項目績效年終自評報告範文(精選34篇)

項目績效年終自評報告範文 篇1

  我園參照《河北省農村幼兒園分類評定標準》認真進行了逐項自查、自評,我園全體教職工認真貫徹《幼兒園教育指導綱要》、《幼兒園工作規程》等教育法規條例,根據《評估標準》的各項要求,逐條實施完善改進,一項項達標上臺階,在辦學條件、組織管理、保育與教學、家園與共育等方面有了很大幅度的進展。自評得分爲:825分,符合農村一類幼兒園標準。現將自查情況彙報如下:

  一、自查評分

  1、辦園條件:312分,

  (一)基礎設施(40分)本園獨立院落,有規範的園牌,新建樓房共兩層32間,園內地面都用方磚砌成,乾淨美觀,佈局合理,校舍規範,符合標準,各種安全設施(衛生、安全、消防、供水、排水、供電)、教學設施配備齊全;

  (三)保育設施(78分);每個活動室都配備了各種生活設施,每人配備了固定的毛巾、水杯。並配備了消毒櫃。每班有飲水保溫桶,有足量且溫度適宜的開水,每日更換新開水。

  (四)教職工基本素質(50分)每班配有兩名保教人員,我園全體教職工熱愛幼教事業,有責任感,愛護幼兒,學歷合格,基本功紮實。都認真學習、貫徹《幼兒園教育指導綱要》、《幼兒園工作規程》等教育法規條例,努力提高辦園條件,提升保教質量。

  2、組織管理:149分,

  (一)園長素質(26分).園長身體健康,熱愛幼教事業,熟悉幼教業務,有進取心和管理能力。

  (二)辦園指導思想(30分).園領導和教職工有正確的兒童觀、教育觀,有正確的辦園方向。全園工作認真貫徹《規程》、《綱要》等上級文件。

  (三)目標管理(22分)幼兒園的發展規劃、各階段的工作計劃科學、合理。定期進行工作總結。各類檔案資料齊全,有人管理,並能充分發揮作用。

  (四)制度管理(18分)各項制度能嚴格執行,全園工作和諧、規範、工作效率高。

  (五)財務管理(12分)遵守財經紀律,執行本縣(市、區)規定的收費標準,實行收支兩條線管理。合理使用經費,沒有亂收費現象。

  (六)安全管理(30分)幼兒園環境、設施均有安全性,定期檢查、維修、消毒,有記錄,大門安全防護措施到位,專人負責,有來人登記制度。日常安全工作管理嚴格,無安全責任事故發生。

  (七)管理成效(11分)社會公衆評價高,家長滿意。

  3、保育與教學(274分);

  (一)保育(118分);認真執行《託兒所、幼兒園衛生保健制度》和《託兒所、幼兒園衛生保健管理辦法》,堅持入園和臨時離園體檢制度,預防接種卡建檔率100%,幼兒每半年測身高、視力、體重一次,活動室、寢室、廁所等處及時打掃,消毒、通風,保持空氣清新,幼兒玩具分類擺放,乾淨、整齊,每週消毒一次。

  (二)教育教學(156分);幼兒園設有大中小班,班額按規程規定人數。以遊戲爲基本活動,遊戲形式多樣,內容豐富。幼兒一日生活安排科學、合理、有序,儘量減少幼兒無謂等待時間,每班有數量不少於3種以上的活動區,便於幼兒觀察和動手操作,教師能以關懷、接納、尊重的態度與幼兒交往,耐心傾聽,鼓勵他們大膽探索與表達。善於發現幼兒感興趣的事物中所隱含的教育價值,積極引導。能充分利用農村的自然環境和教育資源,開展生動的學習活動。教師每節集體教育活動有教案,有課後評析,有幼小銜接工作計劃和具體活動。教師之間能定期開展互相聽課評課活動。與小學建有聯繫制度。

  4、家園共育(90分);

  (一)家園聯繫(60分);堅持幼兒入園前家長教育會制度。每班都建有家園共育牆報。教師定期或隨機與家長溝通,定期開展家長開放日活動並能隨時跟家長交流。

  (二)服務家長(30分)能運用多種形式對家長進行科學育兒知識的培訓和指導。能根據家長需要延長服務時間。

  自評情況:按照《河北省農村幼兒園分類評定標準》我園進行了自評,結果是825分符合農村一類幼兒園標準。

  二、存在的問題和整改措施:

  我園在上級領導的關心和支持下,經過不懈努力,通過自評打分符合農村一類園標準。我們還將繼續努力,加大對園內的管理與規劃,爭取達到示範園的標準。

項目績效年終自評報告範文 篇2

  一、項目概況

  永順縣城市管理和行政執法局編制數102人,其中行政編8人,現有9人,超編1人,事業編94人,現實有人數94人。下設二級機構3個,執法大隊,處罰中心,環衛所。該項目由執法大隊負責,搞好廣場環境。執法大隊下設廣場管理站,管好廣場的環境衛生,樹枝的修剪,水管維修,燈及線路的維修,堅持“屬地管理、條塊結合、以塊爲主、責權一致”的原則進行管理和執行。共修剪樹枝兩萬餘,水管1000多米,換新燈兩個,線路20xx多米,整修廁所兩個,讓所有居民有良好的生活娛樂環境,爲實現長效目標打下堅實的基礎

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)20xx年我局的廣場維修專項資金計劃20萬元,實際到位20萬元,全部爲財政預算撥款。總投入納入縣財政預算的廣場維修經費20萬元,嚴格按照專項資金的.管理,沒有挪用該專項資金的違法違紀現象。

  (二)20xx年我局的廣場維修經費開支爲20萬元,財政撥廣場維修經費20萬元,用於樹枝整修1萬元,水管維修2萬元,燈及線路維修18萬元,共計20萬元。

  三、爲保證專項資金的專款專用

  我局從20xx年就制定了《永順縣城市管理和行政執法局專項資金管理辦法》,嚴格遵循預算、厲行節約的原則,實行專賬管理、專款專用。照縣財政制度同我局報賬員到財政有關部門報賬方可進行,爲保證專項資金的專款專用,我局成立了專項資金領導小組,由局長王經淼審覈,副局長曾羣簽字同意報銷,財務人員共同監督方可報賬支出。保證的專項資金的專款專用。

  四、項目績效情況

  廣場維修是一項長期性的工作,也是關乎羣衆生活、出行、娛樂環境的重要工作。20xx年我局着重加強民生和影響羣衆切身利益的工作入手,將兩個廁所進行全面整修,樹枝修剪,線路及燈的整修,讓人民滿意,讓政府滿意。

  五、其他需要說明的問題

  (一)下步工作中,我局將繼續加強廣場的環境和整潔工作,突出人居環境改善,嚴格按照縣委縣政府的目標管理要求,強化責任落實。不斷吸取先進的城市管理理念,全力提升城市管理水平。

  (二)主要經驗做法、存在的問題和建議。

  凡是涉資金使用的工作,局黨組都嚴格按照制度要求,認真研究,確保每一分錢都用在刀刃上。二是優化組織結構。在人員資金嚴重不足的情況下,我局以工作完成爲中心,以強化城市管理爲目的,及時調配人員,自籌資金增加城市管理員,保證了廣場有舒適的休閒娛樂環境。

  存在的問題和建議:工作人員不分節假日、雙休日的工作,加班工作經費得不到保障,工作積極性逐步下降,希望增加財政投入。

項目績效年終自評報告範文 篇3

  回顧幾年來和大家共同戰鬥、拼搏過的經歷,我們走過了一段極其困難的路程。下面,我從三個方面簡要彙報一下這幾年的工作情況。

  一、不斷加強學習,提高自身素質。

  時代的發展已使銀行業由一箇最平穩的行業變成一箇變化最爲迅速,最富挑戰性的行業,學習對於銀行業人員來說,比以往任何時侯更爲重要,更爲迫切。現在我們金融行業的競爭日益激烈,金融產品不斷創新,業務品種日益豐富,非凡是隨着網上銀行,電話銀行,手機銀行等電子化產品的推出,我們只有自己首先學習把握這些產品的`基本特點,會使用它,才能向其他客戶營銷,而這些並不是只簡單地學些操作規程就會的,還要懂些相關的微機操作知識等。這些都需要我們不斷地加強學習,自覺地克服那種認爲把握一定的會計操作技能就是合格人員的片面熟悉。只有學習,開闊視野,才能跟得上業務發展的需要。

  而我們青年員工思維活躍,接受新生事物快,理解能力強,更應加強學習,不僅要加強自己的專業理論學習和相關業務技術的學習,提高自己的業務技能,還要有針對性地加強法律和金融規章制度的學習,使我行的業務在最大限度控制風險的前提下得到快速發展。獨木不成林,在與同事合作中,我們不僅做好自己份內事,還要幫助其他同事一同幹好工作,尤其在業務交流上,主動向同事們介紹自己工作中的好方法,悉心幫助業務不太熟練的同志提高操作技能,幫助他們共同提高業務水平,提高我們整體的服務質量。我們青年員工不僅要自己學習,還要帶動其他同志一起學,形成良好的學習氛圍,不斷提高自身素質,成爲遵守制度精通業務的骨幹,成爲領導信任同志信服的技術型人才。

  二、立足本職崗位,具有無私奉獻精神。

  敬業愛崗是我們每個人應具備的最基本的職業道德操守,但做爲青年人,有時好高騖遠,總埋怨自己所從事的工作有多麼瑣碎,與自己的遠大理想簡直是天壤之別,其實天下大事無不是由小事堆積而成,不積小流,無以成江海也說明了這個道理,只要理清這個熟悉,我們就應該在工作中從一點一滴做起,不怕苦,不怕累,率先垂範,勇挑重擔,愛崗敬業,不計較個人名利,個人得失,無私奉獻。工作中碰到困難,不要氣餒推諉,要虛心向老同志請教,積極尋求解決問題的辦法,問題解決後要及時總結經驗,改進工作方法,避免重蹈覆轍。做爲青年人,我們有更旺盛的精力投入到工作,對新業務也有更強的接收能力,我們要發揮自己的優勢,把握新業務新技能後要向其他同志講解,使大家都儘快把握以促進業務的更快發展。

  三、樹立行興我榮,行衰我恥的思想,開拓進取,不斷創新。

  當前,建行,中行已先後成功上市,工行也在積極做上市前的籌備工作,在這種背景下,關於中國農業銀行改革的話題受到廣泛關注,儘管人們的關注合情合理,但一些不準確的報道,也給農業銀行的改革增添了一些不必要的壓力,影響了農行的品牌形象。雖然農行歷史包袱重,不良資產佔比高,機構網點多,改革要比其它三家國有商業銀行復雜困難,做爲農行的青年員工,我們要堅定農行改革的信心,牢固樹立’行興我榮行衰我恥’的思想,用自己的良好的言行服務塑造農行良好的的形象,打造農行一流的品牌。爲了農行健康強大的發展,我們青年員工要開拓進取,不斷創新。做爲前臺部門的一名普通員工,我們不僅要爲客戶服好務,還要深入瞭解客戶的需求,還需要什麼樣的產品,然後將此信息反q給後臺科技部門,便於其研究開發新產品整合現有產品,提高產品功能的豐富性,便利性從而提高全行的綜合競爭力,做爲年輕的一名治理者,我們要組織協調現有的勞動資源,實現勞動最優化,效率最大化,爲領導獻計獻策,時刻以農行的發展爲已任,開拓進取,不斷創新。

  近幾年,我們菏澤農行分配來的大學生少之又少,而分配到縣行的更是寥若晨星,在這種情況下,我們現有的青年員工更是要在自己的本職崗位上發揮好主力作用,帶動全行員工樹立一種積極向上的良好氛圍,樹立農行一流的品牌形象,爲農行的健康強大發展做出貢獻!

項目績效年終自評報告範文 篇4

  一、基本情況

  (一)立項目的和年度績效目標

  1.立項目的’:根據國家、省、州、縣開展精準扶貧和脫貧攻堅要求預算,開展駐村脫貧攻堅和畜牧產業扶貧。

  2.績效目標:完成王家坪村、中嶺村、新村20xx年度年度脫貧攻堅任務;支持發展畜牧生產脫貧,開展技術指導服務。

  (二)項目資金情況

  根據建財預〔20xx〕1號文件,下達縣畜牧獸醫局(服務中心)20xx年度畜牧扶貧經費10萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  縣畜牧獸醫服務中心召開專題會議,安排佈置績效自評工作,中心主任任組長,分管領導任副組長,相關股室、二級單位負責人和財務室負責人爲成員,按照要求開展績效自評工作。一是查對入帳憑證;二是查對支出是否符合項目支出要求;三是查對畜牧扶貧工作完成情況,開展績效自評。

  通過績效自評,項目資金到位及時,沒有擠佔挪用現象;畜牧扶貧工作達到了州縣要求;畜牧扶貧措施落實到位,成效顯著。項目管理規範,明確有專人負責;財務制度健全,設立專帳管理,經費使用管理公開透明,專款專用。項目績效自評分數爲99分,評價等次爲優秀。

  三、績效目標實現情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1.項目資金到位情況分析。按照建財農〔20xx〕1號文件及時辦理了撥款手續,沒有延滯撥款,資金到位率達到100%。

  2.項目資金執行情況分析。本年度項目資金支出 10萬元,資金執行率100%。

  3.項目資金管理情況分析。根據州縣要求及相關財務管理規定,結合全縣畜牧扶貧工作實際,制訂了畜牧扶貧工作計劃,建立了相關管理制度,明確了資金撥付程序,公開了資金使用情況,接受社會和羣衆監督。該資金管理規範,符合相關規定,做到了專款專用。

  (二)項目績效指標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析。一是大力開展了畜牧產業扶貧政策、養殖新技術專題講座,累計組織養殖技術培訓29餘場次,培訓產業扶貧企業及致富帶頭人共82人次,培訓貧困戶870人次。

  二是紮實開展3個村結對幫扶。20xx年中嶺村脫貧38戶143人,易地搬遷23戶95人,產業覆蓋貧困戶55戶,覆蓋率達100%;新村村脫貧49戶161人,易地搬遷41戶152人,產業覆蓋貧困戶78戶,覆蓋率達91.46%;王家坪村脫貧42戶143人,易地搬遷17戶59人,產業覆蓋貧困戶61戶,覆蓋率達90.2%。三個村有穩定的收入、有安全住房、有安全飲水、有生活用電,有教育、醫療、養老保障。

  2.效益指標完成情況分析。20xx年度3個村129戶447人通過驗收脫貧,比20xx年分別增長3.5倍和1.9倍。

  3.滿意度指標完成情況分析。年度畜牧扶貧工作考評,羣衆滿意率達到96%。

  四、績效自評結果擬應用情況

  (一)下一步改進措施。進一步抓好脫貧攻堅工作,紮實推進畜牧行業扶貧和駐村扶貧,做到脫貧不脫政策,繼續抓好幫扶工作。

  (二)對20xx年度預算安排建議。根據畜牧扶貧工作開展實際需要,建議增加駐村幫扶工作經費預算。

  (三)擬公開情況。20xx年畜牧扶貧經費績效自評報告擬以縣畜牧獸醫服務中心文件形式下發到鄉鎮畜牧獸醫服務中心,提高績效考評意識,促進該項工作落實,並在縣政務網上公開資金使用情況,接受社會監督。

項目績效年終自評報告範文 篇5

  爲加強財政資金管理,提高財政資金使用效益,貫徹落實《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20__〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關於全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20__〕32號)要求,按照豐都縣財政局《關於開展20__年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20__〕18號)有關安排,現將平安建設及綜合治理工作經費項目資金績效自評報告如下:

  一、項目基本概況

  (一)項目概況

  1.立項背景

  十九屆四中全會指出,要堅持和完善共建共治共享的`社會治理制度,完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公衆參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體,不斷提升社會治理現代化水平,確保人民安居樂業、社會安定有序。中共中央、國務院印發的《關於加快推進社會治理現代化開創平安中國建設新局面的意見》(中發〔20__〕11號),圍繞三個時間節點提出了工作目標:一是在20__年,黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公衆參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系基本建成,共建共治共享的社會治理新格局基本形成。二是到2035年,現代化社會治理體系基本成型,社會治理能力現代化水平大幅提升,建設更改水平的平安中國目標基本實現。三是本世紀中葉,中國特色社會主義社會治理現代化全面實現,更高水平的平安中國全面建成。

  2.項目實施情況

  在平安豐都建設工作中,重點開展了以下幾方面的工作:一是推進市域會治理現代化。在三建鄉和高家鎮建國村開展“五治融合”社會治理體系試點,推進政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”社會治理體系建設。推進社區網格標準化建設,全建成1616個社區網格,4228名網格員參與社會治理。二是深入開展“楓橋經驗”豐都實踐行動。統籌開展見義勇爲揚正氣樹新風行動、平安細胞創建行動、矛盾糾紛控增量減存量防變量行動等十大行動。持續創建平安家庭、平安社區、平安醫院、平安校園、平安景區等23萬餘個。出臺了《關於完善矛盾糾紛多元化解機制的實施意見》,進一步優化完善矛盾糾紛多元化解工作機制,從源頭上預防和化解各類社會矛盾糾紛,切實維護社會和諧穩定。

  3.經費來源和使用情況

  平安建設及綜合治理工作經費20萬元,已全部下達使用完畢,無結轉結餘資金。

  (二)項目績效目標。

  深入貫徹十九屆六中全會精神,把創新社會治理作爲經濟社會發展的主要工作來部署推進,不斷提升我縣社會治理現代化水平,全力維護全縣社會平安穩定。

  二、項目績效評價工作情況

  (一)投入

  20__年平安建設及綜合治理工作經費項目資金20萬元,全由縣本級財政資金解決,資金到位率100%。

  (二)管理

  在項目實施過程中,嚴格執行項目資金管理,確保項目順利開展。

  (三)產出

  全縣全年未發生影響惡劣的重大安全穩定案事件。

  (四)效果

  1、社會效益:社會治理體系進一步完善,社會治理能力進一步增強。

  2、安全感指數:99.64%

  (五)評價結果和評價結論

  本項目自評分爲96分,評價等級爲優等級,達到預期績效目標。

  三、經驗總結、存在問題及意見或建議

  (一)存在問題

  工作經費不足,導致社區網格化服務管理工作、推進緩慢,我縣市域社會治理現代化建設嚴重落後,未達到市委考覈指標要求。

  (二)意見或建議

  加強對社區網格化服務管理建設的經費保障,確保按時完成市委考覈指標,提升我縣社會治理水平。

項目績效年終自評報告範文 篇6

  爲了貫徹落實國家農業農村部、省農業農村廳有關地理標誌農產品保護工作的要求,從20xx年開始,全市啓動實施地理標誌農產品保護工程建設項目。爲確保該項目順利推進,取得預期效果,現將有關自評報告如下。

  一、明確項目建設目標和主要內容

  (一)項目建設目標

  “十四五”期間,全市每年優選2-3個地理標誌農產品開展地理標誌農產品保護工程示範項目建設,每個產品保護項目市級支持額度200萬元,建設期爲1年。通過保護建設,每個地理標誌農產品初步實現產業加快發展,特色優質農產品供給能力顯著增強,產品認知度、知名度、美譽度和市場佔有率顯著提高,產品生產經營者特別是農戶收益明顯提升,地理標誌農產品發展取得顯著成效。

  一是生產設施條件明顯改善,生產技術和效率明顯提高,地理標誌農產品市場供給顯著提高。

  二是地理標誌農產品品牌影響力明顯增強,市場認可度明顯提升,農戶收入顯著增加。

  三是地理標誌農產品獨特的優良品質特性得到有效保持,品種資源和產品品牌得到有效保護,傳統農耕方式得到有效傳承。

  (二)項目建設的主要內容

  1.種質資源保護和優良品質特性保持。加大地理標誌農產品的傳統地方特色品種保護力度,積極開展提純復壯,確保種質資源的傳承和產業的延續。建立種質資源庫,保存地方優良品種,保護地理標誌農產品的優良品質特性。

  2.規模化主體培育和產業融合發展。大力培育規模化新型農業生產經營主體,提高農產品地理標誌授權使用數量。項目實施結束後,要求區域內符合地理標誌用標條件的80%以上規模生產經營主體按規定使用農產品地理標誌。鼓勵農產品地理標誌授權使用企業向生產性服務業、農產品加工流通和休閒農業延伸;改善生產經營主體生產經營設施條件,擴大生產規模,優化產地環境;改造升級傳統加工技術,積極利用加工、貯藏、運輸與保鮮等新工藝和新設備,發展精深加工、物流配送和市場營銷體系,延伸產業鏈、提升價值鏈、完善利益鏈;完善生產和品質控制技術規程,對生產、加工進行標準化管理;開展特色品質和質量安全檢測與評價,確保地理標誌農產品特色品質和質量安全。

  3.地理標誌農產品品牌建設。深入挖掘地理標誌農產品歷史文化內涵,充分利用各種傳播渠道,講好地理標誌農產品的品牌故事;加強地理標誌農產品品牌宣傳,利用電視、廣播、網絡等媒體多維度宣傳展示,提升產品認知度和影響力;開發利用多種形式營銷促銷平臺,藉助現代信息技術,加強地理標誌農產品市場營銷;組織生產經營主體參加農業農村部組織的農交會、綠色食品、有機食品博覽會等多種展示展銷活動,提升品牌知名度和影響力。

  4.知識產權保護。採取有效措施,切實保護地理標誌農產品知識產權。建立完善地理標誌農產品原產地可追溯制度和質量標識制度,將地理標誌農產品標誌授權使用單位100%納入市級農產品質量安全追溯管理信息平臺。

  5.建設核心示範區。依託規模化生產主體,在農產品地理標誌登記區域範圍內建立核心示範區,促進種質資源保護、優良品質特性保持,提高生產技術和效率,增加地理標誌農產品有效供給。通過核心示範區建設,提高品牌影響力,促進產業提升,爲區域內產品銷售和農民增收起到推動作用。

  二、組織項目優選和申報

  (一)優選條件

  1.已獲得農業農村部登記的地理標誌農產品。

  2.地域特色鮮明、具有發展潛力、市場認可度高。

  3.區人民政府對該地理標誌農產品產業發展有規劃、措施,原則上應有項目配套經費。

  4.提升保護的地理標誌農產品應具有可依託的科技團隊,開展農業技術研究和推廣。

  (二)申報材料

  1.《XX區農產品地理標誌保護工程建設申報表》(附件1)

  2.地理標誌農產品的產業發展規劃、措施和經費保障等相關證明材料。

  3.地理標誌農產品基地最新地圖及授權使用主體分佈圖(應清晰反映行政區劃範圍內地理標誌基地的具體位置及基地生產單元分佈情況)。

  4.地理標誌農產品的規模經營主體信息彙總表,包括規模經營主體名稱、基地地址、生產面積、聯繫人、聯繫方式等詳細信息,並說明目前是否爲已授權使用主體。

  5.項目建設的`具體內容,並根據建設內容,提出相應的建設指標及詳細實施方案。

  6.農產品地理標誌證書複印件。

  7.將申報材料用A4紙打印,編制目錄,並裝訂成冊。

  三、加強項目管理

  項目建設遵循屬地管理、分級負責的原則。市農業農村局提出項目建設目標、主要建設內容、項目優選條件、項目資金下達及項目實施的指導督辦。區農業農村局優選確定地理標誌農產品保護工程示範建設項目,並負責組織具體項目申報、項目評審、項目公示,按照建設項目管理的要求組織實施及項目竣工後的區級驗收,並報市農業農村局備案。

  四、強化資金監管

  區農業農村局應加強與區財政局的溝通協調,專款專用,確定項目建設撥款方式,加強對項目資金使用管理,提高資金使用效率,充分發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用。鼓勵有條件的區和企業配套項目建設資金。發現資金使用單位和個人滯留截留、擠佔挪用等違法違規行爲的,將依法依規嚴肅處理。

  五、有關要求

  (一)做好項目驗收工作。項目建設完成後,由項目建設單位編制項目自評報告,區農業農村局聘請第三方進行項目審計。項目審計完成後,由區農業農村局對建設項目進行驗收。驗收通過後,整理歸檔驗收資料,由區農業農村局報市農業農村局備案。

  (二)歸檔項目建設資料。需歸檔的項目建設的主要資料有項目建設申報表、項目建設實施方案、項目資金保障、項目招標投標文件、項目績效目標、項目中期督查整改落實情況、項目建設自評表、項目建設自評報告、項目竣工後第三方審計報告、項目建設彙報材料及30分鐘以內的PPT、項目驗收情況等。

  (三)強化績效考覈。各區農業農村局要加強地理標誌農產品保護工程項目建設的考覈,及時總結經驗和成效,分析存在的問題,提出解決問題的措施,限期整改到位,促進地理標誌農產品保護工程深入開展。市農業農村局將適時開展督導檢查。

項目績效年終自評報告範文 篇7

  一、項目概況

  (一)項目基本情況。

  南江縣城污水處理廠提標升級改造工程於20xx年7月17日經南江縣發展和改革局以(南發改審批〔20xx〕116號)文件批覆立項,項目業主爲南江縣霧源污水處理有限公司,項目估算總投資4500萬元;資金來源爲爭取上級專項及地方自籌;建設地址位於南江縣東榆鎮文光村中院社;建設規模爲提標升級改造2萬噸/日污水處理設施(由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標)。

  (二)項目績效目標。

  項目主要內容:提標升級改造2萬噸/日污水處理設施(由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標)改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深牀濾池-紫外線消毒渠。

  該項目質量指標爲由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標,時效指標爲按期完工,數量指標爲改造2萬噸城市生活污水處理設施,生態指標爲改善水、大氣環境質量,社會效益指標爲減少COD排放,改善生態環境。

  二、項目資金申報及使用情況

  (一)項目資金申報及批覆情況。

  南江縣城污水處理廠提標升級改造工程於20xx年6月8日經(南污水處理司〔20xx〕36號、南發改〔20xx〕84號)向市發改委轉申報省預算內基本建設投資補助資金2250萬元;20xx年10月15日,南江縣發改局以《南江縣發展和改革局關於轉下達20xx年省級預算內基本建設投資計劃的通知》(南發改〔20xx〕141號),計劃下達資金分配文件,南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元;20xx年11月19日,南江縣財政局以《南江縣財政局關於下達20xx年省級預算內基本建設資金支出預算的通知》(南財建〔20xx〕85號)資金文件,下達到南江縣水利局(項目主管部門)南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元。

  (二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。

  1、資金計劃。該項目資金計劃省預算內投資2250萬元,地方自籌2250萬元。

  2、資金到位。該項目共到位7筆資金,分別是:

  (1)南江縣本級財政資金(南財預〔20xx〕82號)220萬元;

  (2)南江縣20xx年第一批生態環境保護專項資金(南財建〔20xx〕23號)500萬;

  (3)20xx年城鎮污水城鄉垃圾處理設施三年推進方案項目專項資金(南財投〔20xx〕8號)134萬;

  (4)南江縣20xx年第二批重點生態功能轉移支付資金(南財預〔20xx〕26號)292萬元;

  (5)南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金(南財債〔20xx〕7號)20xx萬元;

  (6)20xx年中央城市管網及污水處理補助資金(南財建〔20xx〕94號)200萬;

  (7)20xx年省預算內基本建設投資補助資金(南財建〔20xx〕85號)1000萬元。合計金額4346萬元。

  20xx年縣財政局追減南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金700萬元(南財債追〔20xx〕4號),截至目前,該項目實際到位建設資金3646萬元。

  3、資金使用。截至目前,該項目資金共使用2703.66萬元(含待攤費用),按照簽訂施工合同工程款支付比例的約定,目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬元,達到80%。資金支付嚴格按照規範程序使用,合法合規,並與預算相符。並全部用於南江縣城污水處理廠提標升級改造工程。

  (三)項目財務管理情況。

  項目業主單位計劃財務部負責項目前期及工程進度費用撥付、會計覈算及財務處理等。分別建立項目管理機制和財務管理制度,並嚴格執行各項管理制度,及時進行會計覈算及費用撥付。由縣發改、財政、審計等部門監督指導管理工作。目前該項目財務管理工作規範,各類工程費用進行了及時撥付。

  三、項目實施及管理情況

  (一)項目組織架構及實施流程。

  項目組織架構:

  1.項目名稱:南江縣城污水處理廠提標升級改造工程

  2.建設單位:南江縣霧源污水處理有限公司

  3.主管單位:南江縣水利局

  4.施工單位:中建洪春國際建設有限公司

  5.監理單位:中新凱瑞工程諮詢有限公司

  實施流程:

  1.成立南江縣城污水處理廠提標升級改造工程實施小組,負責施工組織全面工作,確保工程有力、有序、有效推進。

  2.落實目標責任,對項目實施小組人員,按區域點位定崗、定責、跟班作業,確保工程項目按質、按量、按時完成。

  (二)項目管理情況。該項目業主單位嚴格按照法律法規及相關管理規定實施。

  (三)項目監管情況。

  1.組織專班,嚴格監管該項目招投標及項目實施過程。

  2.定期監督項目實施情況與申報內容是否符合。

  3.嚴格檢查該項目資料及資金使用情況。

  四、項目績效完成情況

  (一)目標任務量完成情況。

  該項目於20xx年8月正式開工建設,20xx年底完成一期氧化溝改造、新增構(建)築物二沉池、高效沉澱池、反硝化深牀濾池、紫外線消毒渠等主體工程(含機電設備安裝),形成2萬噸/日國家城鎮污水處理排放一級A標準污水處理能力。20xx年11月20日通過項目竣工綜合驗收,驗收評定意見合格,正式投產運行。經覈查該項目符合申報內容,並完成項目績效申報任務。

  (二)項目效益情況。

  該項目實施後,污水處理標準由《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-20xx)一級B標提升至一級A標,提高了縣城污水處理效率,進一步改善了縣城水環境質量,優化市民生活和居住環境,有效提升城市基礎設施功能,同時對改善南江縣投資環境、發展縣域經濟、促進地方經濟可持續發展均具有積極意義,更加顯現出良好的.社會效益、經濟效益和生態環境效益。

  五、評價結論及建議

  (一)評價結論。

  該項目屬於城市市政基礎設施項目,又屬於環保民生項目,通過污水處理提標升級改造項目的實施,我縣縣城生活污水處理水平進一步提升,水環境質量得到有效改善,同時該項目性質完全符合《水污染防治行動計劃四川省工作方案》要求,符合節能環保與生態建設20xx年省級預算內基本建設投資計劃支持方向。項目建成後,充分發揮資金效益,其現實意義重大,影響深遠。

  (二)存在的問題和建議。

  經自查評價,該項目無問題和建議。

項目績效年終自評報告範文 篇8

  一、績效自評情況

  20xx年度我單位共有1個一級項目,爲“省政府發展研究經費”專項。20xx年2月,我單位按照《省財政廳關於省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,對“省政府發展研究經費”專項20xx年度的執行情況和績效目標完成情況開展績效自評,自評得分爲95.92分,項目支出績效目標整體完成情況較好。

  二、績效自評存在問題

  在績效自評過程中,我單位的項目支出績效管理存在以下問題:

  一是預算執行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策諮詢機構,爲省領導決策服務,專項經費的使用主要用於課題研究。在實際工作中,我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底,尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經費支出按課題研究經費相關管理規定,需待調研報告呈報後方能列支,經費支出的滯後延緩了省財政廳規定的預算執行進度。由於上述客觀因素的影響,省政府發展研究中心的預算執行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現象。

  二是績效目標管理和調整有待完善。20xx年,由於省委省政府工作任務調整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標,導致年底未執行完省財政廳覈定的所有預算指標。針對上述因客觀因素產生的績效目標變化,我單位未及時向省財政廳申請調整績效目標,導致績效目標出現偏差。

  三是研究成果數量和質量有待提升。近年來,我單位不斷加強課題研究數量和質量管理,在課題研究過程中,研究報告需開展無數次的`論證和修改,經過課題組長、部室負責人、分管領導、主要領導把關,部分課題還需經過專家評審後方能報出。報送的研究報告基本上得到省領導的肯定批示,但直接轉化爲政策文件的研究成果不夠,研究成果的質量有待進一步提升。

  三、整改措施

  針對績效自評存在的問題,我單位積極採取措施,分別從以下方面進行改進:

  一是切實加快預算執行進度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴格按照省財政廳預算執行進度的相關要求,督促業務部室加快項目實施進度,切實加大預算執行力度,提高預算資金使用效率,年底確保全部執行完所有的預算指標,全面完成單位年初制定的各項目標任務。

  二是密切關注目標任務開展情況,確保實際工作切合績效目標。20xx年,我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績效目標管理要求,緊緊圍繞《績效目標批覆表》規定的各項目標任務,密切關注目標任務開展情況,適時調整自身工作方向和內容,確保績效目標得到全面貫徹執行。若因客觀因素未能完成績效目標,則嚴格按照省財政績效目標調整要求,及時調整年初制定的績效指標,確保績效目標順利完成。

  三是加強研究數量和質量提升工程建設,不斷提高研究服務水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫優勢,大力加強研究數量和質量提升工程建設,不斷創新研究方法,提高研究服務水平,緊貼貴州經濟社會發展和社會民生問題,爲省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議,爭取將專項經費用出實效,使研究成果產生更強的社會效應。

項目績效年終自評報告範文 篇9

  一、基本情況

  (一)項目概況。

  紅河州財政局20xx年初預算項目4個,項目預算資金1010萬元,全年支出759.18萬元,預算執行率75.17%。分別是:

  1.財政改革業務經費,項目預算資金177萬元,全年支出43.27萬元,預算執行率24.45%。

  2.財政監督檢查經費,項目預算資金41萬元,全年支出0萬元,預算執行率0%。

  3.財政委託業務經費,項目預算資金423萬元,全年支出416.14萬元,預算執行率98.38%。

  4.財政信息化維護經費,項目預算資金369萬元,全年支出258.77萬元,預算執行率70.13%。

  (二)項目績效目標。

  1.財政改革業務經費項目年度總體目標:進一步理順紅河

  州財政標準體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩”工作,落實“六保”工作,兜實兜牢“三保”底線,印發《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州20xx年地方財政預算執行情況和20__地方財政預算(草案)》。強化地方金融機構監管,繼續落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》,加大防範非法集資宣傳教育力度,提升人民羣衆防範非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化,培養和選拔珠心算選手,促進珠心算水平的提高。加強財政幹部隊伍建設,按照州委組織部幹部培訓要求,舉辦一期財政幹部培訓班。

  2.財政監督檢查經費項目年度總體目標:在20xx年監督

  檢查工作的基礎上,完成以下財政監督檢查服務:會計信息質量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環保資金檢查等財政監督檢查工作。

  3.財政委託業務經費項目年度總體目標:完成財政支出績

  效評價項目投資評審委託業務、政府購買PPP諮詢服務、預決算公開檢查委託業務和20xx-20xx年小(二)型病險水庫除險驗收項目工作,爲了進一步深化州級預算績效管理工作,提高預算執行效率,加強財政資金支出管理,逐步擴大財政資金績效評價的規模和範圍及項目評審工作,提高財政資金使用效益。

  4.財政信息化維護經費項目年度總體目標:在20xx年的基礎上,完成以下信息化運行維護任務:

  (1)保障數據中心設備、數據安全穩定運行,確保全州財政業務系統平穩運行,財政專網平穩運行,視頻會議正常召開;

  (2)完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等;

  (3)雲南省地方財政預算標準化管理平臺;

  (4)紅河州預算單位會計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費;

  (5)資產系統數據對接開發項目;

  (6)省政府採購管理信息系統、“政採雲”電子賣場;

  (7)隱性債務監測平臺新模塊開發及服務項目;

  (8)紅河州部門決算業務管理系統建設費、設備購置費、運維費。

  (三)項目組織管理情況。

  1.成立以局長爲組長,副局長爲副組長,各科室負責人及

  局辦公室相關人員爲成員的部門整體支出績效評價工作領導小組,領導小組下設辦公室,明確工作職責,制定任務分解清單。

  2.制定《紅河州財政局工作規則》(紅財〔20__〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔20__〕30號)等6項制度,以及內部監督、項目管理、債務管理等制度彙編,修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序,加強了預算管理,規範了收支行爲。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度,形成良好的內部控制機制。

  3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程,按各項目的具體工作要求,制定工作方案、確定實施範圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節點等,保證項目順利實施。

  4.通過公開招標方式,擇優委託第三方機構,協助紅河州財政局完成相關工作。

  二、績效評價工作開展情況

  爲確保部門工作目標與整體戰略目標的一致性,在單位內形成以績效爲導向的財政資金管理機制,建立統一、規範的績效管理體系並全面正確實施,紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下:

  1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序,加強了預算管理,規範了收支行爲。

  2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評,對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執行率偏低的項目進行分析並說明原因,研究提出改進措施。

  3.根據預算法、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《紅河州財政局關於印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程(試行)〉的通知》(紅財預〔20__〕97號)等相關文件要求,對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優化,確保績效目標設置更加科學、合理。

  4.開展事前績效評估工作,在第三方機構人員的指導下,由部門領導、相關業務科室負責人組成專家評估小組,形成評估成果。

  5.開展績效運行監控工作,明確績效運行監控的目標,把績效管理的.目標分解落實到績效監控中,提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。

  6.在第三方機構指導下,結合部門實際情況,搭建起了本行業、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。

  7.配合第三方機構開展20xx年項目支出績效部門評價工作,對評價結果存在問題進行分析,提出改進措施並進行整改,提高部門績效水平。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)

  (一)績效評價綜合結論。

  1.財政改革業務經費,共設22個績效指標,完成13個,未完成或部分完成9個,預算執行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級爲“中”。

  2.財政監督檢查經費,共設8個績效指標,完成8個,預算執行率0.00%,自評得分90分,自評等級爲“優”。

  3.財政委託業務經費,共設32個績效指標,完成29個,未完成或部分完成3個,預算執行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級爲“優 ”。

  4.財政信息化維護經費,共設25個績效指標,完成24個,未完成1個,預算執行率70.13%,自評得分95分,自評等級爲“優”。

  四、主要經驗及做法

  紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》(紅財〔20__〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔20__〕30號)等6項制度,以及內部監督、項目管理、債務管理等制度彙編,印發《紅河州財政局關於印發<機關公務接待管理辦法>的通知》(紅財辦發〔20xx〕12號),對制度適時更新。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度,形成良好的內部控制機制。爲項目的管理奠定了基礎,保障項目正常開展。

  五、存在的問題及原因分析

  (一)項目預算及自評工作不夠精準,統籌協調不夠,不能及時解決項目實施過程中存在的問題,難以確保項目實現預期目標,各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

  (二)在績效指標完成情況填報工作中,財政支出多箇子項目合併爲一箇主項目時存在一定困難,並對後期的運行監控和績效評價工作增加了難度。

  (三)部分項目由於不可抗拒原因,未完全按年初計劃開展,資金支出進度緩慢,影響了工作任務和績效指標的完成,拉低了績效評價得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財政幹部培訓和珠算心算比賽,影響了工作任務和相應績效指標的完成。

  六、下一步工作打算

  (一)進一步提高認識,加強預算管理,做好項目前期的調研決策工作。

  (二)進一步調整充實績效評價工作領導小組人員,明確分工,形成合力,壓實責任,確保完成單位年度考評目標任務。

  (三)加大對績效評價相關知識的培訓力度,結合實際制定完善資金管理制度。

  七、其他需要說明的問題

  “財政信息化維護經費”項目的“政府性債務系統建設諮詢委託業務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統建設諮詢委託業務維護費40萬元”經財政部門批准調整爲“紅河州債務系統駐場運維服務經費10.8萬元”、“20xx年新增專項債券項目資金使用合規性覈查工作委託業務費49萬元”,同時更新了相應的績效指標。

項目績效年終自評報告範文 篇10

  一、項目基本情況

  (一)項目任務書規定的主要研究開發內容、考覈的技術經濟指標及階段實施目標

  1、主要研究開發內容:

  (1)開展科普進校園活動

  聯合上海閔行區浦江鎮青少年教育培訓中心、市科協、市衛健委、市氣象局、市質檢中心、區工科局、教體局共同舉辦了以“科技戰疫,創新強國”爲主題的20xx年科普進校園活動,本次活動圍繞科技對戰勝疫情的重要支撐作用和系列成果,展示科學普及在引導人民羣衆科學識疫、科學防疫中發揮的重要作用等內容,組織科技人員深入隆陽區10所中、小學開展內容豐富的科普系列活動,讓學生廣泛瞭解和親身感受科技的魅力和神奇,豐富見識,開闊視野,拓寬思維,激發了同學們“學科學、愛科學、用科學”的熱情。

  (2)開展農村科技實用技術培訓

  進一步貫徹落實鄉村振興戰略和民族團結進步示範創建文件精神,同時履行好科技部門在鄉村振興工作中的職責職能,以“三區人才”爲抓手,以實施科技項目爲載體,以助推產業發展爲導向,結合當地特色優勢產業和市場需求,計劃組織各縣(市、區)科技管理部門及科技特派員、“三區”科技人才深入貧困村、少數民族村舉辦農村實用技術人才培。

  (3)開展科普人員能力提升

  進一步提升科普人員能力素質,增強科普人員服務保山市公民科學素質工作的能力和水平,爲科普事業發展提供人才保障,積極組織全市優秀科普人員參加省級科普講解大賽、參加省廳組織的科普基地能力提升培訓、參加省廳組織的’科技成果轉化培訓等,推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。

  (二)考覈的主要技術指標:

  在隆陽區10所中小學校組織“流動科技館”互動體驗活動、“小創客科技課程”及科普專題講座20場次,宣傳布標6條以上,活動展板48塊以上,發放各種科普宣傳資料15000份以上。開展農村科技實用技術培訓5場次以上,培訓500人次以上;按照《保山市農村科技輔導員認定管理辦法》其中認定保山市農村科技輔導員100人。

  2、階段實施目標:

  第一階段:20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展5場次農村實用技術培訓,受益公衆達500人次;

  第二階段:20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市爲參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,並參加省級科普講解大賽。

  第三階段:流動科技館活動+科學秀現場活動”活動組織15場次,約5000人次;組織“教師培訓講座”2次,約200人次;組織“小創客科技課程”活動組織30場,8節配套視頻課程,約4000人次左右;現場拍攝及後期紀錄短片製作,完成一箇活動視頻。

  第四階段:20xx年10月—11月,組織多名科普人員分別參加雲南省科技廳舉辦的科技系統科普工作人員培訓班。

  二、項目績效自評工作開展情況

  本項目在認真執行《雲南省科技計劃項目管理辦法》的基礎上,加強項目的規範化、科學化管理,建立科學、合理的組織管理體系,建立、健全各項管理制度,以保證項目的順利完成。

  科技情報所是本課題的承擔單位,負責項目的總體組織協調工作,根據項目建議的整體框架,組織編寫項目可行性研究報告;組織簽訂任務書;組織項目的實施和監督檢查,協調並處理項目執行過程中出現的有關問題。嚴格按照項目《任務書》的總體規劃要求,落實項目各項任務,提供項目實施的配套條件和人員投入;接受有關管理部門的管理和監督,按要求彙總、報告項目執行情況,及時報告項目執行中出現的重大問題;組織實施課題驗收。同時,根據項目總體目標和技術路線的需要,嚴格按照任務書的具體要求對開展課題的研究、示範工作,提供課題實施的配套條件和人員投入,接受有關管理部門和項目組織單位的管理和監督,按要求報告課題執行情況,及時報告課題執行中出現的重大問題。

  該項目自20xx年1月實施以來,截至20xx年12月31日,已按項目計劃進度、主要研發內容、階段目標及考覈的技術指標要求,認真組織開展相關活動:一是20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展6場次農村實用技術培訓,受益公衆達800餘人次;二是20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市爲參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,並參加省級科普講解大賽。三是20xx年9月,在保山市隆陽區永昌街道中心小學、田家炳中學、漢營小學、漢營中學、金雞中心小學、金雞中學、板橋中心小學、第七中學、辛街中心小學、實驗中心等10所中小學如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000餘名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次;開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次;發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。四是20xx年10月—11月,組織4名科普人員分別參加爲期7天的雲南省科技廳舉辦的雲南省科技成果轉移轉化培訓班和科技系統科普工作人員培訓班,有力地推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元。

  2.20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元,決算支出4.6萬元,項目經費執行率100%。

  直接費用:4.6萬元,財政科技經費支出4.6萬元。

  (1)開展科普進校園活動支出0.6696萬元,財政科技經費支出0.6696萬元。

  (2)開展農村科技實用技術培訓支出1.4456萬元,財政科技經費支出1.4456萬元。

  (3)開展科普人員能力提升支出1.54萬元,財政科技經費支出1.54萬元。

  (4)其他費用0.5萬元,財政科技經費支出0.5萬元。

  3.項目資金管理情況。

  項目資金由科技局管理及使用,進行單獨覈算,專款專用,不得挪作他用;對發生的各項研發支出應當明確到細項,以便進行準確恰當覈算,對於確實難以準確劃分到細項目的費用支出,在堅持重要性原則的前提下,進行合理調整使用。項目經費4.6萬元,財政科技經費撥付4.6萬元,主要用於科普活過程中產生的租賃費、其他材料費、差旅費會議費,培訓費等的開支。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。

  一是組織保山科技專家團到隆陽區蒲縹鎮、昌寧縣溫泉鄉、騰衝市五合鄉等基層開展科技下鄉、農村實用技術培訓、科普知識講座、農業科技諮詢、健康義診等活動,舉辦各類培訓講座6餘場次,參加聽講人次達800餘人;現場諮詢人次爲300人次;發放各類宣傳資料1多萬份;科普展板200多幅;義診300人次,發放藥品價值1萬元;懸掛宣傳標語100餘幅;受益羣衆達1萬人。二是在保山市隆陽區永昌街道中心小學、田家炳中學、漢營小學、漢營中學、金雞中心小學、金雞中學、板橋中心小學、第七中學、辛街中心小學、實驗中心等10所中小學如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000餘名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次;開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次;發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。

  2.效益指標完成情況。

  項目實施過程中,通過組織開展“科普進校園”“科技下鄉”、農村科技實用技術培訓、參加省級科普講解大賽等科普活動,樹立和貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,深入實施創新驅動發展戰略,大力普及科學知識,弘揚科學精神,提高全民科學素養。在全社會進一步營造”人人都是科普之人、處處都是科普之所”的良好氛圍,激發全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情。

  3.滿意度指標完成情況。

  通過對“科普進校園”、“農村實用技術人才培訓”開展了滿意度問卷調查5次,其中,共對“科普進校園”3次、“農村實用技術人才培訓”2次共發放300份,收回300份,滿意度均爲“滿意”。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  績效目標已全部完成。

  五、績效自評結果

  績效自評結果爲“優”。

  六、結果公開情況和應用打算

  績效自評情況,將在單位內部進行通報和政府的網站上進行公開。

  績效自評情況,將作爲項目承擔單位推薦申報其他科技項目的依據之一,對績效自評結果與實際情況出入較大或績效較差的地區或部門,下一年度推薦申報其他項目將從嚴、從緊。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  (一)績效自評工作的經驗

  高度重視,市科技局高度重視績效管理工作,成立了由局長任組長、分管副局長任副組長,各業務科室所負責人爲成員的市科技局預算與績效管理工作領導小組。局領導多次做出重要部署,爲促進預算績效管理工作的具體實施。

  進一步加強項目執行情況收集反饋,切實促進績效管理工作。重視項目實施各個環節的監督與管理,指定專人負責績效評價等工作,對照任務書規定的內容、考覈指標,對項目實施內容進行了細化分解,將責任落實到人,認真組織項目實施工作,並和項目推薦單位積極溝通,各行其責,按進度實現了各個階段目標,保證了項目的順利實施。

  積極組織實施績效評價工作,按照市財政局要求開展各專項計劃的績效自評工作,與服務對象及時溝通,獲得真實情況反饋,有效調整相關工作。

  (二)績效自評工作的問題

  在項目實施過程中,存在着一些問題:一是科普活動經費不足;二是科普活動創新不夠。針對以上問題,下一步我們將加大科普活動經費投入,加大科普活動宣傳,擴大社會影響力,創新科普活動主題,促使全民積極參與到科普活動中來。

  八、其他需說明的問題

  無

項目績效年終自評報告範文 篇11

  按照《關於開展動態監控系統扶貧資金績效目標自評及20xx年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》(建財績發〔20xx〕135號)文件要求,建始縣國資局對20xx年度三名聘用人員購買服務項目的資金撥付和使用情況進行了自查自評,現報告如下:

  一、基本情況

  1、項目單位基本情況

  根據縣人民政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責,負責縣級國有企業資產、國有資本和行政事業單位經營性國有資產的營運管理。承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。負責組織所監管企業上交國有資本收益,參與制定國有資本預算有關管理制度和辦法;按照有關規定組織所監管企業編制國有資本經營預決算草案,並監督執行。負責企業國有資產基礎管理,指導、管理政府投融資工作。縣國資局是隸屬縣財政局管理的`正科級事業單位,內設黨政綜合辦公室、產權管理辦公室、財務監督辦公室、企業改革發展辦公室、工會辦公室5個股室。現有在職在編人員23人,其中財政撥款事業人員7人,自收自支編制人員13人,另有退休人員7人(含自收自支人員3人),聘用人員3人。

  2、項目的立項目的和年度績效目標

  根據建政辦發【20xx】2號文件《縣人民政府辦公室關於印發建始縣國有資產管理體制調整方案的通知》精神,爲了進一步擬順國有資產管理體制,加強國有資產管理工作,將原朝陽市場開發服務中心聘用人員轉爲由縣國有資產管理局聘用,共計3人:易建華、黃慧玲、劉劍。此項目就是爲了保障三名聘用人員工資津貼、社會保障繳費等費用而立項。

  項目績效總目標:保障三名局機關聘用人員經費。

  項目年度目標:三名聘用人員的工資津貼等與單位在職在編人員一樣及時足額髮放。

  3.項目資金情況

  本項目資金313728.54元,主要是爲了保障三名聘用人員經費。計劃工資津貼165303元、社會保障繳費63470.14元、住房公積金22687.56元、一般公用經費30000元、福利及工會經費8507.84元、改革性補貼23760萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  1、前期準備。

  根據《關於開展動態監控系統扶貧資金績效目標自評及20xx年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》(建財績發〔20xx〕135號)文件要求,一是召開單位財務工作會議,成立了以局領導吳軍局長爲組長,副局長向立偉爲副組長,黨政綜合辦公室、財務監督股爲成員的領導小組和工作機構,明確各自職責。二是組織相關人員認真學習了《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號),《湖北省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》(鄂政發〔20xx〕9號),《省財政廳關於印發《湖北省省級基本支出預算管理辦法》和《湖北省省級項目支出預算管理辦法》的通知》(鄂財預規〔20xx〕1號)文件精神;相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法;中央、省、市相關政策規定和財務會計制度;部門預算及決算報告等。三是由黨政綜合辦公室、財務監督股聯合設計評價指標,確定評價方法及評價標準值。

  2、組織實施。

  嚴格按照我縣有關文件要求,認真對照20xx年三名聘用人員購買服務項目資金績效評價指標體系,對我單位項目進行了全方位自查和自評打分,最後經領導審覈後再報送縣財政局相關業務股室審覈。通過績效自評,進一步規範項目資金規劃編制管理,強化部門責任意識,提高項目資金使用效益。

  3、分析評價。

  本項目資金收支,嚴格執行“收支兩條線”管理,按照預算資金管理辦法,堅持“量入爲出和專款專用”原則,主要用於局機關三名聘用人員工資福利、社會保障繳費及日常公用等支出。縣財政部門根據項目進度,及時撥付專項資金,達到項目資金設立目的,保障了人員經費。

  三、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1、項目資金到位情況分析

  20xx年,縣財政安排本項目資金31萬元,資金到位率100%。

  2、項目資金執行情況分析

  項目資金31萬元,支付31萬元。具體使用情況:工資津貼165303元(佔項目總額的53%)、社會保障繳費63470.14元(佔項目總額的20%)、住房公積金22687.56元(佔項目總額的7%)、一般公用經費30000元(佔項目總額的10%)、福利及工會經費8507.84元(佔項目總額的3%)、改革性補貼23760萬元(佔項目總額的8%)。

  3、項目資金管理情況分析

  一是財務管理制度健全。嚴格遵循專款專用、獨立覈算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照縣財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位後及時進行了項目開展。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定,根據財務管理辦法的相關制度執行。

  二是資金撥付審批手續完整。按照財政局通知的每月發放工資及繳納個人各項費用的時間節點,向財政申請撥付資金時,單位提出申請,分管領導簽字同意後,報縣財政局國庫審批後辦理。項目實施前編制資金預算、報請分管領導同意。按程序報相關領導審批,按實際金額再報相關領導審批,按報銷金額選擇財政國庫集中支付方式。該項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠佔、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目得到了切實的保障。

  三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計覈算,並做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,並接受縣級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監督。

  (二)績效目標完成情況分析

  1、產出指標完成情況分析

  我單位建立嚴格的資金審批制度,不斷提升項目管理水平,提高資金使用效益。

  我單位20xx年度三名聘用人員購買服務項目財政實際撥款31萬元,實際支出31萬元。

  2、效益指標完成情況分析

  項目的經濟效益指標分析

  20xx年我單位三名聘用人員,通過購買服務的方式保障了他們的經費來源,其中兩名人員抽調到紅土坪指揮部上班,全程參與紅土坪所有項目建設的相關工作,另外一名在局機關上班,經費得到保障,人員相對穩定。

  項目的滿意度指標分析

  20xx年度三名聘用人員通過購買服務的方式保障了人員經費,羣衆滿意度爲滿意。

  四、績效自評結果運用

  (一)評價結果及下一步改進措施

  1、評分結果

  國資局20xx年度三名聘用人員購買服務項目績效自評綜合得分爲95分。

  具體自評情況見附表。(附件一)

  2、評價結論

  在資金使用方面,嚴格制定和執行了財務管理覈算制度,資金使用規範,相關資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經費的情況發生。在項目管理方面,建立了相關制度,提高了工作人員的監管水平,保質保量的完成了項目的實施工作。

  3.存在的問題及改進措施

  項目管理制度有待完善,資金分配沒有制定嚴格的用款計劃。我單位較大項目資金使用沒有制定具體的分配依據,在項目的選定上單純是根據本單位當前的工作重點和主管部門的工作安排。

  改進措施:建全項目管理制度,制定項目用款計劃、預期績效目標,並對項目績效實施實時監控,加快資金支付進度,有效防止專項資金擠佔、挪用現象發生。完善績效考評體系,使考評有據可依。加強財政專項資金管理,保證項目資金使用管理的規範性、安全性和有效性。加強企業財務規範管理,提高財務管理人員業務素質,應經常組織財務管理人員崗位培訓,學習與財務工作相關的知識,擴大知識面、拓寬視野、開闊思路,在業務上不斷提高。

  (二)擬與預算安排相結合情況。

  編制部門預算的目的,就是要求預算單位按照年初預算安排本部門的基本支出和項目支出。規範項目預算編制工作,強化基礎數據編制,結合實際及上年預算執行情況,科學、合理確定項目支出預算數,並按經濟用途逐級細化分類,專項資金預算一經確定,不得隨意調整。嚴格按規定進行財務覈算,結合實際情況,完成並準確地批露相關信息,儘可能做到決算與預算相一致。

  (三)擬公開情況。

  本項目績效評價完成後,將績效自評結果在單位內部網站上完全公開。

項目績效年終自評報告範文 篇12

  按照四川省財政廳《財政廳關於開展20xx 年度中央對地方專項轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》精神和要求,現將達川區20xx 年度中央對地方專項轉移支付預算執行情況績效自評工作報告如下:

  一、績效目標分解下達情況

  根據達川區財政局達川財農追〔20xx〕2號,達州市財政局達市財農〔20xx〕3號文件《關於下達20xx年中央財政農業資源及生態保護補助資金的通知》下達給我單位漁業增殖放流資金17.5萬元,用於在巴河流域放流白甲魚、華鯪等魚苗且放流苗種必須是本地種的原種或子一代苗種,以確保我區水域生態安全。投放魚苗60.14萬尾,其中:白甲魚3萬尾,華鯪4萬尾,中華倒刺䰾3萬尾,鱅魚10萬尾,鰱魚30萬尾,巖原鯉10.14萬尾。

  二、績效目標完成情況

  (一)資金投入情況分析

  1.項目資金已全部到位

  2.項目嚴格按照實施方案執行

  3.項目資金嚴格實行專款專用

  (二)總體績效目標完成情況分析

  20xx年已完成向我區境內巴河流域投放魚苗60.14萬尾,其中:白甲魚3萬尾,華鯪4萬尾中華倒刺䰾3萬尾,鱅魚10萬尾,鰱魚30萬尾,巖原鯉10.14萬尾。

  (三)績效指標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析

  (1)數量指標

  向我區境內巴河流域投放魚苗60.14萬尾,其中:白甲魚3萬尾,華鯪4萬尾,中華倒刺䰾3萬尾,鱅魚10萬尾,鰱魚30萬尾,巖原鯉10.14萬尾。已於20xx年10月22日在我區道讓、申家巴河碼頭如數投放。

  (2)質量指標

  白甲魚長6-10釐米;華鯪長6-10釐米;中華倒刺䰾長6-10釐米;鱅魚長5-8釐米;鰱魚長5-8釐米;巖原鯉長5-8釐米,所投放魚苗完全符合標準。

  (3)時效指標

  20xx年10月22日已全面完成本項工作。

  (4)成本指標

  魚苗採購金額不超過17.5萬元。嚴格按照標準執行。

  2.效益指標完成情況分析

  提高了生態效益,修復巴河特有魚類國家級水產種質資源保護區達川段漁業資源。

  3.滿意度指標完成分析

  增殖放流區域內抽樣調查滿意度指標達到90%。

  三、下一步改進措施

  (一)下步工作打算

  20xx年,達川區將嚴格按照國家要求對照年度目標任務,加強組織領導,落實專人負責、明確工作責任,強化工作舉措,統籌安排人力、財力,切實推進增殖放流工作。同時,認真組織開展監督檢查和督促指導,建立和完善定期通報制度,納入目標管理,及時協調解決建設中出現的`具體問題,確保全面完成目標任務。

項目績效年終自評報告範文 篇13

  一、部門基本情況

  (一)部門概況

  昌寧縣水產工作站的主要職能:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計劃、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。

  獨立編制機構1個,獨立覈算機構1個。現有漁政執法艇1艘。

  覈定事業人員編制數12人,年末實有在職人員11人。退休人員3人。

  (二)部門績效目標的設立情況

  1.職責良好:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計劃、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。

  2.履職效益明顯:本目標下存在社會效益和服務羣衆滿意度。

  3.預算配置科學:一是確保基本支出;二是保障項目資金支出安排;三是嚴格控制“三公經費”支出。

  4.預算執行有效:一是嚴格執行預算制度,嚴格控制結轉結餘;二是項目完成良好;三是“三公經費”逐年遞減。

  5.預算管理規範:一是管理制度健全;二是賬務公開及時完整;三是資產管理規範。

  (三)部門整體收支情況

  20xx年總收入是174.98萬元,財政撥款收入174.98萬元,佔總收入的100%。,其中:工資福利支出119.41萬元,佔總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔總收入的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,佔總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,佔總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔總收入的12%。

  本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,佔本年支出的100%。按支出性質分爲基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,佔本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,佔本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,佔本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔本年支出的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,佔本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔本年支出的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,佔本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔本年支出的12%。

  (四)部門預算管理制度建設情況

  根據上級有關部門文件和精神,相繼出臺了一些預算管理制度和財務管理制度的規章制度,完善了預算管理的方式、方法提高了預算管理的科學性。

  二、績效自評工作情況

  (一)績效自評目的

  通過績效目標的設置情況,資金使用情況,項目實施管理情況,項目績效表現情況自我評價,瞭解資金使用是否達到了項目預期目標,資金管理是否規範,資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施。不斷增強和落實績效管理責任完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

  (二)自評指標體系

  按照文件要求,水產站根據部門整體支出績效考評指標對20xx年基本支出、項目支出、三公經費和厲行節約等方面的情況進行自評,主要包括預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行及履職效益等方面的情況,詳見附件2。

  (三)自評組織過程

  1、前期準備工作:成立昌寧縣水產工作站整體績效和項目自評領導小組,負債單位財政支出績效自評工作的開展。成立以站長杞建民爲組長,副站長洪平波爲副組長,楊支良、趙海燕、普正羣爲成員的領導小組。

  2、組織實施:

  (1)召開績效自評工作小組會議,安排佈置項目績效評價工作;

  (2)明確職責分工,確定績效自評方式;

  (3)按進度報表情況隨機抽查,檢查工作質量,開展項目績效自評;

  (4)隨機抽取漁民進行滿意度調查;

  (5)根據抽查結果彙總上報相關數據和撰寫自評報告。

  三、評價情況分析及綜合評價結論

  按照《昌寧縣財政局關於20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(昌財發【20xx】70號)要求,對本單位部門整體支出績效進行了自查自評,我們認爲本單位部門總體目標和考覈指標明確,決策流程完善且嚴格執行,有健全、科學的資金使用管理制度,財政資金及時到位,並按照相關規定進行使用,經濟效益明顯。經評價小組綜合分析,部門評分99分,評價結果爲優,扣分原因是漁政碼頭建設項目完成60%,但項目資金未能清算19萬元,扣1分。

  (一)投入情況分析

  本單位20xx年財政補助收入174.98萬元,佔總收入的100%。其中:工資福利支出119.41萬元,佔總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔總收入的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,佔總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,佔總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔總收入的12%。

  本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,佔本年支出的100%。按支出性質分爲基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,佔本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,佔本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,佔本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔本年支出的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,佔本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔本年支出的3.29%;對個人和家庭的.補助支出0.01萬元,佔本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔本年支出的12%。

  重點經濟分類支出執行情況

  三公經費支出情況:上年三公經費支出0萬元,其中公

  務用車運行維護費0萬元,公務接待費0萬元。本年三公經費支出0萬元,其中公務用車運行維護費0萬元,公務接待費爲0萬元。本年三公經費與上年一致。本年三公經費中上年跟今年都沒有出國出境人員。

  (二)過程情況分析

  1.項目支付進度:漁政碼頭建設項目於20xx年6月開始建設,道路建設工程30.00萬元部分已完成,20xx年資金未能支付,20xx年1月支付資金10.00萬元,20xx年2月支付21萬元;浮式碼頭建設由於本地無具資質建設單位,通過工程建設詢價採購,最終確定由浙江台州中遠水上設施有限公司建設,造價19.00萬元,由於該公司需預付款30%,一直未能支付,工程一直沒有開工。

  2.“三公經費”控制率:20xx年“三公經費”與上年一致,符合“三公經費”的控制率。

  3.財務管理制度:昌寧縣水產工作站已經制定了預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計覈算制度等管理制度。使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定。按照規定的時間公開預決算信息。政府採購、資產管理和公務卡使用都嚴格按照財務制度執行。

  (三)產出情況分析

  20xx年完成養殖面積97970畝,完成計劃數的100%,與20xx年持平;其中池塘養殖2460畝,水庫養殖77510畝(含小灣庫區),稻田養殖20000畝;全年預計完成水產品產量8300噸,完成計劃數的100%,實現漁業產值13944萬元。生產夏花以上苗種250噸,與上年持平;放養魚種300噸,與上年持平。

  重點工作有優質稻魚養殖示範項目、漁業生產指導工作、水產養殖種質資源普查、省級水產良種場複審工作、漁業項目申報工作、脫貧攻堅成果鞏固提升工作、掃黑除惡工作。

  1.優質稻魚養殖示範項目

  完成優質稻魚綜合種養示範450畝技術指導工作。投放苗種4.5噸。養殖農戶獲得較好效益。

  2.漁業生產指導工作

  爲確保漁業生產安全、水產品質量安全,昌寧縣水產工作站結合掃黑除惡、中國漁政20xx亮劍行動,積極組織開展漁業監管指導工作。共出動人員41人次,12車次,進行漁業安全生產指導和水產品質量安全指導各12次,檢查重點水域和養殖大戶19家次,簽訂《漁業安全生產責任書》4份、《質量安全責任書》4份、《船舶安全責任書》1份、《船舶安全生產承諾書》1份、《水產品質量安全承諾書》4份、《漁業安全生產監督指導記錄》19份和《水產品〈投入品〉質量安全現場指導記錄》19份。

  經現場查看小灣庫區等重點漁業水域的漁船運行性能良好,救生設備齊全,無漁船超載、違章載客和攜帶未成年人隨船作業現象發生,能按漁業船舶安全生產要求使用漁業船舶。

  全縣養殖大戶和養殖企業基本建立了水產養殖日誌,嚴格按照漁業標準化生產技術規範去操作,生產過程中的漁藥、飼料、飼料添加劑等漁業投入品符合質量要求,使用基本規範,生產記錄基本完備,未發現使用禁用漁藥情況。

  全年未發生漁業安全生產事故和水產品質量安全事故。

  3.水產養殖種質資源普查

  20xx年9月完成全國第一次水產養殖種質資源普查第一階段任務。共普查養殖大戶(企業、合作社)33家,普查出養殖品種7個,養殖面積75153畝。

  4.省級水產良種場複審工作

  10月開始柯街農場魚苗站省級水產良種場複審申報工作,材料報送已完成,20xx年1月進行評審。

  5.漁業項目申報工作

  20xx年漁業股、水產站組織申報漁業項目3個,申報資金1700萬元。已下達2個項目278萬元。

  (三)效果情況分析

  20xx年各項工作進展順利,至20xx年底項目預期目標已完成100%,取得了較好的社會效益。工作完成度爲優。

  四、存在的問題和整改情況

  本單位仍然需要進一步抓好資金支出管理制度工作,加快財政資金支付進度,發揮財政資金效益,使財政資金優質高效服務社會。

  五、績效自評結果應用

  績效自評結果將在下半年預算中應用,通過總結查缺補漏,優化工作流程,爲預算支出效益提高,提供有力的基礎。

  六、主要經驗及做法

  1.領導重視,全程參與督促檢查項目的準備。

  2.健全制度,規範管理。本單位制定的預算管理制度和資金管理制度爲單位支出管理髮揮了預期的效益。

  3.落實責任。對項目實施落實方案、編制及預算上報,積極向財政爭取資金清算,保證項目按時按質圓滿完成。

  七、其他需說明的情況

  昌寧縣水產工作站20xx年部門整體支出績效自評無其他需要說明的情況。

項目績效年終自評報告範文 篇14

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  陵水縣園林環衛服務中心於20xx年5月10日掛牌成立,爲人民政府直屬的正科級公益一類事業單位,主要負責城市環境衛生市政園林和路燈的監督管理工作。貫徹執行國家以及省、縣有關市政基礎設施、園林綠化、環境衛生管理工作的方針政策、法律、法規、規章制度和園林綠化、環境衛生髮展規劃。負責實施《海南省城市市政設施管理條例》、《海南省城鎮園林綠化條例》、《城市綠化條例》;負責實施本縣轄區內的市政設施管理和園林綠化工作;指導全縣鄉鎮鎮墟綠化工作。實施《城市市容和環境衛生管理條例》;負責縣城區域主要道路的清掃保潔以及生活垃圾、建築垃圾、糞便的收集清運和無害化處理。負責縣城區域公園、公共綠地、街道綠化的建設和管理工作,負責全縣環境衛生檢查、驗收、考覈工作。負責縣城區域園林綠化、環境衛生、路燈等市政基礎設施的規劃建設、管理及審批。負責市政設施、園林綠化、環境衛生的監察工作。承辦縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。現任主任顏天明。

  (二)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標

  項目績效目標爲:建構宜居、宜商、宜遊的和諧縣城,構建文化廣場假山及水池。

  (三)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

  項目性質:經常性項目。

  用途:主要改造建設文化廣場假山及水池改造工程。

  主要內容:

  1.原有部分建構築物拆除工程、鋼結構工程、屋面防水工程、假山塑型工程、假山面層塗料工程等;

  2.文化廣場水池釉面磚拆除工程、池面鋪裝工程、噴泉水池和景觀水系防水工程、過濾池、新鋪拼圖面磚、不鏽鋼射燈、管道工程等。

  涉及範圍:本項目建設地點爲陵水黎族自治縣文化廣場內。

  1.假山建設內容爲設計紅線佔地面積516.8平方米,南至北弧形長度最長部分約63m,東西寬度約最長約12m。內容含拆除原有建築部分構建及構築物、新建假山塑照工程等;

  2.水池建設內容爲改造結構總面積2600㎡;水系提升改造3500㎡主要改造建設內容爲文化廣場水池改造工程、文化廣場景觀照明電氣工程(包含假山電氣工程)和文化廣場水池循環水給排水工程。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。

  該項目的.年預算經費爲600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。

  (二)項目資金使用情況分析(主要是指財政資金)。

  實際使用資金600萬元,該項目20xx年無結餘情況。

  項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執行情況)分析。

  該項目資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規範,會計覈算結果真實、準確,未發現有截留、擠佔或挪用項目資金的情況。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析。

  該項目爲我局20xx年政府投資一般項目和儲備計劃表內的項目。20xx年8月14日完成工程招投標工作,20xx年9月1日進場施工,工期180日曆天,截至目前已完成工程量的100%,未驗收。

  (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析。

  本項目根據項目建設管理相關辦法規定進行管理,並按有關項目招投標程序進行招標,中標後與服務公司簽訂承包合同書,制定經費使用計劃等,我局好評小組每月定期報送項目執行和評分報告,接受縣紀委監察局、審計局、財政局等相關部門的監督檢查。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況分析。

  該項目的年預算經費爲600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。資金使用涵蓋我局各個部門多箇方面的工作,使得我縣“文化廣場假山、水池改造工程”工作得到有序的開展。

  (二)項目績效目標未完成原因分析。

  該項目績效目標完成較好,無未完成狀況。

  五、主要經驗及做法、存在的問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

  我局在績效自評方麪人員配備還顯不足,項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關制度建設還待進一步加強。

  六、其他需說明的問題,比如當年未完工項目後續工作計劃等。

  無其他需說明情況。

項目績效年終自評報告範文 篇15

  一、基本情況

  (一)立項目的和年度績效目標

  1.立項目的:根據《動物防疫法》第六十四條、《社會保險法》第二條和縣政府〔20__〕31號專題會議紀要精神,對全縣聘用的’216名村級防疫員繳納20__年度單位負擔的養老保險、工傷保險、失業保險、生育和醫療保險費,保障村級動物防疫員的合法權益,穩定動物防疫隊伍,依法實施動物防疫工作。

  2.績效目標:全縣216名村級防疫員參保率達到100%;按時繳費率達到100%;村級防疫員滿意率達到100%。

  (二)項目資金情況

  根據建財預〔20xx〕1號文件,下達全縣20xx年度村級動物防疫員養老保險預算經費150萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  縣畜牧獸醫服務中心召開專題會議,安排佈置績效自評工作,中心主任任組長,分管領導任副組長,相關股室、二級單位負責人和財務室負責人爲成員,按照要求開展績效自評工作。一是查對入帳憑證;二是查對支出是否符合項目支出要求;三是查對村級防疫員養老保險工作完成情況,開展績效自評。

  通過績效自評,項目資金到位及時,沒有擠佔挪用現象;全縣216名村級防疫員參保率達到100%;按時繳費率達到100%;村級防疫員滿意率達到100%。項目管理規範,明確有專人負責;財務制度健全,設立專帳管理,經費使用管理公開透明,專款專用。項目績效自評分數爲99分,評價等次爲優秀。

  三、績效目標實現情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1.項目資金到位情況分析。按照建財農〔20__〕1號文件及時辦理了撥款手續,沒有延滯撥款,資金到位率達到100%。

  2.項目資金執行情況分析。按照現行保險政策規定,本年度項目實際需要資金支出 128.16萬元,資金執行率100%。

  3.項目資金管理情況分析。根據《社會保險法》,結合我縣防疫工作實際,制訂了全縣村級動物防疫員養老保險計劃,建立了相關管理制度,明確了資金撥付程序,公開了資金使用情況,接受社會和羣衆監督。該資金管理規範,符合相關規定,做到了專款專用。

  (二)項目績效指標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析。全縣216名村級防疫員參保率達到100%。

  2.效益指標完成情況分析。穩定了村級防疫員隊伍,促進了動物防疫工作開展,保障了畜牧業生產持續健康發展。

  3.滿意度指標完成情況分析。村級防疫員滿意率達到100%。

  四、績效自評結果擬應用情況

  (一)下一步改進措施。進一步宣傳貫徹《社會保險法》,落實村級動物防疫員養老保險政策,保護村級動物防疫員合法權益,穩定基層防疫隊伍。

  (二)對20__年度預算安排建議。建議按照現行保險法規及相關政策落實到位。

  (三)擬公開情況。20xx年村級動物防疫員保險績效自評報告擬以縣畜牧獸醫服務中心文件形式下發到鄉鎮畜牧獸醫服務中心,提高績效考評意識,促進該項工作落實,並在縣政務網上公開資金使用情況,接受社會監督。

項目績效年終自評報告範文 篇16

  一、部門基本情況

  (一)部門概況

  1.主要職能職責

  一是根據《中國殘疾人聯合會章程》,發展昌寧縣殘疾人事業。二是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,爲殘疾人服務。三是團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,爲社會主義現代化建設貢獻力量。四是弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。五是開展殘疾人康復、扶貧、文化、藝術、體育、維權、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。六是負責殘疾人教育、職業技能培訓和殘疾人就業服務工作。七是協助政府研究、制定和實施殘疾人事業發展規劃、計劃,對有關業務領域進行指導管理。八是承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合協調、組織和服務。九是負責監督管理各類殘疾人社會團體組織。十是開展對殘疾人事業的縣內外交流與合作。十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

  2.機構情況

  縣殘聯20xx年繼續爲正科級羣團機構,內設辦公室、康復組織聯絡股2個股室,下設1個二級單位,即:昌寧縣殘疾人就業服務中心。

  3.人員情況

  縣殘聯事業編制4名,其中,正科級領導職數1名、副科級領導職數2名。縣殘疾人就業服務中心事業編制3名,其中主任1名。

  20xx年,縣殘聯實有在職公務員10名,縣殘疾人就業服務中心實有在職人員3名;退休人員5名。

  (二)部門績效目標的設立情況

  根據《昌寧縣殘疾人聯合會20xx年工作計劃》,結合部門職能職責,設立了昌寧縣殘疾人聯合會20xx年度整體支出績效目標。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務和基本輔助器具適配率達80%以上,爲15名以上殘疾兒童實施康復救助,爲300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類輔器具,對重度殘疾人開展陽光家園居家託養服務。二是舉辦殘疾人職業技能和實用技術培訓,對自主創業殘疾人、在校殘疾學生等進行扶持,擴大殘疾人就業。三是推進殘疾人文化和體育工作,培養殘疾人體育藝術人才。四是推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目實施。

  (三)部門整體收支情況

  1.收入情況

  20xx年收入452.58萬元,其中:基本支出資金收入183.3萬元,項目支出資金收入269.28萬元。

  2.支出情況

  20xx年總支出452.58萬元,其中:基本支出183.3萬元,佔總支出的40.5%;項目支出269.28萬元,佔總支出的59.5%。

  3.部門預算管理制度建設情況

  制定了《昌寧縣殘疾人聯合會內部控制制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會財務管理制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會預算管理制度》等相關制度,並按制度規定嚴格執行。

  二、績效自評工作情況

  (一)績效自評目的

  運用一定的量化指標及評價標準,通過單位履行職能職責所確定的績效目標的實現程度,及時爲實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價,以此來反映資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

  (二)自評組織過程

  根據績效評價的要求,縣殘聯成立了績效自評工作領導小組,組織領導開展單位績效自評工作。工作人員認真梳理各項工作的完成情況,制定了整體支出績效評價指標,彙總分析單位整體支出績效情況,查找單位在執行過程中存在的問題,並有針對性的採取整改措施。

  三、績效自評情況及結論

  (一)預算執行情況

  20xx年預算支出452.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入417.42萬元,政府性基金預算財政撥款收入35.16萬元。完成支出452.58萬元,預算執行率100%。

  (二)產出情況

  20xx年,縣殘聯有效保障了在職人員工資、保險和職業年金等人員經費,保障了日常辦公、車輛使用等辦公經費,紮實推進殘疾人康復、教育就業、技術技能培訓、陽光家園託養、康復中心及綜合服務設施建設項目。

  (三)效益情況

  資金有效保障了縣殘聯的正常運轉和爲殘疾人事業推進,爲殘疾人事業發展提供了必要的資金支持,對殘疾人的生產、生活、創業和學習提供了有效幫助。

  20xx年,縣殘聯深入鄉鎮上門辦理殘疾人證492本(人),完成假肢免費安裝32人(例)、助聽器驗配131人(例)、人工耳蝸植入手術1例、免費發放輔助器具239件,完成20名0—6週歲殘疾兒童搶救性康復服務。完成殘疾學生和殘疾人子女學生就學補助20人,申報省、市殘疾人自主創業戶和個體戶30戶,對7家盲人按摩機構進行補助,對省內外農村殘疾人轉移就業示範帶頭人12人給予扶持。對100名貧困殘疾人進行農村實用技術培訓,對20名殘疾人進行職業技能培訓。配合民政部門審覈發放殘疾人護理補貼2125人,發放殘疾人困難生活補貼3216人。對500名智力、精神和重度肢體殘疾人實施“陽光家園”居家託養服務。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國殘疾人運動會並取得優異成績。選送第九屆雲南省殘疾人藝術匯演的聲樂類表演節目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎。接待殘疾人來人、來電及來訪21人次,辦結率100%。實施10戶貧困殘疾人家庭無障礙改造。推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目工作,完成原中醫院太平間及醫廢暫儲間遷建、籃球場改造、電力線路遷改、場地平整等。

  (四)滿意度情況

  縣殘聯單位人員滿意度達90%以上,服務對象和社會公衆對殘聯工作滿意度90%以上。

  對照年度績效目標,縣殘聯各項工作均已完成,部分工作超額完成,績效自評得99分。

  四、存在的問題和整改方向

  一是因財政資金緊張,部分項目資金到位不及時,導致項目推進緩慢。下步將超前做好項目謀劃,提前完成項目前期準備工作,積極協調資金,推進項目進度,確保項目按期完工。

  二是由於殘聯人少事多,工作繁雜,基層殘疾人工作者任務繁重,加之殘疾人分佈廣,存在未能及時全面瞭解殘疾人的實際情況,不能及時爲殘疾人提供服務。今後將多到基層瞭解殘疾人實際情況,儘可能爲殘疾人提供必要的服務。

  三是對於弱勢羣體的殘疾人,輿論先行引導還不夠,社會各界的關注度和參與度還很低。今後將加大宣傳力度,引導社會各界對殘疾人事業的瞭解、關心、幫助和支持。

  四是業務人員績效自評專業水平低,專業知識有待進一步提高。今後將加強業務人員對績效自評知識的學習,逐步提高專業知識水平。

  五、績效自評結果應用

  績效自評結果將作爲縣殘聯今後改進預算管理和財務管理以及下一年度預算安排的重要依據,對自評中發現的問題及時進行整改,加強預算管理和財務管理,完善管理制度,提高管理水平,增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。

  六、主要經驗及做法

  一是高度重視績效管理工作,成立績效自評工作機構,有計劃有步驟的實施績效自評。二是加強預算執行管理,定期彙總資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執行進度,並對做好預算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問效,單位領導和業務股室定期不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促項目建設按時、按質、按量完成。四是不斷完善預算管理制度,結合相關法律法規和本單位實際,制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度;將績效管理貫穿於預算編制、執行、決算等各個環節。

  七、其他需說明的情況

  無。

項目績效年終自評報告範文 篇17

  爲加強玉山縣殘疾人聯合會財政資金管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高本單位財政資金的使用效益,根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發【20xx】34號)、《中共江西省委 江西省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(贛發〔20xx〕8號)、《玉山縣財政局關於開展20xx年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》(玉財績〔20xx〕7號)等文件的要求,本單位於20xx年12月底,組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價,現將情況彙報如下:

  一、部門概況

  (一)機構職能及組成

  玉山縣位於江西省東北部,面積1731平方公里,人口約63萬,約有殘疾人3.8萬。20xx年,玉山縣殘聯根據殘疾人事業發展的特點、難點入手,充分利用社會資源,建立了分工協作的組織管理網絡,基本形成了社會化殘疾人服務體系,做到了底數清、職責明,全面提高殘疾人事業發展水平。

  (二)人員結構和內控情況;

  玉山縣殘疾人聯合會共有預算單位1個,包括玉山縣殘疾人聯合會。編制人數8人,其中:參公編制8人;實有人數18人,其中:在職人數8人,包括參公人員8人。

  (三)部門整體收支情況

  1、20xx年預算收入927.61萬元,其中財政撥款927.61萬元。

  2、全年決算支出927.61萬元,其中基本支出927.61萬元。

  二、評價工作開展

  (一)根據《玉山縣財政局關於印發的通知》(玉財績【20xx】4號)和《玉山縣財政局關於開展20xx年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》(玉財績【20xx】7號)對本單位20xx年度的整體支出進行了自評。在自評過程中,結合本單位的實際情況,覈實數據、查閱資料歸納彙總等,最後形成績效評價自評報告。

  (二)根據《20xx年度部門整體支出績效評價指標體系及評分標準》評分,玉山縣殘疾人聯合會得分97分,部門整體支出績效爲“優秀”。

  三、部門整體支出績效評價分析

  從整體情況來看,我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出,在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,“三公經費”逐年下降,所有支出都實行先預算再支出,項目經費專款專用,無挪用濫用資金現象。

  四、存在的問題

  20xx年,我單位各項工作取得了良好的成績,但也存在一些問題和困難。主要是年初預算數編制不夠全面,如政府採購不確定性,預算編制難以全面細緻。

  五、整改措施或建議

  通過開展部門整體支出績效自評,我們吸取了一些教訓也收穫一定的經驗,主要爲:一是要科學合理地編制部門預算,預算要結合本部門的事業發展計劃、職責,要確保部門預算編制真實、準確、完整,切合單位實際。二是要強化績效管理考覈,圍繞績效考覈目標任務,層層分解落實,明確責任人,強化責任意識,確保各項績效考覈指標保質保量完成。

項目績效年終自評報告範文 篇18

  我縣對20xx年度基層醫療衛生機構基本藥物資金進行了績效評價,現就項目開展和項目績效情況報告如下:

  一、項目基本情況

  (一)項目單位基本概況

  20xx年,縣衛健局認真貫徹執行黨和國家關於衛生計生工作方針、政策與法律、法規以及縣委、縣政府關於衛生計生方面的決策部署,擬訂了全縣衛生計生事業發展目標、規劃、年度計劃並組織實施;負責本部門依法行政工作,落實行政執法責任制,統籌規劃全縣衛生計生服務資源配置,指導全縣各地衛生計生工作開展。衛生健康局機關實際在職人員96人,長期聘用人員6人,臨時人員2人,離退休人員82人。機關設內設機構具體是:辦公室、人事股、愛國衛生工作股、財務股、體制改革和藥物政策股、疾病預防控制與婦幼職業健康股、醫政醫管股、中醫藥管理股、基層衛生健康股、科技教育股、法規與綜合監督股、老齡健康股、人口監測與家庭發展股、規劃發展與信息化股、無償獻血管理股、系統分工委辦、衛生健康信息中心、衛生健康事務中心,縣計劃生育協會機關歸口縣衛生健康局管理。20xx年在新冠肺炎依然嚴重形勢下,衛生健康各項工作取得較好的成績,圓滿完成各項工作任務。

  (二)項目實施依據

  按照國家、省、市、有關文件精神,以及《桂陽縣財政局關於下達20xx年基層醫療衛生機構、村衛生室實施基本藥物制度中省財政補助資金的通知》等文件,對衛生院、村衛生室基本藥物補助工作進行安排。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  通過績效評價,瞭解我縣鄉鎮衛生院、村衛生室基本藥物資金使用情況及取得的效果,基本藥物實施情況,總結項目資金管理的經驗,發現項目資金管理中存在的問題,爲提高資金的使用效益,加強財政支出的規範化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預算編制、加強績效目標管理和績效考覈工作提供重要的參考依據,以及提出相關的建議和應採取的措施等。

  (二)績效評價原則、評價方法

  1、績效評價原則

  根據縣財政局《關於開展20xx年度項目專項資金績效評價的通知》文件精神,結合項目特點,遵循以下評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、經濟性原則、系統性原則。使績效評價能反映資金使用所產生的社會效益、經濟效益和可持續影響等。

  2、績效評價方法

  根據省衛健委對項目工作的要求,爲加強對衛生院、村衛生室基本藥物資金的管理和效果評價,我縣對項目資金工作開展的目標設定情況、目標完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實情況、資金支出情況等方面進行了綜合分析和評價,收集政策範圍內發放對象相關信息,採取定性和定量分析評價方法,形成客觀有效的自我評價。

  三、項目資金使用和管理情況

  (一)資金到位情況:

  1、20xx年財政安排鄉鎮衛生院基本藥物補助及綜合補助6769.26萬元,其中中央、省資金到949.7萬元,縣本級5500萬元,其中藥物配套資金1200萬元。

  2、20xx年財政到位村衛生室基藥補助資金319.56萬元,其中中央305.2萬元,縣本級14.36萬元。

  (二)資金使用情況:

  1、20xx年鄉鎮衛生院日常基本運轉使用上級藥物補助資金及本級綜合補助資金6449.7萬元。

  2、20xx年實際發放村衛生室基藥補助資金319.56萬元,共357個行政村衛生室。

  項目專項資金管理情況:

  根據《會計法》、《預算法》、《事業單位財務規則》等相關法律法規和財政部及省財政廳有關財務規章的規定,制定了資金支出管理的相關制度,明確了相應原則和要求,開支範圍、程序、辦法及標準、審批權限等。

  四、項目執行情況和績效目標情況

  基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求,由財政按進度安排經費,全年分3次安排撥付鄉鎮衛生院基本藥物和本級財政綜合補助資金。對衛生室藥物補助資金,通過衛生院對村衛生室考覈後,縣財政給予安排,衛生院通過報賬方式,由衛生計生會計覈算中心將各衛生室基本藥物補助資金通過代發銀行轉賬支付到各衛生室鄉村醫生手中。全年沒有發現截留、挪用、擠佔、虛列資金等現象。

  具體執行:

  1、爲有序推進基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度,縣衛健局與鄉鎮衛生院簽訂了目標管理責任狀,將鄉鎮衛生院、村衛生室實施基本藥物制度工作納入對衛生院綜合績效考覈,並組織了專項考覈。加強村衛生室實施基本藥物制度管理,印發了《桂陽縣村衛生室實施國家基本藥物制度績效考覈辦法》(桂衛發[20__]62號),要求鄉鎮衛生院對村衛生室實施國家基本藥物制度督導和考覈。20xx年鄉鎮衛生院基本藥物年度進購3450萬元,全年銷售3330萬元。

  2、集中舉辦了全縣鄉村醫生培訓班,對全縣農村衛生工作,尤其是基本公共衛生服務和國家基本藥物制度制工作進行了全面布暑和動員,

  3、制訂並下發績效考覈文件。制定和下發了村衛生室基本公共衛生服務、國家基本藥物制度等2項績效考覈辦法和基本公共衛生、基本藥物、醫療服務等3個績效考覈細則與相關文件,進一步強化和完善了鄉村一體化管理,規範鄉村醫療衛生機構基本藥物制度實施和基本醫療、公共衛生服務行爲。

  4、加大績效考覈力度。全年衛健局實行上、下半年各一次的對衛生院綜合績效考覈,衛生院實行對衛生室每季度一次的督導考覈。資金與考覈結果掛鉤,嚴格按照績效考覈結果撥付相關補助經費,經費的補助,保障了鄉鎮衛生院的基本支出正常運轉,充分調動了鄉村醫生積極性。

  績效效益:鄉鎮衛生院、村衛生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農民羣衆“看病貴”問題,讓廣大人民羣衆真正感受到新醫改帶來的實惠。

  五、項目績效評價及結論

  評價:20xx年衛生院、衛生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農民羣衆“看病貴”問題,讓廣大人民羣衆真正感受到新醫改帶來的實惠。

  結論:根據專項資金績效評價指標和標準,各項指標綜合自評得分92分,項目績效支出爲“優秀”。

  六、存在的主要問題和改進措施

  基藥配送到位率偏低,羣衆用藥較困難。

項目績效年終自評報告範文 篇19

  爲加強財政資金的管理,提高財政資金的使用效益,我委深入貫徹落實《中共豐都縣委豐都縣人民政府關於全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)、《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20xx〕12號)、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》等文件精神,對本部門涉及項目進行績效自評,現報告如下:

  一、基本情況

  (一)項目背景、內容

  爲完成地方債券資金專項覈查整改工作,支付污水處理廠費用437.15萬元。

  (二)項目資金情況

  20xx年10月,已完成污水處理廠費用437.15萬元的支付工作。

  (三)績效目標。(設定預期目標情況)

  支付污水處理廠費用437.15萬元,用以完成地方債券資金專項覈查整改工作。

  (四)部門(單位)職能職責

  一是負責編制園區產業發展規劃並組織實施。

  二是負責編制園區的開發建設規劃,負責園區固定投資項目的建設管理,負責園區基礎設施的建設管理。

  三是負責園區的招商引資工作。

  四是負責入園工業項目及工業企業各種手續的代辦服務和人力資源服務工作。

  五是負責園區市政設施建設、維護和管理,負責園區市政、綠化、環衛公用事業管理,負責環境衛生、污水垃圾清運處置。

  六是協助相關鎮街、部門做好園內土地徵用和居民搬遷安置工作。

  七是負責園區財政性資金管理,組織編制實施園區財政預決算,負責園區財政收支結算和國有資產監管。

  八是負責園區安全生產監管工作。

  九是承辦縣政府交辦的其他事項。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)總體績效目標完成情況分析

  已支付污水處理廠費用437.15萬元,及時完成地方債券資金專項覈查整改工作。

  (二)績效指標完成情況分析

  數量目標:涉及項目1個。

  時效目標:20xx年10月完成。

  生態效益目標:環境保護率達100%。

  服務對象滿意度目標:服務對象滿意度達98%

  (三)評價結果

  本項目自評得分96分,已達到預期績效目標。

  三、存在問題

  (一)項目管理方面的問題

  債券資金使用不規範。

  (二)資金使用方面的’問題

  無

  (三)項目績效方面的問題

  無

  (四)其他方面的問題

  無

  四、下一步改進措施

  規範使用債券資金,確保合規用於對應項目,同時要嚴格執行預算管理規定,補齊缺失的相關管理程序及資料,持續加強項目管理。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效自評結果將在豐都縣人民政府公衆信息門戶網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤,及時整改,按時提交整改資料。

  六、其他需要說明的問題

  無

項目績效年終自評報告範文 篇20

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程,建設地點瓊海市嘉積鎮,爲20xx年政府投資項目,項目佔地面積爲23428m2,建設規模爲Q=4萬m3/d,新建污水提升泵房及附屬建築、污泥脫水間和變電所按照遠期(20xx年)規模Q=7萬m3/d,其他構建築物土建及設備按照近期(20xx年)Q=4萬m3/d,

  (二)項目立項情況

  20xx年7月23日,瓊海市發展和改革委員會以《關於瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程可行性研究的批覆》(海發改審批〔20xx〕308號)批覆該項目可行性研究報告。

  20xx年12月20日,瓊海市發展和改革委員會以《關於瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程初步設計和概算的批覆》(海發改審批〔20xx〕85號)批覆該項目初步設計概算報告。批覆項目建設規模與內容:用佔地面積爲23065.11m2,新建污水處理廠1座及相應的配套尾水管線,近期20xx年新建污水處理廠處理規模爲4萬m3/d,建成後處理總規模達到7萬m3/d。污水處理工藝細格柵及旋流沉砂池+厭氧池+奧貝爾氧化溝+二沉池+高密度沉澱池+纖維轉盤濾池,污泥處理採用高壓雙隔膜壓濾機

  (三)實施主體

  該項目建設單位爲瓊海市合水水電工程管理處,施工單位爲海南第一建設工程有限公司,設計單位爲長春市市政工程設計研究院,監理單位爲海南建弘項目管理有限公司,勘察單位爲長春建工勘測規劃設計有限公司,全過程跟蹤審計單位爲四川省迅達工程諮詢監理有限公司。

  (四)項目資金及主要內容

  20xx年下達省、市級資金8500萬元,其中省級資金下達2500萬元、地債資金下達6000萬元)。

  (二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

  該項目年度預算績效目標爲20xx年完成項目進度80%,分別從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面進行進行自評,除了成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值,剩餘4個指標均完成目標。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)項目決策情況。

  20xx年項目情況開展以來,我管理處採用項目法人責任制對項目進行管理,“四制”執行到位;加強組織領導,統籌協調加速推進項目的建設,積極組織項目實施,項目實施情況良好。20xx年項目資金預算數爲8500萬元,實際到位資金8500萬元,全年執行數3533.25萬元,執行率爲41.57%,,

  (二)項目資金

  20xx年該項目到位資金8500萬元,其中包括6000萬元地債資金和2500萬元省級資金。

  (三)項目資金實際使用情況。

  20xx年支出項目資金3533.25萬元,主要用於項目進度款、監理費、全過程跟蹤審計費等相應支出。

  (四)項目資金管理情況

  在項目資金管理中,我管理處按照資金使用管理辦法對資金進行分配,資金支出方向符合規定,資金及時到位,採用國庫集中支付,在制度上保障了資金安全,資金管理較爲到位。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程於20xx年5月29日進行開標、評標工作,中標單位爲海南第一建設工程有限公司,截止至20xx年5月11日,該項目已完成全部建設內容,現正在整理資料,準備申請竣工驗收。

  (二)項目管理情況

  我管理處針對該項目成立專門了的管理機構,做好項目資金使用的把控,對手續不齊全、不準確的費用不予申請撥付,並多次由管理小組的人員對施工情況進行檢查,積極參與實施過程中各種項目會議,瞭解項目情況,對於遇到施工單位提出的施工難題,管理處積極協調參建各方積極解決。項目管理過程中,管理處先後通過監理例會、函件等形式對發現的問題告知參建各方,要求參建各方進行整改,同時將相關情況隨時向主管部門市水務局進行彙報,全面履行業主監控職責。

  四、項目績效情況

  1、項目的經濟性分析

  20xx年融資平衡方案測算的項目總債務本息保障倍數目標爲1.05,實際年度完成值爲1.33,整體大於測算目標,同時該項目嚴格遵守項目管理制度,目前爲止項目成本均控制在預算內。

  2、項目的效率性分析

  20xx年該項目年度目標爲完成實施進度80%,實際年度完成值爲90%,整體完成超過年度目標,同時,該項目主體結構檢測合格率爲100%,順利達到年度目標值。

  3、項目的有效性分析

  該項目的建成將加強污水收集管道系統的建設,同時提高系統的污水處理能力,儘可能的收集污水,就近處理,纔能有效的改善改善萬泉河的水體環境,將大大提高我市的污水處理能力。

  4、項目的可持續性分析

  隨着該項目的實施完成,將有利改善瓊海市水體環境,提高污水的利用率,落實可持續發展的策略方針。同時可增加就業崗位,提高就業率,改善瓊海市就業環境現狀。

  20xx年我管理處對該項目管理中,各成員部門認真履行自己的職責,預算內投資支付款未達到年度指標值,剩下的都圓滿完成了各自的指標任務,綜合自評等級爲良。

  (二)項目績效目標未完成情況及原因分析。

  20xx年該項目主要從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面制定績效目標,其中成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值,原因爲該項目資金已回收。

  五、其他需要說明的問題

  後續工作計劃。通過對本項目自評工作的實施,從中認識到項目績效管理中存在的不足,今後將樹立起績效目標責任意識,積極落實績效目標,強化績效管理,保證項目的投資效率和效益。

項目績效年終自評報告範文 篇21

  一、前言

  根據市財政局關於印發《20xx年興化財政績效管理工作要點》的通知(興財績〔20xx〕1號)和《關於對20xx年度市級財政支出項目開展績效評價工作的通知》(興財績〔20xx〕2號)精神,我局認真開展了20xx年實施的中小學校安改薄工程績效評價工作,現自評如下:

  二、項目基本情況

  根據20xx年市政府第十三次常務會議紀要通過的《20xx年中小學薄弱學校校舍安全工程實施方案》,市政府投資2657萬元在20xx年將實施校安改薄工程:一是結合食堂“五常”和“廁所革命”要求,改擴建中小學生活用房;二是堅持建管並重,加大規劃定點學校校舍維修改造力度;三是按照輕重緩急,加強校園內公用配套設施的維修養護;四是適度解決高中學校校園建設困難;五是適度配套建設青少年足球活動場地。

  20xx年9月市財政局、市教育局出臺《關於下達20xx年中小學校安改薄工程建設資金的通知》(興財教〔20xx〕21號),下達校安改薄專項資金指標1984萬元,項目共涉及19所法人學校19個項目。另外單獨下達戴南高中校園供水系統改造110萬元、董北實小校園建設300萬元、新生中心小學基建項目263萬元。

  爲確保工程建設任務的順利完成,市局召開20xx年校安改薄工程建設項目交辦會,統一部署行動方案,對校舍基建程序、資金管理和項目完成時間提出明確要求,並簽訂目標責任書。隨後,市局堅持對照目標完善方案,抓住節點統籌推進,積極啓動校安工程項目建議書、環評登記、節能備案及立項批覆和校安工程建設收費減免優惠申請等流程。市級常委會召開後,市局立即召開校安工程建設項目進展彙報會,分管局長就校安改薄工程項目的緊迫感、責任感、使命感,從安全、高效、優質、廉潔等方面提出明確要求,局分管科室就招標規範、監理履職、變更申報、完善資料等提出具體要求,對基建過程中需要注意的事項做了培訓指導,強調項目學校要落實責任,嚴格工程進場材料檢測、安全文明施工監督和基建資料收集整理,確保質量合格、程序規範和資料齊全。同時,市局職能科室不定期對工程進行現場督查和指導,聽取反饋意見,並與相關部門密切配合,強化工程監管,確保工程按時完成。

  三、項目績效情況

  學校作爲項目建設現場監督的第一責任單位,實行校長負責制,成立項目工作組,指定分管領導作爲項目建設現場監督的第一責任人,負責施工現場管理,並聘請有資質監理單位全程監督施工質量,同時組織精幹力量,提前做好工程規劃、設計、招標及騰挪清空等前期準備工作,首先搶抓暑期施工黃金期,全力拼加固工程,工程規劃、設計、圖審、招標及騰空等前期準備工作一着不讓,學校與施工、監理單位一起,上足人力機械,倒排工期,並強化督促檢查,到目前爲止,除戴南中心小學項目未實施外,唐劉學校、城東中心小學籠式足球項目正在實施外,其餘項目均已完工並投入使用,項目學校經歷了從規劃、勘察、設計、圖審、預算、招標、簽訂施工、監理、材料檢測合同到工程報監等基本建設程序,手續符合要求。

  四、項目管理成效

  20xx年全市校安改薄工程項目確定後,市局立即召開項目督辦會,嚴格要求項目學校必須認真做好勘察、設計、招標、施工、監理、資金管理、工程審計、竣工驗收等項工作。強調不得擅自擴大建設規模,提高建設標準,增加建設內容,建設資金嚴格控制在概算指標內。要求所有建設項目堅持按制度辦事:一是實行項目圖審、預算跟蹤指導,堅持工程招投標制,做到公開、公平、公正;二是實行工程監理制,監理人員和學校駐工地代表同時參與工程現場管理;三是實行合同管理制,工程的設計、施工、檢測、監理等都要依法訂立合同,明確質量要求和違約責任;四是實行竣工驗收制,及時組織施工單位自檢和監理、設計單位專項驗收,發現問題,及時處理;五是實行項目檔案制,從項目審批至竣工驗收各個環節的文件資料,都按要求進行收集、整理、存檔備案工作。通過健全制度、嚴格督查和科學評估,項目管理成效顯著。

  五、資金使用情況

  在校安工程項目資金管理上,市局按照《興化市中小學校校舍安全工程專項資金管理暫行辦法》(興財教〔20xx〕21號)等文件要求,項目建設工程款經審覈後直接撥付到相關學校“基本建設支出”賬戶,實行專項資金專戶管理、封閉運行、集中支付,並按照工程進度撥付給施工單位,所有資金全部用於校安工程項目建設,無擠佔、私拉、挪用現象。目前,市財政已按建設項目預算下達資金1500.8萬元,餘款有待工程竣工決算審計後,按審計價和相關費用再行撥付,確保專項資金不挪作他用。

  六、項目管理存在的主要問題

  檢查中發現一些工程中標項目經理不在施工現場,技術管理人員也難按要求在現場履職,監理人員不能按要求堅守崗位,出勤率較低,監管不力等。部分學校工地現場監管鬆懈,對工程項目經理、主要技術人員、監理人員等沒有按照施工合同要求進行嚴格考勤,對進場材料的質量、數量、產品合格證和檢驗報告驗收以及見證取樣送檢未能及時拍照形成資料。

  七、進一步加強項目管理的建議

  在上級領導和相關部門的關心、支持下,全市中小學校安改薄工程工作取得了一定成績,但我市中小學校數量多,房屋陳舊,國家抗震設防標準在不斷調整提出新要求新標準,同時隨着房屋使用年限的增長和各種外界因素,全市危房還會不斷產生,校安改薄工程任務還相當繁重,需要堅持立足全局、着眼長遠,針對薄弱環節和突出問題,結合我市實際持續推進,切實加強校舍安全保障長效機制建設,不斷提升中小學校舍安全保障水平。

項目績效年終自評報告範文 篇22

  按照隴發改代賑〔20xx〕51號文件下達中央以工代賑資金496萬元、用於禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目,現將項目建設情況公告如下。

  一、項目建設情況

  禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目。總投資金496萬元,道路硬化8.75公里,新建三角邊溝887m,梯形邊溝爲120m。新建路肩牆共計12處,共計843m。新建橋涵12座,永久性公示牌一座。項目20xx年3月份開工,5月份完成,現已竣工驗收。

  二、資金到位情況

  計劃投資資金496萬元,到位資金462萬元,資金到位資金率100%。禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目撥付462萬元,撥付率100%。

  三、項目效益

  1、項目共發放勞務報酬75萬元,吸納農村務工羣衆141人,佔比爲中央投資比例的15%以上。

  2、該項目實施後,改善鄉村交通運輸條件及投資環境,提高村民生產、生活條件,增加羣衆經濟收入等方面具有重要作用。

  3、我局高度重視以工代賑項目中農民工工資支付,督促施工單位要按時足額撥付農民工工資,羣衆滿意度高。

項目績效年終自評報告範文 篇23

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。

  按照《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升補助資金(中醫藥事業傳承與發展部分)中央財政補助資金的通知》(紅財社發[20xx]25號)文件精神,通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

  (二)項目績效目標。

  1、項目績效總目標。

  通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

  2.項目績效階段性目標。

  改善中醫診療環境,將中醫藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務;提高中醫藥技術水平,重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫微創類、推拿類等中醫藥技術方法的開展與規範化操作;配置中醫診療設備,按照“填平補齊”的原則,爲10家鄉鎮衛生院配備中醫適宜技術診療設備;加強縣級中醫適宜技術推廣,縣級中醫醫院能夠規範開展45項以上中醫適宜技術,並遴選不少於10項以上中醫適宜技術向轄區內基層醫療衛生機構推廣。

  二、績效評價工作情況

  1、前期準備。

  按照醫療服務能力提升的總體要求,通過前期召開鄉鎮衛生院中醫藥服務能力提升啓動會,醫院分管領導及相關科室負責人實地覈實等方式,充分瞭解鄉鎮衛生院中醫適宜技術的需求,配置中醫適宜技術設備,加強縣級中醫醫院管理、人才培訓等方面,提升醫療服務能力和技術水平。

  2.組織實施。

  提高認識,加強領導,明確職責分工,各盡其責,齊抓共管。統籌協調,財務部門牽頭,相關科室配合,提高工作質量。強化監督檢查,進一步完善資金支出管理制度。

  3.分析評價。

  按照我院中醫藥事業傳承與發展實施方案,由專人負責項目執行和具體的實施工作,管好用好項目資金,實行專款專用,加快項目執行進度,確保在規定建設期內保質保量完成各項建設任務,有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的’良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

  三、績效評價指標分析情況

  (一)項目資金情況分析。

  1、項目資金到位情況分析。

  20xx年3月16日,根據紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。

  2.項目資金使用情況分析。

  該項目資金主要用於醫療服務與保障能力提升(中醫藥事業傳承與發展建設項目,使用明細如下:共使用1,679,703.66元。完成率83.98%,其中:全縣中醫適宜技術十二項培訓及醫務人員到玉溪市中醫醫院進修培訓費用35,170.03元、中醫藥健康文化名老中醫走基層惠民義診活動39,583元,中醫服務醫療設備購買1,225,886元,已支付款項1,164,591、70元,中醫藥文化建設(中醫館)440,358.93元。

  3.項目資金管理情況分析。

  該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、專款專用”的原則,無截留、擠

  佔、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據,無虛列項目成本,所有支出均通過轉賬結算,均按規定標準執行。

  (二)項目管理情況分析。

  按照實施方案的要求,我院從改善中醫診療環境、提高中醫藥技術水平、配置中醫診療設備等方面加強中醫藥服務能力提升建設,將中醫藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,突出傳統文化特色,集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務,重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫藥技術方法的開展與規範化操作;按照“填平補齊”的原則,配備必要和中醫診療設備,爲鄉、社區居民提供多樣化的中醫藥服務。整個項目有序有效的進行。

  (三)項目績效情況分析。

  1、項目成本(預算)控制情況。

  按照績效指標該項目200萬元,成本指標完成83.98%,預計成本控制100%達標。

  2.項目完成質量。

  按照績效指標中醫能力縣域醫共體、中醫服務能力區域設置1個、我院培訓人次113人次,人才培養合格率95%,指標達標。

  3.項目的效益性分析。

  (1)項目預期目標完成程度。

  按照績效指標該項目完成率83.98%,預計20xx年年底項目完成率100%

  (2)項目實施對經濟和社會的影響。

  按照績效指標該項目通過中醫技術培訓中醫藥專業技術人員職業素質得到了一定的提高。中醫藥服務能力服務人次比去年同期增長了8%。據統計醫院服務對象滿意度≥90%

  四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)。

  無

  五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。

  無

  六、其他需說明的問題。

  無

項目績效年終自評報告範文 篇24

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  德宏州5個縣市,州人民醫院、州疾控中心爲項目實施主體,覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社區等,對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大羣衆受益。

  主要內容:1.開展登革熱監測防控項目。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行項目工作。

  2.流感監測項目。開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。

  3.手足口病監測項目。通過標本採集、對重症和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。

  4.麻風病防治項目。開展麻風病症狀監測、高危人羣監測、現症病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。

  5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。

  6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。

  7.學生常見病和健康影響因素監測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行項目工作。

  8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監測和血清學監測,進行項目追蹤、評價。

  (二)項目績效目標情況

  1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規範化建設,穩步提升疫情監測質量,使鼠疫實驗室達到微生物安全標準,爲預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。

  2.開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。

  3.資金到位情況:20__年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元,其中縣市資金268.84萬元,州疾控中心68.42萬元,州人民醫院4.48萬元。

  4.資金執行、管理情況:20__年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元,執行率爲100%。資金管理方面,無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠佔、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全,嚴格執行會計覈算規範。

  二、項目實施及管理情況

  一是強化組織領導,完善政策措施。德宏州高度重視衛生專項資金監管工作,成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔20__〕213號),形成了財務與業務即分工明確,又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行,年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案,合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定,在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則,根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。三是加強資金管理,規範會計覈算。項目實施單位資金管理制度健全,項目資金使用均按照相關制度執行;設有項目輔助賬,對各項目資金進行獨立覈算,專款專用;無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠佔、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。四是加強基本公共衛生服務項目規範管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測,發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求,按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開展業務知識的培訓,強化工作執行力。五是加強監督指導,確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導,對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報,督促整改,追蹤問效,確保工作落到實處。

  三、項目績效自評開展情況

  按照《雲南省20__年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求,對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標,各縣市首先認真開展本地區自評工作,其次州級進行復評,確保自評報告和數據真實、完整。

  四、項目目標實現情況分析

  (一)產出分析

  1.數量指標

  (1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;(2)4-6歲兒童視力檢查人羣覆蓋率≥90%;(3)流感監測哨點醫院標本採集數1040份;(4)流感監測病毒分離樣本數156份;(5)手足口病標本採集數300份;(6)麻風病症狀監測380例;(7)土源性線蟲病監測≥1000人;(8)瘧疾血檢任務17775份;(9)鼠疫監測任務數4030份;(10)人禽流感外環境監測80份。

  2.質量指標

  (1)麻風病可疑線索報告率達100%;(2)流感標本核酸檢測率100%;(3)學生常見病監測任務完成率100%;(4)手足口病重症、死亡病例調查及時率100%;(5)學生常見病監測學生完成率100%;(6)飲用水監測任務完成率100%。

  (二)有效性分析

  時效指標。各項指標完成時間,20__年12月。

  (三)社會性分析

  可持續影響。1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;2.進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平,維護羣衆身體健康;3.居民健康水平提高;4.公共衛生均等化水平提高。

  (四)其他需要說明的事項

  無其他說明事項。

  五、結論

  (一)主要指標情況及結論(可附表)

  各項指標均達到年度要求,完成率較好。

  (二)主要經驗及做法

  各部門溝通協調,確保指標順利完成,加強項目管理,按照項目方案完成工作,達到項目目標。

  (三)存在的困難、問題

  中央補助資金有限,地方財政困難,經費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想,究其原因既有項目單位報賬不及時,未形成有效支出的原因,也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度,強化督導檢查,督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金,提高項目資金執行力度,確保工作有效落實。

  (四)工作建議

  建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經費,用於當地多部門合作開展項目工作,不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度,擴大防治覆蓋面和提高有效性。

項目績效年終自評報告範文 篇25

  20xx年度,樂山市中區結核病防治工作,在市中區政府及衛健局的直接領導下,依託中央經費結核病控制項目經費,通過定點醫院及全區結防人員的共同努力,繼續加大肺結核病人的發現和管理力度,使我區的結核病防治工作進展順利,取得了一定成效,完成了項目預期目標。20xx年結核病防治經費預算2.5萬元,使用2.5萬元。現將20xx年樂山市中區結核病防治工作開展情況總結如下

  一、主要工作指標完成情況:

  1、病人發現指標

  截至20xx年1月-12月31日,結核病門診共接診可疑肺結核病人837例,完成疑似肺結核病人篩查病例任務的124.55%(837/672),發現活動性肺結核病人275例,完成任務的178.57%(275/154)。

  2、結核病人病例報告

  截至20xx年1月1日-12月31日,按現住址統計報告肺結核病例455例,其中,重報病例及其他原因刪除50例,實際有效報告405例。經結核病防治所抽查各醫療機構門診日誌,未發現漏報病例,結核病網報率在95%以上。

  3、初診病人痰檢率

  市中區20xx年1月1日—12月31日各定點醫院初診肺結核病人837例,痰檢837例,初診病人痰檢率100%。

  4、DOTS覆蓋率

  市中區按照國家及省市的相關要求,制定實施十三五結核病防治規劃,中心每年制定年度工作計劃,按照規劃及上級要求在全區各鄉鎮及街道社區開展結核病防治工作,DOTS覆蓋率100%。

  5、總體到位率

  20xx年市中區非結防機構報告肺結核病人及疑似病人例385例,總體到位372例,總體到位率:96.62 %。

  6、塗陽肺結核病人密切接觸者篩查率

  20xx年1月1日-12月31日共計登記塗陽肺結核病人91例,有密切接觸130人,做相關結核病篩查130人,篩查率:100%。

  7、新塗陽肺結核患者治癒率

  樂山市中區20xx年同期登記新塗陽肺結核病人54例,肺結核死亡5例,治癒49例,治癒率90.74%。

  8、肺結核患者成功治療率

  樂山市中區20xx年同期登記活動性肺結核病人161例,成功治療153例,成功治療率爲95.03%。

  9、肺結核病人系統管理率

  20xx年同期登記治療活動性肺結核病人例161,系統管理159例,系統管理率98.76%。

  10、督導率

  今年因疫情防控工作未開展對鄉鎮醫院和社區衛生服務中心開展現場督導工作,主要通過線上數據以及半年,年終考覈覈查和督導。

  11、20xx年診斷塗陰肺結核病人111例,開展了分子生物學檢查病人59例,未進行分子生物學檢查病52例,分子生物學檢查率爲53.15%(59/111).

  12、20xx年度,市中區轄區範圍內共有15 所學校發生了學生結核疫情 24 例.對發生的學校結核疫情都進行了及時處置.

  13,20xx年1月1日—12月31日,共登記活動性肺結核患者275例,其中病原學陽性患者147例,病原學陽性率53.45%(147/275)。

  二、主要存在問題

  1、部分定點醫院對診斷的病原學陽性患者未及時送檢標本進行耐藥篩查。

  2、肺結核病人免費藥品治療病例較低。

  3、非結防機構轉診病人轉診率較低,導致病人以追蹤爲主的到位方式,提高了病人到位人力成本。

  4,塗陰肺結核病人,分子生物學檢查率較低.

  三、存在問題可能原因分析

  1、定點醫療機構對結核病防治工作理解與認識不足。

  2、配套措施不夠完善,影響病人選擇到定點醫院就診的積極性。

  四、20__年工作重點

  1、加強結防工作與基本公共衛生服務工作的有機整合,一是按照《肺結核患者健康管理服務規範》強化病人隨訪管理,二與基公每年的.健康體檢工作鏈接,強化糖尿病等慢性病病人的篩查,對符合疑似肺結核患者,增加X線胸片檢查項目以進一步增加肺結核病人發現率。

  2、加強對定點醫療機構的督導工作並請定點醫療機構對防治工作人員給予適當的政策支持。

  3、給上級有關部門做好參謀,儘量完善配套政策措施,比如醫保、門診門檻費及免費措施等,以吸引所有肺結核病人到定點醫療機構治療。

  4、制定市中區結核病歸口管理措施,確保轄區內非結核病定點醫療機構診斷的肺結核病人全部到定點醫療機構治療管理。

項目績效年終自評報告範文 篇26

  一、項目基本概況

  20xx年度汨羅市一中足球場提質改造專項經費200萬元,主要用於足球場提質改造工程,包括更換草皮、修補塑膠、看臺防水等。預期目標爲:改造足球場,把原來破舊的草皮更換,破損的塑膠修補好,漏水的看臺治理好。

  二、項目資金使用及管理情況

  (1)具體的全年資金實際使用情況爲:20xx年9月付中標公司工程款40萬元,20xx年10月付工程款20萬元,20xx年11月付工程款60萬元,20xx年2月付工程款40萬元,20xx年9月付工程款36.130611萬元(依審計結論)共支付工程款196.130611萬元,另外,20xx年9月支付跑道劃線0.8萬元,20xx年1月付監理費1.5萬元,20xx年1月付檢測費0.84萬元,20xx年7月付工程審計費1萬元,整個工程共計支出200.270611萬元。

  (2)項目資金管理情況。足球場提質改造專項經費到位及時,工程款能依合同按時到位,確保了工程順利推進。專項資金支出依法合規,無虛列項目支出情況,無截留擠佔挪用情況,無超標開支情況,無超預算情況。

  (3)內部控制制度基本健全,管理規範。學校會計報表、會計賬簿等會計資料真實地反映了專項資金管理,費用支出情況、

  內部控制制度健全、會計基礎工作紮實,會計覈算規範。在財務管理方面,汨羅市一中執行嚴格的財務審批制度,重大經濟事項均由校黨委集體研究組織實施,爲提高工作質量和效率,明確規範管理,強化責任,市一中通過制度和落實《財務管理制度》、《財務工作人員考評細則》等內部管理制度,規範了內部管理,推進了智能型學校建設,確保了各項工作順利進行。

  三、專項組織實施情況

  足球場提質改造工程先由設計部門進行預算,然後送財評中心評審,評審後到採辦掛網,公開招標,由湖南嘉怡建築工程有限公司中標,建設時間爲20xx年8月至20xx年10月,建設過程中聘請了汨羅市建功工程建設監理有限公司進行工程監理,並由汨羅市食品藥品工商質量監督局委託青島科技檢測研究院有限公司進行了抽樣檢測,工程完工後,由汨羅市審計局對工程實施情況進行了審計,出具了審計報告。

  四、綜合評價情況及評價結論

  汨羅市一中牢固樹立和落實以人爲本,執政爲民,通過規範行爲,落實制度,改革方法,實施工程,整個工程程序規範,施工及時,質量優良,監管、審計到位,解決師生體育場地使用問題,受到了師生的一致好評。

  五、主要績效情況分析

  1、經濟性指標

  推動了地方經濟的快速發展。整個工程使用了汨羅飛地工業園優冠公司的產品,推動了內需。

  2、社會及效率指標

  工程竣工後,師生使用了檔次較高的運動場,並及時爲汨羅人民羣衆開放,受到了社會的一致好評。

  六、財政資金使用評價情況

  20xx年度,我單位足球場提質改造專項資金達到了預期總目標,資金分配合理,使用規範透明,支出進度及時,並建立健全完善了財務管理和會計預算制度,確保資金安全,績效綜合評價得分爲99分。

  七、存在的主要問題及改進建議

  1、存在問題:部門決算上報處理效率還需繼續提升。

  2、改進建議:加快完善相應制度建設和賬務處理能力,提升部門工作效率。

項目績效年終自評報告範文 篇27

  20xx年,區殘聯在自治區黨委、政府的堅強領導和親切關懷下,在中國殘聯的精心指導和殘工委成員單位的鼎力支持下,團結帶領廣大殘疾人羣衆攻堅克難,紮實骨幹,努力推進殘疾人工作在新的起點上取得新進展。爲了建立科學、規範、高效的預算資金分配管理體系,提高我會預算資金使用效益,根據《中共西藏自治區委員會西藏自治區人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(藏黨發[20xx]7號)文件要求,現將20xx年度預算績效自評工作報告如下:

  一、單位基本情況

  (一)單位組織架構、人員情況及年度工作任務

  西藏自治區殘疾人聯合會設4個內設機構(正處級),即辦公室(機關黨委、政工人事處)、康復部、教育就業部、組織聯絡與維權部(宣傳文體部)。殘聯機關所屬正科級事業單位2個,即機關後勤服務中心和信息中心。所屬兩個正縣級事業單位,即自治區殘疾人康復服務中心和西藏自治區殘疾人就業服務中心。

  根據藏機編髮[20xx]35號、覈定我會殘聯機關人員編制總數共計29人(其中行政編制21人、機關事業編制8人)。20xx年末殘聯機關實有人數22人,援藏幹部1人。

  20xx年精準推動殘疾人康復工作,切實抓好殘疾人就業、社會保障工作,抓好組織聯絡維權工作,不斷加強宣傳工作,加大殘疾人事業法律、法規宣傳力度,開展“學聽跟”活動、傳遞黨和政府的關懷和溫暖,營造扶殘助殘的良好社會氛圍。

  (二)20xx年單位預算績效管理工作開展情況

  我單位成立績效管理工作小組、制定績效管理工作暫行辦法,開展預算績效管理工作會議,提高項目經辦人績效管理理念,設置績效目標,積極主動開展項目績效自評工作,以各業務處室經辦人爲成員,填寫預算績效自評表,形成自評報告。

  (三)20xx年單位預算及執行情況

  20xx年度西藏自治區殘疾人聯合會預算收入1714.67萬元,財政收回存量資金後上年結轉1144.84萬元,本年實際支出2615.80萬元,其中行政運行支出881.14萬元執行率99.8%,一般行政事務管理總支出30.3萬元,即機關黨建工作經費支出11萬元,機動經費支出13.8萬元,殘聯機關專項業務經費5.5萬元,一般行政事務管理支出預算執行率100%;殘疾人康復1014.6萬元,預算執行率100%;其中殘疾人輔助器具購置費支出18.32萬元,殘疾人精準康復經費支出42.36萬元,自治區殘疾人康復中心基本建設項目支出953.92萬元,殘疾人康復經費預算執行率100%;殘疾人就業和扶貧支出11萬元;預算執行率100%,即扶持貧困殘疾人及殘疾大學生創業扶持資金11萬元全部支出。其他殘疾人事業支出492.26萬元,預算執行率爲81.67%。其中“三大節日”及殘疾人法定節日慰問經費支出68.54萬元預算執行率爲84%,殘疾人事業統計師資培訓班費支出9.77萬元,預算執行率爲85%,殘疾人信息網絡租賃費支出17.17萬元,預算執行率爲100%,殘疾人狀況需求與動態更新工作經費支出爲20.12萬元,預算執行率爲64%,村第一書記辦實事經費支出爲1.5萬元,預算執行進度爲100%,殘疾人專門協會能力建設經費支出爲85.7萬元,預算執行率爲100%,殘疾人康復中心2號樓改造工程支出70.36萬元,預算執行率爲100%,殘疾人康復中心3號樓改造工程支出83.8萬元,預算執行率爲29%。殘疾人託養服務中心基本建設經費支出爲68.98萬元,預算執行率爲100%。殘疾人輔助器具購置費支出66.29萬元。政府性基金支出186.5萬元,預算執行率爲100%,其中殘疾兒童康復肢體矯治手術費26.4萬元;殘疾兒童康復救助項目160.1萬元。

  二、預算績效自評工作開展情況

  按照區財政廳預算績效管理工作要求,積極開展績效自評工作,按照各項指標的完成情況據實評分,認真填寫西藏自治區20xx年項目支出績效自評表。各部室均嚴格按照有關規定組織專人按時、按質開展績效自評工作,績效自評工作開展情況總體良好。

  三、重大項目績效評價工作開展情況

  20xx年度我單位無重大項目,均爲20xx年度延續性項目。

  四、綜合評價情況及評價結論

  (一)項目支出績效目標實現情況

  一是一般行政管理事務績效目標全部實現,預算資金全部使用,無剩餘資金。二是殘疾人精準康復績效目標執行進度100%,殘疾人輔助器具購置費績效目標執行進度100%。三是殘疾人就業和扶貧項目績效目標全部實現,預算資金全部使用,無剩餘資金。四是其他殘疾人事業支出項目績效目標執行進度81.67%,剩餘資金241.7萬元。績效自評表見附件1.

  (二)主要經驗及做法

  1.我單位成立了預算績效管理領導工作小組,且制定了本部門預算績效管理工作具體辦法或操作細則,進一步完善了單位全部規章制度。

  2.在績效目標管理方面,積極參加財政部門組織的預算績效管理培訓、工作會議。在規定時間內填制績效目標並報送自治區財政廳的,申報的項目支出績效目標符合規定的格式要求、相關內容完整。

  3.在資金使用過程中,緊緊圍繞中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,高質量、高標準,截止年底基本完成了年初預算設定的目標任務,具體表現在:加強資金管理;對財政投入資金進行專人管理,厲行節約,專款專用;加強項目責任管理。把工作任務責任落實到部門、責任到人,有效地加快了工作進度。

  (三)改進的措施和建議

  進一步加強對殘疾人事業經費投入。建立穩定的殘疾人事業經費投入保障機制,實現殘疾人事業經費投入與經濟發展同步增長。大力宣傳殘疾人事業,積極動員社會力量支持殘疾人事業。

項目績效年終自評報告範文 篇28

  根據《昌寧縣扶貧開發領導小組關於印發昌寧縣20xx年統籌整合財政涉農資金使用方案的通知》(昌開組〔20xx〕5號)文件要求,昌寧縣鑫牛畜牧養殖農民專業合作社獲批實施了昌寧縣鑫牛畜牧養殖農民專業合作社黃牛養殖場建設項目。現將項目績效目標完成情況報告如下:

  一、項目基本情況

  昌寧縣鑫牛畜牧養殖農民專業合作社黃牛養殖場建設項目於20xx年7月份開始申報,委託天啓工程諮詢有限公司編制《實施方案》。8月10日縣供銷社組織召開了專家評審會和部門審覈會議通過了《實施方案》。8月17日縣鞏固脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組予以批覆,批覆新建牛舍(鋼架結構)2棟,共計305平方米(1#牛舍242平方米、2#牛舍63平方米);新建精飼料房(鋼架結構)24平方米、草料房(鋼架結構)56平方米、堆糞房(鋼架結構)24平方米、消毒通道(鋼架結構)4.5平方米。支砌擋土牆15立方米、化糞池50立方米、消毒池24平方米;購進安裝養殖設備設施7臺,其中:圓捆機(9QYG—0.5)1臺、揉絲機(9ZR—6)1臺、飼料粉碎混合機(9FZ—55—13)1臺、飼草拌料機(2立方)1臺、電動撒料車(9SD—3型)1臺、電動剷車(60型)1臺、霧化消毒機1臺;購進能繁母牛15頭;肉牛養殖技術、疾病預防等培訓51人次。總投資65.62萬元,其中財政資金50萬元,合作社自籌15.62萬元。項目於20xx年8月20日啓動,11月30日完工,工期103天。項目實際完成:新建牛舍(鋼架結構)2棟,共計315.73平方米(1 #牛舍249.73平方米、2 #牛舍66平方米);新建精飼料房(鋼架結構)28平方米、草料房(鋼架結構)60.2平方米、堆糞房(鋼架結構)26.88平方米、消毒通道(鋼架結構)5.84平方米。支砌擋土牆16立方米、化糞池50.1立方米、消毒池24平方米;購進安裝養殖設備設施7臺,其中:圓捆機(9QYG—0.5)1臺、揉絲機(9RSJ—6)1臺、飼料粉碎混合機(9FZ—55—13)1臺、飼草拌料機(2立方)1臺、電動撒料車(9SD—3型)1臺、電動剷車(60型)1臺、霧化消毒機1臺;購進能繁母牛15頭;開展肉牛養殖技術、疾病預防等培訓51人次。項目完成總投資65.62萬元。

  二、績效目標及完成情況

  (一)項目資金情況。項目資金65.62萬元全部撥付到位(其中:財政資金:50萬元,自籌資金15.62萬元)。預算執行率100%。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況:產出指標全面完成,績效得分40分。

  2.效益指標完成情況:效益指標全面完成,績效得分40分。

  3.滿意度指標完成情況:滿意度測評爲96%,績效得分20分。

  三、績效自評結果

  該項目績效自評結果爲100分。

項目績效年終自評報告範文 篇29

  一、基本情況

  (一)20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目

  1、項目概況

  根據紅河州財政局《關於印發的通知》(紅財績發〔20xx〕12號)、開遠市財政局《關於印發的通知》(開財字〔20xx〕181號)文件要求。從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再侷限於寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策範圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

  (1)主要內容及實施情況

  20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助,其餘資金用於資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。

  (2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準

  寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)中學1250元 /生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。

  (3)資金投入和使用情況等

  20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金76.06萬元,到位資金76.06萬元,其中,中央資金71.82萬元、州級資金3.04萬元、縣市級資金1.2萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。

  2.項目績效目標

  鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

  (二)20xx年營養餐計劃補助資金項目

  1、項目概況

  營養改善計劃是以學校實際享受營養餐人數爲依據,足額下達農村義務教育學生營養改善補助資金,持續改善學生營養狀況,營養膳食補助資金,用於向學生提供等值優質食品,不得以現金形式直接發放,不得用於補貼教職工伙食、學校公用經費,不得用於勞務費、宣傳費、運輸費等的工作經費。

  學校實時填報學生信息管理系統和學生營養改善計劃,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態瞭解,對數據的真實性進行審覈,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態監管,資金不存在擠佔、挪用、虛列、套取的情況,不存在補助不達標或超標的情況,實際享受營養餐改善計劃的學生(在籍學生)人數覆蓋率達到100%。同時也保證食品的安全,執行《食品安全》、《農村義務教育學生營養改善計劃實施細則》中的食品安全管理的相關規定。

  20xx年秋季學期起,農村義務教育學生營養膳食補助由每天4元提高至5元,改善學生營養狀況,提高農村學生健康水平。

  20xx年我校共計收到營養餐計劃補助項目資金266972.56元,該項目資金已全部列支完。

  2、項目績效目標

  讓學生能更好的享受到政府學生資助惠民政策,幫助家庭經濟困難學生順利就學,提升義務教育鞏固率,促進學生更好的發展。

  (三)20xx年食堂人員工資項目

  1、項目概況

  爲推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金爲義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用於學校食堂臨時聘用工勤人員工資。

  20xx年補助時限按十個月撥付,人數爲8人,每人每月1800元。20xx年收到食堂人員工資補助144000元,其中屬於20xx年食堂人員工資項目部分9810元,屬於該項目的資金已全部列支完。

  2、項目績效目標

  推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉。

  (四)20xx年城鄉公用經費項目

  1、項目概況

  自20xx年實施農村義務教育經費保障機制改革以來,義務教育逐步納入公共財政保障範圍,穩定增長的經費保障機制基本建立,縣域內義務教育均衡發展水平不斷提高。但城鄉義務教育經費保障機制有關政策不統一、經費可攜帶性不強、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。

  爲全面貫徹落實黨中央、國務院的決策部署,進一步規範和加強城鄉義務教育。

  (五)項目組織管理情況

  1、工作安排

  市教體局學生資助文件下發後,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業務培訓指導。隨後我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第六中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業務培訓,並要求教師們會後能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。

  2、宣傳工作

  爲了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發揮班級羣、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,儘可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。

  3、貧困生認定工作

  爲了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請後,進行材料初步認定,並進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,並及時彙總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次覈審,最後移交市學生資助管理中心覈審。

  4、名單公示

  對審覈通過的資助學生名單在校園內開遠市第六中學校學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間爲7天,對公示有異議的學生要重新進行審覈和認定。

  5、檔案整理

  及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專櫃存放,隨時備查。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和範圍

  1、績效評價目的

  瞭解項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,爲指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

  2、績效評價對象

  本次績效評價涉及項目4個,其中:市級財政支出項目0個,上級轉移支付項目4個。

  3、績效評價範圍

  本次績效評價涉及項目4個,其中:一般公共預算支出項目4個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

  (二)績效評價工作過程

  爲使績效再評價工作順利開展,由開遠市第七中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

  前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

  組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

  三、評價情況及評價結論

  (一)績效自評結論

  部門開展績效自評項目數量4個,評價結果爲“優”4個,“良”0個,“中”0個,差0個。

  (二)績效目標實現情況

  1、項目(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況

  項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成全部工作的績效指標7個,績效目標實際完成率87.50%。

  2、項目(營養餐計劃補助資金)績效目標的實際實現情況

  項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率爲100%。

  3、項目3(食堂人員工資)績效目標的實際實現情況

  項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率爲100%。

  4、項目4(城鄉公用經費)績效目標的實際實現情況

  項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標13個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標12個,績效目標實現率爲92%

  四、主要經驗及做法

  (一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。

  (二)加強組織領導,建立健全機構體制。

  (三)全面落實資助政策,精準資助。

  (四)及時維護、更新全國學生資助管理系統,確保信息真實、準確、有效。

  (五)加大督查力度,發現問題及時整改。

  五、存在的問題及原因分析

  我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規範資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發學生的學習動力。在今後的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發展,深入落實國家教育資助政策,爲困難學生營造一箇健康、快樂、平等、和諧的成長環境。

項目績效年終自評報告範文 篇30

  一、項目基本情況

  (一)項目單位基本情況

  婁底市交通運輸局爲全市交通項目建設與交通運輸管理的主管部門,內設辦公室、人事科、法制科、計劃統計科、基本建設科、交通運輸管理科、安全監督科、財務科、綜合規劃科、公路管理科、港航管理科、科技教育科、交通戰備科、離退休人員管理科、機關黨委等15個職能科室,下轄市道路運輸管理處、市農村公路管理處、市交通工程質量安全監督管理處、市地方海事局、市鐵路專用線管理辦公室等五個二級單位,承擔全市綜合交通運輸體系的規劃與協調,全市交通項目建設的市場監管和交通運輸市場的監管職能。

  (二)項目的實施依據

  爲加快全市農村公路建設步伐,充分發揮農村公路在全市經濟和社會發展的支撐帶動作用;進一步完善我市農村公路路網結構,加快貧困地區交通運輸發展,打贏交通扶貧脫貧攻堅戰,全面提升交通運輸服務水平。市政府每年安排農村公路建設以獎代補專項資金,年初列入財政預算。市委、市政府歷來高度重視全市農村公路建設,每年對農村公路建設重點工作進行專題安排部署。根據婁底市財政局、婁底市交通運輸局《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)文件要求,結合各縣(市、區)農村公路的實際情況,20xx年安排農村公路建設以獎代補經費500萬元,主要用於全市農村公路可持續發展、完善農村公路路網結構。

  (三)專項年度預算績效目標、績效指標設定情況

  專項年度預算績效目標設定爲:完善農村公路路網結構、完成農村公路建設150公里、以獎代補1000萬元

  績效指標設定爲:

  數量指標:完成農村公路改建150公里

  質量指標:合格率達到100%

  時效指標:20xx年年底完工、完工及時率100%

  成本指標:1000萬元

  滿意度指標:羣衆滿意率90%以上

  (四)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

  加快農村公路網絡的建設對促進區域經濟發展,提高農民生活水平,改善農村消費有着十分重要的戰略意義。隨着國道、省道等骨幹線公路的形成,農村公路建設的重要性和必要性已日益凸現,農村公路是連接國省道,延伸到鄉村組戶,是公路網絡的基礎部分,也是直接服務於農村,造福於農民的基礎設施,是公路經濟最終得以形成的關鍵環節。農村公路建設以獎代補經費的開支範圍是:全市農村公路、橋樑及其附屬設施的新建、改建和水毀恢復等方面的補助;市領導的扶貧村、示範村、美麗鄉村示範片區及現場辦公等;水毀、災毀公路修復及橋樑改造;通組公路路基工程建設;撤併村後,打通“斷頭”路、邊界路;鄉村振興戰略支持產業發展合作社等公路建設。補助資金的安排遵循突出重點,兼顧一般的原則。根據《婁底市本級專項資金(基金)管理辦法》規定的比例,主要完善農村公路路網結構,提升農村公路服務水平,優先安排新農村公路建設示範項目和扶貧幫困農村公路基礎設施落後的行政村等。

  二、資金使用及管理情況

  (一)資金安排落實、總投入等情況

  20xx年,市財政年初預算安排我局農村公路建設以獎代補經費1000萬元,因全市統一調減專項資金50%,我局實際安排的以獎代補經費500萬元。總共安排107個項目,建設里程157公里,項目預算總投資2400萬元,年底前已經全部完成預算投資目標,投資完成率100%。

  (二)資金的實際使用情況

  1.項目資金使用情況分析

  20xx年我局使用的農村公路建設以獎代補經費支出500萬元,年底無結餘。其中:婁底經開區農村公路建設里程3.3公里,補助資金10萬元,婁星區農村公路建設里程28.2公里,補助資金96萬元,冷水江市農村公路建設里程25.1公里,補助資金74萬元,漣源市農村公路建設里程35公里,補助資金104萬元,雙峯縣農村公路建設里程30.6公里,補助資金100萬元,新化縣農村公路建設里程34.8公里,補助資金116萬元。

  (三)資金的管理情況

  一是管理制度健全。按照市裏要求和財政專項資金管理辦法,我局與市財政聯合發文,制定了《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)。嚴格遵循專款專用的管理原則。專項項目的申報嚴格按照婁財建〔20xx〕342號文件的要求進行,專項資金財政撥款到位後及時進行了項目建設和資金投入。

  二是資金撥付審批手續完整。首先由項目所在地鄉鎮或縣市區交通運輸部門提出申請,報我局對項目的申報條件進行初步審覈,然後報市財政局對我局初審合格的項目進行再次審覈,初步確定補助項目和補助金額,最後市財政局會同我局將初步確定的補助項目和補助金額報市政府審定。由市政府審定後,市財政局會同我局聯合行文發縣市區財政局和交通運輸局,然後由市財政將補助資金按照文件上分配好的數額下撥給縣市區財政局。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠佔、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目建設得到了切實的保障。

  三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計覈算,並做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,並接受市級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監督。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  20xx年農村公路建設以獎代補資金項目,先由基層出具報告,報縣市區交通運輸部門審覈,然後由縣市區彙總統一向我局出具申請報告,我局彙總報經局黨組集體研究審查後,再報市財政部門進行審定,最後由市財政局報市政府領導審籤,最終由市財政局和市交通運輸局兩家聯合行文下發實施的項目補助資金。

  (二)項目管理情況

  農村公路是農村經濟發展的基礎性、先導性設施,是農村經濟發展的’重要支撐,因此,加快發展農村公路,改善農村交通狀況,是建設農村小康社會的必然要求。我局堅持把農村公路項目建設作爲交通運輸工作的重中之重,始終保持項目建設的強勁態勢,加強對項目實施的督查力度,努力加快發展農村公路,不斷改善農村交通狀況。20xx年我市共組織實施農村公路建設以獎代補項目107個,我們嚴格按照婁底市財政局、婁底市交通運輸局《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)文件要求進行管理,項目開工率100%,全年完成里程157公里,完成投資2400萬元。

  四、資金績效情況

  (一)績效目標完成情況

  20xx年底我局組織實施的農村公路建設以獎代補項目107個,補助資金500萬元,建設完工里程157公里,爲年目標任務104.67%,完成投資2400萬元,項目合格率達到100%,完工及時率100%。羣衆滿意率90%以上。其中:婁底經開區項目1個,建設里程3.3公里,預算總投資50萬元,婁星區項目21個,建設里程28.2公里,預算總投資450萬元,冷水江市項目19個,建設里程25.1公里,預算總投資380萬元,漣源市項目24個,建設里程35公里,預算總投資530萬元,雙峯縣項目25個,建設里程30.6公里,預算總投資460元,新化縣項目17個,建設里程34.8公里,預算總投資530萬元。

  通過推進農村公路建設,加快農村公路的建設步伐,使全市公路網結構得到明顯改善,公路的通達深度明顯提高,是實現交通新的跨越式發展的重要保障。要貫徹“五個統籌”,實現交通全面、協調和可持續發展,重點之一就是要解決農村公路通達和暢通問題。因此,我局把解決好農村公路發展問題作爲交通工作的重中之重。

  (二)綜合評價情況及評價結論

  婁底市交通運輸局20xx年度農村公路建設以獎代補資金專項績效自評綜合得分爲100分。

  在資金使用方面,嚴格制定和執行了財務管理覈算制度,資金使用規範,相關資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經費的情況發生。在項目管理方面,建立了相關制度,提高了監管水平,保質保量的完成了項目的實施工作。項目實施後,有力促進了全市經濟社會又好又快發展,取得了顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。

項目績效年終自評報告範文 篇31

  根據《關於開展20__年度中央對地方專項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績效自評工作的通知》要求,進一步規範財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。我中心對20__年度重大公共衛生專項資金開展了績效評價工作。評價採用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下:

  一、專項基本情況

  本次績效評價重大公共衛生服務項目、20__年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費18.98萬元、免疫規劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態環境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。

  二、績效評價工作開展情況

  20__年2月1日,我中心收到通知後中心領導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈爲組長,舒象偉爲副組長,以財務室爲主成立了績效評價工作小組,展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組採取:召開了每一項工作,座談會、聽取彙報、覈查專項資金使用和管理、財務賬目等情況,瞭解資金使用效果及存在的問題。

  (一)評價資料準備充分

  我中心積極準備各項專項資金績效材料,各個項目工作人員互相協調。

  (二)績效評價意識提升

  各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識,對於專項資金績效評價常態化開展從理解、接收到積極配合,有效地促進了績效評價工作的開展。

  三、綜合評價情況及評價結果(見附件)

  20__年省衛健委公共衛生項目專項、治療艾滋病人160餘人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風險檢測任務,讓老百姓得到了實惠,取得了良好的社會效益,受到廣大人民羣衆的好評。

  四、績效評價指標分析

  1、網絡直報工作。

  (1)法定傳染病監測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數較去年同期下降了13.02%,發病率864.28/10萬,艾滋病死亡率爲10例,發病數位於前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開展流行病學調查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風疹、病例。(3)突發公共衛生事件應急處置:報告突發公共衛生事件0例。(4)重點傳染病監測:20__年全縣報告手足口病282例,均已開展流行病學調查處置並採集標本送市疾控中心。

  2、免疫規劃工作開展情況。

  (1)、加強AFP病例監測管理,繼續保持無脊灰狀態。

  按照《全國AFP病例監測方案》,進一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在AFP病例監測中的職責,加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時性,減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。

  (2)、加強麻疹監測工作,嚴防麻疹疫情暴發。20__年進行了麻疹疫苗應急接種,有效地控制了麻疹疫情。

  (3)、加強疫苗接種,消除免疫空白。

   在做好常住兒童常規免疫工作的同時,進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理,加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記,及時建卡、建證,消除了“免疫空白”人羣。全縣乙肝疫苗應種人數爲10506人,實種人數爲10506人,接種率爲100%;卡介苗應種人數爲3367人,實種人數爲3367人,接種率爲100%;脊灰疫苗應種人數爲14027人,實種人數爲14027人,接種率爲100%;百白破疫苗應種衛生爲14571人,實種爲14571人,接種率爲100%;白破二聯苗應種人數爲3536人,實種爲3536人,接種率爲100%;麻風疫苗應種人數爲3685人,實種爲3685人,接種率爲100%;麻腮風疫苗應種人數爲3806人,實種人數爲3806人,接種率爲100%;A羣流腦疫苗應種人數爲7237人,實種人數爲7237人,接種率爲100%;A+C流腦疫苗應種人數爲6921人,實種人數爲6921人,接種率爲100%;乙腦疫苗應種人數爲7173人,實種人數爲7173人,接種率爲100%;甲肝疫苗應種人數爲3806人,實種人數爲3806人,接種率爲100%。

  (4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。

   繼續加強兒童預防接種的規範化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現場操作指導,全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無掃碼接種外,各接種門診和產科醫院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個接種門診都能熟練操作,並全縣系統運行正常。

  (5)、生物製品管理和冷鏈運轉。

  疫苗臺賬使用規範,達到了賬物相符,做好了生物製品的預算和分發工作,每次領取或分發的免疫規劃相關疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠家、批號、效期、數量、溫度、領發人簽字等並在信息化系統中下發到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整,20__年全縣22個鄉鎮已經冷鏈運轉12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質量。

  (6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個案調查。全年全縣沒有發生乙腦和流腦病例。

  (7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發生18例AEFI病例,19例爲一般反應,均按規定進行了處置。

  (8)、宣傳培訓和督導考覈。

  20__年舉辦了全縣免疫規劃業務人員相關培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次,“7.28”宣傳1次,各鄉鎮宣傳活動共44次。全年對22個的鄉鎮進行6次督導,包括工作考覈。督導注重了質量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發現的問題,提出改進意見,督促落實。

  3、結核病工作完成情況。

   本年度共完成結核病人發現任務82結核病人,其中塗陽患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,塗陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉鎮爲單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進耐多藥肺結核規範化診療工作,加強耐多藥肺結髮現及轉診診療工作,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發現任務數2人的100%。

  在“3.24”世界結核病日,以鄉鎮爲單位開展了豐富多彩的宣傳活動,製作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現場宣講了結核病防控知識,解答了同學們諮詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衛生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學校等重點單位及區域結核病防控工作。

  加強了網報病人的追蹤,提高了網報病人到到位率;加強了鄉鎮專幹的督導,全年對22個鄉鎮衛生院共進行了4輪88次的現場督導,3輪54次的電話督導,有力的改進了鄉鎮結核病防控工作,就工作中遇到重點、難點做瞭解釋和指導,提高了任務完成質量。

  4、艾滋病防治工作完成情況。

  本年度,全縣累計完成自願諮詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數32人,完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例爲100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率爲100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率爲100%;暗娼人羣HIV抗體檢測比100%;吸毒人羣HIV抗體檢測比例87%;無男男性行爲者。抗病毒治療覆蓋率100%;爲響應國家“四免一關懷”政策要求,我中心堅持“四免一關懷”政策落實,20__年我縣對前來進行CD4採血的感染者/病人發放生活慰問品500餘份,對其進行生活救助。

   5、慢性非傳染性疾病管理情況。

  (1)、以宣傳爲抓手,向羣衆普及慢性病、職業病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業園星珍電子廠開展《職業病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳,10月日在牌樓開展精神衛生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發放小冊子,宣傳單。並設立了諮詢專席,在傳播相關防病知識的同時給予了羣衆耐心答疑。

  (2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個村20個組300個居民食用鹽的採樣。經實驗室指標監測均達標,並及時完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6箇中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨幹開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經現場考覈學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過多年的監測,我縣自1989年以來均無瘧疾病例發生。

  (3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內裏組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病爲主的慢病督導。及時把各鄉鎮工作中的問題反饋給各醫院。促進了慢病管理率、規範管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。並在10月份與衛生局對4個片區的鄉鎮兩級公衛人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。

  (4)、狠抓了薄弱環節的,使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,爲民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,,死因報告質量正在提升。

  當前正在開展了學生營養餐體質數據收集,預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數據。

  6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。

  (一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900餘份,覆蓋12個鄉鎮135個行政村,覆蓋率100%。

  (二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實驗室資質認定的複檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況:完成自願諮詢門診、娛樂場所服務人員及監管場所羈押人員HIV抗體檢測20人,其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測,內檢索12份標本檢測。

  7、麻風病防治工作。

  20__年補助麻風病人住院醫療費1人。

  8、宣傳、培訓及督導檢查工作。

    爲着力提升服務羣衆能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業務工作計劃,參加上級培訓30人次。在提升自身業務工作水平的同時,積極利用各種機會,向基層衛生院、社區衛生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人羣提供疾病防控相關知識講座9次,參與各種戶外宣傳活動10次,累計發放宣傳冊20000餘份。各業務科室累計下鄉督導達2輪以上。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業單位,編制數爲40人,實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協調解決。

  2、經費不足:隨着國家對基本公共衛生工作的重視,各項指標不斷加大,同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來很大影響。

  3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢:縣城建成區人口衆多,特別是流動人口頻繁,公共衛生工作任務繁重,無專門管理機構和辦事單位,是我縣公共衛生工作的薄弱區域,目前只是委託和安排給中方鎮衛生院承擔,而中方鎮衛生院業務服務能力、輻射能力有限,公共衛生工作無工作主動性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會影響全縣的整體公共衛生工作。

  六、有關建議

  建議儘快成立城區社區衛生服務中心,有專門負責人管理,有專業人員督查,從根本上解決城區的問題,保證全縣工作的同步進行。

項目績效年終自評報告範文 篇32

  爲紮實做好20xx年度部門預算支出績效評價工作,根據區財政局《關於做好20xx年部門預算支出績效評價工作的通知》(財監[20xx]24號)文件精神,現將我單位開展20xx年項目支出(項目前期經費)績效評價自評報告如下:

  一、基本情況

  (一)項目概況。

  根據發改委職責:負責編制區級政府性投資項目年度計劃,綜合管理區政府投資的重大建設項目;指導和監督其他各類政府性專項建設資金、政策性貸款等項目的建設資金的使用方向;負責組織職責範圍內的政府性投資項目初步設計、概算審查等。20xx年安排項目前期經費預算50萬元,內容包含:深化銅陵市空間規劃,促進義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經濟和社會發展規劃、環境保護規劃等多種規劃的統籌協調,建立統一的空間規劃體系。截止20xx年底,支付29.9萬元,支付率59.8%,餘款因未達到支付節點,結轉下年支付。

  (二)項目績效目標。

  項目的實施將深化銅陵市空間規劃,促進義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經濟和社會發展規劃、環境保護規劃等多種規劃的統籌協調,建立統一的空間規劃體系,統一管控和高效利用空間資源,提升空間治理能力,促進義安區城鄉經濟、社會、環境的可持續發展。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和範圍。

  就20xx年度項目前期經費使用情況,從項目編制、評審、申報等環節,分析管理利弊,開展自評,發揮專項資金最大效益。

  (二)績效評價工作過程。

  1、前期準備。根據績效評價的相關要求,成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。

  2、項目組織實施情況。評價主要步驟爲:①召開座談會。聽取負責項目實施的’相關人員對有關情況的介紹。②覈查資料。在財務管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務收付憑據和內部管理制度。③形成績效自評報告。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

  (一)績效評價情況。

  截止20xx年底,本項目包含的3個設計子項目:外部環境分析:全面分析銅陵市義安區實施鄉村振興戰略的宏觀環境、主要農業產業發展現狀及未來發展趨勢;內部環境分析:分析義安區實施鄉村振興戰略規劃的內部資源能;鄉村振興戰略規劃編制:結合義安區實施鄉村振興戰略規劃的內外部資源能力,制定義安區多村振興戰略規劃方案。

  (二)評價結論

  20xx年度銅陵市義安區發展和改革委員會前期經費自評總分爲100分,經自評,總得分爲97.5分,評價結果爲優秀,具體情況如下:

  1、預算執行情況10分,自評分爲7.5分,存在原因是項目前期經費已經完成任務,但未達到支付節點時間,本年度支付率60%,剩餘資金結轉下年支付;

  2、產出指標實現情況50分,自評分爲50分;

  3、效益指標實現情況30分,自評分分爲30分;

  4、滿意度指標實現情況10分,自評分爲10分。

  我委項目前期經費得到社會各界和部分行政事業單位的大力支持,工作得到充分肯定和高度讚譽,反饋意見良好,項目管理規範有序,項目績效達到預期的社會效益。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況。

  進一步研究提出並組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃,積極落實國家和省關於“項目爲王”的發展理念,注重項目謀劃、抓好項目建設,把項目建設作爲經濟建設的中心,強化規劃編制體系建設,拓展編報領域,提高編制水平。

  (二)項目過程情況。

  我委認真組織實施,制定方案,周密部署,嚴格按照項目前期經費計劃落實,爲我區項目編制有序、高效打下堅實基礎。

  (三)項目產出情況。

  該項目年初預算50萬元,主要任務是完成本級政府投資

  60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進等經費。

  (四)項目效益情況。

  該項目實際簽訂編制合同價款29.9萬元,截至20xx年12月底實際支出89700元,因項目前期經費未達到支付節點時間,本年度支付率60%,剩餘資金結轉下年支付。

  五、存在的問題

  研究創新的意識不夠強,面對新型城鎮化和城鄉一體化的新要求,規劃編制的思路和視野不夠廣闊,先進理念在規劃中沒有充分落實體現,編製成果還不能很好地適應新的發展要求。

  六、有關建議

  (一)進一步強化規劃編制體系建設,拓展編報領域,提高編制水平。

  (二)加強我區規劃的執行和管理力度,完善內部管理機制,促進鄉村、城市規劃管理工作更加制度化、程序化、法制化,提高規劃編制效率。

項目績效年終自評報告範文 篇33

  一、項目基本情況

  保山中心城區目前有兩座污水處理廠建成運行,一座污水廠正在建設,一廠位於保山市隆陽區紅花河與東河交匯處西北側,處理規模爲日處理污水4萬噸。二廠位於雲南省保山市隆陽區河圖鎮河村東河西岸,處理規模爲1.5萬噸/日。目前兩廠都是委託雲南省深隆環保有限責任公司運營,收取的污水處理費也只夠支付運營費。三廠位於辛街胡家中學附近,正在建設的處理規模爲4萬m/d,遠期14萬m/d。於20xx年8月投產運行。

  二、項目績效自評工作開展情況

  接到項目績效自評工作後,我公司立即組織相關部門收集考覈數據、資料,在根據要求組織自評,及時查找出存在的問題進行分析,拿出解決方案。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1、項目資金到位情況。

  項目全年預算數18804068.4元,實際到位資金18804068.4元,執行率100%,保證了污水處理廠正常運行。

  2、項目資金執行情況。

  項目全年撥付污水託管運營及手續費18804068.4元,保證污水處理廠正常運行。

  3、項目資金管理情況。

  項目資金在保山昌源水務有限責任公司賬戶專項管理支付資金,確保污水處理費全部用在污水處理廠運營上。

  (二)項目績效指標完成情況

  1、產出指標完成情況。

  (1)數量指標

  項目按照環保部門要求全年需要完成化學需氧量消減量2841.38噸,氨氮消減量378.9噸。通過污水處理廠全體員工和公司領導的努力,全年完成化學需氧量消減量2841.38噸,氨氮消減量378.9噸。圓滿完成減排任務。

  (2)質量指標

  從環保部門監測(定期和不定期抽查)的情況來看,出水水質各項必檢指標均符合《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(gb18918—)國家一級B標準的規定。出水水質長期穩定達標。

  (3)時效指標

  根據環保部門要求,污水處理廠必須按時完成減排任務,保證污水廠正常運行,出水水質長期穩定達標。20xx年已按時完成。

  (4)成本指標

  根據年度預算,項目全年必須保證成本小於1880.41萬元,實際運營成本1880.41萬元,達成成本控制目標。

  2、效益指標完成情況。

  (1)經濟效益

  項目全年經濟指標爲盈利10萬元,由於本年度污水費撥付較上年增加了很多,所以本項目全年盈利602.9萬元。

  (2)社會效益

  本項目是衡量一座城市現代化程度高低的重要標準。對增強投資者信心,吸引投資具有巨大作用。同時也使得一些因環境問題受到限制的項目得以實施發展。保護環境,維持生態平衡,促進農業的持續發展。強化經濟發展的社會基礎,促進整個社會環境的進一步穩定。通過宣傳教育和收取排污收費,可以使大家認識到爲了保護水資源,必須付出較高的經濟代價,從而提高居民環保意識。

  (3)生態效益

  污水廠的正常運行將會改善河道的環境現狀,逐步實現河道生態環境的良性循環,保證人民身體健康,造福社會,具有明顯的生態效益。

  (4)可持續影響

  本項目的正常運行,將增強保山中心城區社會穩定,改善社會環境、投資環境,提高城市功能,爲投資者興辦各類企業提供良好場所,促進各個行業的發展,從而提高該地區的總體經濟水平。促使經濟結構合理化,提高了保山中心城區在市場競爭中的優勢,加強了其抵禦經濟危機和政治危機的能力,從而提高了政府的威信,維持社會的穩定,促使社會經濟的可持續發展。

  3、滿意度指標完成情況。

  污水廠的正常運行將會改善河道的環境現狀,逐步實現河道生態環境的良性循環,保證人民身體健康,造福社會。通過宣傳教育,提高居民環保意識。促使羣衆滿意度不斷在提高。

  四、績效自評結果

  該項目圓滿完成20xx年的績效目標,以後我們將嚴格按照計劃組織實施,按月進行績效目標管控,若發生偏離及時糾正處理,確保年度績效目標按計劃實現。

  五、績效自評結果

  該項目圓滿完成20xx年的績效目標,極大緩解污水處理廠資金壓力,資金得到有效使用,污水處理廠得於正常運營,資金使用達到預期績效。

  六、結果公開情況和應用打算

  保山市住房和城鄉建設局將對績效評價結果進行全面公開接受社會監督。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  保山市住房和城鄉建設局將進一步加強預算管理,細化項目的實施方案,明確資金使用標準和依據,不斷完善,能全面反映項目產出、效果及效率的指標。

  八、其他需說明的問題

  無。

項目績效年終自評報告範文 篇34

  一、項目基本情況

  龍陵縣碧寨鄉新林村村組道路建設項目是爲全面有效鞏固脫貧村基礎設施和脫貧羣衆生產生活條件,提高羣衆獲得感、幸福感,極大的方便村民出行和勞作,同時實現農民生活新提高、構建公共服務新體系、建設鄉村新面貌、塑造文明新風尚、健全管理民主新體制,建成小康、文明、生態、和諧的社會主義新農村,帶動了全鄉新農村建設進展。

  具體績效目標爲:

  (1)產出指標。完成硬化路面全長237米,土方開挖194.4立方米,擋牆支砌333.69立方米,砂礫石回填260立方米,項目驗收合格率達100%,項目完成及時率≥95%,項目開工時間20xx年10月,項目建設完成時間20xx年1月,道路澆築每平米投資成本≤115元,土方開挖每立方米投資成本≤18元,擋牆支砌每立方米投資成本≤360元,砂礫石回填每立方米投資成本≤18元。

  (2)效益指標。項目建成後,項目惠及農戶≥157戶,項目惠及人數≥700人,項目惠及建檔立卡農戶≥23戶,項目惠及建檔立卡人數≥101人;項目使用年限≥5年。

  (3)滿意度指標。項目建成後,受益貧困人口滿意度實現90%以上,羣衆滿意度達90%以上。

  二、項目績效自評工作開展情況

  (一)前期準備

  20xx年9月1日,碧寨鄉人民政府申請上報了龍陵縣碧寨鄉新林村村組道路建設項目的實施方案、建設投資概算表及建設時間節點表,共申請省級專項扶貧資金25萬元。

  20xx年9月7日,該項目由龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室文件《關於20xx年省級專項扶貧資金獎勵資金村組道路建設項目實施方案審覈的批覆》(龍開辦〔20xx〕94號)等文件要求批准立項實施。根據自評要求,認爲項目資金申報、文件下達等程序符合資金管理辦法相關規定。

  (二)組織實施

  文件下達後,碧寨鄉人民政府嚴格按照項目績效自評相關要求,成立績效自評工作領導小組,分工明確,形成部門聯動機制,確保績效評價工作順利開展。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  項目計劃補助資金25萬元。截止評價時,項目資金均已到位。

  2.項目資金執行情況。

  共撥付資金25萬元。截止評價時,資金撥付嚴格按照相關財務管理規定進行撥付,相關發票、收據憑證等材料齊全,符合相關規定,資金支付與預算相符。

  3.項目資金管理情況。

  項目能嚴格執行《保山市人民政府扶貧開發辦公室保山市財政局關於印發的通知》(保開辦發〔20xx〕55號)要求。堅持和完善項目公告公示制度,提高財政涉農資金分配、使用透明度。貧困村要將實施項目的名稱、資金來源、資金規模、實施地點、建設內容、預期目標、實施單位及責任人、監督電話等進行公告公示,自覺接受社會監督。能真正做到事前公示,事後公告。在項目啓動時,以行政村或自然村爲單位的集中張榜公示(鄉自制)。項目實施結束,集中張榜公告(鄉自制)。真正做到項目資金公開透明。

  在資金管理上,嚴格按照《雲南省財政廳專項扶貧資金管理辦法》(雲財農〔20xx〕213號)、《龍陵縣扶貧辦、龍陵縣財政局關於下達20xx年財政涉農資金整合項目計劃(第一期)的通知》(龍開辦〔20xx〕145號)、《龍陵縣財政專項扶貧資金鎮級財政報賬制管理實施細則(試行)的通知》(龍政辦發〔20xx〕67號)文件要求進行管理,按程序回補報帳。使資金到位情況良好,滿足了項目建設的需要;並認真遵守財經紀律,加強審計監督,嚴控支出,精打細算,實行項目法人一支筆審批制度,爭取有限資金髮揮最大效益。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。

  截止評價時,項目點均按照計劃內容進行建設,已全部竣工。完成工程量:道路硬化1405.41m2,路面硬化(厚10cm)81.6m2,土方開挖194.4m3,擋牆支砌193.25m3,溝14.08m3,砂礫石回填260m3,φ22螺紋鋼8.55kg。

  項目於20xx年10月25日開始建設,20xx年11月18日竣工並投入使用。碧寨鄉及時成立鄉級項目驗收組對項目進行驗收,各項工程質量均符合驗收要求,合格率爲100%。

  2.效益指標完成情況。

  項目的實施能夠極大改善和提高周圍村民的生活質量和水平,改善羣衆出行條件,提高羣衆出行效率,項目覆蓋碧寨鄉新林村,受益人數157戶700人,其中建檔立卡貧困戶23戶101人。工程使用年限能到5年以上。

  3.滿意度指標完成情況。

  項目受益人口滿意度均能達到90%以上。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  無

  五、績效自評結果

  對照指標對項目進行自評,評分爲98.1分,自評等級爲優。

  六、結果公開情況和應用打算

  按要求及時公開項目資金績效評價情況,接受社會監督。在今後的工作中增強單位的績效評價主體責任意識,切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,加大評價結果向社會公開的力度。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  (一)經驗

  一是強化組織領導,明確負責部門及人員,對目標任務層層分解、落實,逐級推進;二是加強資金管理,做到專款專用,保證資金使用管理的規範性、安全性和有效性;三是相關工作均按相關管理規定執行,合規合法開展相關工作。

  (二)存在的問題

  一是項目績效管理不夠精細;二是對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

  (二)相關建議

  一是相關主管部門能加強績效評價業務培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理,加強項目的日常管理及跟蹤服務,合理設置績效指標,提升績效自評質量,全面反映項目支出效益。

  八、其他需說明的問題

  無

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