污水處理廠負責運維管護,垃圾收集、轉運設施交由城管局、鄉鎮環衛所負責運維管護,已建成的垃圾中轉站均投入正常使用,購買的.垃圾轉運車、壓縮箱等正常使用,建成的污水處理設施運行正常,同時縣財政安排了專門的經費,給予配套資金保障。

  6.環境效益情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,一是水污染防治專項資金生態環境效益情況,項目實施後,有效解決了巴河流域水污染問題,每年可大量減少COD、氨氮等污染物指標,減少COD1384t/a、NH3-N115.5t/a。南江縣6個沿河大鎮實現垃圾無害化處理量達到32505.5t/a,城鎮垃圾收集率由40%提高到65%;同時在飲用水水源地設置防護網,能直接有效的防止飲用水水源地附近居民的生活垃圾進入保護區內;在飲用水水源地附近設置宣傳牌和水源地保護標誌,能加強和提高公衆的環保意識。二是大氣污染防治專項資金生態環境效益情況,大氣污染防治項目的實施,確保揮發性有機物達標排放,減少污染物對大氣環境的影響。有效減少城區大氣顆粒物含量,從而降低大氣污染,特別是有效減少冬季霧霾污染。對控制主要污染物排放總量、實現節能減排、改善環境質量等方面產生的環境效益顯著。三是自然生態保護資金生態環境效益情況,光霧山保護區通過實施各種保護措施,將使境內已知的1417多種植物、301種野生動物和4萬餘畝水青岡林得到有效的保護,從而很好地保護生物多樣性,維持境內生態平衡。對涵養水源、水土保持、調節氣候、淨化空氣、釋放氧氣起着重要作用。

  三、下一步計劃

  一是進一步建立健全制度,把職能部門綜合監管、項目實施單位日常監管、項目後續績效評估有機結合,實現項目監管提質增效。

  二是進一步加強組織領導,組建專門的項目實施班子,組織培訓一批專業的管理人才,確保項目實施程序規範、監管精準、高質高效。

  三是進一步加快實施進度,有目的、有計劃推動項目快速實施,確保項目早日投產、投運,儘快發揮效益。

經費項目績效自評報告 篇15

  一、基本情況

  (一)立項目的和年度績效目標

  1.立項目的:根據《動物防疫法》第六十四條、《社會保險法》第二條和縣政府〔20__〕31號專題會議紀要精神,對全縣聘用的’216名村級防疫員繳納20__年度單位負擔的養老保險、工傷保險、失業保險、生育和醫療保險費,保障村級動物防疫員的合法權益,穩定動物防疫隊伍,依法實施動物防疫工作。

  2.績效目標:全縣216名村級防疫員參保率達到100%;按時繳費率達到100%;村級防疫員滿意率達到100%。

  (二)項目資金情況

  根據建財預〔20xx〕1號文件,下達全縣20xx年度村級動物防疫員養老保險預算經費150萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  縣畜牧獸醫服務中心召開專題會議,安排佈置績效自評工作,中心主任任組長,分管領導任副組長,相關股室、二級單位負責人和財務室負責人爲成員,按照要求開展績效自評工作。一是查對入帳憑證;二是查對支出是否符合項目支出要求;三是查對村級防疫員養老保險工作完成情況,開展績效自評。

  通過績效自評,項目資金到位及時,沒有擠佔挪用現象;全縣216名村級防疫員參保率達到100%;按時繳費率達到100%;村級防疫員滿意率達到100%。項目管理規範,明確有專人負責;財務制度健全,設立專帳管理,經費使用管理公開透明,專款專用。項目績效自評分數爲99分,評價等次爲優秀。

  三、績效目標實現情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1.項目資金到位情況分析。按照建財農〔20__〕1號文件及時辦理了撥款手續,沒有延滯撥款,資金到位率達到100%。

  2.項目資金執行情況分析。按照現行保險政策規定,本年度項目實際需要資金支出 128.16萬元,資金執行率100%。

  3.項目資金管理情況分析。根據《社會保險法》,結合我縣防疫工作實際,制訂了全縣村級動物防疫員養老保險計劃,建立了相關管理制度,明確了資金撥付程序,公開了資金使用情況,接受社會和羣衆監督。該資金管理規範,符合相關規定,做到了專款專用。

  (二)項目績效指標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析。全縣216名村級防疫員參保率達到100%。

  2.效益指標完成情況分析。穩定了村級防疫員隊伍,促進了動物防疫工作開展,保障了畜牧業生產持續健康發展。

  3.滿意度指標完成情況分析。村級防疫員滿意率達到100%。

  四、績效自評結果擬應用情況

  (一)下一步改進措施。進一步宣傳貫徹《社會保險法》,落實村級動物防疫員養老保險政策,保護村級動物防疫員合法權益,穩定基層防疫隊伍。

  (二)對20__年度預算安排建議。建議按照現行保險法規及相關政策落實到位。

  (三)擬公開情況。20xx年村級動物防疫員保險績效自評報告擬以縣畜牧獸醫服務中心文件形式下發到鄉鎮畜牧獸醫服務中心,提高績效考評意識,促進該項工作落實,並在縣政務網上公開資金使用情況,接受社會監督。

經費項目績效自評報告 篇16

  一、項目概況

  (一)項目資金申報及批覆情況。達川區疾控中心20xx年結核病防治項目預算資金5萬元,由年初進行了申報,財政資金下達後,全部用於結核病防治。

  (二)項目績效目標。對肺結核患者進行診斷、登記、定期複診檢查和健康教育等。降低結核病新發感染,擴大免費結核病治療覆蓋面,提高救治質量和水平,提高他們的生活質量。

  (三)項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

  二、項目實施及管理情況

  (一)資金計劃、到位及使用情況

  1、資金計劃及到位。達川區疾控中心結核病防治項目經費年初預算資金5萬元,計劃資金全部到位,主要爲地方財政資金。資金到位率爲100%、到位及時。

  2、資金使用。截止20xx年12月底,結合病防治項目資金支出5萬元,主要用於結核病人的檢測、治療、結核病預防知識宣傳培訓等。資金支付與預算相符。

  (二)項目財務管理情況

  結核病防治項目經費採取授權支付形式,由財務科,按項目進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規範對收支進行賬務處理和會計覈算。在資金使用過程中,嚴把監督審覈關,建立健全內部審批。同時,定期或不定期對資金使用、管理情況進行自查和檢查,在實施項目過程中,厲行節約,避免浪費,使項目資金能最大限度地發揮其作用。

  (三)項目組織實施情況

  區疾控中心高度重視結核病病防治項目,併成立了以疾控中心主任爲組長,分管副主任爲副組長,辦公室、業務科室負責人爲成員的結核病防治項目得工作領導小組。財務專門制定了財政專項資金管理制度,所有項目資金的使用都嚴格按照財政專項資金管理制度開支,做好賬務設置和賬務管理。

  1、以實行目標倒逼製爲抓手,各責任部門定期向領導小組反饋一次工作進展情況和存在問題。

  2.以年終實行結核工作單項考評獎懲制度爲動力,指標完成情況進行考評。

  3.以動態督導爲依託,確保各項工作按質、按量、按時完成。

  三、項目績效情況

  (一)項目完成情況。一是人員培訓:今年3-5月,我科對全區鄉鎮衛生院防癆人員及鄉村醫生等以片區爲單位進行了全面系統的結核病知識培訓,參會人員共計達1000餘人。二是督導工作:每季度對各片區中心衛生院及鄉鎮衛生院進行一次督導,並在督導中至少訪視2個病人,瞭解該片區存在的問題,並做好督導記錄,對存在的問題及時解決,並對督導情況進行了通報。並將結核病防治工作與基本公共衛生服務聯繫在一起,組織培訓肺結核健康管理服務規範,做到職責清晰,管理到位。三是雙感工作:20xx年我們對確診的所有肺結核患者進行了HIV篩查,其中查出HIV陽性1例,艾防科轉診2例。3例雙感患者都接受了正規的雙感治療。

  (二)項目效益情況。

  1、加大了全區結核病防治工作的覆蓋面,充分發揮政府的主導作用和社會的廣泛參與,及時、有效地落實各項防治措施,遏制結核病在我區的傳播和蔓延,有力推動了我區結核病防治工作。

  2、爲耐多藥肺結核患者得到及時而規範的醫療服務,防止出現因病致貧、因病返貧問題,降低其患病和死亡,減少在人羣中的傳播,推進健康達川工作,對轄區耐藥病人進行了摸底登記。

  四、問題及建議

  (一)存在的問題

  1.肺結核病人病原學診斷比例偏低;痰培養和藥敏檢測覆蓋率不高,塗陽培陽率不高;耐多藥患者發現率偏低。

  2.督導管理人員流動性大,結核病患者難以克服被歧視心理,易拒絕上門隨訪和麪對面訪視。

  (二)相關建議。

  1、進一步提高肺結核患者病原學陽性率以及耐多藥肺結核高危人羣耐藥篩查率。

  2、加強學校結核病防治工作,做到有培訓、有考覈、有督導、有反饋,建立學校與疾控結防工作的長效管理,明確部門職責。規範開展學校結核病疫情處置。

  3、強化重點人羣篩查和監測,對病原學檢查陽性肺結核患者的密切接觸者、艾滋病病毒感染者和病人、65歲以上老年人、糖尿病患者等進行結核病感染症狀的篩查,及早發現結核病患者。

  4、開展形式多樣結核病核心防治知識的宣傳,使知識知曉率達85%以上。

經費項目績效自評報告 篇17

  一、項目基本情況

  持續深化商事制度改革,營造市場寬鬆營商環境。繼續推進“證照分離”改革,統籌推進“證照分離”和“多證合一”改革,推動“照後減證”,着力解決“准入不準營”問題,深化推進全市證照整合,全面實施分類監管;持續深化壓縮企業開辦時間,做好“企業開辦全程網上辦”改革工作,推進開辦企業‘一窗通’服務平臺、持續深化壓縮企業開辦時間和推進企業註銷便利化等各項改革工作的實施,落實好各項行政許可、審批工作,市場主體對營商環境的滿意度明顯提升。

  營造公平有序的市場競爭環境。堅持放管結合,加強事中事後監管,規範企業生產經營行爲,維護公平競爭,維護市場秩序,改善市場主體經營發展環境。一是加強重點領域市場監管。加強網絡市場監管,堅持依法依規監管、智慧監管、綜合監管和協同監管,嚴厲打擊網絡市場突出問題;加強廣告監管,加強指導廣告業發展,強化廣告導向監管,聚焦重點領域,推進互聯網廣告整治,組織指導“三品一械”廣告審查,配合抓好互聯網金融風險專項整治、非法集資廣告排查、綜治維穩等工作;加強藥品醫療器械及化妝品監管,抓好藥品醫療器械專項整治、飛行檢查、監督抽驗、不良反應監測工作,加強非特殊用途化妝品備案後監管;認真開展各項市場專項整治,加強旅遊市場監管整治,維護旅遊市場秩序,繼續推進“雲油利劍”成品油專項治理行動,深入開展農資打假專項治理,切實保障農業生產;規範商品交易市場主體經營行爲,積極推進市場誠信體系建設,加強合同監管,加大打擊合同欺詐力度,強化經紀人監管,加強對中介服務機構的監督管理,規範收費服務行爲;二是強化競爭執法力度。嚴格價格監管,對價格違法行爲依法嚴肅處理,嚴厲打擊不正當競爭行爲,組織開展教育、醫療、旅遊等行業商業賄賂違法行爲專項整治,強化直銷監管,持續保持打擊傳銷的高壓態勢;三是強化知識產權保護運行。深入實施知識產權強企強縣工程,圍繞“三張牌”,實施知識產權“提高質量、創建品牌、擴大影響”行動,加大知識產權保護和綜合監管力度,推進商標戰略,深入挖掘地理標誌資源,加快推動地理標誌和生態原產地保護產品申報工作,規範商標使用行爲,加強商標保護和服務能力,提升商標品牌管理運用能力,優化品牌發展環境,促進全市品牌經濟穩步快速發展。

  營造安全放心的市場消費環境。加強消費者權益保護工作,充分發揮12315投訴舉報平臺職能作用,健全消費爭議處理機制,大力推進“誠信經營放心消費”創建工作,充分發揮消協組織作用,強化旅遊購物、誠信經營、消費投訴等環節協作聯動機制建設。積極服務“一部手機遊雲南”工作;加強假冒僞劣重點領域治理,開展打擊假冒僞劣綜合執法行動。

  創新市場監管機制,提升綜合監管能力。持續推進信用信息歸集公示工作,督促市場主體年報信息公示,完善市場主體監管信息、公示信息、聯合懲戒工作機制,全面推進“雙隨機、一公開”監管工作,監管能力顯著提升,社會信用體系建設取得初步成效;全力推進“保山市場主體信用監管平臺”應用,建立信用修復機制和市場主體強制退出機制,實施市場主體信用風險分類管理;加強市場監管機制建設,強化市場監管法制建設。

  二、項目績效自評工作開展情況

  1.前期準備

  一是建立和完善自評工作的組織機構,按照行政事業單位內部控制規範化工作要求,成立了保山市市場監督管理局內部控制工作領導小組,下設工作小組。明確分管財務的局領導牽頭組織開展自評工作,財務科牽頭組織實施自評工作;二是及時召開領導小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責和工作步驟,確保自評工作按期、保質完成。

  2.組織實施

  一是及時召開績效評價培訓會議,明確專門人員負責具體工作。二是是及時組織內部業務科室應積極配合做好自評的有關工作。三是根據已設定的績效目標,認真總結20xx年市場監管各項任務完成情況,按時完成項目績效自評報告和整體評價報告。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  市財政根據20xx年度部門預算下達了市場綜合監管補助經費120萬元。

  2.項目資金執行情況。

  項目資金使用依據相關的管理制度規定。項目資金使用,符合《會計法》、《預算法》等國家財經法規和單位財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。資金的撥付有完整的審批程序和手續。項目資金支付嚴格執行預算執行進度要求。

  3.項目資金管理情況。

  專款專用,嚴格控制項目資金開支標準,項目經費納入單位財務統一管理,將會議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴格控制在合理範圍內,本着節約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經費,杜絕經費支出隨意性。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況100%。

  2.效益指標完成情況100%。

  3.滿意度指標完成情況100%。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  由於市場監管局新組建成立,工作職能職責整合,相關人員配備不足,相關制度建設與執行還有待進一步完善和加強。下一步,保山市市場監督管理局將着力從以下3個方面不斷推進部門預算管理及績效評價工作。一是積極向上級部門和財政部門彙報,爭取資金支持,加強對重點工作和監管領域的集中統籌能力,不斷提升資金使用效益;二是加強學習與政策研究,努力提升部門預算編制的前瞻性;三是繼續加大行政成本控制,四是積極爭取財政資金支持,加大培育力度,不斷增強市場監管隊伍的履職能力。

  五、績效自評結果

  20xx年度市場綜合監管補助經費項目績效評價自評分96分,等級爲“優”。

  六、結果公開情況和應用打算

  績效評價結果按照相關規定和要求,及時在單位門戶網站上公開。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  一是加強組織領導。市市場監管局黨組高度重視部門預算管理工作,把加強財務規範化管理作爲一項重要政治任務來抓。成立了財規範化管理領導小組和辦事機構,主要負責人任組長,其他局領導擔任副組長,機關相關業務科室主要負責人擔任成員,爲做好預算管理工作提供了堅實的組織保障。二是強化預算管理工作的全程性。在工作小組的領導下,及時協調相關業務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室爲主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。三是加強部門間協調配合,強化預算執行管理。針對績效評價工作綜合性、複雜性等特點,多次召開協調會,對項目績效指標設置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論,及時協調相關業務科室,加快預算執行進度,努力提高資金使用效率。四是加強監督指導。認真按照內部控制制度的有關規定,對預算、決算編制、執行情況進行監督,對及時解決績效中出現的問題、規範預決算編制和執行工作起到了積極作用。

  八、其他需說明的問題

  無

經費項目績效自評報告 篇18

  按照《關於開展動態監控系統扶貧資金績效目標自評及20xx年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》(建財績發〔20xx〕135號)文件要求,建始縣國資局對20xx年度三名聘用人員購買服務項目的資金撥付和使用情況進行了自查自評,現報告如下:

  一、基本情況

  1、項目單位基本情況

  根據縣人民政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責,負責縣級國有企業資產、國有資本和行政事業單位經營性國有資產的營運管理。承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。負責組織所監管企業上交國有資本收益,參與制定國有資本預算有關管理制度和辦法;按照有關規定組織所監管企業編制國有資本經營預決算草案,並監督執行。負責企業國有資產基礎管理,指導、管理政府投融資工作。縣國資局是隸屬縣財政局管理的`正科級事業單位,內設黨政綜合辦公室、產權管理辦公室、財務監督辦公室、企業改革發展辦公室、工會辦公室5個股室。現有在職在編人員23人,其中財政撥款事業人員7人,自收自支編制人員13人,另有退休人員7人(含自收自支人員3人),聘用人員3人。

  2、項目的立項目的和年度績效目標

  根據建政辦發【20xx】2號文件《縣人民政府辦公室關於印發建始縣國有資產管理體制調整方案的通知》精神,爲了進一步擬順國有資產管理體制,加強國有資產管理工作,將原朝陽市場開發服務中心聘用人員轉爲由縣國有資產管理局聘用,共計3人:易建華、黃慧玲、劉劍。此項目就是爲了保障三名聘用人員工資津貼、社會保障繳費等費用而立項。

  項目績效總目標:保障三名局機關聘用人員經費。

  項目年度目標:三名聘用人員的工資津貼等與單位在職在編人員一樣及時足額髮放。

  3.項目資金情況

  本項目資金313728.54元,主要是爲了保障三名聘用人員經費。計劃工資津貼165303元、社會保障繳費63470.14元、住房公積金22687.56元、一般公用經費30000元、福利及工會經費8507.84元、改革性補貼23760萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  1、前期準備。

  根據《關於開展動態監控系統扶貧資金績效目標自評及20xx年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》(建財績發〔20xx〕135號)文件要求,一是召開單位財務工作會議,成立了以局領導吳軍局長爲組長,副局長向立偉爲副組長,黨政綜合辦公室、財務監督股爲成員的領導小組和工作機構,明確各自職責。二是組織相關人員認真學習了《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號),《湖北省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》(鄂政發〔20xx〕9號),《省財政廳關於印發《湖北省省級基本支出預算管理辦法》和《湖北省省級項目支出預算管理辦法》的通知》(鄂財預規〔20xx〕1號)文件精神;相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法;中央、省、市相關政策規定和財務會計制度;部門預算及決算報告等。三是由黨政綜合辦公室、財務監督股聯合設計評價指標,確定評價方法及評價標準值。

  2、組織實施。

  嚴格按照我縣有關文件要求,認真對照20xx年三名聘用人員購買服務項目資金績效評價指標體系,對我單位項目進行了全方位自查和自評打分,最後經領導審覈後再報送縣財政局相關業務股室審覈。通過績效自評,進一步規範項目資金規劃編制管理,強化部門責任意識,提高項目資金使用效益。

  3、分析評價。

  本項目資金收支,嚴格執行“收支兩條線”管理,按照預算資金管理辦法,堅持“量入爲出和專款專用”原則,主要用於局機關三名聘用人員工資福利、社會保障繳費及日常公用等支出。縣財政部門根據項目進度,及時撥付專項資金,達到項目資金設立目的,保障了人員經費。

  三、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1、項目資金到位情況分析

  20xx年,縣財政安排本項目資金31萬元,資金到位率100%。

  2、項目資金執行情況分析

  項目資金31萬元,支付31萬元。具體使用情況:工資津貼165303元(佔項目總額的53%)、社會保障繳費63470.14元(佔項目總額的20%)、住房公積金22687.56元(佔項目總額的7%)、一般公用經費30000元(佔項目總額的10%)、福利及工會經費8507.84元(佔項目總額的3%)、改革性補貼23760萬元(佔項目總額的8%)。

  3、項目資金管理情況分析

  一是財務管理制度健全。嚴格遵循專款專用、獨立覈算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照縣財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位後及時進行了項目開展。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定,根據財務管理辦法的相關制度執行。

  二是資金撥付審批手續完整。按照財政局通知的每月發放工資及繳納個人各項費用的時間節點,向財政申請撥付資金時,單位提出申請,分管領導簽字同意後,報縣財政局國庫審批後辦理。項目實施前編制資金預算、報請分管領導同意。按程序報相關領導審批,按實際金額再報相關領導審批,按報銷金額選擇財政國庫集中支付方式。該項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠佔、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目得到了切實的保障。

  三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計覈算,並做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,並接受縣級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監督。

  (二)績效目標完成情況分析

  1、產出指標完成情況分析

  我單位建立嚴格的資金審批制度,不斷提升項目管理水平,提高資金使用效益。

  我單位20xx年度三名聘用人員購買服務項目財政實際撥款31萬元,實際支出31萬元。

  2、效益指標完成情況分析

  項目的經濟效益指標分析

  20xx年我單位三名聘用人員,通過購買服務的方式保障了他們的經費來源,其中兩名人員抽調到紅土坪指揮部上班,全程參與紅土坪所有項目建設的相關工作,另外一名在局機關上班,經費得到保障,人員相對穩定。

  項目的滿意度指標分析

  20xx年度三名聘用人員通過購買服務的方式保障了人員經費,羣衆滿意度爲滿意。

  四、績效自評結果運用

  (一)評價結果及下一步改進措施

  1、評分結果

  國資局20xx年度三名聘用人員購買服務項目績效自評綜合得分爲95分。

  具體自評情況見附表。(附件一)

  2、評價結論

  在資金使用方面,嚴格制定和執行了財務管理覈算制度,資金使用規範,相關資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經費的情況發生。在項目管理方面,建立了相關制度,提高了工作人員的監管水平,保質保量的完成了項目的實施工作。

  3.存在的問題及改進措施

  項目管理制度有待完善,資金分配沒有制定嚴格的用款計劃。我單位較大項目資金使用沒有制定具體的分配依據,在項目的選定上單純是根據本單位當前的工作重點和主管部門的工作安排。

  改進措施:建全項目管理制度,制定項目用款計劃、預期績效目標,並對項目績效實施實時監控,加快資金支付進度,有效防止專項資金擠佔、挪用現象發生。完善績效考評體系,使考評有據可依。加強財政專項資金管理,保證項目資金使用管理的規範性、安全性和有效性。加強企業財務規範管理,提高財務管理人員業務素質,應經常組織財務管理人員崗位培訓,學習與財務工作相關的知識,擴大知識面、拓寬視野、開闊思路,在業務上不斷提高。

  (二)擬與預算安排相結合情況。

  編制部門預算的目的,就是要求預算單位按照年初預算安排本部門的基本支出和項目支出。規範項目預算編制工作,強化基礎數據編制,結合實際及上年預算執行情況,科學、合理確定項目支出預算數,並按經濟用途逐級細化分類,專項資金預算一經確定,不得隨意調整。嚴格按規定進行財務覈算,結合實際情況,完成並準確地批露相關信息,儘可能做到決算與預算相一致。

  (三)擬公開情況。

  本項目績效評價完成後,將績效自評結果在單位內部網站上完全公開。

經費項目績效自評報告 篇19

  一、績效目標分解下達情況

  20xx年上級下達我縣基藥補助總資金爲843.17萬元,其中:中央補助轉移支付407.54萬元,省級補助247.35萬元,市級財政配套37.63萬元,縣級財政配套150.84萬元。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  20xx年我縣安排基本藥物制度補助資金843.17萬元,主要用於各鄉鎮衛生院基藥補助346.30萬元、村衛生室基藥補助496.87萬元。含上年結轉數資金執行率爲94%,政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛生室實施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,藥品實施“零差率”銷售100%。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  一是有效控制藥佔比,提高了醫療服務收入,基本上實現了從“以藥補醫”到“以技補醫”的轉變。二是百元醫療收入(不含藥品收入)消耗的衛生材料佔比日趨下降,減輕了羣衆就醫負擔。三是醫療服務價格改革穩步推進。我縣所有公立醫院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯合體議價採購騰出的空間用於調整醫療服務價格,並納入醫保報銷。按照改革方案,取消藥品加成後,調整醫療服務價格按比例實際補償也全部到位。四是繼續實施藥品採購“兩票制”。我縣12所公立醫療機構全面推開藥品集中採購“兩票制”,與藥品配送企業簽訂了聯合體購銷合同、廉潔購銷合同及“兩票制”承諾書,並按“兩票制”要求索取授權書及相關票據。

  (三)績效指標完成情況分析

  一是合理規劃,科學論證。20xx年,我縣按照“覈定任務、覈定收支、績效考覈補助”的辦法,各基層醫療機構結合自身實際,制定基本藥物考覈補助資金實施方案。二是強化管理,注重實效。加強了對補助資金分配、使用過程管理,規範各個環節的管理要求,明確相關主體的權利責任,保障補助資金安全、高效的使用。實施基本藥物制度基層醫療衛生機構補助,嚴格按照資金性質專款專用。三是績效評價,量效掛鉤。強化對補助資金使用情況的績效管理,並建立績效評價情況與資金安排掛鉤機制,提高補助資金使用效益。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  通過自查,昌寧縣基本藥物制度補助項目未偏離績效目標。

  項目實施過程中存在的問題:

  一是基本藥物制度的政策優勢沒有得到體現。當前的醫保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接,羣衆使用基本藥物無政策優惠,醫療機構使用基本藥物無政策傾斜。基本藥物目錄與醫保目錄沒有有序對接,醫療機構執行的仍然是醫保目錄。

  二是基本藥物的補助沒有與時俱進。現行的補助水平仍是20xx年啓動基本藥物制度以來的標準,而其他的醫改補助均有明顯增長,如公立醫院綜合改革以來多次價格調整,基本公共衛生服務標準已由原來的人均15元提升到人均79元。隨着城市化的進程,城區或縣城的社區衛生服務機構也在不斷髮展,新增的機構未獲得基本藥物補助,但如屬公立又必須執行藥品零差率銷售。

  下一步改進措施:

  一是進一步加強對藥政政策文件的深入學習。明確工作要求,嚴格按照文件要求落實具體工作佈置。

  二是積極完善推進基本藥物制度。要求各級醫療機構按規定配備基本藥物,優化使用基本藥物,優化基本藥物補助考覈工作。

  三是加強全市公立醫療機構配備和使用基藥的監管,全面落實基本藥物制度配套政策。

  四是按照上級要求,鞏固完善藥品採購“兩票制”,加強藥品管理信息化、網絡化建設。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  通過認真組織實施基本藥物制度補助政策,並對中央轉移支付資金開展績效自評工作,如期完成了年度績效目標。最終,自評得分爲99分,自評結果爲“優”。針對績效自評結果,擬通過以下措施強化績效自評結果的運用:一是利用績效自評成果改進下一年度績效自評指標及時總結經驗,改進管理措施,從而完善項目自評機制,有效提高資金管理水平和使用效率,確保項目按要求完成,及時發揮財政資金效能;二是與下一年度預算安排結合,本次自評結果作爲下一年度預算的重要依據,對於合理安排下一年度預算起到關鍵作用。

  本次評價結果將在縣衛生健康局門戶網站進行公示公開,廣泛接受社會監督。各項目單位評價結果將做爲下一年度資金安排重要依據。

  五、其他需要說明的問題

  無。

經費項目績效自評報告 篇20

  爲加強財政資金管理,提高財政資金使用效益,貫徹落實《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20__〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關於全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20__〕32號)要求,按照豐都縣財政局《關於開展20__年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20__〕18號)有關安排,現將平安建設及綜合治理工作經費項目資金績效自評報告如下:

  一、項目基本概況

  (一)項目概況

  1.立項背景

  十九屆四中全會指出,要堅持和完善共建共治共享的`社會治理制度,完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公衆參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體,不斷提升社會治理現代化水平,確保人民安居樂業、社會安定有序。中共中央、國務院印發的《關於加快推進社會治理現代化開創平安中國建設新局面的意見》(中發〔20__〕11號),圍繞三個時間節點提出了工作目標:一是在20__年,黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公衆參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系基本建成,共建共治共享的社會治理新格局基本形成。二是到2035年,現代化社會治理體系基本成型,社會治理能力現代化水平大幅提升,建設更改水平的平安中國目標基本實現。三是本世紀中葉,中國特色社會主義社會治理現代化全面實現,更高水平的平安中國全面建成。

  2.項目實施情況

  在平安豐都建設工作中,重點開展了以下幾方面的工作:一是推進市域會治理現代化。在三建鄉和高家鎮建國村開展“五治融合”社會治理體系試點,推進政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”社會治理體系建設。推進社區網格標準化建設,全建成1616個社區網格,4228名網格員參與社會治理。二是深入開展“楓橋經驗”豐都實踐行動。統籌開展見義勇爲揚正氣樹新風行動、平安細胞創建行動、矛盾糾紛控增量減存量防變量行動等十大行動。持續創建平安家庭、平安社區、平安醫院、平安校園、平安景區等23萬餘個。出臺了《關於完善矛盾糾紛多元化解機制的實施意見》,進一步優化完善矛盾糾紛多元化解工作機制,從源頭上預防和化解各類社會矛盾糾紛,切實維護社會和諧穩定。

  3.經費來源和使用情況

  平安建設及綜合治理工作經費20萬元,已全部下達使用完畢,無結轉結餘資金。

  (二)項目績效目標。

  深入貫徹十九屆六中全會精神,把創新社會治理作爲經濟社會發展的主要工作來部署推進,不斷提升我縣社會治理現代化水平,全力維護全縣社會平安穩定。

  二、項目績效評價工作情況

  (一)投入

  20__年平安建設及綜合治理工作經費項目資金20萬元,全由縣本級財政資金解決,資金到位率100%。

  (二)管理

  在項目實施過程中,嚴格執行項目資金管理,確保項目順利開展。

  (三)產出

  全縣全年未發生影響惡劣的重大安全穩定案事件。

  (四)效果

  1、社會效益:社會治理體系進一步完善,社會治理能力進一步增強。

  2、安全感指數:99.64%

  (五)評價結果和評價結論

  本項目自評分爲96分,評價等級爲優等級,達到預期績效目標。

  三、經驗總結、存在問題及意見或建議

  (一)存在問題

  工作經費不足,導致社區網格化服務管理工作、推進緩慢,我縣市域社會治理現代化建設嚴重落後,未達到市委考覈指標要求。

  (二)意見或建議

  加強對社區網格化服務管理建設的經費保障,確保按時完成市委考覈指標,提升我縣社會治理水平。

經費項目績效自評報告 篇21

  一、項目概況

  爲深入貫徹落實“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念,緊緊圍繞推進旅遊業供給側改革,加快推動陽宗海旅遊度假區產業轉型升級,着力解決廣大遊客多層次、特色化、多樣化的旅遊需求,優化旅遊產品結構,提升旅遊接待設施,豐富旅遊體驗,提高服務質量和消費者滿意度。

  20xx年度旅遊革命獎補資金項目預算264.20萬元,實際到位264.20萬元,支出264.20萬元,預算執行率100%。

  二、評價結論

  (一)評分結果

  本次運用由項目評價組設計並經相關部門確認的評價指標體系及評分標準,通過數據採集、現場勘查、現場訪談、問卷調查、數據分析和報告撰寫等程序,對20xx年度旅遊革命獎補資金項目績效進行客觀評價,最終評分結果爲86.71分,績效評級爲“良”。

  (二)評價結論

  總體來看,20xx年旅遊革命獎補資金項目實施計劃制定前調研充分,與市、區政府相關規劃、決策相匹配,預算執行率高,項目實際完成率和及時性等指標完成情況較好。本項目的.不足之處在於,項目資金管理方面監管制度不健全;未設定具體績效目標;預算績效管理有待進一步加強。

  三、經驗、問題和建議

  (一)主要經驗及做法

  通過開展20xx年昆明陽宗海風景名勝區涉旅企業誠信評價和旅遊綜合監管考覈評價工作,涉旅企業旅遊服務質量得到提升。

  (二)存在的問題

  1.項目資金管理方面監管制度不健全。

  根據《昆明市旅遊產業發展小組關於做好20xx年“旅遊革命”獎勵資金撥付使用的通知》文件規定,加強資金使用的管理和監督,旅遊革命獎補資金的使用昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局負有監督責任,昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局未提供相關專項資金監督制度或監督記錄。

  2.預算績效管理有待進一步加強。

  一是未建立健全項目資金預算績效運行監控管理制度,對項目預期績效目標實現程度和完成情況缺乏有效的監控和跟蹤管理。

  二是項目支出績效自評工作不規範。昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局未嚴格按規定編制項目指標體系,缺乏績效自評得分情況。

  (三)改進措施及建議

  1.制定或執行相關監督管理制度。

  建議昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局制定或執行相關監督管理制度,對旅遊革命獎補資金的使用進行有效監督。

  2.進一步加強預算績效管理工作

  建議昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局嚴格按《中華人民共和國預算法》、《中共昆明市委昆明市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(昆發〔20xx〕12號)、《昆明市人民政府關於全面推進預算績效管理改革的實施意見》及《昆明市預算績效管理暫行辦法》等文件規定,對預算資金使用情況開展績效自評工作,加強年初預算績效目標編制工作質量,並建立健全部門內部績效運行監控制度,對績效目標完成情況進行有效的跟蹤和監控,提高財政資金的使用效益。

經費項目績效自評報告 篇22

  一、項目概況

  (一)項目基本情況:立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。

  本項目爲我單位20xx年電費類預算項目,項目資金預算40萬元。根據海財預字[20xx] 126號文件批示,市財政補助我單位電費,主要用於廣播電視專用設備及辦公照明用電等。

  (二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等)。

  該項目的年度績效目標爲:1、控制全年用電量;2、保障廣播電視專用設備及辦公照明用電。截止至20xx年12月,順利完成本年度各項工作任務。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)項目決策情況(包括決策過程和結果)。

  1、項目實施的必要性和可行性:根據我單位工作計劃,項目的實施可以滿足我單位日常工作需求,確保我單位日常業務順利開展。

  2、項目決策過程。我單位的決策依據符合我單位工作年度計劃要求,電費能保障我單位工作有效運轉,該項目符合申報條件,申報、批覆程序符合相關管理辦法。

  (二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。

  截止20xx年12月底,我單位申請項目資金40萬元,已全部下達。

  (三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。

  截止20xx年12月底,該項目實際支出金額40萬元,支出進度100%。按照專款專用原則,在本單位嚴格監督下,該項目資金全部用於廣播電視專用設備及辦公照明用電費用,項目資金使用率爲100%,資金的支付依據合規合法。

  (四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。

  本單位嚴格按照項目資金使用管理規定使用項目資金,設立項目資金專賬,專人管理。制定嚴格的資金使用制度,做到專款專用,使項目達到預期目標。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)。

  經過全面深入瞭解本單位工作需求情況,電費項目爲確保設備正常運行、廣播電視專用設備及辦公照明用電,保障我單位工作正常運行。

  (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況)。

  項目目標設定依據充分、明確、合理,各項符合相關規定。項目實施過程中,遵循先考察、調研,再根據我單位工作實際情況制定相應的措施。實現了項目管理與過程管理的有機結合。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的’經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

  其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析,項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續性分析主要是對項目完成後,後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

  我單位20xx年控制全年用電量,保障廣播電視專用設備及辦公照明用電,順利完成本年度各項工作任務,部門滿意度95%以上,達到了申報的績效目標。

  項目的經濟性分析:爲保證財政資金的使用效率,我單位在項目執行過程中,嚴格加強費用控制,沒有出現浪費現象,確保將費用控制在預算範圍內。

  項目的效率性分析:本項目進度和質量均符合預期標準。本項目實施時間爲20xx年1-12月。截止20xx年12月,該項目基本實現了預期質量目標。

  項目的有效性分析:通過對項目的執行,廣播電視專用設備及辦公照明用電得到了保障,順利完成本年度各項工作任務,基本達到了項目的預期目標。

  項目的可持續分析:電費項目作爲本單位電費類經費開支,項目的執行可以確保本單位日常工作的正常有序開展,爲單位的日常辦公業務活動提供支持和保障。

  (二)項目績效目標未完成情況及原因分析。

  無

  五、其他需要說明的問題

  (一)後續工作計劃。

  根據20xx年電費項目的實際執行情況,我單位將調整相關工作目標,確保20xx年該項目的預算更精準。

  (二)主要經驗及做法、存在問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

  該項經費缺口較大,不足以支撐本單位日常使用,建議財政部分提高該項經費預算。

經費項目績效自評報告 篇23

  爲了加強財政支出管理,提高資金使用效益,促進資源有效配置,根據《永修縣財政局關於開展20xx年度縣級部門預算項目支出單位績效自評及財政績效評價的通知》(永財績字[20xx]2號)要求,我局成立了項目支出績效評價小組,對我局的城鄉一體化住戶調查經費、一套表平臺直報企業人員補助和第四次全國經濟普查經費,進行了績效支出評價,具體評價情況如下:

  一、城鄉一體化住戶調查經費

  1.項目概況

  城鄉一體化住戶調查是國家統計工作的重大改革舉措之一。是爲了整合住戶調查資源,建立統計指標規範、抽樣科學嚴謹、手段高效便捷、調查紮實可靠、發佈公開透明的住戶調查新體系,準確完整地反映全體居民收入、支出以及家庭就業、消費、住房等情況,客觀揭示城鄉之間、地區之間和不同羣體之間的收入差距及其變化,爲促進城鄉統籌發展和制定民生改善政策提供可靠科學依據。

  2.項目資金使用及管理情況

  20xx年永修縣財政局在部門預算中,安排我局參與城鄉一體化住戶調查項目經費12萬元,該項目安排的資金支出,全部用於全縣抽中的100戶調查戶記賬補貼。項目預算是根據國家統計局《關於對住戶調查記賬戶補貼發放有關問題的答覆》(財【20xx】58號)文件要求,記賬戶補貼最低標準是每戶每月100元;根據《關於認真做好全市住戶調查樣本輪換工作的通知》要求由地方財政承擔。在項目實施過程中,均由永修縣財政集中支付覈算中心審覈,同時我局還根據相關財務規定,對項目資金實行專款專用,在報賬時,經我局財務負責人、財務分管領導按職權審批後,交由縣國庫集中支付覈算中心審覈支付到抽中鄉鎮統一發放,較好地保護了該項目資金的合理使用,爲完成項目任務提供了經費保障。

  3.項目組織實施情況

  我縣城鄉一體化住戶調查由我局調查員通過使用ihpps程序對全縣抽中的100戶產生的基礎數據處理統計,這100戶調查戶是國家統計局按照統一的人口普查抽樣框,採用分層次、分階段隨機抽樣的方法抽選調查住宅,確定調查戶。調查戶選定後,要求每戶調查戶按每天實際發生的收入和支出逐筆記錄,做到日清月結,不重不漏。每季度鄉村兩輔助調查員採用問卷的方式,完成每戶的家庭住戶成員及勞動力從業、住房、耐用消費品擁有情況及生產經營投資情況表填報,然後由縣統計局通過加權彙總得出全縣季度人均可支配收入,最後上級部門根據我們的基層數據對其進行評估認定。

  4.項目績效自評情況

  20xx年我局部門預算經費12萬元,實際開展績效自評項目支出總金額12萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。

  5.問題及建議

  工作中存在的主要問題:由於抽中的調查戶對調查的認知度不同,加上鄉村輔助調查員沒有工作補貼,所以部分人工作積極性不高,嚴重影響基礎數據質量,給統計調查帶來困難。

  建議:爲了全面、準確、及時反映我縣城鄉居民收入、消費及其他生活狀況,我們要充分認識新形勢下住戶調查工作的重要性,加強組織領導,充實人員力量,及時解決工作中存在的困難和問題,希望在20xx年工作中,我縣增設村級調查員工作項目經費。我局將繼續做好預算項目績效管理工作,按上級部門要求認真做好新的預算,保證預算經費合理、高效使用。

  二、一套表平臺直報企業人員補助

  1.項目概況

  企業一套表調查,是通過對企業調查的統一設計和統一佈置,對企業數據的統一採集、統一處理,實現統計數據高度共享的一種統計方法。在調查內容上,涵蓋了政府統計調查的`全部內容。包括單位基本情況、生產經營情況、財務狀況、勞動工資、能源和水消費、固定資產投資、科技統計等方面。

  "企業一套表"是指以統計調查對象爲核心,整合現行報表制度,消除不同統計調查制度對同一調查單位的重複佈置和重複統計,充分運用現代信息技術,實現數據採集方式的統一組織管理和統計資源共享的一種新的統計調查制度。其主要特點是:統一設計調查內容、規範設置統計指標、統一管理單位信息和統一佈置網上填報。"企業一套表"是一項重大的統計調查,是提高數據質量、提高統計服務水平、提高統計工作效率和減輕調查對象和基層統計機構負擔的迫切需要,對當前和今後的統計工作都具有十分重要的影響和深遠的意義。

  2.項目資金使用及管理情況

  20xx年我局參與一套表平臺直報企業人員補助經費爲42.72萬元,該項目安排的資金支出,全部用於全縣企業一套表平臺直報人員補助。

  3.項目組織實施情況

  該項目根據“企業一套表”平臺企業年報數據,分別由永修縣商務局、永修縣發改委、永修縣工信局、永修縣住建局對所有相關企業進行覈實認定,再給確認後的企業填報人員發放工作補助,項目主要由以上四家單位具體實施。

  4.項目績效自評情況

  20xx年我局部門預算經費42.72萬元,實際開展績效自評項目支出總金額42.72萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。

  5.總結

  基層統計力量相對還是比較薄弱,企業數量多、統計專業性強、工作量大,這些都是事實,利用互聯網進行網上直報,這對我們的統計人員就提出了更高的要求,要不斷的提高自身的業務操作水平,熟練掌握現代化的操作工具,作爲縣統計局還應該再進一步進行業務技能的培訓。

  三、第四次全國經濟普查經費

  1.項目概況

  第四次全國經濟普查是一項重大的國情國力調查。我局全面貫徹落實黨的十九大精神,統籌推進“五位一體”總體佈局和協調推進“四個全面”戰略佈局,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,按照“全國統一領導、部門分工協作、地方分級負責、各方共同參與”的原則,統籌協調,優化方式,突出重點,創新手段,認真做好普查的宣傳動員和組織實施工作。我局設立了相應的普查領導小組及其辦公室,加強領導,認真組織我縣的普查實施工作,及時採取措施解決普查工作中遇到的困難和問題。

  2.項目資金使用及管理情況

  20xx年我局該項目財政預算經費30萬元,全部用於普查相關支出。

  3.項目組織實施情況

  20xx年永修縣第四次全國經濟普查工作主是數據質量抽查、資料印刷及開發和利用。

  4.項目績效自評情況,數量指標方面,全縣調查單位及個體戶數16579個,參與率完成100%。時效指標方面,20xx年全面高效完成指標使用,資金用於辦公費、印刷費、會議費、培訓費、差旅費、設備購置費、勞務費和省市檢查接待費。項目完情況良好,自評得96分。

  5.總結

  通過普查,完善覆蓋國民經濟各行業的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續維護更新的機制,進一步夯實統計基礎,推進國民經濟覈算改革,推動加快構建現代統計調查體系,爲加強和改善宏觀調控,深化供給側結構性改革,科學制定中長期發展規劃,推進國家治理體系和治理能力現代化,提供科學準確的統計信息支持。

經費項目績效自評報告 篇24

  一、績效目標分解下達情況

  項目年初總體目標爲:20xx年中、省下達殘疾人事業發展補助資金合計1067.2萬元。其中,中央資金776.84萬元(一般公共預算:323.97萬元;彩票公益金:452.87萬元);省級資金290.36萬(一般公共預算:270.36萬元;彩票公益金:20萬元)。20xx年地方投入殘疾人事業發展補助資金877.99萬元,20__年結轉資金44.89萬元。

  實際完成情況爲:截止20xx年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元,預算執行率81.97%,省級資金完成288.26萬元,預算執行率99.28%;地方資金完成877.99萬元,預算執行率100%,其他資金(上年結轉)完成44.85萬元,預算執行率99.91%。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  20xx年眉山市殘疾人事業發展補助資金(一般公共預算)和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業發展補助共投入資金1987.08萬元。其中中央資金投入776.84萬元,省級資金投入290.36萬元,地方資金投入992.88萬元。全年執行資金1847.85萬元,執行率92.9%。

  (二)總體績效目標完成情況分析。

  1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作,爲殘疾人配置輔助器具,爲肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務,努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。

  2.完成農村實用技術培訓年度工作,提高殘疾人勞動技能,提高殘疾人教育水平。

  3.通過“陽光家園計劃”項目託養智力、精神和重度肢體殘疾135名。

  4.爲360人有機動輪椅車的殘疾人發放機動輪椅車燃油補貼。

  5.扶持符合條件的居家靈活就業創業殘疾人150名。

  6.爲0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨症兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等殘疾康復服務,顯著改善殘疾兒童功能狀況,增強自理和社會參與能力。

  7.爲貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼,減輕殘疾人經濟負擔。

  8.計劃爲550戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作,改善殘疾人居家環境。

  (三)績效指標完成情況分析。

  1.數量指標

  (1)接收託養人數全年任務數2280人,全年實際完成2730人,其中中央資金完成610人。

  (2)殘疾人機動車燃油補貼全年任務數360人,全年實際完成360人,其中中央資金完成360人。

  (3)殘疾人兒童康復救助全年任務數260人,全年實際完成321人,其中中央資金完成360人。

  (4)貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務數550戶,全年實際完成613戶,其中中央資金完成353戶。

  (5)貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務數819人,全年實際完成819人,其中中央資金完成819人。

  (6)購買康復託養設備全年任務數25套,全年實際完成25套,其中中央資金完成25套。

  (7)農村實用技術培訓全年任務數20__人,全年實際完成2063人,其中中央資金完成362人。

  (8)支持居家靈活就業創業殘疾人全年任務數1520人,全年實際完成1810人。

  (9)輔助器具配發全年任務數2900人,全年實際完成3470人,其中中央資金完成1473人。

  (10)殘疾人基本康復,全年任務數26840人,全年實際完成26840人,其中中央資金完成2348人。

  2.質量指標

  殘疾人機動車燃油補貼應發盡發。,輔具適配從篩查到招投標過程都在透明公開的情況下進行,確保配發的輔助器具合格率達98%,便利殘疾人生活。在全市開展農村殘疾人實用技術培訓,接受農村實用技術培訓殘疾人掌握的生產技能數量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴把質量,驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼,按規定全部補貼到個人。

  3.時效指標

  根據資金下達進度,及時撥付各項資金,確保資金及時投入到各類項目當中,截止20xx年12月31日,全部項目均已完成。

  4.成本指標

  殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼;一次性創業補貼按照1萬元/人補貼;農村實用技術培訓按照不低於500元補貼;貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/戶補貼;殘疾兒童康復救助按照2萬元/人補貼;貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。

  5.效益指標

  通過發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼,殘疾人出行便利程度大幅度提高;通過基本康復服務,通過農村實用技術培訓,讓殘疾人掌握基本技能,受教育水平和生產生活和能力得到了提升,有利於殘疾人的生產生活。通過康復服務,改善殘疾人身體狀況,提高殘疾人生活質量和融入社會的能力。通過各類項目的實施,全社會關心、理解、支持殘疾人的.社會氛圍明顯提高。

  6.滿意度指標

  (1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務的滿意度,年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。

  (2)接受託養報務殘疾人或其家屬滿意度,年度指標值≥70%,全年完成值≥95%;

  (3)接受燃油補貼滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥90;

  (4)殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%;

  (5)接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  20xx年項目實施無偏離績效目標,在下一步工作中,將更好、更完善各項項目資金的管理、審覈、驗收、執行等程序。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  眉山市殘聯績效自評結果按照財政要求及時公開。

  五、其他需要說明的問題

  無

經費項目績效自評報告 篇25

  一、基本情況

  20xx年,平山縣共有教職工5659人,其中普通教育教學人員4799人、職業教育人員378人、特殊教育人員16人。共有學生73063人,其中普通教育學生68416人、職業教育學生4647人、特教學生66人。20xx年,平山縣教育局共收到上級轉移支付資金18411.8萬元,其中:支持學前教育專項資金620萬元,特殊教育資金28萬元,大學生新生求助36萬元,高中教育20xx萬元,義務段教育12956萬元,職業教育1474.8萬元,其他普通教育1207萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  對資金項目績效自評工作高度重視,成立了資金項目績效自評領導小組,專門組織相關部門進行了數據收集和梳理,確保了數據科學性和完整性。

  三、綜合評價結論

  根據《河北省教育廳、河北省財政廳關於印發河北省城鄉義務教育“兩免一補”實施細則的通知》(冀教財〔20xx〕49號)文件要求,按照公平、公正、公開的原則,確保國家資助政策落實到位,確保每一位符合資助條件的家庭經濟困難學生都受到國家的資助。

  四、績效目標實現情況分析

  上級轉移支付18411.8萬元,資金全部到位,到位率100%。

  1.在資金使用過程中,做到以下幾點:

  (1)嚴格按照該專項資金的使用範圍,堅持用制度規範專項資金的管理使用。

  (2)專款專用管理。在資金管理使用上,嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用,嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的’申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。

  (3)嚴格實行單獨覈算,單獨設置會計科目進行記賬管理,使專項資金來源去嚮明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。

  (4)加強內外監督。定期對專項資金規範使用管理情況的監督與指導,積極接受上級部門監督。

  2.項目績效指標完成情況分析

  (1)項目資金設置:預算項目符合上級有關政策規定,有明確的績效目標,目標與部門職責一致,準確反映目標完成情況。

  (2)項目產出管理:確保城鄉義務教育補助資金及時、足額髮放到家庭經濟困難學生的手中。

  五、績效自評工作的經驗、問題和建議

  經驗:及時撥付資金,有利於義務教育階段困難學生改善生活條件。

  問題及建議:一是建檔立卡等四類人員實施動態管理,容易造成各學段人數變動,需與鄉村振興局、民政、殘聯等部門定期溝通,及時更新建檔立卡等四類人員信息庫,確保應助盡助。二是通過近幾年公辦園與普惠性民辦幼兒園建設,幼兒教師編制數量明顯不足,尤其是公辦在編幼兒教師人數少,儘快與編辦、人社等部門溝通,解決幼兒教師編制問題。

經費項目績效自評報告 篇26

  一.基本情況

  (一)項目資金績效目標情況。

  1.財政項目指標下達情況。財政下達20xx年人社專項經費388萬元。

  2.項目績效目標值。確保人社工作正常運行,主要包括提供就業服務,完成社會保險參保、基金徵繳任務,及時支付社保待遇,開展勞動監察、農民工工資清欠與維權工作,做好城鎮新增就業爲民辦實事、事業幹部考覈、招考及人才引進工作,受理勞動爭議仲裁案件,規範流動人員檔案管理,建立和諧勞動力關係。

  (二)、預算單位分解下達預算資金情況

  20xx年度預算安排人社專項經費388萬元,按進度下達撥入388萬元,年中追加人社專項經費140.8萬元,其中追加就業服務(含職業鑑定)工作經費33萬元、勞動監察仲裁及農民工工資清欠經費28.74萬元、被徵地農民社保工作經費24.8萬元、城鄉居民養老保險經費4萬元、事業幹部(含三支一扶人員)招考經費47.26萬元、經營類事業單位機構改革工作經費3萬元,全年實際撥入人社專項經費528.8萬元。因本年財政撥了20xx年度與20xx年度兩個年度的績效考覈獎勵資金,實際支付人社專項工作經費只有278.09萬元,形成結餘250.71萬元,其中82.71萬元形成20xx年度結餘、168萬元結餘資金年末退回財政於次年初下達至我單位使用。

  二、績效自評工作開展情況

  (一)前期準備。首先是及時完成人社專項經費項目資金會計覈算;其次是成立了人社專項經費項目績效自評小組,單位負責人、分管領導、財務人員、辦公室主任共同參與人社專項經費項目績效評價。

  (二)組織過程。對照人社專項經費項目績效目標,逐項目自查,覈准各項工作任務指標完成情況,逐項計分自評。

  (三)分析評價。梳理統計好人社工作業務目標任務完成情況,總結工作經驗,查找存在問題與不足,提出下一步工作措施與意見建議。重點分析公共就業服務、社會保險參保、社保基金徵繳、支付社保待遇、爲民辦實事、事業幹部考覈、招考及人才引進工作、受理勞動爭議仲裁案件、流動人員檔案管理、勞動監察、農民工工資清欠與維權、建立和諧勞動力關係等工作開展情況。

  三、綜合評價結論

  按我單位制定的《項目自評分值表》進行考覈,該項目績效自評得分92分,綜合評價爲優。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)項目資金情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。20xx年,財政分三次下達撥付預算內人社專項經費,即3月份下達20萬元、5月份下達200萬元、年底結算下達168萬元。年中追加撥入人社專項經費140.8萬元,全年實際撥入到位人社專項經費528.8萬元。

  2.項目資金執行情況分析。20xx年,財政共下撥人社專項經費資金528.8萬元,扣除年末退回財政168萬元,實際到位360.8萬元。人社專項經費項目支出278.09萬元,本年結餘82.71萬元,按調整後預算執行率爲77.18%,人社工作正常運行經費得到保障。

  3.項目資金管理情況分析。人社專項經費項目資金由縣財政根據人社工作需要安排預算、下達指標,縣財政監督管理,人社部門工作開展進度情況向財政提出申請報告,財政據以撥付,我局按照財經規定使用,完成各項人社業務工作。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況分析

  (1)項目完成數量。

  各項就業指標均完成年度目標任務,11月底前完成新增城鎮就業3230人,失業人員就業1920人,就業困難員就業762人,新增農村勞動力轉移就業人數2820人。完成就業技能培訓2452人,完成創業培訓737人。建立青年見習基地27家,完成青年見習計劃93人,大學生實名制登記共676人。建立就業扶貧基地6個、扶貧車間31個。

  企業養老保險參保單位685家,新增參保人數4639人,參保人員總計18387人;徵繳基金15626萬元,完成任務8113萬元的.193%。機關事業單位養老保險參保單位198家,參保人數12416人,其中在職8024人,退休4392人;社會保險費收入(稅務徵繳)養老保險金11703萬元,職業年金2549萬元。城鄉居民養老保險參保登記人數15476人,城鄉居民養老保險覆蓋率100%。工傷保險參保單位483家,總參保人數23246人,徵繳基金585萬元。失業保險參保單位215家,總參保人數16668人,完成參保任務16650人的100%,徵繳基金356.22萬元。20xx年共發放各種社保待遇50796萬元,其中企業離退休人員養老金21010萬元,機關事業單位離退休人員養老金21752萬元,城鄉居民養老保險金7152萬元,工傷保險基金421萬元,失業保險基金461萬元。

  認定被徵地農民社會保障對象4707人,其中選擇參加企業社保3921人,選擇參加城鄉居民養老保險786人;已補貼2947人共6808.66萬元,其中城鄉居民養老保險補貼667人共1223.74萬元,企業社保補貼2280人共5584.93萬元。

  招聘事業單位人員303人,其中教師184人,醫務人員49人,其它事業單位人員64人,人才引進4人,鄉鎮村(社區)組織書記2人,招聘三支一扶人員3人;完成事業單位工作人員年度考覈6094人。確認、發證職稱評審282人次,其中初級125人,中級101人,高級56人;補辦初、中、高級專業技術資格證16人次。

  辦理正常工資審批7385人次,辦理新錄用、轉錄、調動手續445人次,辦理退休人員審批175人,死亡人員撫卹金和遺屬困難補助審批69人次。

  勞動監察用人單位138戶,涉及勞動者5700多人,補籤勞動合同300多人;受理投訴案件11件,結案11件,共爲84名勞動者追討拖欠剋扣工資162餘萬元,收取農民工工資保證金302萬元,退還478萬元,賬上餘額881萬元;開展拖欠農民工工資專項行動檢查單位45家,共涉及農民工2600餘人,拖欠工資企業2家,涉及農民工180人,涉及金額140餘萬元,責令補發工資140餘萬元。

  登記處理案件166起,立案受理58起,其中調解25起,裁決14起,和解撤訴19起,涉案金額360萬元,出具不予受理通知108起,解答仲裁諮詢238起。

  (2)項目完成質量。零就業家庭動態就業援助率100%;純農戶家庭未就業高校畢業生動態就業援助率100%。城鎮登記失業率3.9%,控制在任務指標4%以內,就業扶持政策有效落實;社會保險事業不斷髮展,待遇及時足額支付;事業單位公開招聘有序進行,事業單位年度考覈工作有序進行;督促用人單位按時足額支付農民工工資;積極推行集體合同備案、勞動關係協調、工資集體協商制度,勞動人事爭議案件調解率與結案率99%;。

  (3)項目實施進度。人社工作正常運行,年度目標任務如期完成。

  (4)項目成本節約情況。執行各項財經制度規定標準,按照國庫集中支付管理規定,本着節約原則,從嚴把關,在做好各項工作前提下儘量壓縮開支。

  2.效益指標完成情況分析

  (1)項目實施的經濟效益分析。提供就業服務,促進就業創業,新增就業增加勞務收入約2億餘元;發放社會保險待遇5億餘元。

  (2)項目實施的社會效益分析。就業率進一步提高,社會保險待遇連續上漲,幹部結構日趨合理,業務信息系統化管理基本普及,涉及人社部門信訪件明顯減少,服務對象滿意率高達97%。

  (3)項目實施的可持續影響分析。勞動者就業能力得到提升,就業質量不斷提高;社會保險參保率上升,基本實現老有所養,事業單位的幹部結構得到改善、整體素質逐年上升。

  五、存在的主要問題及產生的原因

  (一)項目申報及實施管理方面

  1、項目立項。項目過於籠統,沒有完全按照相關文件標準測算安排預算。

  2、項目跟蹤監管。被徵地農民社保工作、清欠工作等少數項目的開支缺少局辦公室監管。

  3、項目實施進度。存在資金未及時到位影響工作進展情況。

  (二)資金管理方面

  1、資金使用。存在串用情況。

  2、項目資金撥付。主要集中在下半年撥付,導致我單位先做事年底支付情況。

  3、會計覈算。人社工作經費以項目支出作預算,實際下達指標功能科目爲“行政運行”,按照決算編報要求“行政運行”只能作基本支出,導致預算數與決算數差別較大。

  (三)產生的原因

  縣財政比較困難,資金相對緊張,項目支出預算嚴重不足。

  六、下一步改進措施及建議

  1、嚴格按照上級政策文件要求,足額安排人社專項經費。

  2、建議將人社工作經費性質資金納入基本支出預算,確保與決算要求相符。

  3、加大資金籌集力度,按需及時撥付資金。

  4、厲行節約,進一步控制人社工作運行成本。

經費項目績效自評報告 篇27

  一、項目基本情況

  (一)項目基本情況簡介

  20xx年項目支出主要涉及到部門預算項目,其中:以獎代撥工作經費50.45萬元;上繳工本費5萬元;培訓費20萬元;勞動人事仲裁工作經費15萬元;檔案管理費18.15萬元;招商引資工作經費5萬元;專業技術人員繼續教育培訓費16萬元。

  (二)績效目標設定及指標完成情況

  一是資金及時撥付到位,各項任務圓滿完成。20xx年圓滿完成省、市下達的各項任務。

  二是嚴格遵守財務審批制度,財務管理進一步規範。近年來,我局嚴肅財經紀律,財務管理制度日趨完善,執行情況良好。項目資金嚴格按預算批覆用途支付,支出符合國家財經法規和財務管理制度。資金撥付程序規範,並定期對資金使用情況進行檢查,隨着財務制度的不斷完善,資金使用率不斷提高。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  本次績效評價的目的是爲了全面分析和綜合評價我局本級財政預算資金的使用和管理情況,爲切實提高財政資金使用效益,強化預算支出責任和效率提供參考依據。

  (二)項目資金

  20xx年部門預算總計742.79萬元,其中項目資金七項:以獎代撥工作經費50.45萬元,佔部門預算數的6.79%;上繳工本費5萬元,佔部門預算數的0.67%;培訓費20萬元,佔部門預算數的2.69%;勞動人事仲裁工作經費15萬元,佔部門預算數的2.02%;局機關檔案管理費18.15萬元,佔部門預算數的2.44%;招商引資工作經費5萬元,佔部門預算數的0.67%;專業技術人員繼續教育培訓費16萬元,佔部門預算數的2.15%。

  以上資金已經全部撥付到我局,並已全部投入到項目之中。

  (三)項目組織情況分析

  所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,並定期對資金使用情況進行檢查。

  (四)項目管理情況分析

  嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度。尤其是在專項經費支出上,我們能嚴格執行專項資金財務管理辦法,專款專用,無截留、無挪用等現象。爲規範財務制度,我局制定了《南縣人力資源和社會保障局政府採購內部控制制度》、《關於進一步規範內部管理的通知》等一系列內部制度。

  三、項目績效情況

  (一)以獎代撥工作經費50.45萬元

  一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整,機關事業單位退休人員養老金待遇人均每月增長165元,企業退休人員養老金人均每月增長111元,城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元;全面落實低保、特困等困難羣體基本養老保險應保盡保、應發盡發目標,完成社保兜底任務;爲16764名被徵地農民發放社保補貼共計1626萬元;完成工亡職工供養親屬撫卹金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標;繼續保持失業保險優惠費率、對不裁員或少裁員企業實施失業保險穩崗返還,減輕企業用工成本,發放穩崗補貼資金49.11萬元,惠及103家企業;繼續實施靈活就業困難人員和離校高校畢業生社保補貼優惠政策。二是深化改革持續發力。做好工傷保險全市統籌後與稅務、參保單位的主動銜接,創新補充工傷保險徵繳方式,服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發推介;推行社保卡即時制卡機制,在全縣設立9個即時制卡網點,實現當日申領當日領取;全面啓動養老保險待遇統一通過社會保障卡發放工作;全面實行手機繳費、手機認證,覆蓋面進一步擴大,羣衆辦事更便捷;微信公衆號網上運行管理不斷加強,信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇覈查“回頭看”整改,追回社保資金159.8萬元,其中城鄉居民養老保險105.7萬元,企業職工養老保險54.1萬元,整改完成率100%;着力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治,整改疑點數據9944條,整改資金205.88萬元;精心組織城鄉居民養老保險暫停領取待遇人員專項清理,待遇暫停14899人,已清理6206人,確保12月底完成清零;積極推動社保基金非現場監督工作,排查預警信息8條;嚴格規範退休手續辦理,全年審覈企業職工正常退休手續333人,審覈特殊工種提前退休35人,申報辦理病退人員退休27人;受理工傷案件152件,工傷認定186件,其中重傷案件141件,死亡案件3件,輕微傷案件40件,不予認定案件2件(含死亡1件)。

  (二)上繳工本費5萬元

  認真開展技能鑑定工作。一是嚴格按照鑑定規程辦事,認真落實考務有關要求。細化鑑定過程和步驟,建立健全職業技能鑑定的’檔案資料,對所有鑑定的人員建立了完整的信息數據資料檔案。二是加強技能鑑定考務管理工作。每次鑑定考試,我們都提前制定了鑑定實施方案,從組織領導、工作人員安排、考場準備、考評員、督導員、閱卷、評分等工作都做了細緻的安排,保證每次鑑定考試嚴格按照程序和考覈要求進行,遵循了考務管理的公正性原則、程序化原則、保密性原則。20xx年對育嬰員、汽車維修共2個工種150名考生進行了技能鑑定考覈。

  (三)培訓費20萬元

  一是大力開展職業技能培訓。全年開展政府補貼性職業技能培訓9939人,其中農村轉移就業勞動者2508人,創業培訓940人,撥付就業培訓補助590.5萬元。二是加強勞動用工單位的培訓。爲抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實,舉辦建築單位項目負責人、勞資專管員業務培訓會6場次,開展個別單位上門指導服務15場次,進一步規範工程管理。

  (四)勞動人事仲裁工作經費15萬元

  優化勞動爭議調解機制,全年處理案件551件,其中立案418件,案外調解處理44件,其中立案裁決108件,達成和解自願撤訴及調解結案269件,結案率90.2%;爲勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動關係補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。

  (五)檔案管理費18.15萬元

  20xx年檔案託管中心檔案託管改制企業在職14485人,退休13710人;農村參戰人員603人;學生檔案7531人;事業編5420人。對收集的檔案材料和新增的檔案及時進行了分類、整理、歸檔並錄入電腦,保證了檔案與材料查閱、歸檔的準確性、快捷性。對所有須歸檔的檔案材料經整理後,輸入電腦管理,極大地提高了檢索速度和檔案的質量。在接待查閱時做到分類記錄,一事一登記,準確無誤。認真搞好大中專畢業生的人事代理服務工作,截止11月底,共爲1967名大中專畢業生做好檔案接轉。

  (六)招商引資工作經費5萬元

  一是成立了工作隊伍,制定了工作方案。成立了南縣人社局20xx年招商引資工作領導小組,由黨組書記、局長張建中任組長,由副局長寧永良任辦公室主任,由就業服務中心主任李全、社會保險服務中心周紅霞、勞動監察局局長陽文彬、辦公室主任彭冠銘爲成員,辦公室設局辦公室,負責日常工作開展。下發了《南縣人社局20xx年招商引資工作方案》,號召全體工作人員參與到招商引資工作中來,對介紹有效信息的人員給予一定的獎勵。二是召開了黨組會議,明確了工作要求。4月27日的黨組會上,黨組書記、局長張建中就招商引資工作提出具體要求。明確了今年人社局的任務是上報一條有效信息;確定了全年工作經費爲5萬元;要求班子成員積極收集有效信息,外出對接企業老闆;招商的重點爲我縣醫療產業園、服裝產業園等相關企業。三是服務全縣大局,積極對接企業。20xx年年底,在南縣籍成功人士周波的介紹下,我局副局長寧永良與廣東劉總取得了聯繫,詳細介紹了南縣招商引資政策。劉總有意在南縣尋找合作企業,開展環保蘆葦竹製纖維袋生產。目前,劉總已與拓普公司對接,相關洽談工作正在有序進行。6月8日上午,我局副局長陳軍來對接湖南長峯電力有限公司李悠然總經理,在縣發改局申報儲能電站項目,預計投資4.3億元。9月中旬,黨組書記、局長卿雲主動對接李總,協商項目建設相關問題。目前,該項目已與縣投促中心對接,工作推進順利。

  (七)專業技術人員繼續教育培訓費16萬元

  一是培訓內容豐富,注重實效。培訓在南縣黨校梯形教室以面授學習的方式進行,培訓內容爲“專業技術人員在現代化新湖南建設中的擔當作爲”等,做到了理論與實踐緊密結合。二是嚴肅培訓紀律,堅持從嚴考覈。培訓中由培訓老師不定期查崗,並予以登記。培訓結束後進行考試,成績爲查崗簽到和考試成績綜合得分,考覈通過才准許畢業。20xx年開展事業單位專業技術人員繼續教育20期,參訓人員4251人,培養了一批高素質的專業技術人員。

  四、存在問題

  企業養老保險擴面徵繳形勢嚴峻。由於徵繳職能劃歸稅務部門,社保政策宣傳與基金徵繳力度大不如往年,擴面徵繳空間縮小,加之部分企業欠繳社保費嚴重,民營企業和個體勞動者社保意識不強,靈活就業人員中斷參保人員增加等因素,我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰。

經費項目績效自評報告 篇28

  20xx年年來,我校在縣教育和體育局、鄉黨委政府的正確領導和大力支持下,在全體師生共同努力下,我校認真貫徹落實上級會議及文件精神,緊緊圍繞縣委、縣政府總體工作部署和縣教體局工作安排,本着“爲每個孩子的幸福人生奠基”的辦學理念,以提高教學質量爲根本,以促進學生全面發展爲目標,以加快教師專業成長爲基礎,以學生活動爲載體,以責任與擔當爲突破口,紮實推進各項工作。一年來,我們踏踏實實,抓好每一箇細節;勤勤懇懇,做實每一件事情,工作得到上級領導和廣大家長一致好評,下面我就學校20xx年度學校工作情況做以下總結:

  一、貫徹教育方針、執行教育法規

  1、學校堅持社會主義的辦學方向,全面貫徹執行黨和國家的教育方針,實施義務教育工作, 轉變觀念, 推行素質教育和新課改, 努力提高教育教學質量, 注重學生德、智、體、美、勞的全面發展,爲上一級學校輸送了合格的小學畢業生,爲國勝鄉基礎教育的普及奠定了良好的基礎。

  2、學校嚴格按照國家課程計劃要求,徵訂課本,開齊課程,按學科課標規定,開足課時。嚴格按照學校工作“七管理”和教師工作“七認真”及《教學工作十大問題的若干規定》,對教育教學工作進行過程的控制和管理。

  3、學校嚴格執行教育法規。一年來,學校重視教育法規的學習、宣傳教育,每期利用教師例會、學校工作微信羣、家長會、黑板報大力宣傳《教師法》、《義務教育法》、《未成年人保護法》等法律法規。使學生、教師、家長明確在義務教育中的權利和義務,營造了學校依法管理、教師依法執教、家長依法送子女入學的良好局面。

  4、學校嚴格執行“減負”的規定保證並控制周課時總量和作息時間;合理安排學生的課內外作業量;嚴格按國家的課程標準徵訂教材;從未利用節假日和寒暑假收費補課;極大地減輕了家長送子女入學的經濟負擔和學生的課業負擔。

  5、嚴格收費政策。認真執行新的“義務教育經費”保障機制的規定,落實“三免”及寄宿制貧困學生“兩補”生活補貼、肉食補貼、循環教科書的管理。

  二、學校管理

  1、組織領導

  (1)、我校領導機構建全,班子團結,分工明確,工作負責,運行正常,無任何推諉扯皮現象發生。學校工作及分管工作有計劃、有檢查、有總結,各種規章制度健全,檔案資料規範,管理合理。

  (2)、學校充分發揮了工會組織的民主管理、監督、和橋樑紐帶作用,學校的重大決策、教師的評優晉級等由學校領導班子集體討論提供方案,交工會組織職代會成員討論通過,增加了學校工作的透明度,在涉及教師切身利益方面體現了公開、公平、公正的原則,調動了教師的工作積極性;協調了教師之間、教師與學校領導之間的良好關係。

  (3)、充分發揮了支部在學校管理中的核心作用、戰鬥堡壘作用,以及黨員教師的先鋒模範作用,使學校辦學方嚮明確,各項方針、政策、指示精神得到貫徹落實。

  2、師資隊伍建設

  (1)、學校重視了教職工的思想政治工作,強化了師德、師風意識。工作由學校支部負責,利用全鄉的教師會、支部生活會、村小工作檢查、中心校和村小週一的例會等形式,組織教師學習《教師職業道德規範》和教育主管部門規範師德、師風的文件和會議精神等。提高了教師的政治思想素質,增強了師責意識,全鄉教師在工作中倡導奉獻精神、敬業精神,學校教師形成了愛校、敬業、守紀的良好教師羣體。

  (2)、加強了學校的校本培訓和教師的繼續教育工作,此項工作由教導室具體負責,組織教師參加技能檢測培訓,寒暑假市、縣組織的培訓;教研組織的教師集體備課、磨課、上示範課,開展優質課評比;學習新課標、教育刊物上登載的新信息、新理念。通過這些工作的開展,全鄉教師接受了不同形式、不同內容、不同層次的學習,更新了觀念,靈活了教法,提高了業務素質。

  (3)、積極支持鼓勵教師參加學歷提高培訓,爲他們的學習提供方便,全校教師學歷都達到專科以上,鼓勵教師學歷提升。教師通過學歷提高培訓,不僅提高了自身的文化知識水平,同時也提高了教育教學的業務能力,爲學校教育教學工作的良性發展,起到了很好的促進作用。

  3、德育工作管理

  (1)、德育工作組織健全,成立了由校長任組長,教導主任、副主任、總務主任及各班班主任爲成員的德育工作領導小組,具體工作由支部書記兼德育主任親自抓,主持開展全校的德育工作。工作有計劃、有檢查、有總結。

  (2)、學校的德育工作,堅持了政治育人、思想樹人的工作思路,充分調動了各個部門、黨員教師、班主任教師、科任教師的工作積極性,大家從思想上提高了對德育工作的認識,人人蔘予學校的德育工作,重視學校德育陣地的建設。利用張貼《小學生守則》、《小學生日常行爲規範》來規範學生的行爲;利用重大的節慶活動(國慶節、元旦節、勞動節、兒童節),少先隊活動、遊園活動等陶冶學生情操;利用升旗、週會、思品課及各科教學以及名人名言警句等對學生滲透思想教育;同時加強值周工作管理和每日班級學生常規評比公佈,年終評比表彰“三好”、“優幹”及“優秀少先隊員”;開展“小公民”評選和假期“五個一”的活動;教師家訪、召開家長會,溝通了學校和家庭教育的聯繫;正確使用好《小學生素質評價手冊》和課改年級學生的綜合素質評價,通過這些工作,使學校的德育工作取得了較明顯的效果,學校形成了良好的班風、學風和校風。

  (3)、學校重視校園的文化建設,有校訓、名人名言警句、警示語、宣傳標語、學習園地、壁畫等。盡力爲師生創造良好的文化氛圍和育人環境。

  (4)、學校關愛留守兒童、三殘兒童,努力爲他們營造溫馨的學習、生活氛圍,給予他們更多的關注、關懷。學校支部號召黨員同志和廣大教師與留守兒童接對子,幫扶關愛留守兒童。

  4、教學管理

  (1)、學校始終堅持以教學爲中心,強化教學管理,並結合本校實情制定了目標管理和獎懲方案。教學工作有計劃、有落實、有檢查、有總結,切實強化了教學過程的管理,做到了完小每兩週檢查一次,村小每月檢查一次,對於不負責任的教師嚴格按照目標管理獎懲方案兌現,做到求實鬥硬。堅持了班子成員兼課、聽課制度。

  (2)、教研工作組織健全,工作有計劃、有檢查、有總結,中心校成立了教科室,語、數及綜合科教研組,大的村小也成立了教研組,並定時組織教師開展了教研活動,通過活動促進了教師觀念的轉變,強化了教書育人意識,靈活了教法。

  (3)、學校認真組織了每個學期的考務工作,成立了考務工作領導小組,從事考試、閱卷、統分、分析總結等工作,嚴肅考紀考風,嚴禁弄虛作假,考試成績真實可信,達到了以考促教的目的。

  (4)、學校在加強對“教學七認真”工作各個環節管理的同時,認真全縣教風大檢查的要求,除組織教師學習外,把要求印發到全鄉教師人手一份,要求教師認真自學,在教學工作中對照落實。

  5、學校“普九”、“普教”和檔案管理

  (1)、我校的“普九”、“普教”、檔案管理有專人分管,工作具體、詳實,資料規範,數據準確。做好控輟保學工作,今年我校沒有一箇學生輟學,保證了“四率”的完成。學校檔案管理通過縣檔案局組織檢查驗收。

  (2)、在宣傳“普九”、落實義務教育階段學生實行“三免”,困難家庭寄宿制學生實行“兩補”方面做了大量的工作,利用標語、板報、家訪、家長會等,宣傳黨和政府的惠民政策,認真落實特困家庭寄宿制學生“兩補”。通過這些工作的開展,對鞏固“普九”起到了良好的促進作用。

  6、村小管理

  爲了規範全鄉學校的管理,提高學校教育教學質量的整體水平,集中辦學資源,我校加強了對村小的管理,由學校副校長、教導主任主抓村小工作的管理,工作有計劃、有落實、有檢查、有總結。今年九月民勝村一師一校教學點收編到國勝完小,新村希望小學五、六收編到中心校。通過中心校加強管理,村小的教育教學質量収到了明顯的`效果。

  三、教育教學質量

  1、學校注重全體師生員精神文明的創建工作;師德、師風、良好道德規範的養成教育。組織教師認真學習教師行爲“八不準”、《師德修養》、《教師職業道德規範》;在教室內張貼“守則”、“規範”、名人名言等規範師生行爲。校園內牆、廁所等公共場所無亂寫亂畫現象;師生無賭博和其它違法犯罪行爲。學校繼續保持了縣級文明單位、校風示範學校、常規管理合格學校、市級衛生單位等榮譽。

  2、學校師生爭先創優的工作,評出了市級表彰的師德標兵1人,年終考覈評優教師9人,市縣級表彰的“三好學生”、“優幹”、“優秀少先隊員”16人,校級表彰的63人。通過樹立典範,表彰先進的工作,促進了學校精神文明建設工作的健康發展。

  3、學校從開學起加強了教學質量的管理,制定了目標管理方案,分解了各年級的目標任務,同時加強了對教師教學“七認真”工作的檢查,督促指導力度,對存在的問題及時糾正、指導;對畢業班的工作制定了畢業班工作計劃,成立了畢業班工作領導小組,實行班子成員分校包點,進一步加強了對畢業班工作的管理和指導的力度。一年來,通過全鄉教師的共同努力,各年級的教學質量都有了一定的提高,總體呈現新教學質量穩中有升。

  4、學校素質教育注重學生綜合知識能力的培養,要求認真上音樂、體育、美術、社會等課程,上好健康教育課;積極組隊參加教育局組織的中小學生運動會和文藝展演。運動會雖然沒有取得好的成績,但增強了學生的運動意識,激發了學生積極向上,努力拼搏的體育精神;得到向兄弟學校學習,增進友誼,取長補短的機會;對推動學校的體育工作起到了良好的促進作用;學生的文藝演榮獲鹽邊北片區二等獎,充分展現了學校師生的才藝和風貌,同時,也展示了學校素質教育工作所取得的成效。

  四、體育衛生工作

  1、學校的體育、衛生工作有專人分管,工作有計劃、有落實、有檢查。

  2、衛生工作:中心校有常規評比欄,其它學校有班級常規評比表。校園的環境衛生,每天堅持三掃,廁所、污水溝、廚房堅持每週消毒,學生的個人衛生由值周教師、值周學生、各班的班主任教師檢查,並在常規評比欄(表)內量化公佈。學校的環境衛生、個人衛生無髒、亂、差的現象發生。

  3、學校充分利用健康教育課和黑板報等加強了對學生衛生、健康知識的宣傳教育。使學生初步瞭解和掌握了一些簡單的衛生 、預防傳染病的知識。

  4、學校的體育工作:中心校大多數班級的體育課有專職體育教師任教,當天沒有體育課的課外活動都排入了體育鍛煉內容(例如:課間操、課間遊戲等),學校的體育教學一年來有了較大的起色,絕大多數學生的體育成績達標。

  五、安全工作

  1、學校的安全工作成立了安全工作領導小組,工作有計劃、有落實、有檢查、有總結,制度上牆。

  2、每期開學前,按照教育局安排要求,學校做好安全隱患的排查,給鄉黨委、政府做好彙報。學校的開學及安全工作,在鄉黨委、政府的重視和關心支持下,由鄉領導組織並會同派出所、市場監督管理所、衛生、電力、學校等單位組成聯合檢查組,進一步對學校的開學工作、安全工作、食堂衛生等進行檢查指導。

  3、爲了應急各種突發事件的發生,制定了安全工作應急處理預案;與學生家長簽定了安全責任書;設立了住校生管理值班室。安全工作明確了職責和責任追究。

  4、在安全教育方面,利用校會、週會、板報、警示語對學生進行校園內追逐打鬧、攀爬、樓道擁擠、飲食衛生安全等方面的教育;請法制副校長、校醫專題講座等形式,對學生進行交通、防火、防電、防水、防毒以及預防傳染病的教育。對教師利用每週的例會學習教育局下發的安全文件,食品衛生安全的法律法規,安全事故案例,傳達安全工作會議精神,通達安全檢查整改意見;要求教師關注新聞媒體對安全事故的報道等。讓警鐘長鳴,讓全校師生牢固樹立“安全工作無小事,責任重於泰山”的思想意識。一年來,全校師生關注安全,重視安全,杜絕了學校安全事故的發生。

  六、改善辦學條件

  通過薄改項目,完成了國勝完小的食堂改造(工程造價15萬元),還在整改中的中心校教學樓地板水磨石、樓頂雨棚、教室牆面乳膠漆的改造(工程造價30萬元)。學校公用經費完成了新村希望小學擋土牆、圍牆的災後恢復工程(工程造價4.8萬元),購買了一臺快速打印機。保證了學校各項工作都能順利開展。

  回顧學校一年的工作,有收穫也有不足,尤其是在教師依法執教方面我們的個別年輕教師做得不好,沒有把教師的職業道德規範學透徹,沒有在教育教學活動嚴格遵守,從而導致不該發生的家校矛盾,給我們學校乃至整個教育帶來了負面影響。在今後的工作中,學校將將強管理和教育,全鄉教師會繼續努力,我們有信心把我們的國勝小學越辦越好。

  七 學校教學工作

  1、師資隊伍建設

  (1)師能培訓。組織以素質教育專題的全員培訓,認真參加現代教育技術培訓,熟練掌握多媒體教學技術,全面提高教師的素質和實際教育教學能力。

  (2)骨幹影射。抓實骨幹教師、教研組長的培養。要求骨幹教師、教研組長不斷提高自身的教育教學水平,更加明確和履行自己的工作職責,積極發揮自身在學校整體工作推進中的橋樑作用,成爲學校不斷髮展的中堅力量。

  (3)分層培養。針對不同層次教師的不同需要提供不同的學習服務。在進行教師分層培養的基礎上,尊重教師的個體差異,爲每個發展層次的教師,尤其是青年教師量身定做,開展好青年教師的培養工作,確立不同層次中每一位教師的個人專業發展目標和要求,提供有針對性的學習、培訓、提高的機會,讓每個教師的潛能得到較充分的發展。

  (4)結對名師。與溫江東二小達成戰略合作,即引進溫江東大街二小獨特的教學風格,學術風格,通過相互學習、融合、激勵,達到一種新的境界。

  2、課堂教學改革,實現教學工作科研化、教學研討經常化、教學管理規範化,全面育人個性化的工作目標。

  (1)網絡管理。組成由校長、中層幹部、教研組長的管理網絡,實行條塊結合的考覈機制,對課堂教學常規做到定期檢查與平時檢查相結合、抽查與普查相結合、自查與互查相結合。

  (2)隨機調研。實行課堂隨機調研製,蹲點行政人員每月均要對班級學生的行爲習慣、學習態度、教師的班級管理、課堂教學、教案、作業等方面全面抽查。堅持定時反饋檢查考覈情況,以達矯正疏漏的目的。

  (3)網絡教研。充分利用我校的電教設施,利用網絡的優勢,展開向名師課堂學習活動,在學習中尋找自身教學的差距。利用好教師工作羣、遠程教育等開展有效的網絡教研,藉此提升學校的教研水平

  (4)課堂陽光化。以“自主合作探究”爲目標,以各項研究課活動爲載體推動課堂教學改革的進程。教學研究活動繼續組織安排教師深入鑽研教材,精心設計教案,開展磨課活動,重點做到組內教研課、青年教師研討課、骨幹教師示範課、對外公開課及參賽課、名師觀摩課、隨機調研課、骨幹培養對象反覆磨課。以此拓寬、夯實教師素質根基,錘鍊了教師課堂教學藝術。

  (5)有效教學。通過有效備課、有效聽課、有效上課、有效評課等,切實使每個師生都在課堂上有所收穫。

  (6)質量監控。把教學質量作爲重中之重來抓,各學科把好單元質量關,定期召開教學質量分析會,加強質量監控。

  (7)集體備課。各教研組集體備課與“同課異構”活動相結合。同時大力地開展教研組間磨課活動,以磨代研。

  3、教學行爲評價。關注學生在課堂學習中的表現,注重學生良好習慣的培養成爲課堂教學評價的主要內容,即關注學生是怎樣學的,關注學生在學習過程中如何討論、如何交流、如何合作、如何思考、如何獲得學習的成果及其過程中學生的行爲表現。即關注教師的行爲,關注教師如何促進學生的學習活動,來評價教師的教學行爲表現對學生的“學”的價值。

經費項目績效自評報告 篇29

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1、項目背景

  全國污染源普查是重大的國情調查。《全國污染源普查條例》規定,每10年開展一次全國污染源普查工作。第一次全國污染源普查工作取得顯著成果,發揮了重要作用。但經過10年的發展,我國工業經濟和社會人口結構,以及污染源的類型、分佈、規模和性質等都發生巨大變化。同時,農村面源、非道路移動源以及揮發性有機物等污染物對環境質量的影響逐漸顯現,亟須對其排放情況開展系統性調查。因此,國務院於20xx年10月26日發佈了《國務院關於開展第二次全國污染源普查的通知》(國發〔20xx〕59號),決定於20xx年開展第二次全國污染源普查。中方縣根據國家有關文件要求,積極開展了各項工作。

  2、主要內容及實施情況

  主要包括前準備、全面普查、總結髮布三個階段。

  前期準備:20xx年11月26日,中方縣環保局第二次全國污染源普查領導小組成立,根據中方縣第二次全國污染源普查經費方案,共需要普查經費247.12萬元,縣政府同意列入本級財政預算。中方縣人民政府於20xx年5月10日製定了《中方縣第二次全國污染源普查實施方案》,並組織普查培訓,建立污染源基本單位名錄庫。

  全面普查:中方縣自20xx年4月~6月,開展現場清查工作,縣普查辦工作人員在全縣聘請的50餘名普查員的配合下,對4類源(除去普查階段新增移動源)近20xx餘家普查對象逐一進行了排查清查。通過兩輪實地覈查工作,最終確定了普查對象。

  20xx年10月,正式進入入戶調查階段,對產排污企業及單位進行入戶調查,組織填報普查表單,完成數據審覈錄入彙總工作,建立污染源檔案。後續時間一直在完善普查相關資料以及補充相應佐證材料。

  總結髮布:20xx年9月-10月,編寫工作總結報告和數據分析報告。20xx年11月完成普查檔案的建設並迎接驗收,20xx年12月完成普查數據的發佈以及對普查先進單位個人進行表彰。

  3、資金投入和使用情況

  根據項目實際情況,本項目資金爲490000.00元,本司按照有關要求,開展了各項工作,投入了相應的資金,並完成了工作。

  (二)項目績效目標

  1、總體目標

  通過本項目的實施,完成中方縣第二次污染源普查相關工作,爲中方縣的經濟發展提供決策依據。

  2、階段性目標

  (1)項目清查階段

  根據國家有關要求,組織人員完成中方縣工業污染源,農業污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施等污染源的清查工作,並提交有關工作成果。

  (2)項目入戶調查階段

  根據前期清查成果,開展污染源入戶調查工作,填寫有關表格,提交調查成果,並進行系統上傳工作。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和範圍

  1、績效評價目的

  通過本次績效評價進一步瞭解項目的實施進展、資金使用、社會效益情況、社會公衆或服務對象滿意度,而且通過以項目爲對象的績效評價,達到對項目實施單位績效評價,以促進相關單位管理好項目,提高財政資金的使用效益。通過對項目的投入、過程、產出和效果四個方面進行客觀、公正的評價,總結項目實施過程中的經驗,發現問題,提出改進該項目立項投入、組織實施、運行管理的具體建議,進一步加強項目管理,提高財政資金的使用效益,爲下一步預算資金安排提供重要參考。

  2、績效評價對象和範圍

  績效評價對象:中方縣第二次全縣污染源普查工商戶、清查及普查企業入戶調查項目資金。績效評價範圍:範圍包括工業污染源,農業污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施。普查內容包括普查對象的基本信息、污染物種類和來源、污染物產生和排放情況、污染治理設施建設和運行情況等。

  (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、

  評價標準

  1、績效評價原則

  績效評價的設計、實施以及最終評價需滿足以下原則:(1)科學規範原則:績效評價應當注重財政支出的經濟性、3效率性和有效性,嚴格執行規定的程序、採用定量與定性分析相結合的方法。本項目通過定性指標與定量指標相結合,全面考察項目的實施是否有效提高財政資金使用效益。

  (2)公開公正原則:績效評估應當客觀、公正、標準統一、資料可靠,依法公開並接受監督。我司評價小組在客觀、獨立的前提下開展評價工作,出具評價報告,隨時可接受委託單位區財政對評價工作情況的考覈監督與評價報告、評價底稿質量的驗收。

  (3)分級分類原則:績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據評價對象的特點分類組織實施。根據項目資金來源——財政資金的特點將其作爲重點評價項目,委託第三方對其開展獨立的績效評價工作。

  (4)績效相關原則:績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。本評價報告嚴格按照績效評價的標準、原則、方法披露項目預算執行情況與項目實施計劃完成情況。

  2、績效評價評價指標體系

  本次績效評價的評分標準以計劃標準爲主,同時依據實際情況參 照行業標準、歷史標準以及其他標準等。

  3、績效評價評價方法

  本次績效評價主要運用的評價方法爲因素分析法、比較法,具體運用情況如下:因素分析法:主要應用於指標設計、數據分析環節。從項目概況入手,在分析政策文件材料的基礎上,綜合考慮工程項目設立的背景、目的、項目內容、項目預算和資金使用、管理機制等因素,設計相關指標,以全面考察該項目決策、投入管理、項目實施管理、財務管理和產出效果。比較法:主要應用於數據分析環節。項目計劃、合同與實際項目開展情況相比較,分析項目實際實施情況。此外,對預算單位制定的績效目標與實際開展情況進行對比分析,力求客觀、科學地反映項目支出和產出績效之間緊密的`對應關係。

  4、績效評價標準

  爲客觀公正反映項目資金使用績效,評價小組擬採用如下評價標準:

  (1)計劃標準:以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據財政項目支出績效評價報告作爲評價的標準;

  (2)行業標準:參照國家公佈的行業指標數據制定的評價標準;

  (3)歷史標準:參照同類指標的歷史數據制定的評價標準。

  (二)績效評價工作過程

  根據項目實施進度安排,我司對本項目開展的績效評價工作包括了方案的制定、數據的採集,具體實施過程如下:

  1、績效評價工作方案制定

  (1)資料收集階段

  根據財政部門佈置的評價工作要點及項目實施方案,制定資料清單,蒐集的資料主要有:項目資料、政府採購相關文件等。與預算單位項目負責人進行溝通,交接項目資料,進一步瞭解項目詳細情況。

  (2)方案撰寫階段

  將前期蒐集的材料進行分類、分析,瞭解項目實施的背景、目的及工作開展情況,根據有關要求梳理設計項目績效指標、調查問卷、訪談方案等,整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內部三級複覈責任人逐級對其內容的科學性、合理性、與項目實際情況的關聯性等進行復查審覈,根據審覈意見對方案做進一步完善、細化、補充,財政項目支出績效評價報告形成徵求意見稿。

  (3)方案修改定稿階段

  將徵求意見稿交給區教育局、基建中心、資產中心等相關方進行確認,由其對方案內容的可操作性及項目真實情況披露的準確性提出修改意見,修改完畢後形成評審稿。由財務專家、業務專家、績效專家對方案評審稿的科學性、合理性等進行評審分析。我司項目負責人根據專家評審建議對方案的項目概況、項目預算及管理進行進一步充實,評價指標體系的合理性進一步優化,調整了問卷內容等,形成評審修改稿並交由預算單位進行確認,確認無誤後形成方案定稿。

  2.數據採集方法及過程

  (1)數據採集法

  本績效評價項目的證據收集主要方法包括:相關資料收集法、問卷調查法等。

  (2)數據採集過程

  我司評價小組接受區財政的委託進行績效評價,並於後續項目溝通會上獲取了該項目的總預算以及相關背景資料。通過溝通瞭解到項目的組織與管理模式及資金的撥付流程等,並根據前期發送的資料清單獲取項目立項依據、預算安排明細表、項目管理財政項目支出績效評價報告制度、政府採購相關文件等開展有關工作。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

  綜合評價情況及評價結論見有關表格。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況

  見項目支出績效評價共性指標表。

  (二)項目過程情況

  見項目支出績效評價共性指標表。

  (三)項目產出情況

  見項目支出績效評價共性指標表。

  (四)項目效益情況

  見項目支出績效評價共性指標表。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  (一)主要經驗及做法

  1、模塊化開展工作,提高效率

  爲有效降低風險,提高效率,本項目採用模塊化工作模式,

  引入模塊作業,使得人員集中在現場工作,成功降低現場風險,

  提高工作效率。

  2、質量控制有效,工作質量完成度較好

  成立質量控制工作小組,專門負責該項目的質量工作,主要分爲三級審覈,其中最後審覈爲公司高級工程師(總工程師),確保了項目質量。

  (二)存在的問題及原因分析

  1、項目前期準備不足,導致項目開展不順

  由於該項目實施前,全國污染源第一次普查工作已開展10年,因此對該項目的整體理解、國家政策把握等存在一定差距,無太多有價值的經驗可參考,因此前期工作準備不足,對項目的正常推進造成了一定影響。

  2、國家政策變動較快,未及時跟進

  全國污染源第二次普查工作是一項全國性工作,由國務院污染源普查領導小組統籌安排,在政策、技術規範上更新較快,工作小組未及時學習和跟進,導致工作成果進行了多次調整和修改。

  六、有關建議

  (一)細化前期準備,保障有序開展

  應嚴格把關前期準備工作,明確項目實施的前提條件,包括項目前期清查、入戶調查等,保障準備工作的周密性,合理預測各種可能影響項目順利推進的主、客觀因素,制定有效的、具體細化的實施計劃且配套應急保障機制,在計劃確定後應嚴格執行與監督,強化計劃約束剛性。如發生突發情況,即刻採取應急手段,在不偏離原計劃的情況下,繼續推進項目實施,以保障財政資金使用效益和項目績效。

  (二)及時研究並對國家有關政策進行更進

  成立專門研究小組,對該項目國家政策及技術規範進行系統研究,並將研究成果及時反饋至各小組成員。

經費項目績效自評報告 篇30

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。

  主要用於病死畜禽無害化處理和打擊亂丟亂埋病死畜禽行爲,有效預防、控制和撲滅動物疫病,保障動物及動物產品安全,保護人體健康,維護公共衛生安全。保障畜牧業健康發展和羣衆食品消費安全。

  (二)項目績效目標。

  按照規定對生豬無害化進行日常監管,做到全區病死畜禽統一收集、密閉運輸、集中處理、杜絕病死畜禽亂丟亂扔和私自處理,確保動物食品安全,促進畜牧業健康發展,讓人民羣衆喫上放心肉。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果,維持畜牧業健康可持續發展。

  (三)項目實施情況分析。

  1、項目資金管理情況:我區無害化處理經費實行申報制,由區畜牧水產事務中心負責審覈入賬,做到了專項資金專戶儲存、專戶管理、專款專用、憑證完善、臺賬清楚、無虛假報賬現象。

  2、項目資金安排情況:嚴格控制在預算安排的專項經費43.98萬元以內,及時撥付到位,資金到位率100%。

  3、項目資金使用情況:所有資金均按計劃使用,於20xx年12月前全部完成撥付,專款專用,無截留、擠佔、挪用等現象。同時我出臺了財務管理制度、專項資金分配製度、內部管理等制度,全部實施專人管理、規範操作,會計覈算真實、完整,用款程序規範,結算及時,符合相關規定。

  4、項目組織情況分析:項目資金使用過程中沒有調整,全部用於該項目。嚴格按照相關政策對項目監督、資金審覈撥付等環節進行管理檢查,檢查過程中發現項目沒有違規情況。

  二、績效評價工作情況

  (一) 績效評價目的 。

  推進重大動物疫病防控、畜禽產品質量安全監管,推動畜牧業平穩、健康、可持續發展。

  (二)績效評價工作過程。

  項目前期準備:一是與湘鄉市朗坤生物科技有限公司簽訂湘潭市嶽塘區委託病死畜禽收集、運輸及無害化處理服務經營協議書;二是每月按時統計、報送無害化處理相關資料;三是由區畜牧水產事務中心審覈無害化處理數據。

  項目組織實施:每月無害化處理完成100%,確保病死畜禽及產品得到及時處理,減少環境污染,對動物疫病的傳播起到了防控作用,促進畜牧業健康發展,讓人民羣衆喫上放心肉。

  項目分析評價:項目績效完成率100%,羣衆滿意度100%。保障畜牧業的健康發展和公共衛生安全。

  三、項目主要績效及評價結論

  1.項目經濟性分析。

  一是項目成本(預算)控制情況:根據相關財務數據,項目實際到位資金43.98萬元,實際支出43.98元,使用率100%。綜上所述,項目成本(預算)控制在合理範圍內。二是項目成本(預算)節約情況:根據相關財務數據,項目實際到位資金43.98萬元,實際支出43.98萬元,使用率100%。

  2.項目效率性分析。

  (1)項目的實施進度。

  截止績效評價日,項目已全部完成。

  (2)項目完成質量。

  項目完成情況好。

  3.項目效益性分析。

  (1)項目預期目標完成程度。

  項目按預期時間完成。

  (2)項目實施對經濟和社會的影響。

  項目經濟效益:防止病死畜禽流入市場,保障畜牧業經濟健康發展。社會效益:防止動物疫病傳播、保障動物及動物產品安全、保障公共衛生安全、畜牧業健康發展和人民羣衆食品消費安全。生態效益:確保產品安全、環境安全,有效保護生態環境。

  項目社會影響:預保護環境安全、公共衛生安全、食品安全,保障畜牧業可持續發展。羣衆滿意度100%。

  項目評價結論:項目依照區級的要求決策,依據充分、目標明確、程序合理,與政策要求高度相關;項目資金到位及時,項目實施按計劃進行。項目總體評分爲99分。

  四、存在的`問題

  無

  五、有關建議

  無

  六、其他需要說明的問題

  無

經費項目績效自評報告 篇31

  爲貫徹落實《豐都縣財政局關於開展20xx年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20xx〕18號等文件有關規定,我鎮以政府會計制度類級功能科目爲項目基礎,以項目重要性原則,對解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目開展績效評價,形成自評報告如下:

  一、基本情況

  (一)項目背景、內容。

  根據縣級安排特殊疑難信訪江池鎮-石板水庫區移民後扶項目(豐信聯辦函[20xx]2號),縣級資金安排10萬元用於解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目。

  (二)項目資金情況。

  財政安排縣級資金10萬元,專項用於解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目。截至今日,江池鎮解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目已完成,資金已全部支付,用於及時解決石板水庫區信訪疑難問題,保證不重複信訪。

  (三)績效目標。

  用於支付解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目經費,及時解決石板水庫區信訪疑難問題,保證不重複信訪。

  (四)部門(單位)職能職責。

  20xx年3月7日,成立預算績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:

  1.工作組成員

  組 長:王靖夫鎮黨委副書記、鎮長

  副組長:毛 磊鎮黨委委員、人大主席

  蒙昌龍鎮黨委政法委員、武裝部長、副鎮長

  成 員:譚 肖鎮黨委副書記、工會主席

  譚正江鎮統戰委員

  秦艾莉鎮黨委組織委員

  冉東昇鎮黨委委員、紀委書記

  餘勁軍副鎮長

  陳 斌四級調研員

  谷明權 四級調研員

  秦亞軍 四級調研員

  下設辦公室於鎮財政辦,由蒙昌龍任辦公室主任,負責日常事務管理。

  2.工作職責

  (1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、覈實績效自評結果;

  (2)副組長職責:審覈修改擬定的績效自評方案,並提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

  (3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織並實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

  20xx年3月18日,考評工作組到江池鎮財政辦,對我鎮20xx年預算資金使用開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)總體績效目標完成情況分析

  及時解決石板水庫區信訪疑難問題,保證不重複信訪。

  (二)績效指標完成情況分析

  評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,根據產出、效益、滿意度績效指標值,逐項分析全年實際完成情況,對豐都縣江池鎮解決石板水庫區移民後扶特殊疑難信訪問題項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標分值爲100分,其中產出35分,效益35分,滿意度30分。

  產出:涉及江池鎮5個村(社區),涉及村民35人,資金到位率100%,項目資金共計10萬元已全部支付完畢,預算執行率100%,項目資金專款專用,項目經費發放及時率100%,及時解決信訪問題,杜絕重複信訪。產出指標得分35分。

  效益:維護社會穩定和諧。效益指標得分35分。

  滿意度:社會公衆滿意度高。滿意度指標得分30分。

  (三)評價結果

  本項目自評分滿爲100分,自評分爲100分,評價等級爲優,達到預期績效目標。

  三、存在問題

  (一)項目管理有所欠缺;

  (二)項目績效目標設置不夠科學,績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性,產出指標及效益指標有待優化。

  四、下一步改進措施

  (一)加大項目過程管理監督的力度,加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監管工作。

  (二)加強項目統籌管理。明確項目實施進度計劃,加強執行中的過程管理和監督機制,保障工程進度,提高項目管理水平,按照相關約定和規定及時撥付資金,對於無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人,應落實項目績效考覈制度,堅持將績效考覈結果與獎勵掛鉤。

  (三)完善隊伍建設,提升管理、服務水平,加大專業人才的引進,加強職業教育培訓,提高專業技能、服務水平。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效自評結果將在豐都縣人民政府公衆信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

  六、其他需要說明的問題

  無。

經費項目績效自評報告 篇32

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。根據《昌寧縣財政局關於下達20xx 年第二批中央農村“廁所革命”整村推進財政獎補資金的通知》(昌財農〔20xx〕40 號)文件的相關要求,獎補資金主要用於農村廁所後期管護能力提升補助,即對20xx-20__ 年改造建設的農村無害化衛生廁所管護全覆蓋。補助資金用於支持廁所糞污收集、運輸以及資源化利用等後期管護能力提升的設施設備建設。管護資金不兌付到農戶,由鄉鎮結合實際統籌使用。共撥付獎補資金16萬元。

  (二)項目績效目標。

  總體目標:嚴格按照相關規定專款專用。

  二、項目績效自評工作開展情況

  (一)績效評價目的:促進工作正常開展。

  (二)績效評價原則:堅持實事求是、公平、公開原則;評價標準:設備合格數量≥1輛。共撥付獎補資金16萬元。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況:第二批中央農村“廁所革命”整村推進財政獎補資金16萬元。

  2.項目資金執行情況:第二批中央農村“廁所革命”整村推進財政獎補資金項目,共撥付財政資金16萬元。

  3.項目資金管理情況。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況:購置吸糞車1輛,質量達標率爲100%,總金額爲16萬元。

  2.效益指標完成情況:改建的農村廁所基本實現糞污無害化處理,無害化處理率達100%,

  3.滿意度指標完成情況:服務對象滿意度爲100%。

  四、績效自評結果

  綜合分析評價:通過該項目的實施,圍繞廁所糞污無害化處理和資源化利用長效機制建設,按照“因地制宜、技術創新、綠色治理、試點示範、羣衆參與、常態長效”的.原則,推進農村廁所糞污無害化處理取得明顯成效,並就地就近進行資源化利用,實現廁所糞污治理與生態循環農業發展有機銜接,促進農村“廁所革命”取得實實在在的成效。評價結論100分。

  五、其他需說明的問題

  無。

聲明:本站所有文章,如無特殊說明或標注,均為本站原創發佈。 任何個人或組織,在未征得本站同意時,禁止複製、盜用、採集、發佈本站內容到任何網站、書籍等各類媒體平臺。 如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯繫我們進行處理。