提升改造項目績效自評報告範文(精選32篇)

提升改造項目績效自評報告範文 篇1

  20xx年年來,我校在縣教育和體育局、鄉黨委政府的正確領導和大力支持下,在全體師生共同努力下,我校認真貫徹落實上級會議及文件精神,緊緊圍繞縣委、縣政府總體工作部署和縣教體局工作安排,本着“爲每個孩子的幸福人生奠基”的辦學理念,以提高教學質量爲根本,以促進學生全面發展爲目標,以加快教師專業成長爲基礎,以學生活動爲載體,以責任與擔當爲突破口,紮實推進各項工作。一年來,我們踏踏實實,抓好每一箇細節;勤勤懇懇,做實每一件事情,工作得到上級領導和廣大家長一致好評,下面我就學校20xx年度學校工作情況做以下總結:

  一、貫徹教育方針、執行教育法規

  1、學校堅持社會主義的辦學方向,全面貫徹執行黨和國家的教育方針,實施義務教育工作, 轉變觀念, 推行素質教育和新課改, 努力提高教育教學質量, 注重學生德、智、體、美、勞的全面發展,爲上一級學校輸送了合格的小學畢業生,爲國勝鄉基礎教育的普及奠定了良好的基礎。

  2、學校嚴格按照國家課程計劃要求,徵訂課本,開齊課程,按學科課標規定,開足課時。嚴格按照學校工作“七管理”和教師工作“七認真”及《教學工作十大問題的若干規定》,對教育教學工作進行過程的控制和管理。

  3、學校嚴格執行教育法規。一年來,學校重視教育法規的學習、宣傳教育,每期利用教師例會、學校工作微信羣、家長會、黑板報大力宣傳《教師法》、《義務教育法》、《未成年人保護法》等法律法規。使學生、教師、家長明確在義務教育中的權利和義務,營造了學校依法管理、教師依法執教、家長依法送子女入學的良好局面。

  4、學校嚴格執行“減負”的規定保證並控制周課時總量和作息時間;合理安排學生的課內外作業量;嚴格按國家的課程標準徵訂教材;從未利用節假日和寒暑假收費補課;極大地減輕了家長送子女入學的經濟負擔和學生的課業負擔。

  5、嚴格收費政策。認真執行新的“義務教育經費”保障機制的規定,落實“三免”及寄宿制貧困學生“兩補”生活補貼、肉食補貼、循環教科書的管理。

  二、學校管理

  1、組織領導

  (1)、我校領導機構建全,班子團結,分工明確,工作負責,運行正常,無任何推諉扯皮現象發生。學校工作及分管工作有計劃、有檢查、有總結,各種規章制度健全,檔案資料規範,管理合理。

  (2)、學校充分發揮了工會組織的民主管理、監督、和橋樑紐帶作用,學校的重大決策、教師的評優晉級等由學校領導班子集體討論提供方案,交工會組織職代會成員討論通過,增加了學校工作的透明度,在涉及教師切身利益方面體現了公開、公平、公正的原則,調動了教師的工作積極性;協調了教師之間、教師與學校領導之間的良好關係。

  (3)、充分發揮了支部在學校管理中的核心作用、戰鬥堡壘作用,以及黨員教師的先鋒模範作用,使學校辦學方嚮明確,各項方針、政策、指示精神得到貫徹落實。

  2、師資隊伍建設

  (1)、學校重視了教職工的思想政治工作,強化了師德、師風意識。工作由學校支部負責,利用全鄉的教師會、支部生活會、村小工作檢查、中心校和村小週一的例會等形式,組織教師學習《教師職業道德規範》和教育主管部門規範師德、師風的文件和會議精神等。提高了教師的政治思想素質,增強了師責意識,全鄉教師在工作中倡導奉獻精神、敬業精神,學校教師形成了愛校、敬業、守紀的良好教師羣體。

  (2)、加強了學校的校本培訓和教師的繼續教育工作,此項工作由教導室具體負責,組織教師參加技能檢測培訓,寒暑假市、縣組織的培訓;教研組織的教師集體備課、磨課、上示範課,開展優質課評比;學習新課標、教育刊物上登載的新信息、新理念。通過這些工作的開展,全鄉教師接受了不同形式、不同內容、不同層次的學習,更新了觀念,靈活了教法,提高了業務素質。

  (3)、積極支持鼓勵教師參加學歷提高培訓,爲他們的學習提供方便,全校教師學歷都達到專科以上,鼓勵教師學歷提升。教師通過學歷提高培訓,不僅提高了自身的文化知識水平,同時也提高了教育教學的業務能力,爲學校教育教學工作的良性發展,起到了很好的促進作用。

  3、德育工作管理

  (1)、德育工作組織健全,成立了由校長任組長,教導主任、副主任、總務主任及各班班主任爲成員的德育工作領導小組,具體工作由支部書記兼德育主任親自抓,主持開展全校的德育工作。工作有計劃、有檢查、有總結。

  (2)、學校的德育工作,堅持了政治育人、思想樹人的工作思路,充分調動了各個部門、黨員教師、班主任教師、科任教師的工作積極性,大家從思想上提高了對德育工作的認識,人人蔘予學校的德育工作,重視學校德育陣地的建設。利用張貼《小學生守則》、《小學生日常行爲規範》來規範學生的行爲;利用重大的節慶活動(國慶節、元旦節、勞動節、兒童節),少先隊活動、遊園活動等陶冶學生情操;利用升旗、週會、思品課及各科教學以及名人名言警句等對學生滲透思想教育;同時加強值周工作管理和每日班級學生常規評比公佈,年終評比表彰“三好”、“優幹”及“優秀少先隊員”;開展“小公民”評選和假期“五個一”的活動;教師家訪、召開家長會,溝通了學校和家庭教育的聯繫;正確使用好《小學生素質評價手冊》和課改年級學生的綜合素質評價,通過這些工作,使學校的德育工作取得了較明顯的效果,學校形成了良好的班風、學風和校風。

  (3)、學校重視校園的文化建設,有校訓、名人名言警句、警示語、宣傳標語、學習園地、壁畫等。盡力爲師生創造良好的文化氛圍和育人環境。

  (4)、學校關愛留守兒童、三殘兒童,努力爲他們營造溫馨的學習、生活氛圍,給予他們更多的關注、關懷。學校支部號召黨員同志和廣大教師與留守兒童接對子,幫扶關愛留守兒童。

  4、教學管理

  (1)、學校始終堅持以教學爲中心,強化教學管理,並結合本校實情制定了目標管理和獎懲方案。教學工作有計劃、有落實、有檢查、有總結,切實強化了教學過程的管理,做到了完小每兩週檢查一次,村小每月檢查一次,對於不負責任的教師嚴格按照目標管理獎懲方案兌現,做到求實鬥硬。堅持了班子成員兼課、聽課制度。

  (2)、教研工作組織健全,工作有計劃、有檢查、有總結,中心校成立了教科室,語、數及綜合科教研組,大的村小也成立了教研組,並定時組織教師開展了教研活動,通過活動促進了教師觀念的轉變,強化了教書育人意識,靈活了教法。

  (3)、學校認真組織了每個學期的考務工作,成立了考務工作領導小組,從事考試、閱卷、統分、分析總結等工作,嚴肅考紀考風,嚴禁弄虛作假,考試成績真實可信,達到了以考促教的目的。

  (4)、學校在加強對“教學七認真”工作各個環節管理的同時,認真全縣教風大檢查的要求,除組織教師學習外,把要求印發到全鄉教師人手一份,要求教師認真自學,在教學工作中對照落實。

  5、學校“普九”、“普教”和檔案管理

  (1)、我校的“普九”、“普教”、檔案管理有專人分管,工作具體、詳實,資料規範,數據準確。做好控輟保學工作,今年我校沒有一箇學生輟學,保證了“四率”的完成。學校檔案管理通過縣檔案局組織檢查驗收。

  (2)、在宣傳“普九”、落實義務教育階段學生實行“三免”,困難家庭寄宿制學生實行“兩補”方面做了大量的工作,利用標語、板報、家訪、家長會等,宣傳黨和政府的惠民政策,認真落實特困家庭寄宿制學生“兩補”。通過這些工作的開展,對鞏固“普九”起到了良好的促進作用。

  6、村小管理

  爲了規範全鄉學校的管理,提高學校教育教學質量的整體水平,集中辦學資源,我校加強了對村小的管理,由學校副校長、教導主任主抓村小工作的管理,工作有計劃、有落實、有檢查、有總結。今年九月民勝村一師一校教學點收編到國勝完小,新村希望小學五、六收編到中心校。通過中心校加強管理,村小的教育教學質量収到了明顯的`效果。

  三、教育教學質量

  1、學校注重全體師生員精神文明的創建工作;師德、師風、良好道德規範的養成教育。組織教師認真學習教師行爲“八不準”、《師德修養》、《教師職業道德規範》;在教室內張貼“守則”、“規範”、名人名言等規範師生行爲。校園內牆、廁所等公共場所無亂寫亂畫現象;師生無賭博和其它違法犯罪行爲。學校繼續保持了縣級文明單位、校風示範學校、常規管理合格學校、市級衛生單位等榮譽。

  2、學校師生爭先創優的工作,評出了市級表彰的師德標兵1人,年終考覈評優教師9人,市縣級表彰的“三好學生”、“優幹”、“優秀少先隊員”16人,校級表彰的63人。通過樹立典範,表彰先進的工作,促進了學校精神文明建設工作的健康發展。

  3、學校從開學起加強了教學質量的管理,制定了目標管理方案,分解了各年級的目標任務,同時加強了對教師教學“七認真”工作的檢查,督促指導力度,對存在的問題及時糾正、指導;對畢業班的工作制定了畢業班工作計劃,成立了畢業班工作領導小組,實行班子成員分校包點,進一步加強了對畢業班工作的管理和指導的力度。一年來,通過全鄉教師的共同努力,各年級的教學質量都有了一定的提高,總體呈現新教學質量穩中有升。

  4、學校素質教育注重學生綜合知識能力的培養,要求認真上音樂、體育、美術、社會等課程,上好健康教育課;積極組隊參加教育局組織的中小學生運動會和文藝展演。運動會雖然沒有取得好的成績,但增強了學生的運動意識,激發了學生積極向上,努力拼搏的體育精神;得到向兄弟學校學習,增進友誼,取長補短的機會;對推動學校的體育工作起到了良好的促進作用;學生的文藝演榮獲鹽邊北片區二等獎,充分展現了學校師生的才藝和風貌,同時,也展示了學校素質教育工作所取得的成效。

  四、體育衛生工作

  1、學校的體育、衛生工作有專人分管,工作有計劃、有落實、有檢查。

  2、衛生工作:中心校有常規評比欄,其它學校有班級常規評比表。校園的環境衛生,每天堅持三掃,廁所、污水溝、廚房堅持每週消毒,學生的個人衛生由值周教師、值周學生、各班的班主任教師檢查,並在常規評比欄(表)內量化公佈。學校的環境衛生、個人衛生無髒、亂、差的現象發生。

  3、學校充分利用健康教育課和黑板報等加強了對學生衛生、健康知識的宣傳教育。使學生初步瞭解和掌握了一些簡單的衛生 、預防傳染病的知識。

  4、學校的體育工作:中心校大多數班級的體育課有專職體育教師任教,當天沒有體育課的課外活動都排入了體育鍛煉內容(例如:課間操、課間遊戲等),學校的體育教學一年來有了較大的起色,絕大多數學生的體育成績達標。

  五、安全工作

  1、學校的安全工作成立了安全工作領導小組,工作有計劃、有落實、有檢查、有總結,制度上牆。

  2、每期開學前,按照教育局安排要求,學校做好安全隱患的排查,給鄉黨委、政府做好彙報。學校的開學及安全工作,在鄉黨委、政府的重視和關心支持下,由鄉領導組織並會同派出所、市場監督管理所、衛生、電力、學校等單位組成聯合檢查組,進一步對學校的開學工作、安全工作、食堂衛生等進行檢查指導。

  3、爲了應急各種突發事件的發生,制定了安全工作應急處理預案;與學生家長簽定了安全責任書;設立了住校生管理值班室。安全工作明確了職責和責任追究。

  4、在安全教育方面,利用校會、週會、板報、警示語對學生進行校園內追逐打鬧、攀爬、樓道擁擠、飲食衛生安全等方面的教育;請法制副校長、校醫專題講座等形式,對學生進行交通、防火、防電、防水、防毒以及預防傳染病的教育。對教師利用每週的例會學習教育局下發的安全文件,食品衛生安全的法律法規,安全事故案例,傳達安全工作會議精神,通達安全檢查整改意見;要求教師關注新聞媒體對安全事故的報道等。讓警鐘長鳴,讓全校師生牢固樹立“安全工作無小事,責任重於泰山”的思想意識。一年來,全校師生關注安全,重視安全,杜絕了學校安全事故的發生。

  六、改善辦學條件

  通過薄改項目,完成了國勝完小的食堂改造(工程造價15萬元),還在整改中的中心校教學樓地板水磨石、樓頂雨棚、教室牆面乳膠漆的改造(工程造價30萬元)。學校公用經費完成了新村希望小學擋土牆、圍牆的災後恢復工程(工程造價4.8萬元),購買了一臺快速打印機。保證了學校各項工作都能順利開展。

  回顧學校一年的工作,有收穫也有不足,尤其是在教師依法執教方面我們的個別年輕教師做得不好,沒有把教師的職業道德規範學透徹,沒有在教育教學活動嚴格遵守,從而導致不該發生的家校矛盾,給我們學校乃至整個教育帶來了負面影響。在今後的工作中,學校將將強管理和教育,全鄉教師會繼續努力,我們有信心把我們的國勝小學越辦越好。

  七 學校教學工作

  1、師資隊伍建設

  (1)師能培訓。組織以素質教育專題的全員培訓,認真參加現代教育技術培訓,熟練掌握多媒體教學技術,全面提高教師的素質和實際教育教學能力。

  (2)骨幹影射。抓實骨幹教師、教研組長的培養。要求骨幹教師、教研組長不斷提高自身的教育教學水平,更加明確和履行自己的工作職責,積極發揮自身在學校整體工作推進中的橋樑作用,成爲學校不斷髮展的中堅力量。

  (3)分層培養。針對不同層次教師的不同需要提供不同的學習服務。在進行教師分層培養的基礎上,尊重教師的個體差異,爲每個發展層次的教師,尤其是青年教師量身定做,開展好青年教師的培養工作,確立不同層次中每一位教師的個人專業發展目標和要求,提供有針對性的學習、培訓、提高的機會,讓每個教師的潛能得到較充分的發展。

  (4)結對名師。與溫江東二小達成戰略合作,即引進溫江東大街二小獨特的教學風格,學術風格,通過相互學習、融合、激勵,達到一種新的境界。

  2、課堂教學改革,實現教學工作科研化、教學研討經常化、教學管理規範化,全面育人個性化的工作目標。

  (1)網絡管理。組成由校長、中層幹部、教研組長的管理網絡,實行條塊結合的考覈機制,對課堂教學常規做到定期檢查與平時檢查相結合、抽查與普查相結合、自查與互查相結合。

  (2)隨機調研。實行課堂隨機調研製,蹲點行政人員每月均要對班級學生的行爲習慣、學習態度、教師的班級管理、課堂教學、教案、作業等方面全面抽查。堅持定時反饋檢查考覈情況,以達矯正疏漏的目的。

  (3)網絡教研。充分利用我校的電教設施,利用網絡的優勢,展開向名師課堂學習活動,在學習中尋找自身教學的差距。利用好教師工作羣、遠程教育等開展有效的網絡教研,藉此提升學校的教研水平

  (4)課堂陽光化。以“自主合作探究”爲目標,以各項研究課活動爲載體推動課堂教學改革的進程。教學研究活動繼續組織安排教師深入鑽研教材,精心設計教案,開展磨課活動,重點做到組內教研課、青年教師研討課、骨幹教師示範課、對外公開課及參賽課、名師觀摩課、隨機調研課、骨幹培養對象反覆磨課。以此拓寬、夯實教師素質根基,錘鍊了教師課堂教學藝術。

  (5)有效教學。通過有效備課、有效聽課、有效上課、有效評課等,切實使每個師生都在課堂上有所收穫。

  (6)質量監控。把教學質量作爲重中之重來抓,各學科把好單元質量關,定期召開教學質量分析會,加強質量監控。

  (7)集體備課。各教研組集體備課與“同課異構”活動相結合。同時大力地開展教研組間磨課活動,以磨代研。

  3、教學行爲評價。關注學生在課堂學習中的表現,注重學生良好習慣的培養成爲課堂教學評價的主要內容,即關注學生是怎樣學的,關注學生在學習過程中如何討論、如何交流、如何合作、如何思考、如何獲得學習的成果及其過程中學生的行爲表現。即關注教師的行爲,關注教師如何促進學生的學習活動,來評價教師的教學行爲表現對學生的“學”的價值。

提升改造項目績效自評報告範文 篇2

  一、基本情況

  (一)建設任務

  依據《禮縣20xx年廁所改造實施方案》(禮政辦發〔20xx〕13號),對全縣有需求、有意願的農戶實施廁所改造。

  (二)績效目標

  1.績效總目標。通過“先建後補、以獎代補”的方式,對全縣廁所改造新建每座獎補3000元、改造提升每座獎補1500元的標準進行補助,建成無蠅蛆、無臭味的“四有四無”衛生廁所,切實提高羣衆健康意識和生活品質,改善農村人居環境。

  2.績效階段性目標。20xx年1月份進行宣傳動員摸底上報,確定改廁戶;9月份完成建設任務,開展村級自驗鄉鎮初驗;10月份進行縣級驗收,兌付獎補資金。

  二、項目績效指標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析

  (1)數量指標。在全縣28個鄉(鎮)實施13841座廁所改造建設任務,其中新建12647座,改造提升1194座。

  (2)質量指標。經縣級聯合驗收,禮縣20xx年廁所改造建設項目已按實施方案施工要求全面完成建設任務,項目建設質量評價爲“合格”。

  (3)時效指標。按照20xx年廁所改造實施方案要求全面開工,9月底全部完工,經縣級驗收,各鄉鎮廁所改造建設任務已按實施方案時限要求全面完成建設任務。

  (4)成本指標。20xx年廁所改造採取先建後補、以獎代補方式,新建衛生廁所每座按3000元進行補助,改造提升每座按1500元進行補助。

  2.效益指標完成情況分析

  (1)經濟效益分析

  通過對修建廁所的農戶進行新建每座3000元,改造提升每座1500元的獎補,節約了農戶修建廁所的成本,減少了家庭支出。

  (2)社會效益分析

  通過對農村戶廁進行改造增強了羣衆的`衛生意識,提高了健康水平,提升了羣衆生活質量。

  (3)生態效益分析

  通過實施農村廁所改造,有力的促進了農村生態環境改善,改廁後大大降低了蚊蠅密度,農村居住環境更加整潔衛生,極大地提高了農村人居環境。

  (4)可持續影響指標

  修建一座衛生廁所使用年限長,除一些人爲和不可抗力因素影響,正常使用年限一般在10年以上,通過已改廁戶的使用感受,帶動後續農戶改廁的參與度與積極性,徹底改善農村衛生環境,提高羣衆的生活品質。

  3.滿意度指標完成情況分析

  禮縣廁所改造建設項目績效目標明確,管理制度完善,保障措施到位,資金撥付規範,數量指標、質量指標實現預期目標,社會效益顯著,羣衆滿意度達95%以上。

提升改造項目績效自評報告範文 篇3

  (一)項目基本情況

  施甸縣20xx年農村公路養護總里程1838.267公里。其中:縣道629.670公里,鄉道779.135公里,村道429.462公里。農村公路養護工程包括日常養護、養護大中、小修工程及大橋特大橋養護工程組成。

  20xx年農村公路日常養護由保山市交通運輸局《保山市交通運輸局關於轉下達20xx年農村公路日常養護省級補助資金計劃的通知》(保交規劃〔20xx〕34號)、施甸縣財政局《施甸縣財政局關於下達20xx年農村公路日常養護省級補助資金的通知》(施財建〔20xx〕59號)下達省級補助日常養護資金470萬元。日常養護爲開展全縣1838.267公里的農村公路養護工作任務。

  20xx年農村公路養護工程由保山市交通運輸局《保山市交通運輸局關於下達20xx年農村公路省級養護工程補助資金計劃的通知》(保交規劃〔20xx〕22號)、施甸縣財政局《施甸縣財政局關於下達20xx年交通轉移支付用於農村公路養護補助資金的通知》(施財建〔20xx〕29號)下達省級養護工程補助資金766.89萬元。施工圖設計由《施甸縣交通運輸局關於施甸縣20xx年農村公路養護工程施工圖設計的批覆》施交發〔20xx〕120號文批覆。施甸縣 20xx 年農村公路養護工程共包含 7 個項目,建設裏 程 226.294 公里。具體爲:

  1.仁和至牛滾塘公路。建設里程 42.75 公里,公路等級 爲四級,設計行車速度 15 公里/小時,路基寬度 5 米,路面寬度 4.5 米,路面結構爲水泥混凝土路面。

  2.木老元石門坎至大地公路。建設里程 13.996 公里, 公路等級爲四級,設計行車速度 15 公里/小時,路基寬度 5 米, 路面寬度 4 米,路面結構爲水泥混凝土路面。

  3.七○七至龍陵公路。建設里程49.64公里,公路等級 爲四級,設計行車速度20公里/小時,路基寬度7.5米,路面寬度 6.9米,路面結構爲瀝青混凝土+彈石路面。

  4.姚關三孔橋至龍坎河公路。建設里程 52.892 公里, 公路等級爲四級,設計行車速度 20 公里/小時,路基寬度 8.0/ 6.5 米,路面寬度 7.0/6.0 米,路面結構爲瀝青混凝土/水泥混 凝土路面。

  5.萬興至牛汪塘公路。建設里程28.574公里,公路等級 爲四級,設計行車速度15公里/小時,路基寬度5米,路面寬度4.5 米,路面結構爲水泥混凝土路面。

  6.由旺至紅旗橋公路。建設里程38.442公里,公路等級 爲四級,設計行車速度15公里/小時,路基寬度6.5/5.5米,路面 寬度6/5米,路面結構爲瀝青混凝土路面/水泥混凝土路面。

  7.施甸縣 20xx 年打黑大橋附屬設施養護工程。橋樑全 長 254.3 米,原橋設計荷載:汽車—20 級,橋面寬:淨-7 米+2 ×1 米(人行道),跨徑組合:1×135 米+6×16 米。

  (二)項目績效自評工作開展情況

  根據《施甸縣財政局關於20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》文件要求,本單位及時進行佈置、組織所屬項目預算用款情況自評工作,成立評價小組,進行現場覈查。

  (三)項目績效實現情況

  1、項目資金情況

  (1)項目資金到位情況。

  項目下達資金1236.89萬元,其中:省級養護工程補助資金766.89萬元,省級日常養護補助資金470萬元。項目到位資金200萬元,其中:省級養護工程資金到位200萬元,省級日常養護補助資金到位0.00萬元。

  (2)項目資金執行情況。

  項目實際完成投資200萬元。其中養護工程完成投資200萬元。

  (3)項目資金管理情況。

  嚴格工程造價控制,精打細算,精心組織管理,認真覈實工程數量,完備計量籤批手續,加強預決算管理。20xx年養護工程項目實際完成投資200萬元。工程款實行專戶存儲、專款專用,支付實行月進度撥款,每月撥付完成金額的80%,工程(竣)交工驗收審計過後撥付完成總金額的95%,剩餘3%作爲質量保證金,一年後無質量問題,全額撥付施工單位。養護公司和鄉鎮養護資金根據年度考覈結果兌付。

  2、項目績效指標完成情況

  (1)產出指標完成情況。七個項目中六個已完成。

  (2)效益指標完成情況。全縣20xx年農村公路日常養護工作任務已完成,總里程1838.267公里。基礎設施建設得到明顯提升,改善了人民羣衆的生產、生活條件,加快了城鄉經濟發展,使羣衆出行更方便安全,生活水平明顯得到提升。

  (四)績效目標未完成原因和下一步改進措施

  績效目標未完成,打黑大橋養護工程因資金未到位,還未開始施工。下一步積極向財政爭取存量資金撥入。

  (五)績效自評結果。

  因財政資金困難,未如期撥付本年度上級下達的農村公路養護預算資金。對於未支付部分資金積極爭取縣級財政撥付,及時支付給鄉鎮及施工方。

  (六)結果公開情況和應用打算

  績效評價結果應用,既是開展績效評價工作的`基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段,爲使績效評價結果得到合理應用,應將此次績效評價結果作爲以後年度建設資金分配的重要依據。

  (七)績效自評工作的經驗、問題和建議

  項目資金缺口大,且上級專項資金到位不及時,影響項目前期工作開展及項目實施進度。下一步積極向上級爭取資金,加大對施工方督促力度。

  (八)其他需說明的問題

  沒有其他需要說明的情況。

提升改造項目績效自評報告範文 篇4

  一、績效目標分解下達情況

  20xx年中央下達我省城市管網及污水處理補助資金共計71024萬元(中西部城鎮污水處理提質增效21774萬元、城市黑臭水體治理示範30000萬元、海綿城市示範19250萬元)。按照《中央下達20xx年城鎮污水處理提質增效提前批補助資金安排建議》要求(城市黑臭水體治理示範和海綿城市示範中央已確定補助對象),我省按因素法將21774萬元中西部城鎮污水處理提質增效資金分配至各市(州),重點考慮各市(州)污水處理設施建設項目投資,並適當向重點地區傾斜。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  我省提質增效資金共計21774萬元,已全部撥付至各市(州),各市(州)統籌安排到57個項目;城市黑臭水體治理示範資金30000萬元,下達至德陽、內江、南充3市;海綿城市示範資金19250萬元,下達至瀘州。我廳印發了相關通知,規範了資金使用範圍,並定期收集彙總各地資金撥付情況及項目推進情況。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  中西部城鎮污水處理提質增效工作總體績效目標爲“地級及以上城市建成區基本無生活污水直排口,基本消除城中村、老舊城區和城鄉結合部生活污水收集處理設施空白區,基本消除黑臭水體,地級及以上城市生活污水集中收集收集率達到70%或三年增長10個百分點;高於70%的,自主制定目標”。

  目前,我省地級及以上城市395個生活直排口,50.02km空白區已全部消除,排查發現的105個地級及以上城市建成區黑臭水體均已錄入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”,目前已全部治理竣工。據初步統計,20xx年四川省地級及以上城市污水集中收集率總體達到54.3%,較18年末提升14.3個百分點,實現了三年增長10個百分點的目標。

  (三)績效指標完成情況分析

  中西部城鎮污水處理提質增效工作層面:中西部城鎮污水處理提質增效資金重點用於已建城區管網補短板、提升城市生活污水集中收集效能的項目,包括∶劣質管網改造、混錯接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制設施,老舊城區、城中村和城鄉結合部新建管網和污水處理設施建設項目等。各地已針對上述工作以“加快補齊城鎮污水收集和處理設施短板,儘快實現污水管網全覆蓋、全收集、全處理”在管網清淤、檢測,新建污水管、雨水管、污水,改造小區入戶等各項工作上全面推進相關工作。

  城市黑臭水體治理層面:持續開展控源截污,將控源截污作爲抓實抓好黑臭水體治理的基礎性工作和根本性措施,加快水體兩岸截污管道建設,實施混錯接、漏接、老舊破損管網更新修復,推進城市污水處理設施建設,不斷提升污水收集處理效能。截至目前納入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”105個地級及以上城市建成區黑臭水體(總長度368.8公里)均已完成整治。三個示範城市已完成相應示範任務。

  效益指標層面:經濟效益上,指標項目建成後,再生水可以回收利用,減少園林綠化澆灌、道路沖洗等費用。社會效益上,項目建成後,有效減少了沿江截污幹管溢流量,有利於保護沱江水環境。增強了再生水利用,實現水資源化利用,滿足了水資源開發利用的需要,有助於提高城市水環境質量。生態效益上,項目建成後,增加區域內水動力、水資源,增強污水處理能力,有利於保護地下水資源和改善地面水環境,提高了居民生活質量。可持續影響指標上,項目建成後,有一定的污水處理費收益,可以持續爲再生水廠建設提供運營經費,可以節約一定的水資源費,同時,制定了長效管理制度,明確了水體養護職責分工,建立了長期水質監測機制。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  我省城市管網及污水處理工作全面實現績效目標,未出現偏離績效目標的情況。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  本次績效評價結果將作爲改進預算管理、編制以後年度預算的重要依據,同時按照要求在四川省住房和城鄉建設廳門戶網站公開績效自評情況。

  五、其他需要說明的問題

  截至目前,未收到中央巡視、各級審計和財政監督反饋存在資金被截留、挪用等方面的問題。

提升改造項目績效自評報告範文 篇5

  一、基本情況

  根據《中共中央國務院關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》(中發〔20xx〕1號)、《農業農村部關於印發〈20xx年鄉村產業工作要點〉的通知》(農產綜函〔20xx〕3號)、阮成發書記在省委農村工作會議上的講話、市委書記在市委農村工作會議上的講話、《中共昌寧縣委辦公室關於印發蘇格非同志在中國共產黨昌寧縣第十三屆委員會第七次全體會議上的報告通知》(昌辦發〔20__〕116號)、《昌寧縣人民政府關於印發政府工作報告的通知》(昌政發〔20xx〕1號)、《中共昌寧縣委辦公室關於對縣委十三屆七次全體會議工作報告任務進行立項分解的通知》(昌辦發〔20xx〕7號)要求,爲貫徹落實黨的十九屆五中全會和中央經濟工作會議、中央農村工作會議精神,以及全國農業農村廳局長會議部署,打造農業全產業鏈,提升鄉村產業鏈供應現代化水平,促進農村一二三產業融合發展,豐富鄉村經濟業態,構建現代鄉村產業體系,拓寬農民增收渠道,紮實推進“十四五”鄉村產業工作開好局、起好步,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,實施好鄉村振興“百千萬”工程,建成1個集現代農業、休閒旅遊、田園社區爲一體的田園綜合體,2個鄉村振興示範區(昌寧縣枯柯河流域高原特色現代農業示範區、昌寧縣滄江茶源鄉村振興示範區),15個鄉村風貌特色化、產業發展專業化、生活品質現代化的精品示範村,30個生活富裕、生態優美、人與自然和諧共生的美麗鄉村。

  二、項目績效自評工作開展情況

  成立組織領導機構,召開專題會議,明確分工,提出要求,組織相關人員進行培訓,對部門績效考評辦法進行學習,把握績效自評標準和要求。根據部門預期績效目標設定的情況,審查對應的資料,按照自評方案對履職效益和質量做出評判。對照評價指標體系與標準,通過分析相關評價資料,對項目績效情況進行綜合性評判並計算打分最後形成評價結論並撰寫自評報告。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  項目資金到位1200萬元。

  (二)項目績效指標完成情況

  (1)產出指標

  ①數量指標:鋪設污水管道(≥1513米),新建道路(≥1472米),道路提升改造(≥5200米),河道治理(≥502米),產業配套服務(≥1項)佔計劃的100%。

  ②質量指標:工程驗收合格率100%,佔計劃的100%。

  ③時效指標:完成時間(≤20__年5月31日),佔計劃的100%。

  ④成本指標:完成投資(≥1200萬元),佔計劃的’100%。

  (2)效益指標

  ①社會效益指標:完成建設項目示範點1個,帶動農戶增收100萬元,佔計劃的100。

  ②生態效益:完成污水處理示範點1個,佔計劃的100%。

  ③可持續影響指標:工程設計使用年限(≥10年),佔計劃的100%。

  (3)滿意度指標

  ①項目區羣衆滿意度90%,佔計劃的100%。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  該項目完成時間爲20__年5月31日,故未進行工程驗收。

  五、績效自評結果

  該項目立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,完成績效指標;項目資金撥付及時;項目質量及節支增效措施明顯,項目社會效益顯著,服務對象滿意度高,有效推進了績效目標的實施。項目綜合得分98.6分,自評等級好。具體項目自檢自查評分情況見附表《項目支出績效自評表》。

  六、結果公開情況和應用打算

  本績效評價完成後,績效自評結果將在本部門和縣財政局網站進行信息公開,接受社會監督。

  七、其他需說明的問題

  無

提升改造項目績效自評報告範文 篇6

  按照《南江縣財政局關於20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》要求,我局對20xx年生態環境保護項目開展了績效自評工作。本次績效自評工作共涉及項目11個、總投資3295.6萬元。截至績效自評日,共支出專項資金1388.38萬元。

  一、生態環境局資金項目管理情況

  (一)專項資金項目管理制度制定及執行情況

  爲加強環保專項資金和項目監管,我縣研究制定了《環保專項資金管理暫行辦法》和《環保專項資金項目管理職責分工和運行流程暫行規定》,對項目資金分配、撥付和項目申報、實施、監管、驗收等環節進行規範,在項目建設實施中,對資金運行實行全程跟蹤、動態管理,對資金使用績效進行重點關注。強化項目庫管理,適時完善項目資料,不斷提高項目成熟度,確保項目的科學性、針對性和可操作性。加強項目實施過程監管,對項目進展實行季調度,督促監理單位代行監管職能,有效保證工程質量,協調縣財政將環保專項資金項目納入年度績效評價工作計劃,適時組織開展績效評估,會同財政、發改、審計等職能部門開展督查檢查,督導項目實施單位進行問題整改,保證項目有序實施和資金規範運行,確保項目質量和資金安全。

  (二)項目儲備庫建立和管理情況

  建立了項目儲備庫,對項目儲備庫實施動態管理,圍繞項目實施的重要性和必要性、項目實施基礎條件、前期工作籌備情況、地方籌措資金力度等對申報項目組織審查。一月召開一次項目專題會,研究儲備項目,積極申報入庫,實時更新儲備庫項目。

  (三)專項資金分配管理情況

  省、市下達資金計劃後,縣財政局、生態環境局根據《四川省生態環境保護專項資金管理辦法》等文件要求,依據南江縣已納入中央、省級環境保護項目儲備庫項目的實施內容、資金概算和進展情況,結合縣委、縣人民政府生態環境保護重點工作安排,以環境治理和環境監管能力建設爲重點,會商提出資金分配初步方案,按照“三重一大”制度,報縣委、縣政府審批後,下達到相關項目實施單位。專項資金分配決策程序合規;專項資金安排嚴格遵守“項目庫外無項目”的原則,無“庫外安排項目”;中省專項資金在下達兩年後若有結餘結轉資金,縣財政局及時對結餘資金予以收回,重新安排用於環保類項目。

  (四)專項資金項目監管情況

  我縣成立了專班,對項目進行統一的組織管理。每半月調度一次項目進度,並收集相關項目資料,每月赴項目現場監督檢查至少一次,檢查項目實施過程中存在的問題,及時協調解決並推進項目實施。督促項目實施單位按照入庫項目內容實施項目,督促完工項目及時進行驗收,對審計、績效評價、監督檢查等問題及時整改。

  二、項目承擔單位資金項目管理情況

  (一)資金使用情況

  1.資金使用及財務收支覈算情況

  本次績效自評工作共涉及項目11個,下達中省專項資金3295.6萬元,截至績效自評日,共支出中省專項資金1388.38萬元,支付率42.13%。

  中省專項資金在支付時需提供完整的資料,主要包括:資金下達文件、項目立項、規劃、國土、環評、財評、採購(含採購過程資料)資料;由業主、施工、監理等單位認可的進度資料、發票等資料;中省專項資金嚴格按預算範圍使用;未出現向個人賬戶支付專項資金或違規支付大額現金。

  個別項目因縣級財政財力緊張資金調度困難,資金支付率較低。

  2.地方配套資金和企業自籌資金到位情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,根據項目實施方案,20xx年下達中央農村環境綜合整治資金1163萬元,需地方投入23510.25萬元,截止績效自評日,縣財政配套農村污水治理資金423萬元,配套“廁污共治”示範村資金1024萬元,整合交通、糧食等部門資金1500萬元,專項用於中央農村環境整治項目,後期將根據項目實施情況繼續加大地方投入。

  (二)項目管理情況

  1.項目立項、可研報告(實施方案)的編制及審批情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,南江縣疑似污染地塊調查及風險管控項目、20xx年中央農村環境綜合整治等項目均在調查評估、分析論證的基礎上編制了項目可研或實施方案,取得立項批覆。

  部分資金用於設備購置及服務,經縣委、縣政府審議通過,無需編制實施方案、辦理立項手續。

  2.項目政府採購及招投標制度落實情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,應公開招標的項目均嚴格按照政府採購和招投標的相關規定組織進行了政府採購或公開招投標,在招標過程中,不存在虛假招標、化整爲零規避招標、以不合理條件限制、排斥潛在投標人進行招標的問題,合同簽署嚴格按照招標文件要求合法規範簽定。

  3.項目組織管理情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,我縣建立健全了項目儲備、報備、動態監管等管理制度,並在項目實施過程中執行了相關項目管理制度。

  一是組建專門機構全面負責項目實施的組織領導、統籌協調和日常管理,二是落實主體責任,明確責任單位,將項目建設質量、建設進度和資金管理與績效掛鉤。同時,將工作納入年度目標,逗硬督查考覈,保證了項目實施各項目標任務的完成。在項目實施過程中嚴格執行相關管理制度,嚴格招投標、政府採購、項目公示制等相關規定。

  4.項目實施過程中監理情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,20xx年中央農村環境綜合整治等項目均以政府採購方式分項目統一採購具有相應資質的監理單位,代行項目質量等綜合監管職責,監理資料完整、真實。其餘爲服務和設備購置項目,無需監理。

  5.項目運維管護情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個。已竣工驗收項目均按要求建立了長效運維管護制度,污水收集管網交由相應污水處理廠負責運維管護,垃圾收集、轉運設施交由城管局、鄉鎮環衛所負責運維管護,已建成的垃圾中轉站均投入正常使用,購買的.垃圾轉運車、壓縮箱等正常使用,建成的污水處理設施運行正常,同時縣財政安排了專門的經費,給予配套資金保障。

  6.環境效益情況

  績效自評項目11個,發現問題項目0個,一是水污染防治專項資金生態環境效益情況,項目實施後,有效解決了巴河流域水污染問題,每年可大量減少COD、氨氮等污染物指標,減少COD1384t/a、NH3-N115.5t/a。南江縣6個沿河大鎮實現垃圾無害化處理量達到32505.5t/a,城鎮垃圾收集率由40%提高到65%;同時在飲用水水源地設置防護網,能直接有效的防止飲用水水源地附近居民的生活垃圾進入保護區內;在飲用水水源地附近設置宣傳牌和水源地保護標誌,能加強和提高公衆的環保意識。二是大氣污染防治專項資金生態環境效益情況,大氣污染防治項目的實施,確保揮發性有機物達標排放,減少污染物對大氣環境的影響。有效減少城區大氣顆粒物含量,從而降低大氣污染,特別是有效減少冬季霧霾污染。對控制主要污染物排放總量、實現節能減排、改善環境質量等方面產生的環境效益顯著。三是自然生態保護資金生態環境效益情況,光霧山保護區通過實施各種保護措施,將使境內已知的1417多種植物、301種野生動物和4萬餘畝水青岡林得到有效的保護,從而很好地保護生物多樣性,維持境內生態平衡。對涵養水源、水土保持、調節氣候、淨化空氣、釋放氧氣起着重要作用。

  三、下一步計劃

  一是進一步建立健全制度,把職能部門綜合監管、項目實施單位日常監管、項目後續績效評估有機結合,實現項目監管提質增效。

  二是進一步加強組織領導,組建專門的項目實施班子,組織培訓一批專業的管理人才,確保項目實施程序規範、監管精準、高質高效。

  三是進一步加快實施進度,有目的、有計劃推動項目快速實施,確保項目早日投產、投運,儘快發揮效益。

提升改造項目績效自評報告範文 篇7

  爲了加強財政支出管理,提高資金使用效益,促進資源有效配置,根據《永修縣財政局關於開展20xx年度縣級部門預算項目支出單位績效自評及財政績效評價的通知》(永財績字[20xx]2號)要求,我局成立了項目支出績效評價小組,對我局的城鄉一體化住戶調查經費、一套表平臺直報企業人員補助和第四次全國經濟普查經費,進行了績效支出評價,具體評價情況如下:

  一、城鄉一體化住戶調查經費

  1.項目概況

  城鄉一體化住戶調查是國家統計工作的重大改革舉措之一。是爲了整合住戶調查資源,建立統計指標規範、抽樣科學嚴謹、手段高效便捷、調查紮實可靠、發佈公開透明的住戶調查新體系,準確完整地反映全體居民收入、支出以及家庭就業、消費、住房等情況,客觀揭示城鄉之間、地區之間和不同羣體之間的收入差距及其變化,爲促進城鄉統籌發展和制定民生改善政策提供可靠科學依據。

  2.項目資金使用及管理情況

  20xx年永修縣財政局在部門預算中,安排我局參與城鄉一體化住戶調查項目經費12萬元,該項目安排的資金支出,全部用於全縣抽中的100戶調查戶記賬補貼。項目預算是根據國家統計局《關於對住戶調查記賬戶補貼發放有關問題的答覆》(財【20xx】58號)文件要求,記賬戶補貼最低標準是每戶每月100元;根據《關於認真做好全市住戶調查樣本輪換工作的通知》要求由地方財政承擔。在項目實施過程中,均由永修縣財政集中支付覈算中心審覈,同時我局還根據相關財務規定,對項目資金實行專款專用,在報賬時,經我局財務負責人、財務分管領導按職權審批後,交由縣國庫集中支付覈算中心審覈支付到抽中鄉鎮統一發放,較好地保護了該項目資金的合理使用,爲完成項目任務提供了經費保障。

  3.項目組織實施情況

  我縣城鄉一體化住戶調查由我局調查員通過使用ihpps程序對全縣抽中的100戶產生的基礎數據處理統計,這100戶調查戶是國家統計局按照統一的人口普查抽樣框,採用分層次、分階段隨機抽樣的方法抽選調查住宅,確定調查戶。調查戶選定後,要求每戶調查戶按每天實際發生的收入和支出逐筆記錄,做到日清月結,不重不漏。每季度鄉村兩輔助調查員採用問卷的方式,完成每戶的家庭住戶成員及勞動力從業、住房、耐用消費品擁有情況及生產經營投資情況表填報,然後由縣統計局通過加權彙總得出全縣季度人均可支配收入,最後上級部門根據我們的基層數據對其進行評估認定。

  4.項目績效自評情況

  20xx年我局部門預算經費12萬元,實際開展績效自評項目支出總金額12萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。

  5.問題及建議

  工作中存在的主要問題:由於抽中的調查戶對調查的認知度不同,加上鄉村輔助調查員沒有工作補貼,所以部分人工作積極性不高,嚴重影響基礎數據質量,給統計調查帶來困難。

  建議:爲了全面、準確、及時反映我縣城鄉居民收入、消費及其他生活狀況,我們要充分認識新形勢下住戶調查工作的重要性,加強組織領導,充實人員力量,及時解決工作中存在的困難和問題,希望在20xx年工作中,我縣增設村級調查員工作項目經費。我局將繼續做好預算項目績效管理工作,按上級部門要求認真做好新的預算,保證預算經費合理、高效使用。

  二、一套表平臺直報企業人員補助

  1.項目概況

  企業一套表調查,是通過對企業調查的統一設計和統一佈置,對企業數據的統一採集、統一處理,實現統計數據高度共享的一種統計方法。在調查內容上,涵蓋了政府統計調查的`全部內容。包括單位基本情況、生產經營情況、財務狀況、勞動工資、能源和水消費、固定資產投資、科技統計等方面。

  "企業一套表"是指以統計調查對象爲核心,整合現行報表制度,消除不同統計調查制度對同一調查單位的重複佈置和重複統計,充分運用現代信息技術,實現數據採集方式的統一組織管理和統計資源共享的一種新的統計調查制度。其主要特點是:統一設計調查內容、規範設置統計指標、統一管理單位信息和統一佈置網上填報。"企業一套表"是一項重大的統計調查,是提高數據質量、提高統計服務水平、提高統計工作效率和減輕調查對象和基層統計機構負擔的迫切需要,對當前和今後的統計工作都具有十分重要的影響和深遠的意義。

  2.項目資金使用及管理情況

  20xx年我局參與一套表平臺直報企業人員補助經費爲42.72萬元,該項目安排的資金支出,全部用於全縣企業一套表平臺直報人員補助。

  3.項目組織實施情況

  該項目根據“企業一套表”平臺企業年報數據,分別由永修縣商務局、永修縣發改委、永修縣工信局、永修縣住建局對所有相關企業進行覈實認定,再給確認後的企業填報人員發放工作補助,項目主要由以上四家單位具體實施。

  4.項目績效自評情況

  20xx年我局部門預算經費42.72萬元,實際開展績效自評項目支出總金額42.72萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。

  5.總結

  基層統計力量相對還是比較薄弱,企業數量多、統計專業性強、工作量大,這些都是事實,利用互聯網進行網上直報,這對我們的統計人員就提出了更高的要求,要不斷的提高自身的業務操作水平,熟練掌握現代化的操作工具,作爲縣統計局還應該再進一步進行業務技能的培訓。

  三、第四次全國經濟普查經費

  1.項目概況

  第四次全國經濟普查是一項重大的國情國力調查。我局全面貫徹落實黨的十九大精神,統籌推進“五位一體”總體佈局和協調推進“四個全面”戰略佈局,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,按照“全國統一領導、部門分工協作、地方分級負責、各方共同參與”的原則,統籌協調,優化方式,突出重點,創新手段,認真做好普查的宣傳動員和組織實施工作。我局設立了相應的普查領導小組及其辦公室,加強領導,認真組織我縣的普查實施工作,及時採取措施解決普查工作中遇到的困難和問題。

  2.項目資金使用及管理情況

  20xx年我局該項目財政預算經費30萬元,全部用於普查相關支出。

  3.項目組織實施情況

  20xx年永修縣第四次全國經濟普查工作主是數據質量抽查、資料印刷及開發和利用。

  4.項目績效自評情況,數量指標方面,全縣調查單位及個體戶數16579個,參與率完成100%。時效指標方面,20xx年全面高效完成指標使用,資金用於辦公費、印刷費、會議費、培訓費、差旅費、設備購置費、勞務費和省市檢查接待費。項目完情況良好,自評得96分。

  5.總結

  通過普查,完善覆蓋國民經濟各行業的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續維護更新的機制,進一步夯實統計基礎,推進國民經濟覈算改革,推動加快構建現代統計調查體系,爲加強和改善宏觀調控,深化供給側結構性改革,科學制定中長期發展規劃,推進國家治理體系和治理能力現代化,提供科學準確的統計信息支持。

提升改造項目績效自評報告範文 篇8

  根據《自治區衛生健康委員辦公室關於開展20xx年度衛生健康項目績效評價工作的通知》文件精神,現將我院20xx年度寧夏結核病防治項目績效自評情況報告如下:

  一、項目基本情況

  根據20xx年寧夏重大公共衛生結核病項目管理方案和分級診療原則,在“三位一體”新型結核病防治服務模式下,開展普通肺結核和耐多藥肺結核診斷、治療及隨訪檢查、監測、報告、患者追蹤、治療管理工作。保障不間斷的肺結核藥品供應,落實政府對結核病患者的惠民政策,基本實現項目目標,防控工作成效顯著。

  二、評價工作開展情況

  寧夏第四人民醫院按照結核病防治項目支出績效自評表的要求完成了對20xx年結核病防治項目的自評工作,自評總得分爲99.1。

  三、項目實施情況

  (一)項目決策

  寧夏第四人民醫院依據結核病防治項目績效目標相關要求有序的開展工作,分別制定了產出指標、經濟效益指標和滿意度指標。並根據工作所需調整了經費使用計劃,基本完成了項目既定目標。

  (二)項目管理

  1.20xx年項目經費撥入金額爲372萬元,其中政府採購190萬元,結核病防治工作經費182萬元,上年結存13.5萬元。

  2.寧夏第四人民醫院嚴格按照項目資金財務管理要求,在項目執行過程中未發生擠佔挪用項目經費的情況。

  3.寧夏第四人民醫院財務科每月對項目經費使用情況進行內部審覈,對相關業務科室提交的經費使用計劃進行覈查,確保項目經費安全使用。

  4.寧夏第四人民醫院按照20xx年結核病項目管理方案的要求,組織全區各市、縣(區)具體實施。

  四、項目績效情況

  (一)主要工作指標完成情況

  1.病原學陽性率

  20xx年全區共發現活動性肺結核患者2545例,與20__年2553例相比略有下降;其中病原學陽性肺結核患者1249例(塗陽917 例,僅培陽156例、僅分子生物學陽性173例、僅病理性陽性3例),與20__年(958例)相比上升了30.38%;病原學陰性患者1103例,無病原學結果2例,結核性胸膜炎患者190例。肺結核患者病原學陽性率爲53.04%。

  2.總體到位率

  20xx年全區網絡報告肺結核患者及疑似患者共6584例:應轉診患者5320 例,到定點醫院就診5182例,總體到位率97.41%,其中轉診到位2524例,追蹤到位1771例,其他方式到位887例。確診爲活動性肺結核1678例,其中初治塗陽 673例,復治塗陽 25例,塗陰 826例,未查痰 1例,結核性胸膜炎153 例,到位後確診率32.28 %。

  3.病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者篩查率

  20xx年全區病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者登記數 3725例,接觸者篩查數3672 例,病原學檢查陽性肺結核患者密接者篩查率爲98.58%。

  4.耐多藥篩查率

  全區推送篩查初治塗陽肺結核患者1163例,篩查 1060例,耐藥篩查率91.14%;推送高危人羣耐藥篩查患者 187例,耐藥篩查164例,高危人羣耐藥篩查率爲87.70%。

  5.普通肺結核患者治療成功率

  全年登記肺結核患者2542例,成功治療2289例,轉入耐多藥患者63例,診斷變更患者29例,成功治療率爲93.43%;登記塗陽患者937例,治癒764例,塗陽患者治癒率81.5%。

  6.耐多藥肺結核患者納入治療率

  全區共發現耐多藥患者89例,納入治療管理的患者73例,納入治療率82.0%。

  7.基層醫療衛生機構肺結核患者規範管理率

  20xx年全區登記肺結核2542例,規範服藥患者2452例,基層醫療衛生機構肺結核患者規範管理率爲96.5%。

  8.艾滋病病毒感染者結核病篩查率

  20xx年全區艾滋病病毒感染者結核病篩查率爲92.5%。

  (二)項目效果

  1.經濟效益

  (1)通過對到結核病定點醫院就診的可疑肺結核患者提供一定減免費用,減少患者的疾病經濟負擔;

  (2)成功治癒的患者從事本職崗位工作時間增多,減少家庭疾病支出,創造更多的社會財富。

  2.社會效益

  (1)早發現和早治療傳染源,減少其對健康人羣的傳播,避免新患者的產生。

  (2)免費藥品的持續供應,提高患者治癒率,降低結核病死亡率;

  (3)檢測時間由傳統方法需2個月縮短到兩個小時,極大地縮短了診斷時間,避免了診斷延誤。

  3.生態效益

  通過對傳染性肺結核的治療減少其對健康人羣的危害和對環境的污染,控制肺結核及耐藥肺結核發病率,改善我區居民生活質量,延長患者壽命。

  4.可持續影響

  早期發現及早期治癒患者,減少在健康人羣中傳播機會,減少發病率,有效降低寧夏結核病疫情;通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。

  5.服務對象滿意度

  通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。

  五、存在問題

  (一)結核病患者經濟負擔過重。目前,全區已將結核病納入門診大病統籌範圍內,結核病患者自付比例依然較高,未達到中蓋結核病項目要求的普通病人30%和耐多藥病人10%的自付比例的目標。

  (二)近年來抗結核藥品漲價過於迅速,導致每年採購藥品數量不能滿足所發現的肺結核患者治療所需,出現藥品短缺現象。

  (三)中轉項目裏對耐多藥患者只提供發現費用,不提供治療藥品和檢查費用,導致耐多藥患者不能按照既定的化療方案完成療程,出現化療方案變更等情況。無法保證患者的治癒率。

  六、相關建議

  (一)隨着肺結核患者診療工作全部轉爲各市、縣定點醫院模式病人的診斷費用和檢查費用增加較多,中央所提供的專項經費已經不能滿足基本需要。急需增加,確保多渠道籌資有效銜接。

  (二)隨着新診斷技術的應用,目前檢查項目未納入醫保,不能滿足工作所需的情況下應當增加中央專項經費對此項工作的支持。

提升改造項目績效自評報告範文 篇9

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  德宏州5個縣市,州人民醫院、州疾控中心爲項目實施主體,覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社區等,對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大羣衆受益。

  主要內容:1.開展登革熱監測防控項目。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行項目工作。

  2.流感監測項目。開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。

  3.手足口病監測項目。通過標本採集、對重症和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。

  4.麻風病防治項目。開展麻風病症狀監測、高危人羣監測、現症病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。

  5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。

  6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。

  7.學生常見病和健康影響因素監測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行項目工作。

  8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監測和血清學監測,進行項目追蹤、評價。

  (二)項目績效目標情況

  1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規範化建設,穩步提升疫情監測質量,使鼠疫實驗室達到微生物安全標準,爲預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。

  2.開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。

  3.資金到位情況:20__年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元,其中縣市資金268.84萬元,州疾控中心68.42萬元,州人民醫院4.48萬元。

  4.資金執行、管理情況:20__年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元,執行率爲100%。資金管理方面,無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠佔、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全,嚴格執行會計覈算規範。

  二、項目實施及管理情況

  一是強化組織領導,完善政策措施。德宏州高度重視衛生專項資金監管工作,成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔20__〕213號),形成了財務與業務即分工明確,又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行,年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案,合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定,在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則,根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。三是加強資金管理,規範會計覈算。項目實施單位資金管理制度健全,項目資金使用均按照相關制度執行;設有項目輔助賬,對各項目資金進行獨立覈算,專款專用;無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠佔、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。四是加強基本公共衛生服務項目規範管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測,發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求,按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開展業務知識的培訓,強化工作執行力。五是加強監督指導,確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導,對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報,督促整改,追蹤問效,確保工作落到實處。

  三、項目績效自評開展情況

  按照《雲南省20__年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求,對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標,各縣市首先認真開展本地區自評工作,其次州級進行復評,確保自評報告和數據真實、完整。

  四、項目目標實現情況分析

  (一)產出分析

  1.數量指標

  (1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;(2)4-6歲兒童視力檢查人羣覆蓋率≥90%;(3)流感監測哨點醫院標本採集數1040份;(4)流感監測病毒分離樣本數156份;(5)手足口病標本採集數300份;(6)麻風病症狀監測380例;(7)土源性線蟲病監測≥1000人;(8)瘧疾血檢任務17775份;(9)鼠疫監測任務數4030份;(10)人禽流感外環境監測80份。

  2.質量指標

  (1)麻風病可疑線索報告率達100%;(2)流感標本核酸檢測率100%;(3)學生常見病監測任務完成率100%;(4)手足口病重症、死亡病例調查及時率100%;(5)學生常見病監測學生完成率100%;(6)飲用水監測任務完成率100%。

  (二)有效性分析

  時效指標。各項指標完成時間,20__年12月。

  (三)社會性分析

  可持續影響。1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;2.進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平,維護羣衆身體健康;3.居民健康水平提高;4.公共衛生均等化水平提高。

  (四)其他需要說明的事項

  無其他說明事項。

  五、結論

  (一)主要指標情況及結論(可附表)

  各項指標均達到年度要求,完成率較好。

  (二)主要經驗及做法

  各部門溝通協調,確保指標順利完成,加強項目管理,按照項目方案完成工作,達到項目目標。

  (三)存在的困難、問題

  中央補助資金有限,地方財政困難,經費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想,究其原因既有項目單位報賬不及時,未形成有效支出的原因,也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度,強化督導檢查,督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金,提高項目資金執行力度,確保工作有效落實。

  (四)工作建議

  建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經費,用於當地多部門合作開展項目工作,不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度,擴大防治覆蓋面和提高有效性。

提升改造項目績效自評報告範文 篇10

  一、項目基本概況

  20xx年度汨羅市一中足球場提質改造專項經費200萬元,主要用於足球場提質改造工程,包括更換草皮、修補塑膠、看臺防水等。預期目標爲:改造足球場,把原來破舊的草皮更換,破損的塑膠修補好,漏水的看臺治理好。

  二、項目資金使用及管理情況

  (1)具體的全年資金實際使用情況爲:20xx年9月付中標公司工程款40萬元,20xx年10月付工程款20萬元,20xx年11月付工程款60萬元,20xx年2月付工程款40萬元,20xx年9月付工程款36.130611萬元(依審計結論)共支付工程款196.130611萬元,另外,20xx年9月支付跑道劃線0.8萬元,20xx年1月付監理費1.5萬元,20xx年1月付檢測費0.84萬元,20xx年7月付工程審計費1萬元,整個工程共計支出200.270611萬元。

  (2)項目資金管理情況。足球場提質改造專項經費到位及時,工程款能依合同按時到位,確保了工程順利推進。專項資金支出依法合規,無虛列項目支出情況,無截留擠佔挪用情況,無超標開支情況,無超預算情況。

  (3)內部控制制度基本健全,管理規範。學校會計報表、會計賬簿等會計資料真實地反映了專項資金管理,費用支出情況、

  內部控制制度健全、會計基礎工作紮實,會計覈算規範。在財務管理方面,汨羅市一中執行嚴格的財務審批制度,重大經濟事項均由校黨委集體研究組織實施,爲提高工作質量和效率,明確規範管理,強化責任,市一中通過制度和落實《財務管理制度》、《財務工作人員考評細則》等內部管理制度,規範了內部管理,推進了智能型學校建設,確保了各項工作順利進行。

  三、專項組織實施情況

  足球場提質改造工程先由設計部門進行預算,然後送財評中心評審,評審後到採辦掛網,公開招標,由湖南嘉怡建築工程有限公司中標,建設時間爲20xx年8月至20xx年10月,建設過程中聘請了汨羅市建功工程建設監理有限公司進行工程監理,並由汨羅市食品藥品工商質量監督局委託青島科技檢測研究院有限公司進行了抽樣檢測,工程完工後,由汨羅市審計局對工程實施情況進行了審計,出具了審計報告。

  四、綜合評價情況及評價結論

  汨羅市一中牢固樹立和落實以人爲本,執政爲民,通過規範行爲,落實制度,改革方法,實施工程,整個工程程序規範,施工及時,質量優良,監管、審計到位,解決師生體育場地使用問題,受到了師生的一致好評。

  五、主要績效情況分析

  1、經濟性指標

  推動了地方經濟的快速發展。整個工程使用了汨羅飛地工業園優冠公司的產品,推動了內需。

  2、社會及效率指標

  工程竣工後,師生使用了檔次較高的運動場,並及時爲汨羅人民羣衆開放,受到了社會的一致好評。

  六、財政資金使用評價情況

  20xx年度,我單位足球場提質改造專項資金達到了預期總目標,資金分配合理,使用規範透明,支出進度及時,並建立健全完善了財務管理和會計預算制度,確保資金安全,績效綜合評價得分爲99分。

  七、存在的主要問題及改進建議

  1、存在問題:部門決算上報處理效率還需繼續提升。

  2、改進建議:加快完善相應制度建設和賬務處理能力,提升部門工作效率。

提升改造項目績效自評報告範文 篇11

  按照你局《關於開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》(瀘財[20xx]241號)精神,縣殘聯對20xx年度財政資金整體支出績效進行了認真自評,總體自我評價是:財政資金預算配置合理合規,預算執行嚴格有序,預算管理規範可控,資金效益合乎預期。現將具體自評報告如下:

  一、單位概況

  (一)機構組成

  按照《關於縣殘聯與民政局分設通知》(瀘機編髮[20xx]8號)通知,20xx年瀘定縣殘疾人聯合會機構正式單列,明確殘疾人聯合會機關爲羣衆團體機關,覈定機關事業編制3名,正科級單位。

  (二)機構職能

  貫徹執行國家有關殘疾人工作的方針、政策、法律和法規,協助縣政府研究、制訂全縣殘疾人人事業的規劃和措施,並組織實施;密切聯繫全縣殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權益,全心全意爲殘疾人服務;團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚自尊、自信、自強、自立和樂觀進取精神,爲社會主義建設貢獻力量;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防工作;承擔鄉人民政府殘疾人協調委員會的日常工作;承辦縣人民政府及上級殘疾人聯合會交辦的其他事項。

  (三)人員概況

  覈定機關事業編制3名,實有參公人員3名,其中:理事長1名(正科級),二級主任科員1名,四級主任科員1名。退休人員1名,臨聘人員2名。

  二、部門財政資金收支情況

  部門財政資金收入情況

  20xx年一般公共預算財政預算收入286.49萬元,其中人員經費49.79萬元,商品和服務10.21萬元,對個人和家庭補助收入15.98萬元,項目收入210.51萬元。

  部門財政支出情況

  20xx年一般公共預算財政撥款支出289.46萬元,其中基本支出75.98萬元(工資福利支出:49.79萬元,商品和服務支出10.21萬元,對個人和家庭補助支出15.98萬元),項目支出238.68萬元,主要用於開展殘疾人康復、就業和扶貧、宣傳文體項目。

  三、部門整體預算績效管理情況

  部門預算管理

  瀘定縣殘疾人聯合會預算管理遵循“勤儉節約、量力而行、量入爲出、講求績效”的原則,實行“集體決策、標準統一、分級執行”的層級管理形式,優先保障基本支出預算,合理安排項目支出預算,不以支定收編制預算,無違規情況。

  專項預算管理

  單位項目預算以單位任務目標爲依據,按照任務目標、工作任務、實施週期等據實預算。根據專項預算目標和績效考覈原則,及時科學使用項目資金,年底完成預算支出的100%,無違規情況。

  結果運用情況

  將評價結果作爲安排以後年度預算的重要依據,將一些績效評價結果發揮不好的項目取消,切實發揮績效評價工作的應有作用。在以後項目執行過程中,運用結果及時掌控項目的進展和資金使用情況,有效預防及糾正偏離預算績效目標的行爲。並將績效目標、自評報告等在一定範圍內實時公開。通過開展部門整體支出績效評價,促進本單位從整體上提升預算績效管理工作水平,強化支出責任,規範資金管理行爲,提高財政資金使用效益,保障單位更好地履行職責。

  四、評價結論及建議

  評價結論

  從評價情況來看,項目績效目標符合部門職能及事業發展規劃,與相應的財政支出範圍、方向密切相關。單位制定有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計覈算制度等管理制度,相關制度得到有效運行,無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況,符合整體支出績效目標。

  存在的問題

  1、項目資金效益有待進一步提高,社會影響需要加大;

  2、服務殘疾人工作能力和業務水平有待進一步提高。

  改進措施和有關建議

  1、加大項目爭取力度,着力解決殘疾人需求。

  認真組織實施殘疾人需求摸底調查,積極向上級財政、殘聯爭取項目資金,加大殘疾人康復、創業、就業培訓、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度,逐步解決我縣殘疾人的合理需求。

  2、科學制訂培訓計劃,促進殘疾人就業創業。

  對我縣殘疾人就業情況進行詳細摸底,並建立完善的臺賬,做實基礎性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓,讓更多的殘疾人走上就業崗位。

提升改造項目績效自評報告範文 篇12

  爲加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據縣財政局有關要求,我單位對整體支出情況進行了自評,現將自評情況報告如下:

  一、部門基本情況

  (一)部門概況

  德江縣殘疾人聯合會成立於1991年,屬羣團組織,是代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人的合法權利;爲殘疾人服務、管理和發展殘疾人事業。機構內設:辦公室、綜合股、勞動就業服務所、託養中心、康復中心、法律維權站。人員參照公務員管理,財政全額撥款單位,現有在崗在編人員14人,經費實行統一覈算。

  (二)部門績效目標的設立情況

  縣殘聯績效目標主要圍繞貧困殘疾人鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接;大力提升殘疾人社會保障和基本公共服務水平;推動殘聯改革向縱深發展;積極營造殘疾人事業發展良好環境等履職目標設立。具體包括:1.殘疾人提升工作目標:實施殘疾人創業就業項目,讓貧困殘疾人家庭達到共同增收、增強致富的目標;實施陽光家園計劃補助項目,改善殘疾人的生活質量;實施鄉村產業扶貧基地項目,讓困難殘疾人家庭達到共同增收脫貧致富目標;實施無障礙改造項目,改善部分殘疾人生活條件。2.殘疾人保障工作目標:實施殘疾人城鄉醫療保險繳費補助項目,改善殘疾人生活質量。3.殘疾人就業工作目標:實施殘疾人培訓,穩定和擴大殘疾人就業,保障有就業需求的殘疾人普遍得到就業服務和職業培訓,提高殘疾人就業能力。4.殘疾人康復工作目標:實施精準康復項目,實現殘疾人基本得到康復救助的目標。5.殘疾人其他事業支出目標:不斷改善殘疾人生活質量。

  (三)部門整體收支情況

  1.收入情況:20xx年年初預算收入342.14萬元。

  2.支出情況:20xx年支出年初預算342.14萬元,本級實際支出231.044萬元,其中,基本支出185.24萬元,項目支出48.804萬元。

  “三公”經費支出情況:20xx年我會沒有出國出境人員,無公款出國(境)經費支出,公務接待費支出0.08萬元,公務用車購置及運行費支出1.02萬元。

  (四)部門預算管理制度建設情況

  爲規範本單位預算管理,提高資金使用效益,我單位完善了《德江縣殘疾人聯合會預算管理制度》。我會財務支出管理嚴格依法依規依程序,努力做到公開、公平、公正。在嚴格執行國家、省、市、縣財政有關法律法規的同時,明確了經費審批權限及程序、經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督,開展公用經費使用監督,相關制度規定執行到位。

  二、績效自評工作情況

  (一)績效自評目的。本次績效評價的目的是爲了全面分析和綜合評價我會財政預算資金的使用管理情況,爲切實提高財政資金使用效益,強化預算支出的責任和效率提供參考依據。

  (二)自評指標體系。主要:1.職責履行良好;2.履職效益明顯;3.預算配置科學;4.預算執行有效;5.預算管理規範。

  (三)自評組織過程。按照縣財政局績效評價規程要求,我會財務室人員在自評的基礎上,查閱相關文件資料和財務憑證,對收集資料進行定量定性分析,綜合評議後形成評價結論,出具績效評價報告。

  三、評價情況分析及綜合評價結論

  20xx年,根據年初工作規劃和重點性工作,圍繞縣委、縣政府工作總體部署,積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。

  (一)評價情況

  1.預算編制。我會編制的《德江縣殘疾人聯合會20xx年部門預算及“三公”經費預算編制說明》,對部門整體預算及“三公”經費預算都進行了分配,並將公共財政預算撥款、政府性基金撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金、上年結餘收入全部編入部門預算。

  預算績效目標編制方面,我會所編制的部門整體績效目標是按照《貴州省預算績效評價結果應用暫行辦法》以及市、縣財政局有關精神,符合我會的實際職責以及我會20xx年度的工作計劃,且編制的目標明確,對每個重點項目都進行了細化,目標設置合理。

  2.預算執行。20xx年我會的資金支出符合國家、省、市、縣財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,資金分配有完整的審批程序和手續,資金按規定程序進行撥付,且資金支出符合部門預算批覆的用途,支出不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。會計信息資料真實、完整,各種管理制度健全。

  3.履職及效益。

  (1)職責履行。我會較好完成了20xx年殘聯整體績效項目的支出工作以及其他工作。績效目標實際完成率、績效目標完成及時率、績效目標質量達標率均爲100%。

  (2)履職效益。經濟效益方面:20xx年通過實施殘疾人扶貧、就業、康復等項目,殘疾人生活得到較大改善,鞏固了脫貧成果,發揮了很好的經濟效益。社會效益方面:通過扶貧、培訓、精準康復等方式,爲殘疾人創造更多就業崗位,帶動貧困對象增收,讓殘疾人及時得到康復救助,促進社會穩定和諧發展。社會公衆或服務對象滿意度方面,經過調查走訪,扶持對象對我會履職效果的滿意程度達到100%以上。

  4.績效評價。我會對20xx年殘聯整體項目展開了績效自評,也對我會整體支出展開了績效自評,並按要求及時提交了自評報告及佐證材料。

  (二)綜合評價結論

  經過績效綜合分析,我會20xx年整體支出績效自評得分98分。

  四、存在的問題和整改情況

  (一)存在的問題

  項目相關管理制度還有待完善。因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性,特別是上級補助支出的不確定性,所以導致預算控制率不確定。

  (二)整改情況

  1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構各站(室)的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,儘量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性,提高預算的合理性和準確性。

  2.加強財務管理,嚴格財務審覈。按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用。

  3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

  4.加強隊伍建設,抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業務指導,培養項目和部門的績效管理隊伍,建立績效評價的長期機制。

  五、績效自評結果應用

  通過績效自評工作的開展,縣殘聯將評價結果作爲各項目改進管理和安排以後年度預算的重要依據,各項目針對自評中存在的問題及時進行調整管理方式,加強財務管理,完善管理辦法,切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。

  六、主要經驗及做法

  20xx年,在縣委、縣政府的領導和市殘聯的正確指導下,通過全縣殘聯繫統工作人員和社會各界的共同努力,我縣的殘疾人事業繼續保持了良好的發展勢頭,各項工作取得了一定的成績,主要是:一是抓落實,圓滿完成《德江縣“十三五”加快殘疾人小康進程規劃》目標任務。二是抓基礎,殘疾人基本服務設施建設有新的突破。三是抓培訓,殘疾人就業培訓工作邁出新步伐。四是抓服務,基本康復服務和殘疾預防取得新進展。五是抓宣傳,扶殘助殘的良好社會氛圍日益濃厚。六是抓作風,殘聯機關履職服務能力明顯提升。

提升改造項目績效自評報告範文 篇13

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  依據《關於建立健全耕地保護共同責任機制全面加強耕地保護工作的通知》《安徽省國土資源廳關於開展安徽省耕地後備資源調查評價工作的通知》《關於推進高標準農田建設(20xx-20xx年)的意見》《國土資源部關於進一步做好徵地管理工作的通知》,劃定基本農田保護區嚴格控制了對耕地的佔用,切實保護了耕地,對實現耕地總量動態平衡起到了重要作用;加強土地整治,提高農業綜合生產能力;補充耕地實行第三方檢測確保工程質量,強化耕地保護。具體工作內容:永久基本農田保護標誌牌維護更新,土地整治項目驗收復測,徵地補償標準調整,新增耕地上圖入庫,建設用耕地剝離耕作層表土再利用試點,基本農田保護及動態巡查。

  (二)項目績效目標

  1.項目年度目標:

  完成我市20xx年末耕地保有量不少於375866.67公頃,永久基本農田保護面積不少於317606.67公頃,完成補充耕地任務11450畝。

  2.本年度實際完成情況:

  完成我市20xx年末耕地保有量不少於375866.67公頃,永久基本農田保護面積不少於317606.67公頃目標任務。具體爲耕地保有量564萬畝,永久基本農田保有量476.4萬畝,補充耕地 1.6143萬畝等。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和範圍

  本次績效評價是針對20xx年耕地保護及土地整治工作進行,通過此次評價工作,客觀反映出項目資金利用情況以和項目執行情況等。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

  依照項目初期制定的績效目標申報表中的相關內容,按一定的評價程序,運用科學的評價方法、按照產出、效益、滿意度等一級指標及層層分解的`二、三級指標和年度指標值等評價的內容和標準對評價對象的項目資金執行率、產出情況、效益情況和滿意度情況等進行客觀公正地考覈和評價。

  (三)績效評價工作過程。

  依據項目初期設定的考覈指標對照項目實際完成情況進行衡量打分,從而獲得本項目的實際分數。

  三、綜合評價情況及評價結論

  按年初設立的項目申報表的相關內容進行績效評價,完成情況較優,只是項目資金尚未使用完畢。

  四、績效評價指標分析

  1.年度資金執行情況分析

  本項目全年預算資金數617+30(追加)共計647萬元,全年項目資金執行數爲632萬元,執行率爲98%。具體執行情況爲:

  (1)用於項目支出632萬元。

  2.產出指標完成情況分析

  (1)數量指標

  年初設定指標:耕地保有量564萬畝,永久基本農田保有量476.4萬畝,補充耕地1.14萬畝

  完成情況:20xx年度完成耕地保有量564萬畝,永久基本農田保有量)476.4萬畝,補充耕地 1.6143萬畝。補充耕地完成數超目標任務。

  (2)質量指標

  年初設定指標:符合耕地保護及土地整治指標要求。

  完成情況:按質完成耕地保護及土地整治目標要求。

  (3)時效指標

  年初設定指標:截止20xx年底完成目標任。

  完成情況:按規定時間內完成了當年度耕地保護及土地整治各項目標任務。

  (4)成本指標

  年初設定指標:項目支出成本控制在預算審批金額的額度內且支出規範。

  完成情況:項目實際支出符合相關項目預算批覆用途。

  2.效益指標完成情況分析

  (1)經濟效益

  年初設定指標:耕地佔補平衡。

  完成情況:通過20xx年度耕地保護及土地整治項目建設,進一步提升了土地利用和整治能力,實現了預期經濟目標要求。

  (2)社會效益指標

  年初設定指標:引導公衆參與耕地保護與整治活動。

  完成情況:通過宣傳和實際整治相結合,20xx年度耕地保護及土地整治工作取得了滿意的社會效益。

  (3)生態效益指標

  年初設定指標:項目實施後進一步減少對耕地的破壞。

  完成情況:通過20xx年度本項目的建設,在充分考慮當地生態與環境的前提下,合理開展了土地利用與土地整治活動,協調保護與利用,生態效益效果明顯。

  (4)可持續影響指標

  年初設定指標:建立聯動考覈機制。

  完成情況:通過項目實施,增強了公衆從自身做起,從小事做起,進一步提高全社會關心土地意識,減少對土地資源的破壞,促進土地的開發、利用、保護和管理,從而促進土地資源的可持續發展。

  3.滿意度指標完成情況分析

  年初設定指標:受益對象對耕地保護及土地整治工作滿意。

  完成情況:通過隨機電話訪問等形式,對受益對象滿意度調查結果爲滿意。

  五、存在問題及原因分析

  偏離績效目標的原因爲項目資金未使用完畢。

  六、有關建議

  提升項目預算編制質量。

提升改造項目績效自評報告範文 篇14

  根據《永興縣財政局關於做好20__年度財政支出績效自評工作的通知》(永財績函〔20__〕19號),我中心對20__年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。20__年度我中心部門整體支出績效自評得分92分,現將有關情況報告如下:

  一、部門、單位基本情況

  (一)主要職責

  根據中共永興縣委機構編制委員會辦公室關於《永興縣畜牧水產事務中心機構編制設置》的通知 (永編辦〔20__〕20號),設立永興縣畜牧水產事務中心,爲縣農業農村局所屬正科級公益一類事業單位,整合有關畜牧水產公益服務職責。主要職責如下:

  1.貫徹落實國家、省、市有關畜牧水產工作的政策、法規和縣委、縣政府有關決策部署,制訂並實施全縣畜牧水產事務工作規劃。

  2.協助擬定全縣畜牧業、漁業發展規劃,開展有關產業化發展和資源保護利用研究以及有關生產、市場信息監測和統計分析服務,爲有關決策提供參考意見;承擔有關產業發展項目相關服務工作。

  3.承擔全縣畜牧業、漁業發展技術支撐和服務保障。負責畜牧水產新品種、新技術的引進、示範、推廣以及畜牧業、漁業職業技能培訓和開發工作;爲畜禽水產品質量安全、獸醫、獸藥、飼料、定點屠宰等管理提供相關服務。

  4.承擔動物疫病防控相關事務性工作。開展相關規劃、方案評估論證服務;爲相關防控和安全設施建設提供指導服務;承擔防疫和獸醫技術培訓、防疫物資供應等工作,參與疫情應急處置相關工作。

  5.承擔縣農業農村局交辦的其他任務。

  (二)部門組織機構及人員情況

  1.部門組織機構情況

  我中心共內設股室4個,分別爲辦公室、畜牧業事務股、漁業事務股、動物防疫事務股(獸醫實驗室),均爲正股級。

  2.人員配置情況

  20__年我中心共有編制23名,其中全額撥款事業編23名。領導職數:主任1名,副主任2名;內設機構正股級領導職數5名(含機關黨組織專職付書記1名)。共有在職人員20人,退休人員32人。

  二、一般公共預算支出情況

  (一)基本支出情況

  20__年度財政撥款基本支出預算341.46萬元,實際支出331.73萬元,其中:人員經費291.22萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫卹金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費40.51萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)

  (二)項目支出情況

  2020__年初項目總預算236.74萬元,實際支出294.76萬元,其中漁業增殖保護經費支出0.07萬元,主要用於漁政執法和快艇1艘和衝鋒舟2艘的維護養護費;防疫服務費支出0.09萬元,主要用於動物防疫服務工作;重大動物疫病防控工作經費支出9.10萬元,主要用於購買防疫物資;畜禽水產品質量安全檢測經費支出7萬元,主要水產品質量抽樣檢測試劑及業務培訓;疫情監測經費支出8.96萬元,主要用於流行病的調查,動物實驗支出;生豬養殖無害化處理支出21.16萬元,主要用於對無害化處理企業的補助;病死畜禽無害化冷藏設施獎補支出33.60萬元,主要用於生豬規模場冷藏設施建設的獎補;特聘動物防疫專員經費支出60.77萬元,主要用於發放特聘動物防疫專員生活補助及其社保等;生豬規模化養殖場建設項目支出91萬元,用於生豬規模養殖場建設補助;禁捕退捕資金支出6.37萬元,主要用於禁捕退捕日常開支;村級動物防疫專員勞務補助支出19.54萬元,用於村級防疫員勞務補助。

  三、政府性基金預算支出情況

  無

  四、國有資本經營預算支出情況

  無

  五、社會保險基金預算支出情況

  無

  六、部門整體支出績效情況

  (一)預算配置

  截至20__年12月31日縣編辦覈定我中心編制23名,在職人數爲20人,在職人員控制率爲86.96%。

  1.收支預算情況

  20__年度收入預算578.20萬元,其中:財政撥款收入395.52萬元;上級補助收入182.68萬元;其他收入0萬元。

  20__年度支出預算578.20萬元,其中:基本支出預算341.46萬元;項目支出預算236.74萬元;上繳上級支出0萬元。

  2.三公經費預算情況:20__年度“三公經費”預算爲3.96萬元,20__年度“三公經費”預算爲3.56萬元,“三公經費”變動率爲-10%。

  (二)預算執行

  根據《永興縣財政局關於批覆20__年度部門預算的通知》批覆給我中心20__年預算數爲:總收支預算578.20萬元,上年結轉13.02萬元,年底結餘0萬元。

  20__年無追加預算,預算控制率爲0。

  20__年我中心沒有新建樓堂館所,無新建樓堂館所投資概算。

  (三)預算管理

  20__年,我中心支出預算578.20萬元,實際支出880.38萬元,預算完成率爲65.68%。其中,預算按安排公用經費21.84萬元,公用經費實際支出40.51萬元,控制率185.48%。

  20__年我中心“三公經費”實際支出數爲3.55萬元,“三公經費”預算安排數爲3.56萬元,“三公經費”控制率爲99.72%。

  20__年實際政府採購金額爲26.60萬元,政府採購預算數爲27.21萬元,政府採購執行率爲97.76%。

  通過內部控制制度建設,制度管理深入人心,財務管理工作穩步提升,各項規定進一步細化,管理措施落實有效,提高了管理效能,節支效果顯著。資金使用嚴格遵守各項財經法規和財務管理制度規定,資金的使用執行了完整的審批程序和手續,支出符合部門預算批覆的用途,無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。

  (四)預算支出績效

  1.積極指導養殖企業穩產保供。一是抓復工復產。組織空欄生豬養殖場切實做好“大清洗、升級改造、大消毒”等工作,主動幫助養殖場聯繫種豬和豬苗,推動全縣空欄場儘快復產復養,20__年因疑似非洲豬瘟而撲殺的30家生豬規模養殖場除轉行的外,其他的現全部復養成功。二是抓招商引資。積極引進天心種業,正大、正邦、溫氏、六和新希望、新五豐等大型養殖企業到我縣發展生豬產業,新希望六和公司與柏林鎮簽訂了投資3.5億元生豬養殖項目,計劃建設一箇年出欄15萬頭的大型生豬養殖場;正邦公司與我中心簽訂了投資2億元的生豬養殖項目,計劃在油麻鎮建設一箇年出欄10萬頭的大型生豬養殖場。目前民間投資興建年出欄上萬頭生豬的規模場如馬田楊家坳生態農業有限公司,洋塘鑫健生態種養殖專業合作社等等已投入生產,發展勢頭良好。

  2.保護漁業資源綠色健康發展。一是鞏固禁捕退捕成效。開展漁網漁具清理整治工作和部分已標識登記農用船舶回收拆解工作,制定《永興縣重點天然水域禁捕網格化管理工作方案》,將全縣禁捕水域根據行政區劃設置爲7網格,28個網格員,實施禁捕水域禁漁網格化管理。實施智慧漁政項目建設,完成項目設計方案,擬建設視頻、雷達監控點各20個,覆蓋水域範圍27公里,項目的建成將大大提高禁漁監管工作效率。二是紮實開展水產養殖種質資源普查。組織縣鄉普查成員下鄉入場(戶)開展水產種質資源調查,目前已完成普查主體292家,並將普查主體基本信息及其資源數據信息全面錄入普查系統;完成稻田養魚普查面積1594.8畝,普查池塘水庫養殖面積55756.82畝,養殖水面普查率91.31%,較好地完成了省市下達的現階段的普查工作任務。

  3.主動抓好畜禽糞污資源化利用工作。畜禽糞污綜合治理在做好生態環境保護工作中顯得尤爲重要,也是爲創造良好生態養殖環境關鍵的一環。爲此,我中心及時爭取到國家的兩個項目資金,一箇是700萬的畜禽糞污資源化利用整縣推進項目;一箇是1217萬規模化養殖場糞污綜合治理項目。目前兩個項目基本建設完成,已處於驗收階段。這兩項工作完成後,將大大改善我縣養殖環境,和創造美麗和諧的鄉村宜居環境。

  4.穩步推進重大動物防疫工作。一是組織開展春秋季集中免疫工作,對國家規定的強制免疫病種,免疫率達到100%,落實豬瘟、雞新城疫、狂犬病等疫病的.全面免疫措施。二是做好人畜共患病防控工作。共開展3次高致病性禽流感專項監測,規模場、散養場、活禽交易市場共採樣禽拭紙1355份,結果均爲陰性;全年布魯氏菌病共檢測樣品1364份,結果均爲陰性。三是做好非洲豬瘟防控工作。常態化開展非洲豬瘟專項監測工作,對規模場、散養場共採樣1402份,檢測結果均爲陰性。共排查養豬場7868場次,累計排查生豬130萬頭(次),共排查屠宰場386場次,累計排查生豬2.78萬頭(次)。四是做好病死畜禽無害化處理工作。通過病死畜禽無害化處理收集貯存轉運中心收集養殖環節病死豬10535頭,收集屠宰環節病死豬60頭,收集雞929只,鴨1160只。據20__年數據統計,全縣動物疫情平穩,有效防止了重大動物疫病的發生,確保了全縣養殖業的持續、穩定、健康發展。

  七、存在的主要問題及下一步改進措施

  (一)存在的問題

  1.公用經費偏低

  綜合近幾年我中心財政預算及決算情況,預算執行基本圍繞保人員經費,公用經費預算基數偏低,難以保證正常運轉,公用經費支出保障面臨巨大的壓力。

  2.項目支出與基本支出劃分不準

  在實際支出過程中,有時項目支出與基本支出劃分不準,出現混列支出現象,導致預算支出與實際執行出現一定的偏差。

  (二)努力的方向及建議

  1.科學合理細化預算編制工作

  進一步加強中心內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃,本着“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制。做到應編盡編,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。使預算科學化、精準化。對確需調劑預算的,按規定程序上報覈批。

  2.加強預算執行管理

  遵循預算管理辦法,從嚴控制年中追加規模。對於年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用,嚴格按照預算調整追加程序,逐級申報報批,有效降低預算控制率。

  3.保障預算執行進度

  加快推進項目實施進度,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成,發揮資金的使用效益,壓減年末結餘資金規模,提高預算完成率。

  4.進一步壓縮“三公”經費支出

  進一步貫徹落實中央八項規定,建立“三公”經費等公務支出管理制度,控制“三公”經費的規模和比例,嚴格“三公”經費支出的審覈審批流程,加強資金審批和監管力度,規範支出標準與範圍,並嚴格執行,樹立厲行節約的新風尚。

  5.加強行政事業單位會計制度和預算法學習培訓

  加強《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規範部門預算收支覈算,制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。落實預算執行分析,及時瞭解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。

  6.建議提高公用經費預算標準,保證我中心正常運轉的工作經費需求。

  八、績效自評結果擬應用和公開情況

  將本次績效自評結果在政府門戶網公開,並運用到單位整體運行管理中,對不足之處加以改進完善,提高單位整體支出績效水平。

  九、其他需要說明的情況

  無

提升改造項目績效自評報告範文 篇15

  一、項目的公益性和建設必要性

  1、項目的公益性

  學前教育作爲我國學制的第一階段,基礎教育的有機組成部分,必然對我國教育事業的整體發展,尤其是基礎教育的發展具有重要的作用與影響。通過幫助幼兒做好上小學的準備,學前教育有助於兒童順利地適應小學的學習和生活。我國教育部和聯合國兒童基金會歷時5年合作進行的”幼小銜接研究”,通過兒童入學前半年和入學後半年的連續實驗研究發現,對學前兒童做好入學前準備,包括學習適應方面的準備以及社會適應方面的準備,能夠使兒童入小學後在身體、情感、社會性適應和學習適應等方面都有良好的發展,從而順利地實現由學前向小學的過渡。學前教育能夠有效提高義務教育的質量和效益,促進教育事業的良性發展。

  學前教育在世界範圍內受到了普遍關注,許多發達國家積極採取措施,優先發展學前教育,在普及學前教育與提高學前教育的質量上做了很多投入。項目的建設,爲教育工作的開展提供了便利,彌補因日益增長的幼兒教育需求導致的空間不足,能夠爲當今二孩風潮的社會情況提供更多教育資源。教育是國家和民族發展的根本大計,加大學前教育的投入和支持,普及學前教育,提升學前教育質量,有助於提高我國教育的水平,長遠來看,有利於提高國民整體素質,具有利於國家發展的重要戰略意義。

  2、項目建設的必要性

  (1)項目建設是全面建設小康社會,提高人民生活幸福指數的需要

  人生百年,利於幼學。學前教育是國民教育體系的重要組成部分,是爲終身學習和全面發展奠定基礎的重要階段。學前教育事業是重要的社會公益事業,辦好學前教育,關係廣大兒童的健康成長,關係千家萬戶的切身利益,關係國家和民族的未來。把發展學前教育納入經濟社會發展總體規劃,建立覆蓋城鄉、佈局合理的學前教育公共服務體系,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。遵循幼兒身心發展規律,堅持科學保教方法,保障幼兒快樂健康成長。大力實施學前教育普及提高工程,提高學前三年教育普及程度,重視0-3歲嬰幼兒教育,提高人民的生活幸福指數。

  (2)項目的建設推進民生和社會事業全面進步

  教育是民族振興、社會進步的基石,是提高國民素質、促進人的全面發展的根本途徑,寄託着億萬家庭對美好生活的期盼。強國必先.強教。中國未來發展、中華民族偉大復興,關鍵靠人才,基礎在教育。教育既是每個家庭不可忽視的部分,更是社會事業的重中之重,優先發展教育,提高教育現代化水平,對滿足人民羣衆接受良好教育需求,發展民生事業,實現全面建設小康社會奮鬥目標、推動社會事業的進步,建設富強民主文明和諧的社會主義現代化國傢俱有決定性意義。

  (3)項目的建設服務於教育興城,以人爲本

  堅持”優先發展、育人爲本、改革創新、促進公平、提高質量”的工作方針,深刻理解”基本實現教育現代化,基本形成學習型社會,進入人力資源強國行列”的戰略目標,深刻理解”堅持以人爲本、全面實施素質教育”的戰略主題,深刻理解教育改革發展的重點任務和重要舉措,進一步增強做好教育工作的緊迫感和自覺性。要開展廣泛

  深入的宣傳活動,形成全黨全社會重視、關心、支持教育發展的良好氛圍。項目的建設能夠提高幼兒教育服務水平,堅持以人爲本,從實際出發,完善教育條件,爲振興城市打好堅實基礎。

  (4)項目的建設是從實際出發,切實改善中心小學附設幼兒園現狀的有力行動

  小學附設幼兒園房屋建設時間均已超過30年,房屋從構造、結構均達不到抗震要求,已不符合幼兒園用房標準,存在很大安全隱患。隨着城鎮化建設進程的加快和廣大人民羣衆對學前教育需求的日益增加,學前教育越來越受到社會的廣泛重視。中心小學附設幼兒園,校舍嚴重老化,設施整體陳舊的現狀已不能適應當前社會發展的需要。爲此,對該幼兒園以農村一類園標準進行改建是非常必要的。

  二、項目經濟社會效益

  1.經濟效益分析

  本建設項目爲教育設施項目,是以優化教育資源配置,改善教育教學環境,全面加速教育強市創建進程,爲社會生產、公共生活服務和以創造社會效益爲主的社會事業建設項目。

  項目的實施可以緩解學齡前兒童入園壓力,有利於促進學前教育穩定、持續、協調、健康發展,也有利於加快爲國家和本地區培養人才的步伐,從外部環境上實現對當地社會發展的貢獻。

  2.社會效益分析

  本項目建設完成後,將極大地改善中心小學附設幼兒園教學用房不足、教學配套基礎設施落後的問題,擴大招生規模,減少生源流失,促進地區教育發展,推動當地教育事業的快速發展,具有良好的社會效益。

  綜上所述,本工程建設的主客觀條件基本具備,具有較好的社會效益,故本項目可行。

提升改造項目績效自評報告範文 篇16

  一、基本情況

  (一)項目概況

  隨着美安科技新城的迅速開發,入園企業不斷增加,用水及污水量也將迅速增加。爲改善園區基礎設施條件、提升發展環境,市政府啓動美安污水處理廠(一期)建設工作,新建美安污水處理廠一座,並對美安科技新城南區現狀污水提升泵站進行改造。項目概算總投資9004.25萬元。

  (二)項目決策情況及資金到位情況。

  1.項目決策情況

  美安污水處理廠(一期)項目列入部門預算經費爲1600萬元,20xx年實際支付1600萬元。

  2.項目資金到位情況

  項目20xx年到位資金1600萬元(其中,20xx年專項債資金1500萬元),現已全部撥付至最終收款方。

  預算單位:海口國家高新區管委會

  主管部門:海口國家高新區管委會

  項目負責人:李彬

  聯繫電話:

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金情況分析。

  在項目資金使用上,業主、代建單位嚴格執行政府投資項目和資金管理辦法,嚴格落實資金審批程序,加快資金撥付,全面保障項目建設資金用款需要。

  (二)總體目標完成情況分析。

  項目年度目標爲:完成項目建設。

  項目年度完成情況:項目已按期完成計劃施工要求,嚴格執行預算,確保質量,未發生安全事故,保質保量完成任務。

  (三)績效指標完成情況分析。

  1.產出指標:驗收合格率

  目標:竣工驗收合格率≥95%。

  完成情況:已完成。項目暫未完工,暫未發現不合格情況,預計竣工驗收合格率100%。

  2.產出指標:超概算項目比例

  目標:超概算比例≤5%。

  完成情況:已完成,項目未超概。

  3.效益指標:超概算項目比例

  目標:項目受益人數≥1000人。

  完成情況:已完成,項目建成後,主要服務範圍爲:北起南海大道,南至美安四橫路,西抵海口市行政邊界、粵海鐵路線和美安一縱路,東抵粵海大道。經計算,總服務面積爲:16.74平方公里。

  4.滿意度指標:服務對象滿意度

  目標:受益羣體滿意度≥85%。

  完成情況:已完成,美安污水廠工程的建設,有效地解決服務區域的水污染問題,爲美安科技新城服務,爲社會服務,可改善新區環境,提高衛生水平,保護人民身體健康。

  (四)整體績效自評。

  該年度美安污水處理廠(一期)項目整體效益目標已按時完成,績效自評分數95分,自評等級優。

  三、發現的主要問題和改進措施

  無

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  擬將績效自評結果用於後續對於代建、施工等單位的履職盡責以及專業勝任能力的考覈,可作爲後續相關合作的考慮因素。

  五、績效自評工作開展情況

  根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》,我們單位以全面實施預算績效管理爲關鍵點和突破口,推動財政資金聚力增效,提高公共服務供給質量,增強政府公信力和執行力。按照“預算花錢必問效”的原則,我單位持續對政府投資項目,尤其是獲得中央資金的項目開展績效自評工作,強化績效目標管理,做好績效運行監控,並開展績效評價和結果應用。

  六、其他需要說明的問題

  暫無。

提升改造項目績效自評報告範文 篇17

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  爲了貫徹落實區委區政府對農業產業發展的高度重視,爲有序推進我區農業產業的穩步發展,大力發展以精細農業和休閒農業爲特色的城郊高效現代農業,全面提升我區農業產業發展水平和市場競爭力,關注農業增效,關心農民增收,結合實際,重點對肉牛、黑豬、蔬菜、紅薯、水果、民宿等特色產業給予大力的扶持。根據婁星區產業特點制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,組織各相關單位和鄉鎮辦事處開好會,現場指導產業的建設和發展,制定驗收方案,組織相關單位進行現場驗收,及時報送驗收結果給婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審覈,並對相關項目進行長期指導和服務。

  (二)目標任務及完成情況

  1.目標任務。

  全區圍繞“一園三區四帶”的產業發展佈局,做大做強六大主導產業,一是以高燈河流域以智慧農業產業園建設爲重點以工業化思維建設模式通過區城鄉投農業公司這一建設平臺,圍繞創建國家現代農業產業園的長遠目標着力打造設施農業、精細農業聚集區。二是以一鄉一業爲出發點,建好產業“四帶”,即即高燈河流域設施蔬菜、紅薯及休閒農業、民宿帶,漣水河流域水果種植帶,孫水河流城休閒旅遊及高檔優質稻產業帶,金溪河流域優質糧油產業帶。重點支持一園三區四帶區域內帶頭能力強輻射範圍廣品牌創造優勢明顯農業經營主體。遠郊即水洞底鎮、蛇形山鎮、雙江鄉鄉以支持發展第一、二產業爲主,其他鄉鎮以支持發展第二、三產業爲主。具體目標:支持創建優質蔬菜示範基地2個,新建蔬菜加工標準化生產線2條;優質水果基地25個(20xx年);高標準紅薯育苗基地1個,高標準紅薯種植500畝以上示範基地1個,現代化紅薯加工生產線1條、現代化紅薯粉絲加工線1條;規模化肉牛養殖基地6個;創建市級農業產業化龍頭企業8家;成功申報“三品一標”中的綠色認證3個;支持每一箇龍頭企業建設農產品質量安全身份認證;鼓勵各類農業經營主體參加各種農產品交易節會。大力支持發展4-6家三、四、五星級的鄉村旅遊民宿。

  2.目標任務完成情況。

  通過各鄉鎮及經營主體的一年來的努力和發展,20xx年共對5個特色產業進行了現場驗收,2個認證進行了審覈(其中綠色認證3個品種、市級農業龍頭企業16家),1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)。完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示範基地(584畝)各1個,設施蔬菜2個,面積46.078畝,新增經果林基地23個,面積2838畝,肉牛基地5個(其中新建1個、擴建4個),新建農產品加工廠5個(蔬菜2家,紅薯3家),休閒民宿6個,根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金安排落實情況

  根據婁底市婁星區人民政府常務會議紀要[20xx]4號的精神,原則同意20xx年婁星區美麗鄉村建設資金盤子(附後)。根據20xx年的具體情況,結合《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的.六大產業,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進資金盤子中拿出3000萬元進行農業產業發展,實際預算中只需1343萬元。

  (二)項目資金實際使用情況

  通過《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體申報,鄉鎮現場審覈再上報,通過農業農村局現場驗收和審覈,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室會審,項目應獎補1291.965萬元,實際獎補991.13萬元,其中經果林應發752.085萬元,只發了60%合計451.251萬元,還有40%合計300.835萬元未發放到位。

  (三)項目資金管理情況

  由農業農村局彙總驗收結果和數據上報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審覈,經領導小組簽發送財政局下撥發展資金到每個鄉鎮和辦事處財政所,經農業農村局及相關業務對接單位和股室通知實施主體,實施主體開具票據,經鄉鎮相關領導認可簽字,再到鄉鎮和辦事處財政所領取獎補資金。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  根據婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組資金盤子建議,區委區政府常委會紀通過和認可 ,由農業農村局組織制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,根據方案中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體通過績效項目申報,鄉鎮現場審覈再上報,由農業農村局彙總報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室認可後,並組織相關單位現場技術指導。

  (二)項目管理情況

  根據文件要求,農業農村局和相關業務單位組織相關業務股室進行現場查看,並進行初步審覈,同時技術指導實施主體組織產業生產,到規定時間組織相關單位進行5+1場驗收和審覈,彙報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室,具體業務由相關業務單和鄉鎮辦事處共同監管及指導。

  四、項目績效情況

  (一) 項目完成情況分析

  根據文件要求,項目的申報、實施完成情況,我局組織的農業產業項目中的綠色認證3個品種完成率100%;市級農業龍頭企業16家 ,完成率200%;1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)完成率100%;完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示範基地(584畝)各1個,完成率100%;設施蔬菜2個,面積46.078畝,完成率100%;新增經果林基地23個,面積2838畝,完成率92%;肉牛基地5個(其中新建1個、擴建4個),完成率100%;新建農產品加工廠5個(設施蔬菜2家,紅薯3家),完成率125%;休閒民宿6個,完成率100%;根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。

  (二)項目的成本分析

  根據各項目實施主體的績效項目申報表的成本覈算,經果林的成本是1萬元—1.2元萬/畝,25個申報項目3013畝;紅薯育苗基地和示範基地的運行成本是1500元/畝,2個基地共計590.5畝;肉牛基地運行成本是2萬元—2.2萬元/頭,5個基地共計1007頭;簡易設施蔬菜基地的運行成本是0.8萬元—1萬元/畝,2個基地共計46.078畝;初加工農產品加工廠運行成本是50萬—150萬元/個(500—1000平方米),無菌生產加工廠是200萬元—500萬元(500—1000平方米);民宿實施主體的運行成本是120萬元—220萬元/個(5-15間);綠色認證的運行成本是2.5萬元/個;市級農業龍頭企業投入達500萬元—800萬元,資料申報運行成本是3.5萬元—4萬元/個。

  (三)項目的時效性分析

  經果林是我區從20xx年重點組織實施的一箇獎補項目,水果的生長週期長,3-5年是幼苗期,5-8年纔是掛果期,前期一直是培育期,投入成本大,管理費用高;肉牛投入週期至少在2年以上,運營成本高,管理成本高,防疫技術含量高;紅薯、蔬菜及設施基地,投入週期1年;加工廠的投入週期一般在1-2年,2年後才能產生效益;綠色認證和市級農業龍頭企業投入週期2年以上。

  (四)項目效益分析

  根據不同的產業,投入成本的不同,週期不同,管理成本不同,產品研發不同,宣傳不同,所產生的效益就不同。如經果林的週期長,投入大,管理成本高,回效慢,但掛果期長,後期維護不是特別難,投入成本也低,但高品質的水果,後期管理要求比較高,5年後的產出效益只有15%左右,大約產值達425萬元;肉牛2年後的出欄率只有25%左右,效益產出也在12%—15%之間,大約產值達125萬元;紅薯因20xx年種苗的供應慢,造成減產明顯,畝產只達到1500斤—20__斤/畝,產值1500元—1800元/畝,產值達100萬元左右;蔬菜因雨水太多,產量也明顯減少,產值達70萬元左右;

  紅薯和蔬菜加工廠受季節性明顯,效益產出也在15%之間,產值達2200萬元左右。

  五、主要經驗及做法

  1、經過前期的宣傳和指導,區級年初組織開會,做好動員,鼓勵各鄉鎮做好宣傳和發動,現場指導選好產業和場地,加強服務,由上到基層、到實施主體,再由實施主體根據實際情況,層層上報,減少了盲目的跟風,盲目投資,有技術,有資本,有情懷才能做好農業項目。

  2、我們宣傳的宗旨,搞農業項目就是選資源,選老闆,選產業。

  3、有的放矢,從我區的實際情況,結合個產業特點聘請專業團隊跟蹤指導。

  4、前期選址和產業項目的確定,由各實施主體通過申報,匯同鄉鎮、科研院所及相關部門共同協商,科學論證,技術跟蹤,服務指導,做好經濟效益和社會效益預算,再進行批量種養植及產業鏈的拉長,更好的規避自然風險和技術風險。

  5、重點突出特色產業的發展,儘量做到我有你無,我多你少,我精你粗,提高產業附加值。

  6、通過產業基地和加工基地的建設,通過土地流轉、基地就業、土地入股分紅等模式,爲貧困人員增收解決實際問題,對脫貧攻堅和鞏固脫貧成果有顯著的成效。

  六、存在的問題

  1、加強前期的規劃,鄉鎮和區級產業發展方向基本一致,共同研究,共同指導。

  2、制定長期的扶持和發展規劃。

  3、制定一套完整的管理制度,共同監督產業發展的維護情況,有問題及時反饋和整改。

  4、建立完整的信任體系,監管項目進度表,及時止損。

  七、建議和改進措施

  1、關於重點項目進行重點扶持,連續扶持是有必要的,這樣才能扶出特色、品牌、亮點,爲我區申報現代化農業產業示範區打好基礎。2、配套的特色產業也要重點關注,爲城郊農業發展增添色彩。

提升改造項目績效自評報告範文 篇18

  一、基本情況

  (一)項目背景、內容。

  根據《20xx年重慶市重大傳染病防控結核病防治項目實施方案》任務:發現可疑患者數1089(不低於任務數的85%),活動性患者總數309(規範治療和隨訪檢查的患者不低於任務數85%,患者治療成功率不低於90%),耐藥可疑者篩查數193人。

  (二)項目資金情況。

  截至20xx年12月31日“重大公共衛生”項目資金到位263.6萬元,全年使用資金263.6萬元,結餘爲0元。

  (三)績效目標。

  年初設定目標:登記結核病患者、耐藥可疑者篩查數、肺結核患者成功治療率83.6%。

  (四)職能職責。

  擬定和指導實施全縣急慢性的傳染病、慢性非傳染疾病等、防制對策與技術措施,並對實情況進行質量控制,組織開展全縣免疫和預訪接種工作,負責免疫預訪技術指導效果監測與評價。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)總體績效目標完成情況分析

  認真負責開展疾病監測、疾病防治研究、疾病預防與控制、職業衛生技術服務、衛生檢驗、實施人羣預防接種;及時處理公共衛生突發事件,開展基本公共衛生服務、健康教育與健康促進及技術指導。組織各級部門和有關單位共同努力,達到績效目標。

  (二)績效指標完成情況分析

  (1)數量指標。地方病監測完成率96%、職業健康核心指標監測縣區覆蓋率90%、食品安全風險監測任務數據及時上報率90%、艾滋病免費抗病毒資料任務完成率96%、血吸蟲病監測任務完成率96%;

  (2)質量指標。傳染病和突發公共衛生報告率96%;

  (3)時效指標。資金支付率100%、資金撥付及時;

  (4)成本指標。成本控制在預算資金內;

  (5)社會效益指標。城鄉居民公共衛生差距不斷縮小、居民健康素養水平不斷提高;

  (6)可持續影響指標。基本公共衛生水平不斷提高;

  (7)服務對象滿意度指標。羣衆滿意96%;部門領導滿意度97%。

  (三)評價結果

  本項目自評得分95分,達到預期績效目標。

  三、存在問題

  (一)項目管理方面的問題

  無

  (二)資金使用方面的問題

  無

  (三)項目績效方面的問題

  績效管理的經驗不足,項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。

  (四)其他方面的問題

  無

  四、下一步改進措施

  在今後的工作中將繼續做好績效目標自評。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效自評結果將在豐都縣人民政府公衆信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

  六、其他需要說明的問題

  本項目無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

提升改造項目績效自評報告範文 篇19

  一、單位基本情況

  (一)單位基本情況

  1.職能職責

  (一)貫徹執行國家、省有關畜牧水產工作的方針政策、法律法規和市委、市政府的決策部署,爲我市畜牧水產發展提供技術性支撐和公益性、事務性服務。

  (二)參與編制全市畜牧水產事業發展規劃,開展相關評估論證,並提出對策建議。承擔畜牧水產有關標準、技術規範的相關事務性工作。

  (三)調查研究畜牧水產社會化服務和產業化發展的經濟、技術問題,提出對策建議。

  (四)承擔畜牧水產從業人員教育培訓、職業技能培訓相關事務性工作和畜牧水產職業技能開發工作。

  (五)承擔畜牧水產新品種、新技術示範推廣工作,促進畜牧水產科技成果轉化與應用。

  (六)承擔動物防疫、生物安全新工藝、新技術示範推廣工作,做好重大動物疫病防控等相關事務性工作。

  (七)指導畜牧水產生產、畜牧獸醫水產社會化服務。

  (八)指導縣市區畜牧水產事務工作。

  (九)承辦市委、市政府和市農業農村局交辦的其他事項。

  2.機構設置

  xx市畜牧水產事務中心覈定全額撥款編制19名,領導職數5名,其中主任1名、副主任3名、紀檢員1名,內設副科級機構4個:辦公室、畜牧業事務科、漁業事務科、動物防疫事務科。

  (二)單位年度整體支出績效目標,市級專項資金績效目標、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標

  1.整體支出績效目標

  目標1:全年無畜禽水產品質量安全事故,畜禽水產品合格率達100%。

  目標2:建設示範基地8個,養殖業結構持續優化。

  目標3:防疫物資儲備8噸,行業技能培訓300人次,疫情監測600個。

  目標4:法定強制免疫密度90%,抗體檢測水平達到70%以上,確保不發生區域重大動物疫病流行。

  2.運行維護專項目標――畜禽品改及養殖技術推廣服務費

  目標1:全年無畜禽水產品質量安全事故,畜禽水產品合格率達100%。

  目標2:建設示範基地8個。

  目標3:防疫物資儲備8噸,行業技能培訓300人次,疫情監測600個。

  目標4:法定強制免疫密度90%,抗體檢測水平70%。

  二、一般公共預算支出情況

  (一)基本支出情況

  20__年基本支出年初預算數693.75萬元、決算數693.75萬元,同比去年分別減少204.63萬元,減少比爲22.78%,主要變動原因是20__年在編在崗人數19人,同比20__年減少18人,主要原因是行政職能劃轉,人員異動到其他相關單位,造成基本支出預算數減少。20__年決算數693.75萬元,主要用於工資福利支出389.2萬元、公用經費支出159.59萬元、對個人和家庭補助支出141.9萬元、資本支出3.06萬元。

  20__年基本支出中公用經費159.59萬元,其中辦公費用73.47萬元,水費、電費、差旅費11.45萬元,會議會、培訓費10.48萬元,專用材料購置費7.25萬元,委託業務費19.16,維修費0.44萬元,其他商品和服務支出41.85萬元。各項支出合理合規,因20__年人員異動大,公用經費支出可比性關聯度不大。

  20__年三公經費“三公”經費6萬元,較上年度決算數增加0.37萬元,增加比率爲6.57%,比年初預算數減少4萬元。其中公務用車購置及運行維護費5.23萬元,較上年度決算數減少0.01萬元,縮減比率爲0.19%,較年初預算數減少2.27萬元;公務接待費0.77萬元,較上年度決算數增加0.38萬元,增加比率爲97.43%,較年初預算數減少1.73萬元。20__年度“三公”經費支出決算數小於預算數,主要是行政職能轉隸導致接待業務量減少。

  (二)項目支出情況

  2、機關運行維護費年初預算100.12萬元,調整機關運行維護費年初預算149.9萬元,年初結轉和結餘121.46萬元,調整年初結轉和結餘121.72萬元,年項目支出爲271.62萬元。年末項目決算數爲100.12萬元,調整到基本支出171.24萬元,年末結餘分配0.26萬元。年度項目支出包括病蟲控制支出80.86萬元,其他支出19.26萬元。

  三、政府性基金預算支出情況

  本單位無政府基金預算支出情況。

  四、國有資本經營預算支出情況

  本單位無國有資本經營預算支出情況。

  五、社會保險基金預算支出情況

  本單位無社會保險基金預算支出情況。

  六、部門整體支出績效情況

  認真貫徹執行《預算法》和《行政事業單位會計制度》等法律法規,各項經費支出嚴格按照政府採購、國庫集中支付、公務卡支付等有關規定執行。20__年初部門預算資金653.63萬元,其中基本支出年初預算443.63萬元,年中追加指標18.48萬元,本年決算數793.86萬元,其中基本支出決算金額693.75萬元,基本支出差額231.64萬元;項目支出年初預算210萬元,項目支出年初調整預算149.9萬元,年初結轉結餘數121.46萬元,調整年初結轉結餘數121.72萬元,年度項目資金共計271.62萬元。其中年度項目支出100.12萬元,調整到基本支出171.24萬元,年末結餘分配0.26萬元,資金使用率99.9%。“三公”經費預算金額爲10萬元,實際支出6萬元,比預算節約4萬元。

  (一)主要績效

  全市主要養殖業生產指標穩中有增。全年出欄生豬602.81萬頭、肉牛11.82萬頭、羊64.91萬隻、家禽2664.97萬羽,同比增長分別爲39.56%、1.81%、5.37%、-3%,水產品產量11.25萬噸、同比增長-3.11%,生豬復產全面完成。主要工作績效如下:

  一是做好重大動物疫病防控事務性工作爲全市養殖業保駕護航。協助市農業農村局做好非洲豬瘟、禽流感、豬鏈球菌病、布病等重大動物疫病防控工作。完成春秋防工作,做好春秋防強制免疫疫苗調撥工作,督促各地加強春秋免疫技術培訓,強化集中免疫調度,各縣市區“先打後補”共補資金58.698萬元。據統計,全市共調進口蹄疫疫苗502.68萬毫升,禽流感疫苗1930.47萬毫升,免疫豬286.16萬頭、牛13.27萬頭、羊17.49頭、雞1130.66萬羽,鴨323.11萬羽,鵝16.74萬羽,其它禽類21.48萬羽,春秋防任務圓滿完成。經省市免疫效果抽樣評估,春秋防抗體合格率平均達到70%以上。開展非洲豬瘟無疫小區建設。4月15-16日舉辦了全市非洲豬瘟無疫小區建設及綜合防控技術培訓班,共培訓57人,向省裏推薦申報桂陽和平方舟(存欄1萬頭母豬)和宜章新希望(存欄1.05萬頭母豬)創建非洲豬瘟無疫小區示範場。指導無害化處理中心改造升級。組織技術力量多次到桂陽縣、資興市無害化處理中心進行現場指導,提出消毒設施改造規劃設計優化建議,幫助搞好消毒設施改造升級。做好防疫物資保障工作。全年支出75.28萬元用於採購各類消毒藥劑12噸,各類防護服500件,禽流感檢測試劑盒270盒,爲非洲豬瘟清洗消毒行動、禽流感集中監測排查、動物疫情處置、人員防護提供物資保障。

  二是搞好養殖業培訓助力養殖業高質量發展。就生豬養殖、《動物防疫法》宣講、疫病防控、肉牛品改、禾花魚養殖、智慧生態漁業、工廠化流水養魚及養殖尾水處理等開展了12期培訓,共培訓580人次,全年支付會議培訓費10.48萬元,爲全市畜牧生產、漁業發展、疫病防控提供了技術保障和人才支撐。

  三是做好辦點示範強化科技帶動。在資興、臨武、宜章、永興等地興辦業務聯繫點8個,其中水產3個、畜牧3個、動物防疫2個。通過制定“一場一策”,對養殖企業進行點對點聯繫幫扶,引導畜禽標準化養殖、工廠化流水養魚及非洲豬瘟防控,助力科技示範推廣。指導永興鴻運羊場成功創建國家級示範場,指導臨武興旺牛場完成南方草地項目驗收,聯繫宜章華傑公司幫助養殖戶發展標準化肉雞養殖己出籠肉雞300萬羽,通過開展培訓總結推廣了揚翔公司“鐵桶模式”防控非洲豬瘟經驗。指導資興市道潔生物有限公司無害化處理中心完善了高溫消毒設施、永興收集中心添置了360消毒設施。同時,不斷加強基層農技推廣體系建設,臨武縣畜牧水產事務中心被評爲全國星級基層農技推廣機構。支出4.99萬元用於支持引進中科3號、5號進行路基開放式流水養殖試驗,指導開展鱸魚人工繁育及冬季反季節繁育技術探索,指導開展工廠化立體綜合種養等模式創新。爲解決本地鱸魚苗種欠缺難題,與資興市水產良種場開展鱸魚繁育技術研究合作,春季繁殖技術取得實驗成功,孵化車間冬繁技術正積極探索。在資興市富盈流水養殖專業合作社進行中科3號、中科5號鯽魚品種試養,結果顯示中科3號在存活率、生長速率、適應性等方面具有顯著優勢。全市各類型工廠化流水養魚主體已發展到54家,面積35.6萬平方米,養殖規模居全省前列,將很大程度彌補網箱退養等帶來的水產品產量缺口。

  通過辦點示範,成功創建1個國家級示範場、5個省級示範場,1個國家級示範場和4個省級示範場順利通過複覈,成功創建省級水產良種場1個。

  四是抓好肉牛品改工作提高良種創收貢獻率。做好市級肉牛品改中心站的.管理維護,支付3.52萬元爲養殖戶免費供應液氮7000升。6月7-8日舉辦了全市肉牛養殖及品改技術培訓班,並組織20名肉牛品改員參加7月28的全省家畜繁殖員領軍人才培訓班,進一步夯實我市肉牛品改員隊伍建設,提高我市肉牛冷配品改水平,增加肉牛養殖效益。肉牛出欄率同比去年增加1.81%。

  五是做好畜禽漁業養殖發展事務性工作提供安全可靠的畜禽魚產品。制訂生豬產業發展規劃,根據市委、市政府四大百億產業工作有關安排,協助市農業農村局和第三方公司制定《xx市生豬產業轉型升級發展規劃(20__-20__年)》,已形成初稿。4月7-10日,配合農業農村、財政部門對20__年26個規模豬場恢復生產獎補項目單位進行覈查。4月14-16日對全市非生豬調出大縣申報生豬良種補貼的意願進行了摸底,向省裏報送了臨武縣和汝城縣的情況。4月19-21日,配合省裏調研了資興、桂陽畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施情況,對項目建設進度、質量和資金撥付情況進行了督查。年內多次組織技術幹部深入在建豬場指導項目建設。做好資源普查工作。協助市農業農村局制定畜禽遺傳資源和水產種質資源普查方案並組織參加了全省培訓。開展全市畜禽、水產普查業務培訓7次,培訓180人次。畜禽遺傳資源普查年度任務基本完成,共登記豬、山羊、雞、鴨、梅花鹿、蜂5個畜種、11個品種。面上普查、系統填報、數據審覈及質量控制工作多次被省普查辦通報表揚。水產種質資源普查完成基礎普查任務,已普查2429個養殖主體、覆蓋66.76萬畝(含稻漁面積)養殖水面,普查養殖水產資源72個,包括八大常規魚和黃顙魚、烏鱧、鱖魚等特色魚,以及一些甲殼類、蛙類、龜鱉類、軟體動物。做好漁業生產統計和養殖情況摸底調查。對各縣市區基層漁業生產統計數據進行了覈准上報。對全市漁業統計隊伍進行了摸底,通過一對一指導加強基層漁業統計隊伍建設。對工廠化流水養魚、牧草種植、特色養殖、種公豬站生產經營、種業資源等情況進行了摸底。10月底組織中心業務骨幹分三個小組對全市養殖業基本情況進行全面調研並形成調研報告。做好種畜禽生產管理工作。組織各縣市區參加種畜禽生產經營許可管理系統網絡培訓班,及時督促指導錄入種畜禽場備案數據,年底完成了畜禽種業統計年報。年內協助辦理《種畜禽生產經營許可證》9個,其中一級擴繁場3個,二級擴繁場5個,種公豬站1個。

  六是做好畜禽魚產品安全事務性工作。5月中旬,配合市農業農村局對牛羊養殖場“瘦肉精”開展專項檢查,共檢查8個牛場、11個羊場,現場抽樣檢查81份,沒有發現使用“瘦肉精”的情況。6月23日,協助省中心和市農業農村局對甦仙區畜牧獸醫統計監測數據質量情況進行了覈查。6月1日至2日,深入基層實地指導,對水產綠色養殖“五大行動”項目申報基地進行資料把關、現場指導覈查,確保畜禽魚產品合格率達100%。

  (二)績效自評

  部門整體績效目標全部完成,全年無畜禽魚產品質量安全事故,沒有發生重大動物疫病流行,養殖業結構調優,示範點建設成果明顯。主要養殖業生豬養殖平均成本,料肉比平均在3:1左右。經濟效益指標:牛羊出欄率均超過年初績效目標1.5%,分別爲1.81%、5.37%,增幅比分別爲20.67%、72.07%;牧業產值突破200億。社會效益指標:提供安全合格畜禽魚產品100%。生態效益指標:全市有6個生豬調出大縣、5個非調出大縣推進畜禽糞污資源化利用大於92%。可持續影響指標:養殖企業設施化養殖、智慧漁業推進,提高了養殖業增加值科技貢獻比2.7%,超出年初績效的0.7%。服務對象滿意度指標:養殖戶對部門履職盡責滿意度達90%。項目績效自評分98.02分,整體績效自評分100分,存在差異主要是基本預算不足,年中有預算調整,這個符閤中省財政支出要求,在保證主要績效完成情況下,節約經費可以用於“三保”支出。

  七、存在的問題及原因分析

  基本支出預算不足,財政給的單位社保預算口徑與人社系統給的繳費標準存在差異,市委政府規定的合理政策福利沒有納入預算,退休幹部職工的政策福利沒有全部納入預算,單位需要調整年度基本預算支出才能滿足基本預算支出,因此預算執行存在差異。

  八、下一步改進措施

  建議把基本支出全部全額納入市本級財政預算,加強行業會計出納從業人員培訓力度,每年至少要脫產培訓學習半個月。

  九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

  其他需要說明的情況

  (一)績效自評結果

  嚴格執行《預算法》和《行政事業單位會計制度》等法律法規及市財政政策要求,合理編制預算,準確編制決算,兜牢了基本支出底線,全部完成市委、政府及市農業農村局交辦的各項工作任務。綜合考覈自評得分爲100分,項目績效自評分爲100分。

  (二)公開情況

  在規定時間內,及時在市農業農業局和市財政門戶網站上公開了單位預算和決算。

  (三)其他需要說明的情況

  無。

提升改造項目績效自評報告範文 篇20

  一、項目概況

  爲推動我市水污染防治在“十四五”時期繼續保持向好趨勢及完成上級考覈目標任務和20xx年全市生態環境保護重點工作,20xx年度市級環境保護專項資金共2470.66萬元,分爲3個二級項目,江門市流域環保巡查補助經費主要用於全市範圍內各鎮(街)的鎮級環保巡查隊伍建設補助,污染防治整治資金主要用於大氣污染防治、土壤污染防治、固體廢物污染防治、生態環境執法及應急4個方面,環境監管能力建設資金主要用於生態環境保護規劃及方案編制、生態文明示範創建、排污許可管理、環保監控設施通訊及運維、儀器設備購置、核應急前沿指揮所運維保障、其他重點工作7個方面。

  二、項目組織實施情況

  (一)投入。

  20xx年度市級環境保護專項資金共2470.66萬元,支持42個項目,其中:江門市流域環保巡查補助經費906.66萬元(7個項目)、污染防治資金946萬元(17個項目)、環境監管能力建設資金618萬元(18個項目)。

  截至20xx年12月31日,市級環境保護專項資金共支出2452.53萬元,預算執行率爲99.27%,其中:江門市流域環保巡查補助經費906.66萬元,執行率100%;污染防治資金935.5萬元,執行率98.89%;環境監管能力建設資金610.37萬元,執行率98.77%。

  (二)過程。

  按照《關於印發〈江門市級環境保護專項資金管理細則(試行)的通知〉》(江環〔20xx〕51號)第十二條“專項資金實行項目制分配,市生態環境部門通過公開徵集、專家評審、集體決策、公開公示等程序分配”的要求,市生態環境局於20xx年8月發佈《關於組織申報20xx年江門市級環保專項資金項目的通知》(江環函〔20xx〕240號),佈置各縣(市、區)和市直有關單位認真梳理儲備項目並開展項目入庫工作;20xx年9月-20xx年2月,多次召開項目入庫評審會,對申報項目進行專家評審和項目複覈。20xx年4月,結合20xx年全市生態環境保護重點工作任務及生態環境項目申報入庫情況,擬定了20xx年度市級環境保護專項資金分配方案,經局黨組會議審議通過,按規定進行公示,報市政府同意後,由市財政局下達資金。

  爲加快專項資金支出進度,確保資金支出安全、專款專用,我局制定專項資金使用進度計劃,按計劃督促、推動資金支出,建立每月調度和通報資金情況制度,及時協調解決資金支出進度慢的問題。落實好資金預算執行和績效目標 “雙監控”監控機制,形成閉環管理。我局於20xx年9月組織專門工作組到各縣(市、區)開展專項資金現場督導工作,要求各縣(市、區)規範資金使用和支出管理,嚴格把好資金管理關。

  三、項目績效情況

  (一)江門市流域環保巡查補助經費

  安排資金906.66萬元,共實施7個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。建立全市73個鎮級環保巡查隊伍巡查機制,其中蓬江區6個鎮(街)、江海區3個鎮(街)、新會區11個鎮(街)、台山市17個鎮(街)、開平市15個鎮(街)、鶴山市10個鎮(街)、恩平市11個鎮(街),每個鎮街環保巡查隊伍的人數均不少於10人,每個隊伍巡查天數均不少於240天,提高環保巡查隊伍發現問題和處理問題能力,完善巡查制度建設。

  (二)大氣污染防治資金

  安排資金296萬元,共實施4個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。

  1、重點區域大氣污染源深入摸排和管控項目報告編制,建立環境空氣質量國控子點周邊1km,3km和5km範圍內的大氣污染源“畫像”6份、大氣污染源重點監管單位名單、大氣污染源管控問題與改進提升措施清單,形成重點區域大氣污染源清單與管控項目報告1份。通過建立大氣環境的基礎數據,爲強化重點區域污染源管控提供數據支撐。

  2、江門市臭氧、PM2.5協同控制技術指導服務項目,編制江門市臭氧、PM2.5協同控制技術指導服務項目報告一份,開展江門市臭氧污染來源分析,指導江門市深入開展臭氧、PM2.5協同控制,強化污染天氣應對措施,促進環境空氣質量持續改善。

  3、江門市20xx年油氣回收系統監督檢查檢測項目,委託華測檢測認證集團股份有限公司根據標準《加油站大氣污染物排放標準》(GB 20952-20xx)《儲油庫大氣污染物排放標準》(GB 20950-20xx),開展全市區域範圍的加油站、儲油庫排放監督性抽檢,抽檢企業133家,並出具檢查報告133份。通過加強全市加油站、儲油庫監督性抽檢,提高油氣回收設備正常運行率,減少VOCs排放。

  4、江門市重點區域無人機航飛影像採集服務項目,完成江門市重點區域數據採集及高分辨率影像圖2套。利用無人機航拍技術,對江門市國控子站周邊5公里範圍、濱江新區華盛路沿路一帶等重點區域進行影像數據採集,生成江門市重點區域高分辨影像圖,摸清重點區揚塵污染源現狀,強化揚塵源監控力度,減少揚塵污染對江門市空氣質量影響,爲江門市大氣污染防治提供有力的數據支撐。

  (三)土壤污染防治資金

  安排資金155萬元,共實施2個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。

  1、20xx年江門市重點監管企業周邊土壤環境監測項目,完成我市14家重點監管企業周邊土壤監測,出具14份檢測報告,基本掌握重點監管地塊周邊土壤環境現狀,爲實施有效的土壤污染防治風險管控,逐步建立土壤污染防治體系奠定基礎。

  2、江門市20xx年建設用地土壤污染狀況調查報告評審項目,完成40份土壤污染狀況調查報告評審工作,出具40份技術意見,對存在土壤污染風險的建設用地地塊,以及用途變更爲住宅、公共管理與公共服務用地的土壤污染狀況調查報告把好質量關,有效防範人居環境風險。

  (四)固體廢物污染防治資金

  安排資金335萬元,共實施3個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。

  1、江門市固體廢物遠程執法系統建設項目,開發建設江門市固體廢物遠程執法系統一套,並完成驗收。進一步提高我市固體廢物監管信息化、智能化水平,也是推進我市“無廢城市”建設的重要舉措。對我市涉危險廢物企業按照風險程度進行分級分類監管,實現不見面(遠程)執法、在線實時上傳數據、視頻監控提醒以及執法數據全程可查可追溯等功能,大大提升執法效率。同時,與現有的江門市固體廢物監管信息平臺等系統無縫銜接,形成實時、有效的數據統一和上報機制。

  2、江門市廢棄危險化學品等危險廢物高、中風險企業安全評價審覈項目,完成江門市廢棄危險化學品等危險廢物高風險企業安全評價審覈152家、中風險企業安全評價審覈507家,並出具審覈報告。進一步壓實高風險企業安全生產主體責任,落實高風險企業的危險廢物產生、貯存、轉移、處置等環節的安全風險防範措施,提升相關企業危險廢物安全管理能力。

  3、江門市20xx年企業固體廢物數據校覈項目,對120家重點產廢單位落實“工業固體廢物申報登記(或排污許可管理)”、“危險廢物管理計劃備案”等情況,以及申報的危廢固廢產生、貯存、轉移、處置數據等情況進行抽查校覈,並出具報告。進一步壓實固體廢物產生企業污染治理主體責任,進一步掌握重點污染源的固體廢物產生、貯存、轉移、處置等狀況,進一步完善數據庫,爲固體廢物監管提供決策依據。

  (五)生態環境執法及應急

  安排資金160萬元,共實施8個項目,截至20xx年12月31日,除了台山市、鶴山市污染源監督性監測項目由於項目還在實施期未完成,市本級及其他市(區)污染源監督性監測項目已完成,並完成項目年度績效目標。

  委託第三方機構開展生態環境執法污染源監督性監測,出具監督性監測報告306份。進一步強化生態環境保護監管執法力度,完成常規化監督性監測任務、專項行動監測任務及涉環境污染犯罪相關監測取證任務。

  (六)環境監管能力建設資金

  安排資金618萬元,共實施18個項目,截至20xx年12月31日,除了蓬江區、江海區環境監測站購置儀器設備項目尚在質保期,項目尾款未支付,其他項目已完成,並完成項目年度績效目標。

  1、江門市水生態環境保護“十四五”規劃編制、海洋生態環境保護“十四五”規劃編制、土壤與地下水污染防治“十四五”規劃編制項目,編制《江門市水生態環境保護“十四五”規劃》《江門市海洋生態環境保護“十四五”規劃》《江門市土壤與地下水污染防治“十四五”規劃》各1份。在“十四五”期間,提升我市水生態環境保護管理水平及水生態環境、海洋生態環境保護管理水平及海洋生態環境質量狀況,提升我市土壤及地下水環境管理科學化、系統化、法治化、精細化、信息化水平,爲江門市持續推進污染防治工作提供有力支撐。

  2、江門市潭江水功能區劃調整可行性研究與溶解氧指標分析報告、江門市碳排放達峯實施方案編制、江門市輻射事故應急預案編制項目,編制《江門市潭江新會飲用漁業用水區水功能區劃調整可行性研究報告》《江門市潭江牛灣斷面溶解氧超標原因分析報告》《江門市碳排放達峯研究報告》《江門市碳排放達峯實施方案》《江門市輻射事故應急預案》各1份。

  3、江門市20xx年國家生態文明建設示範市創建工作項目,完成20xx年江門市生態文明示範市創建工作申報材料編制,編寫江門市國家生態文明示範市創建工作報告1份、江門市國家生態文明示範市創建37個指標技術報告各1份、江門市國家生態文明示範市基本條件分析報告1份,爲示範創建提供有力支撐,以創建生態文明建設示範市爲抓手,協同推進生態環境高水平保護和經濟高質量發展,建設美麗僑鄉。

  4、20xx年排污許可管理技術支持服務項目,完成火電、造紙、污水處理及再生利用等10個重點行業1181家企業的排污許可證質量審覈;完成火電、造紙、污水處理及再生利用等重點行業50家企業排污許可執行報告規範性審覈。對覈查出的質量問題,指導督促企業修改完善,提高我市排污許可證管理水平。

  5、20xx年重點污染源監控中心維護、監控中心通訊費、重點污染源自動監控數據採集傳輸儀運維項目,對污染源監控中心的核應急指揮中心會議系統、水質發佈系統和監控機房進行維護服務,保證污染源監控中心的正常安全運行,確保監控中心設備正常運行,有助於生態環境局更好地履行環境監管職能;租用重點污染源在線監控系統光纖線路10條,開通使用物聯網卡700張,保證污染源監控等系統數據安全傳輸;對213家企業重點污染源自動監控數據採集傳輸儀進行運維,使環境監管部門及時、準確、完整地掌握重點排污單位自動監控數據,保證自動監控數據作爲排污申報覈定、排污許可證發放、總量控制、環境統計、環保稅徵收和現場執法依據,實現對污染源在線監測儀器的實時監控。

  6、江門市生態環境監測機構監督檢查工作服務項目,現場抽檢10家生態環境監測機構的工作,並出具生態環境監測機構監督檢查表,加強我市對環境監測機構(包括社會機構)的監管能力,提升生態環境檢測數據的真實性、有效性。

  7、江門市20xx年生態環境統計工作服務項目,製作併發放環境統計宣傳資料1000份;組織環境統計調查對象培訓班(現場或視頻培訓)7場。通過完成上述宣傳、培訓與資料收集工作,爲下一步的數據填報、審覈及按時上報工作奠定有力的基礎。

  8、江門市涉重金屬環境狀況檢測項目,完成我市重點疑似涉含重金屬污泥和污水引起的土壤和地下水重金屬等污染情況監測項目5個,出具相關報告5份,及時瞭解和掌握我市污染地塊土壤及地下水重金屬污染狀況,爲重金屬環境監管提供科學依據。

  9、20xx年專項資金管理工作經費,完成省級重點項目績效評價報告1份,市級專項資金項目績效評價報告1份,審計報告5份。績效評價結果作爲我市安排預算、完善政策和改進管理的重要依據,對於加強和規範我市生態環境專項資金管理,提高資金使用效益具有重要意義;通過賬務審計,對我局的經濟行爲進行監督檢查,保證職責的有效履行,使財政資金髮揮預期的效益。

  10、20xx年蓬江區、江海區環境監測站儀器設備購置項目,蓬江區環境監測站購置高錳酸鹽指數機器人分析系統1臺、立式高壓蒸汽滅菌鍋1臺、實驗室耗材(玻璃器皿、試劑等)等環境監測設備1批,完善和更新站內實驗室儀器,提升日常監測能力;江海區環境監測站購置購置超純水機1臺、多參數分析儀1臺、數顯滴定儀2臺、瓶口分液器2臺、COD自動消解迴流儀2臺、顆粒物/大氣綜合採樣器4臺、實驗室檢測儀器1批,完善和更新站內實驗室儀器,提升日常監測能力。

  11、台山市核應急前沿指揮所運維保障項目,核應急前沿指揮所運轉經費,包括3名人員工資、水電費、網費等,確保指揮所正常運行,切實保障我市核應急值班、應急響應等工作。

  四、項目主要做法和經驗

  建立定期調度機制,督促相關單位及各縣(市、區)加快資金支出。組織有關機構和專家對專項資金的管理和使用情況進行檢查、評估,開展績效評價。

  五、項目自評結論及得分

  根據《項目支出績效評價指標評分表》,項目自評得分爲98分。項目決策論證充分,資金落實到位,按照實施進度有序推進,資金管理和使用範圍嚴格按照財政資金管理相關規定執行。

提升改造項目績效自評報告範文 篇21

  爲加強財政支出管理,提高資金使用效益,根據《海南省財政廳關於開展20xx年預算績效管理工作的通知》(瓊財績〔20xx〕218號)文件要求,現對海南省旅遊學校20xx年度預算項目“學生事務管理”項目執行情況開展項目績效評價。具體情況如下:

  一、項目概況

  (一)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

  本項目基本性質:經常性支出項目。

  項目用途及主要內容:項目資金用於發放全校學生副食品補助,資助困難學生,降低困難學生輟學率。

  項目涉及範圍:項目資金髮放涵蓋全校所有學生,包括春秋兩季的副食品補助費,涉及學生生活補助費。

  (二)項目績效目標

  1.項目績效總目標:保障全校在校學生無因貧困輟學。

  2.項目績效階段性目標:保障當年度在校學生的副食品補助發放涵蓋全部學生,當年度無學生因貧輟學。

  項目績效目標:發放全校4797位學生副食品補助。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金到位情況分析

  20xx年海南省旅遊學校“學生事務管理”項目年初預算安排資金120萬元。項目資金由財政部門於20xx年3月份一次性下達,截止20xx年末實際到位資金120萬元。

  (二)項目資金使用情況分析

  20xx年度實際支出92.82萬元,主要用於支付學生副食品補貼,按支出經濟分類項目各項支出情況統計如下:

  項目預算編制的比較準確,但資金使用過程沒有完成支出全部資金,沒有完成項目年初預算計劃。

  (三)項目資金管理情況分析

  20xx年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規範管理。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規範,會計覈算結果真實、準確。此次績效評價過程中未發現有截留、擠佔或挪用項目資金的情況。

  項目具體實施過程中,按照《海南省旅遊學校財務管理制度》的規定,財務開支實行校長審批制度。五萬元以下的經費開支在經手人簽名、說明支出款項的理由後,由辦公室及主管副校長審覈,最後報校長簽名審批,五萬元(含)以上的,經黨政聯席會議討論通過,並進行公示後再支出。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況分析

  該項目係爲了保障全校在校學生無因貧困輟學而發生學生生活補助費用支出。針對該生活補助的發放,責任部門提出工作計劃或安排,經討論後交辦具體負責人員執行。項目學生生活補助的發放先交由責任部門按計劃製表經部門領導審批同意後,再交至辦公室主任審批同意,經黨政聯席會議討論通過,並進行公示後由校長簽字審批。

  (二)項目管理情況分析

  項目嚴格按照學校相關規章制度進行管理,所有具體項目分工明確,決策、執行、監督相互獨立;經費支出嚴格按照程序規範管理,嚴格經過相應層級審覈,確保資金支付安全、合規、合法,保證資金專款專用。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況分析

  1.項目的經濟性分析

  (1)項目成本(預算)控制情況

  項目支出按照各項財務制度及規定進行管理,嚴格按照省財政廳、省教育廳有關學生生活補助規定的標準支出,年中有追加其他資金使用,造成本項目資金未能全部支出。

  (2)項目成本(預算)節約情況

  項目執行過程中嚴格控制各項經費開支,生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規定的標準支出。

  2.項目的效率性分析

  (1)項目的實施進度

  項目主要是用於發放全校在校學生生活補助,項目支出分春秋兩季陸續支出。截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元。20xx年項目各季度實際完成情況如下:

  (2)項目完成質量

  在發放學生生活補助的經費開支方面,未出現任何支出程序或報賬程序不合規情況;截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元,有效的保障了學生的在校生活,降低學生輟學率。

  3.項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度

  ①補助學生人數。截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,未達到預期的目標,績效指標評價爲良。

  ②因貧困輟學下降率。20xx年海南省旅遊學校無因貧困輟學學生,因貧困輟學下降率達到100%,達到了預期的目標,績效指標評價爲優。

  (2)項目實施對社會的影響

  項目有效實施有助於維護學生入學率,保障貧困學生受教育的權利,提高學生的生存技能,整體上提高我省人民受教育水平,提高社會的文明發展程度,爲我省旅遊行業提供專業技能人才支持,爲經濟社會發展提供了持續有力的支撐。

  4.項目的可持續性分析

  “學生事務管理”爲年度經常性項目,通過項目資金的使用,有效保障生源穩定,是保證教學工作任務對象的基礎條件。項目爲省教育廳、省財政廳根據政策安排的資金,在未來年度中預計項目是穩定持續的。

  (二)項目績效目標未完成原因分析

  無

  五、綜合評價情況及評價結論

  此次績效評價共設三項一級指標:分別爲項目決策、項目管理及項目績效,評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對項目實施了績效評價,評價總得分爲89分,評價等次爲“良”,具體評分情況如下:

  (一)項目決策評價情況

  項目決策設定分值20分,實得18分,扣分原因主要系由於項目相關目標內容的量化指標不準確,制定的量化指標不符合實際,不能準確反映項目產出數量與產出效益,具體評分情況如下:

  (二)項目管理評價情況

  項目管理設定分值25分,實得23分,扣分原因主要由於項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度只有77.35%,具體如下:

  (三)項目績效評價情況

  項目績效設定分值55分,實得48分,扣分原因主要是本項目資金爲完全使用,對應的項目的產出數量不足,具體如下:

  六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經驗及做法:

  “學生事務管理”項目的實施,領導應高度重視,明確分工,各崗位人員各司其職。提前做好實施項目的準備工作,發放學生生活補助要及時,特別是對春季畢業及秋季入學的新生,有效保障學生在校期間的最低生活水平。

  (二)存在的問題:

  1.項目相關目標內容的量化指標不夠準確,不能準確反映項目產出數量與產出效益。

  2.項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度不夠,以及相應的項目產出數量不足。

  (三)建議:

  1.設置項目的產出目標時要先進行深入、細緻的瞭解項目實施的主要工作及流程,分析項目的用途及效益,最後項目的產出目標設置應能較好地、完整地體現項目的產出情況及社會經濟效益。

  2.針對項目支出進度問題,應提前做好項目實施的前期準備工作;在有多項資金的情況下優先使用資金用途相對固化的項目資金。

  七、其他需說明的問題

  無

提升改造項目績效自評報告範文 篇22

  臨武縣庫區移民事務中心於20__年6月成立,歸口縣水務局管理,爲全額撥款副科級事業單位,現有幹部職工4人。縣內有大中型水庫2座,即長河水庫和萬水洞水庫。自主外遷到我縣的有畔頭、肖家山、譚嶺、黃沙溪、山河、歐陽海、東江、白蓮、魯班、斗山橋等10座大中型水庫的移民。全縣共有水庫移民7625人,其中大中型水庫移民5951人,涉及13個鄉鎮113個村298個村民小組,主要分佈在萬水、花塘、西瑤、楚江、舜峯和武水6個鄉鎮。

  一、項目安排和資金使用基本情況。

  (一)20__年省級分解下達資金情況:1、湘財農指〔20__〕91號文件下達600元以內後扶基金361.02萬元;2、湘財農指〔20__〕92號文件下達後扶結餘資金444萬元;3、湘財農指〔20__〕26號文件下達後扶結餘資金175萬元;4、湘財預[20__]313號文件下達後扶結餘資金9萬元,合計989.02萬元。

  (二)項目安排情況:我縣通過移民信息系統申報備案,下達計劃直補資金209.82萬元,項目扶持資金779.2萬元,涉及生產開發及配套設施建設56個,共750.7萬元,移民勞動力培訓4個,共19.5萬元,監測評估1個,共9萬元。

  (三)資金使用情況:

  1、移民直補資金安排209.82萬元,實際執行發放200.04萬元,直補到人的資金通過財政農民補貼網,以銀行“一卡通”形式將資金及時打卡到農戶個人賬戶,資金撥付率100%。

  2、項目扶持資金安排779.2萬元,截至20__年3月,正在施工的項目3個,已完成的項目53個,項目資金(中央移民資金)按進度已完成739.529萬元,完成率95%。項目資金通過財政國庫集中支付系統撥付到項目實施單位。

  二、績效管理工作開展情況。

  爲進一步規範移民項目資金管理,我縣下發了《臨武縣水庫移民資金管理使用實施細則》(臨財綜指〔20__〕328號),結合上級有關部門新的文件精神,進一步規範了移民項目的實施操作流程,在項目資金撥付和使用過程中,爲確保項目資金的安全性,努力提高項目資金使用效率,我局採取了以下做法和措施。

  1、明確項目的實施主體,責任主體爲項目所在地的鄉鎮人民政府,縣移民中心負責項目計劃調研、申報、組織驗收,資金撥付。

  2、做好了項目前期準備工作。在項目申報前,根據鄉村上報的項目,結合規劃項目庫,中心組織相關人員進村對項目的可行性和受益程度進行調研,選擇性的確定項目,項目一經確定,通知相關村組進行公示。項目一經省、市備案通過及時下達計劃文件,督促鄉鎮組織實施。

  3、嚴格政策,對後期扶持人口實行動態管理。按照相關文件規定每年在元月份,將上一年度的變動人口及時覈減,在一季度將全年的直補資金通過“一卡通”一次性撥付給移民戶。

  4、積極配合相關單位做好了20__年的內審工作和監測評估工作,並對提出的問題及時進行了整改。及時向省市報送了相關報表和信息數據資料。

  三、績效目標的實現程度及效果。

  (一)資金情況分析

  1、資金到位情況。

  20__年到位資金989.02元,其中

  1、湘財農指〔20__〕91號文件下達600元以內後扶基金361.02萬元;

  2、湘財農指〔20__〕92號文件下達後扶結餘資金444萬元;

  3、湘財農指〔20__〕26號文件下達後扶結餘資金175萬元;

  4、湘財預〔20__〕313號文件下達後扶結餘資金9萬元。

  2、資金執行情況。

  (1)移民直補資金安排209.82萬元,實際執行發放200.04萬元,其中:直補到人(600元以內)發放200.04萬元,涉及人數3334人直補到人的資金通過財政農民補貼網,以銀行“一卡通”形式將資金及時打卡到農戶個人賬戶,資金撥付率100%。

  (2)項目扶持資金安排779.2萬元,截至20__年3月,正在施工的項目3個,已完成的項目53個,項目資金(中央移民資金)按進度已完成739.529萬元,完成率95%。項目資金通過財政國庫集中支付系統撥付到項目實施單位。

  (3)資金管理情況。

  資金的撥付都必須由施工單位申請,村理財小組或村委會和鄉鎮人民政府籤具意見後,再由移民中心業務股室負責人,分管業務的領導,分管財務領導審覈後,再由中心領導審批後,通過財政國庫集中支付系統撥付到項目實施單位。

  (二)績效指標完成情況

  1、產出指標完成情況

  截至20__年3月,移民直補資金撥付200.04萬元3334人。正在施工的項目3個,已完成的項目53個,項目資金(中央移民資金)按進度已完成739.529萬元,完成率95%,培訓移民138人次,移民培訓完成率145%,20__年完成了20__的監測評估和內審工作,完成率100%。

  2、效益指標完成情況

  20__年我縣項目受益移民村113個。通過以上項目的實施移民人均可支配收入由20__年的13670元增加到20__年14863元,人均可支配收入增加1193元,提高了移民收入佔當地農村居民收入的90%,增加達到當地縣農村居民平均收入水平移民人口1800人。

  3、滿意度完成指標情況

  20__年我縣無進省市上京城,個訪、集訪、鬧訪、纏訪等現象,對到我中心諮詢移民政策移民相關人員都能耐心解答,得到滿意回覆,通過隨機入戶調查20戶移民戶,移民滿意度爲100%。

  四、存在的問題及原因分析

  (一)績效目標未完成原因

  1、資金計劃批覆時間滯後,項目計劃備案批覆的時間都是在下半年至9月份,影響項目的實施進度和資金的撥付進度。

  2、項目實施的程序複雜,50萬元以上的項目須財評、政府採購。施工單位的確定也需要一定時間,影響了項目的實施進度。

  3、受疫情影響嚴重,影響了項目的實施、驗收進度。

  (二)下一步改進措施。

  1、加快項目實施進度。進一步梳理未完工項目困難原因,及時解決相關問題,督促鄉鎮加快項目實施進度。

  2、加大項目驗收力度。進一步樹立移民工作就是扶貧工作的理念,把移民工作融入移民工作中處,會同鄉鎮村組加班加點對完工合格項目加快驗收,辦理項目結算。

  五、評價結論。

  一年來我中心嚴格執行上級有關文件精神及相關項目管理辦法,嚴格把好了項目申報、實施、監管、驗收關,成績突出,評價結論爲優良。

  六、建議

  1、移民居住地產業發展落後,建議在基礎設施扶持的基礎上,加大對當地產業特別是支柱產業的扶持力度。

  2、移民的綜合素質不高,大部分存在等、靠、要的思想,自主創業意識差,脫貧致富任重道遠。加大對移民的技能和勞務輸出的培訓,增加移民自主就業的能力,提高移民的.經濟收入。

  3、年度項目實施面多而散,建議集中資金扶持一些項目工程量大、效益較好的項目,提高資金使用效率。

  4、隨着大中型水庫移民後扶政策的實施後,移民安置區基礎設施逐漸完善,連帶影響人羣攀比心理嚴重,維穩工作任務艱鉅。

提升改造項目績效自評報告範文 篇23

  根據《永興縣財政局關於做好20xx年度財政支出績效自評工作的通知》(永財績函〔20xx〕19號)文件要求,我局對20xx年度看守所專項經費及在押人員給養專項資金進行了全面綜合評價,自評得分97.5分,現將有關情況彙報如下:

  一、項目支出基本情況

  (一)項目支出概況

  永興縣看守所屬於中型看守所,設計關押量爲240人,隨着治安形勢的複雜性和打擊犯罪力度的加大,我局看守所月均關押量達300人,最多的達353人。按照實際月均關押量300人計算,需列入經費140.4萬元。

  (二)項目支出預期目標完成程度。

  1.項目績效總目標

  爲保障在押人員的合法權益,保障刑事訴訟的順利進行,維護監管秩序的穩定。爲有效遏制犯罪行爲,進一步提升羣衆的安全感,維護社會穩定。

  2.項目績效階段性目標

  看守所在押人員給養和修繕費用,嚴禁截留、挪用。使用經費要嚴格按照規定的範圍、標準開支,嚴格審批手續。保障在押人員的合法權益。

  (三)項目資金使用管理情況。

  項目管理規範,實施程序到位。由縣公安局提出預算,縣財政局進行審覈,縣財政局審覈撥款。資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我局的內部管理制度及財政的’有關規定執行,及時撥付到位,20xx年實際支付資金133.79萬元。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  評價項目存在的必要性、項目管理的規範性和項目績效的突出性,從而爲項目決策提供依據,進一步規範項目管理,提高項目資金使用績效。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

  採取定量與定性分析相結合原則;採用《永興縣財政支出項目績效評價指標》;採用目標效益分析法評價。

  (三)績效評價工作過程

  1.前期準備。由縣財政局績效評價股牽頭,縣公安局和縣財政局參與,精心準備績效評價工作。

  2.組織實施。縣公安局提供基礎數據,縣公安局進行審覈;縣財政局政法股進行數據覈對,開展初評。

  3.分析評價。縣績效評價股進行最後審覈認定,並提出績效評價報告。

  三、項目支出主要績效(附項目支出績效目標自評表)

  該項目做到了管理規範,程序到位,羣衆滿意,社會反響好。取得了巨大的社會效益,維護了社會的穩定。項目評價爲“優秀”。

  四、存在的問題

  由於看守所關押人員是動態變化的,因而預算和實際支出會產生些許偏差。

  五、有關建議

  該項目的發展有利於維護社會的穩定,爲民衆提供了安全感。建議縣財政根據實際關押人數及物價上漲因素考慮,加大對資金投入,嚴格管理,確保預算,維護社會穩定。

  六、其他需要說明的問題

  無

提升改造項目績效自評報告範文 篇24

  一、部門基本情況

  (一)部門概況

  昌寧縣水產工作站的主要職能:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計劃、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。

  獨立編制機構1個,獨立覈算機構1個。現有漁政執法艇1艘。

  覈定事業人員編制數12人,年末實有在職人員11人。退休人員3人。

  (二)部門績效目標的設立情況

  1.職責良好:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計劃、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。

  2.履職效益明顯:本目標下存在社會效益和服務羣衆滿意度。

  3.預算配置科學:一是確保基本支出;二是保障項目資金支出安排;三是嚴格控制“三公經費”支出。

  4.預算執行有效:一是嚴格執行預算制度,嚴格控制結轉結餘;二是項目完成良好;三是“三公經費”逐年遞減。

  5.預算管理規範:一是管理制度健全;二是賬務公開及時完整;三是資產管理規範。

  (三)部門整體收支情況

  20xx年總收入是174.98萬元,財政撥款收入174.98萬元,佔總收入的100%。,其中:工資福利支出119.41萬元,佔總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔總收入的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,佔總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,佔總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔總收入的12%。

  本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,佔本年支出的100%。按支出性質分爲基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,佔本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,佔本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,佔本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔本年支出的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,佔本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔本年支出的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,佔本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔本年支出的12%。

  (四)部門預算管理制度建設情況

  根據上級有關部門文件和精神,相繼出臺了一些預算管理制度和財務管理制度的規章制度,完善了預算管理的方式、方法提高了預算管理的科學性。

  二、績效自評工作情況

  (一)績效自評目的

  通過績效目標的設置情況,資金使用情況,項目實施管理情況,項目績效表現情況自我評價,瞭解資金使用是否達到了項目預期目標,資金管理是否規範,資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施。不斷增強和落實績效管理責任完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

  (二)自評指標體系

  按照文件要求,水產站根據部門整體支出績效考評指標對20xx年基本支出、項目支出、三公經費和厲行節約等方面的情況進行自評,主要包括預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行及履職效益等方面的情況,詳見附件2。

  (三)自評組織過程

  1、前期準備工作:成立昌寧縣水產工作站整體績效和項目自評領導小組,負債單位財政支出績效自評工作的開展。成立以站長杞建民爲組長,副站長洪平波爲副組長,楊支良、趙海燕、普正羣爲成員的領導小組。

  2、組織實施:

  (1)召開績效自評工作小組會議,安排佈置項目績效評價工作;

  (2)明確職責分工,確定績效自評方式;

  (3)按進度報表情況隨機抽查,檢查工作質量,開展項目績效自評;

  (4)隨機抽取漁民進行滿意度調查;

  (5)根據抽查結果彙總上報相關數據和撰寫自評報告。

  三、評價情況分析及綜合評價結論

  按照《昌寧縣財政局關於20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(昌財發【20xx】70號)要求,對本單位部門整體支出績效進行了自查自評,我們認爲本單位部門總體目標和考覈指標明確,決策流程完善且嚴格執行,有健全、科學的資金使用管理制度,財政資金及時到位,並按照相關規定進行使用,經濟效益明顯。經評價小組綜合分析,部門評分99分,評價結果爲優,扣分原因是漁政碼頭建設項目完成60%,但項目資金未能清算19萬元,扣1分。

  (一)投入情況分析

  本單位20xx年財政補助收入174.98萬元,佔總收入的100%。其中:工資福利支出119.41萬元,佔總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔總收入的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,佔總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,佔總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔總收入的12%。

  本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,佔本年支出的100%。按支出性質分爲基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,佔本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,佔本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,佔本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,佔本年支出的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,佔本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,佔本年支出的3.29%;對個人和家庭的.補助支出0.01萬元,佔本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,佔本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,佔本年支出的12%。

  重點經濟分類支出執行情況

  三公經費支出情況:上年三公經費支出0萬元,其中公

  務用車運行維護費0萬元,公務接待費0萬元。本年三公經費支出0萬元,其中公務用車運行維護費0萬元,公務接待費爲0萬元。本年三公經費與上年一致。本年三公經費中上年跟今年都沒有出國出境人員。

  (二)過程情況分析

  1.項目支付進度:漁政碼頭建設項目於20xx年6月開始建設,道路建設工程30.00萬元部分已完成,20xx年資金未能支付,20xx年1月支付資金10.00萬元,20xx年2月支付21萬元;浮式碼頭建設由於本地無具資質建設單位,通過工程建設詢價採購,最終確定由浙江台州中遠水上設施有限公司建設,造價19.00萬元,由於該公司需預付款30%,一直未能支付,工程一直沒有開工。

  2.“三公經費”控制率:20xx年“三公經費”與上年一致,符合“三公經費”的控制率。

  3.財務管理制度:昌寧縣水產工作站已經制定了預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計覈算制度等管理制度。使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定。按照規定的時間公開預決算信息。政府採購、資產管理和公務卡使用都嚴格按照財務制度執行。

  (三)產出情況分析

  20xx年完成養殖面積97970畝,完成計劃數的100%,與20xx年持平;其中池塘養殖2460畝,水庫養殖77510畝(含小灣庫區),稻田養殖20000畝;全年預計完成水產品產量8300噸,完成計劃數的100%,實現漁業產值13944萬元。生產夏花以上苗種250噸,與上年持平;放養魚種300噸,與上年持平。

  重點工作有優質稻魚養殖示範項目、漁業生產指導工作、水產養殖種質資源普查、省級水產良種場複審工作、漁業項目申報工作、脫貧攻堅成果鞏固提升工作、掃黑除惡工作。

  1.優質稻魚養殖示範項目

  完成優質稻魚綜合種養示範450畝技術指導工作。投放苗種4.5噸。養殖農戶獲得較好效益。

  2.漁業生產指導工作

  爲確保漁業生產安全、水產品質量安全,昌寧縣水產工作站結合掃黑除惡、中國漁政20xx亮劍行動,積極組織開展漁業監管指導工作。共出動人員41人次,12車次,進行漁業安全生產指導和水產品質量安全指導各12次,檢查重點水域和養殖大戶19家次,簽訂《漁業安全生產責任書》4份、《質量安全責任書》4份、《船舶安全責任書》1份、《船舶安全生產承諾書》1份、《水產品質量安全承諾書》4份、《漁業安全生產監督指導記錄》19份和《水產品〈投入品〉質量安全現場指導記錄》19份。

  經現場查看小灣庫區等重點漁業水域的漁船運行性能良好,救生設備齊全,無漁船超載、違章載客和攜帶未成年人隨船作業現象發生,能按漁業船舶安全生產要求使用漁業船舶。

  全縣養殖大戶和養殖企業基本建立了水產養殖日誌,嚴格按照漁業標準化生產技術規範去操作,生產過程中的漁藥、飼料、飼料添加劑等漁業投入品符合質量要求,使用基本規範,生產記錄基本完備,未發現使用禁用漁藥情況。

  全年未發生漁業安全生產事故和水產品質量安全事故。

  3.水產養殖種質資源普查

  20xx年9月完成全國第一次水產養殖種質資源普查第一階段任務。共普查養殖大戶(企業、合作社)33家,普查出養殖品種7個,養殖面積75153畝。

  4.省級水產良種場複審工作

  10月開始柯街農場魚苗站省級水產良種場複審申報工作,材料報送已完成,20xx年1月進行評審。

  5.漁業項目申報工作

  20xx年漁業股、水產站組織申報漁業項目3個,申報資金1700萬元。已下達2個項目278萬元。

  (三)效果情況分析

  20xx年各項工作進展順利,至20xx年底項目預期目標已完成100%,取得了較好的社會效益。工作完成度爲優。

  四、存在的問題和整改情況

  本單位仍然需要進一步抓好資金支出管理制度工作,加快財政資金支付進度,發揮財政資金效益,使財政資金優質高效服務社會。

  五、績效自評結果應用

  績效自評結果將在下半年預算中應用,通過總結查缺補漏,優化工作流程,爲預算支出效益提高,提供有力的基礎。

  六、主要經驗及做法

  1.領導重視,全程參與督促檢查項目的準備。

  2.健全制度,規範管理。本單位制定的預算管理制度和資金管理制度爲單位支出管理髮揮了預期的效益。

  3.落實責任。對項目實施落實方案、編制及預算上報,積極向財政爭取資金清算,保證項目按時按質圓滿完成。

  七、其他需說明的情況

  昌寧縣水產工作站20xx年部門整體支出績效自評無其他需要說明的情況。

提升改造項目績效自評報告範文 篇25

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。

  根據人事部門去年招聘每人費用九千元計算,今年預計招聘61人,預算安排40萬元用於招聘,據實結算,並抵扣非稅收入部分。

  (二)項目績效目標。

  在經費預算內,儘量將人員招滿。

  (三)主要包括項目績效總目標和階段性目標,預期主要的經濟、政治和社會效益。

  截至1月份,招聘工作已完成,共招錄46人。

  (四)項目實施情況分析,主要包括項目資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析。

  年初預算40萬,預算調整1.3萬,資金全部到位。現招聘工作已完成,在走付款流程。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的。

  構建符合嶽塘區的優質高效醫療衛生服務體系,爲經濟社會發展提供全方位的健康保障。

  (二)績效評價工作過程。

  根據《事業單位人事管理條例》(國務院令652號)、《湖南省事業單位公開招聘人員辦法》(湘人社發〔20xx〕1號)等有關規定以及《促進人才向基層流動實施方案》(湘辦〔20xx〕85號)《關於印發進一步加強基層醫療衛生服務能力建設的若干政策措施的通知》(湘衛發〔20xx〕3號)和《關於加快推進全市公共衛生防治體系補短板工作的實施意見》(潭辦發〔20xx〕4號)等文件精神,制定湘潭市嶽塘區公開招聘醫療衛生事業單位專業技術人員實施方案,委託第三方公司開展招聘工作。

  三、項目主要績效及評價結論

  加快推進全市公共衛生防治體系補短板工作,穩定基層人才隊伍。

  四、存在的問題

  無

  五、有關建議

  無

  六、其他需要說明的問題

  無

提升改造項目績效自評報告範文 篇26

  一、項目基本情況

  (一)單位項目基本情況簡介

  呼和浩特市人民政府辦公室(含所屬二級單位)20xx年度財政撥款預算項目共計24個,其中:呼和浩特市人民政府辦公室18個,呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務中心3個,呼和浩特市網絡信息管理中心1個,呼和浩特市民生信息平臺受理服務中心1個,呼和浩特市人民政府協調聯絡中心1個。以上項目主要用於日常辦公各項經費,保障市政府辦公室各部門正常運轉。

  (二)項目年度績效自評完成情況

  呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度24個項目均完成了項目支出績效自評,分別填列了年初設定的目標、全年實際完成情況以及年度績效指標完成情況,具體情況參見各項目自評表。

  二、績效自評工作開展情況

  (一)前期準備。

  本次績效評價遵循《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《全面實施預算績效管理的建議》(中發〔20xx〕34號)、《內蒙古自治區關於全面實施預算績效管理的實施意見》(內財監〔20xx〕1343號)、內蒙古自治區項目支出績效評價管理辦法(內政辦發〔20xx〕5號)等文件精神,對呼和浩特市人民政府辦公室(本級)及所屬4個二級單位的項目資金進行了績效評價考察,從政府專項資金的角度探尋項目資金使用的經濟性、效率性和效益性,並針對項目資金使用過程中出現的問題提出相關建議,增強資金髮放、使用的規範性,提高資金使用效益。本次績效評價秉承科學規範、公平公正、分級分類、績效相關等原則,按照從投入、過程到產出、效果和影響力的績效邏輯路徑,結合項目的實際開展情況,運用定量和定性分析相結合的方法,對項目實施和管理中存在的問題進行剖析,爲切實提升本單位財政資金管理的科學化、規範化和精細化水平提供了堅實的基礎。本次評價結果採取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據不同評價內容設定。總分設置爲100分,等級一般劃分爲四檔:90(含)-100分爲優、80(含)-90分爲良、60(含)-80分爲中、60分以下爲差。

  (二)工作過程。

  預算項目績效管理小組根據本單位預算項目的內容、操作流程、管理機制、資金使用、產出效果等情況,根據項目的實際情況和績效管理要求制定績效評價工作方案,與項目相關業務科室人員進行了座談,並抽查了財務記賬憑證及部分佐證材料。對複覈後的數據和資料進行彙總,依據評分標準對評價指標進行評分,並通過績效分析形成評價結論。在此基礎上,撰寫績效評價報告。

  (三)分析評價。

  通過內部論證的評價指標體系及評分標準,通過數據採集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度所有預算項目的績效進行了客觀評價。

  三、綜合評價結論

  此次自評得分根據項目執行情況分指標進行評比,預算執行率類指標權重爲10分,產出指標類指標權重爲50分,效益指標類指標權重爲30分,服務對象滿意度指標類指標權重爲10分,總分100分。

  呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴格按照預算執行,嚴禁超預算或無預算安排支出,並遵循分事項管控、分級授權原則進行審批。需辦理政府採購的經濟活動支出事項,按照政府採購法相關要求及上級政府採購有關文件的規定執行,選擇相應的政府採購執行方式履行相關程序。使用項目資金形成的國有資產按照國家資產管理相關要求及本單位內部管理制度執行。24個預算項目支出績效自評結果如下:

  90(含)-100分的16個

  80(含)-90分的7個

  60(含)-80分的1個

  60分以下無。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)項目資金情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  呼和浩特市人民政府辦公室20xx年年初項目資金預算686.14萬元,年中追加項目預算122.55萬元,其中:追加呼和浩特市人民政府辦公室(本級)信息系統項目經費84.4萬元,追加所屬二級單位人才引進安置費等項目經費38.15萬元。

  2.項目資金執行情況分析。

  20xx年度部門執行項目資金465.07萬元,其中;呼和浩特市人民政府辦公室(本級)執行428.30萬元,所屬二級事業單位執行36.77萬元。

  3.項目資金管理情況分析。

  通過對20xx年度市政府辦公室預算項目進行績效評價分析,我辦能夠認真貫徹落實財政預算管理制度,健全預算管理體系,加大資金統籌力度,提高資金運用的科學性、合理性和預算的約束力,保證財政資金髮揮最大效益。同時,在評價中也發現存在一些問題,例如年初項目預算績效指標設置不是十分合理,項目資金預算分配還不夠精確。

  (二)項目績效指標完成情況分析。

  1.產出指標完成情況分析。

  (1)項目完成數量。

  市政府辦公室部門共24個項目,產出指標(總分50分)達到40分以上的20個,達到30分以上的3個,達到20分以上的1個。

  (2)項目完成質量。

  20xx年度受疫情因素影響,市政府辦公室招商引資工作及部分項目開展較緩,但至20xx年底,進行的項目全部保質完成。由於機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作項目經費預算已於20xx年度取消。

  (3)項目實施進度。

  20xx年度市政府辦公室24個項目中20個預算執行率達到70%以上,另外,受20xx年疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,導致市政府工作經費預算執行率爲41.74%,市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費爲60.53%,市政府印刷費爲55.97%。另外,由於機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作經費執行率1.81%,此項目經費預算已於20xx年度取消。經費執行率降低,未影響我辦各項工作的順利開展,20xx年度市政府辦公室各項工作保質保量完成。

  (4)項目成本節約情況。

  20xx年度市政府辦公室一般公共預算財政撥款項目經費預算686.14萬元,項目績效預算執行數465.07萬元。

  2.效益指標完成情況分析。

  市政府辦公室20xx年度24個項目經費效益指標自評得分全部在26分以上,其中18個項目的效益指標評價爲滿分。

  3.滿意度指標完成情況分析。

  市政府辦公室20xx年度24個項目滿意度指標自評得分全部爲滿分。

  五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  市政府辦公室20xx年受疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,另外由於機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,故市政府工作經費、市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經費預算執行情況不理想,在下一年度中,我部門將改進方式方法,將績效評價工作開展的更加合理合規。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  本部門通過對項目的績效自評工作,瞭解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金的支出效果。根據績效評價結果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因,積極落實整改,改進管理措施,有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開,並將作爲編制下一年度部門預算的重要依據,加強內部控制,完善項目管理。

提升改造項目績效自評報告範文 篇27

  爲加強財政資金管理,提高財政資金使用效益,貫徹落實《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20__〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關於全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20__〕32號)要求,按照豐都縣財政局《關於開展20__年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20__〕18號)有關安排,現將平安建設及綜合治理工作經費項目資金績效自評報告如下:

  一、項目基本概況

  (一)項目概況

  1.立項背景

  十九屆四中全會指出,要堅持和完善共建共治共享的`社會治理制度,完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公衆參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體,不斷提升社會治理現代化水平,確保人民安居樂業、社會安定有序。中共中央、國務院印發的《關於加快推進社會治理現代化開創平安中國建設新局面的意見》(中發〔20__〕11號),圍繞三個時間節點提出了工作目標:一是在20__年,黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公衆參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系基本建成,共建共治共享的社會治理新格局基本形成。二是到2035年,現代化社會治理體系基本成型,社會治理能力現代化水平大幅提升,建設更改水平的平安中國目標基本實現。三是本世紀中葉,中國特色社會主義社會治理現代化全面實現,更高水平的平安中國全面建成。

  2.項目實施情況

  在平安豐都建設工作中,重點開展了以下幾方面的工作:一是推進市域會治理現代化。在三建鄉和高家鎮建國村開展“五治融合”社會治理體系試點,推進政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”社會治理體系建設。推進社區網格標準化建設,全建成1616個社區網格,4228名網格員參與社會治理。二是深入開展“楓橋經驗”豐都實踐行動。統籌開展見義勇爲揚正氣樹新風行動、平安細胞創建行動、矛盾糾紛控增量減存量防變量行動等十大行動。持續創建平安家庭、平安社區、平安醫院、平安校園、平安景區等23萬餘個。出臺了《關於完善矛盾糾紛多元化解機制的實施意見》,進一步優化完善矛盾糾紛多元化解工作機制,從源頭上預防和化解各類社會矛盾糾紛,切實維護社會和諧穩定。

  3.經費來源和使用情況

  平安建設及綜合治理工作經費20萬元,已全部下達使用完畢,無結轉結餘資金。

  (二)項目績效目標。

  深入貫徹十九屆六中全會精神,把創新社會治理作爲經濟社會發展的主要工作來部署推進,不斷提升我縣社會治理現代化水平,全力維護全縣社會平安穩定。

  二、項目績效評價工作情況

  (一)投入

  20__年平安建設及綜合治理工作經費項目資金20萬元,全由縣本級財政資金解決,資金到位率100%。

  (二)管理

  在項目實施過程中,嚴格執行項目資金管理,確保項目順利開展。

  (三)產出

  全縣全年未發生影響惡劣的重大安全穩定案事件。

  (四)效果

  1、社會效益:社會治理體系進一步完善,社會治理能力進一步增強。

  2、安全感指數:99.64%

  (五)評價結果和評價結論

  本項目自評分爲96分,評價等級爲優等級,達到預期績效目標。

  三、經驗總結、存在問題及意見或建議

  (一)存在問題

  工作經費不足,導致社區網格化服務管理工作、推進緩慢,我縣市域社會治理現代化建設嚴重落後,未達到市委考覈指標要求。

  (二)意見或建議

  加強對社區網格化服務管理建設的經費保障,確保按時完成市委考覈指標,提升我縣社會治理水平。

提升改造項目績效自評報告範文 篇28

  一、基本情況:

  (一)項目基本情況:資金總體情況、項目分部情況、得分情況;項目背景:杭州技師學院位於浙江省桐廬縣桐君街道君山村污泥口,根據杭州技師學院發展的現狀,爲了提高辦學水平,改善辦學條件,進一步整合優化教育資源,推進“教育強市”建設,20xx年2月20日,經杭州市發展和改革委員會《關於同意杭州技師學院校區擴建項目建議書的批覆》(杭發改函[20xx]59號)批准,該項目列入杭州市20xx年基本建設計劃。新徵用地面積69316平方米。建設內容和規模:建設教學樓、實訓樓、培訓樓、行政樓、校企合作實訓樓、學生公寓、食堂、其他配套用房和體育運動場地。皮膚項目估算投資調整爲19737萬元.杭發改社會批覆[20xx]56號文對初步設計進行了批覆,批覆概算19737萬元.所需資金有市地方財力解決.

  (二)項目績效目標

  1、項目績效總目標:公衆滿意度;

  2、項目績效階段性目標:對週期長、範圍廣的項目,按項目申報情況,對階段性目標進行闡述。如(對申報目標)有績效目標調整的情況,要有調整依據、審批程序,並分析總結。

  績效目標的總體要求:預期產出,包括提供的公共產品的服務的數量;預期效果;服務對象或項目收益人的滿意程度;達到預期產出所需要的成本資源;衡量預期產出、預期效果和服務對象滿意程度的績效指標;其他。

  二、項目單位績效報告情況

  (一)申報的及時性

  (二)內容的完整性

  (三)信息的準確性

  三、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的:以財政部門爲主體、政府其他職能部門共同配合而形成的管理公共產品和公共服務的一項制度。

  (二)績效評價院原則、評價指標體系(附表說明)評價方法:科學規範、公正公開、分級分類、績效相關。

  (三)績效評價工作過程

  1、前期準備

  (1)確定評價指標,制定評價工作底稿、評價報告內容;(2)據文件規定時間,制定評價實施方案,確定現場評價時間及分組;

  2、組織實施。列明本次項目組織管理體系。(1)被評價單位填報信息調查表,撰寫自評報告;(2)評價組對上報的相關資料進行審查、複覈和測評;

  (3)評價人員分組到現場,按照評價標準和規範,對各項指標進行計算和打分,初步形成評價報告;

  (4)就初步評價結果與被評單位交換意見。

  3、分析評價

  (1)各評價小組根據有關規定,整理、綜合分析項目相關信息,撰寫被評單位的績效評價報告;

  (2)評價工作組負責人指定專人根據各評價小組的評價報告及相關資料撰寫績效考覈評價總報告,並提交省財政廳徵求意見;(3)評價工作小組出具正式報告上報財政廳。

  四、績效評價指標分析情況

  (一)項目資金情況分析

  1、項目資金到位情況分析:財政資金到位率,整體項目資金到位情況(應到、實到、到位比例、未到情況說明);

  2、項目資金使用情況分析:資金撥付、資金結餘、資金支出等;

  3、項目資金管理情況分析:規範性、有效性、執行情況;

  (二)項目實施情況分析:評價項目在建設施工過程中執行各項制度的情況,包括基本建設程序執行情況、管理制度執行情況等。

  1、項目組織情況分析:對機構是否健全、分工是否明確進行定性評價;

  2、項目管理情況分析:評價項目實施單位是否建立健全項目管理制度並嚴格執行;

  (三)項目績效情況分析

  1、項目經濟性分析

  (1)項目成本(預算)控制情況:從項目投資估算結合績效目標分析本項目實施過程中對成本進行控制,工程勘察、設計、施工、監理單位等都採用公開招標確定;

  (2)內控制度的符合性測試:對照杭政辦函[20xx]91號文;我們對杭州技師學院的內控管理制度的制定和執行情況進行了全面檢查,基建辦實行每週工作例會制度,總結上週工作,安排部署本週任務,做到嚴格按照職能分工開展工作,嚴格執行考勤制度,認真巡查監督工作,做好有關檢查記錄,協助監理和承包人及時處理施工過程中的有關問題.(3)評價合同管理和履行情況:建設單位與建設工程勘察、設計、施工、監理等中介及技術支持單位都經過公開招投標確定中標單位並簽訂了相關合同。

  (4)評價工程竣工驗收及實體資產移交環節,經過現場調查詢問,由於實際竣工時間都已不同程度的延遲,所以一旦竣工驗收完成,工程項目都立即交付使用.產權清晰,歸屬明確,責任到位.

  2、項目效率性分析(產出維度方面)(1)項目實施進度:1#宿舍樓實際完工日期爲20xx年9月,比合同工期延遲了半年,究其客觀原因,由於天氣,施工現場人工挖孔樁發生流沙,原材料水泥供應不足等;

  (2)項目完成質量:產出質量是基本達到績效目標。

  3、項目效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度:與實施進度重複

  4、可持續性影響:項目實施後對人、自然、社會等方面的可持續影○響,並與立項時預測的可持續發展目標或項目實施前對比,評價影響程度;

  5、服務對象滿意度:項目預期服務對象對項目實施的滿意程度。○

  五、綜合評價情況及評價結論

  按資金管理、項目管理二方面內容進行分析說明,並披露總體評價結果(評分評級)。

  六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  根據實總結經驗和做法,對發現的問題客觀公正,不隱瞞、不庇護;針對問題提出建議。包括資金管理、項目管理以及本次績效評價中存在的問題和建議。 評價中發現的不足:(1)我們抽查了該學院提供的部分單位工程項目檔案資料,發現檔案中部分工程項目資料沒有歸到同一目錄、同一處所存放、同一個項目施工資料,竣工資料,招投標資料以及合同等需從不同的地方找到,給管理和檢查發現問題帶來了一定的不便,工程檔案資料未按各單位工程項目及時歸類整理。例如污水處理工程在基建檔案目錄裏有施工合同,相關招標文件,投標文件以及中標通知書等資料均沒有編號歸檔收藏;學生1#宿舍工程中有建築規劃,施工許可證、招標文件、中標書,但是缺少該工程的招標控價以及預算書等資料,這給今後開展工作造成了比較大的麻煩,既然施工資料和部分招投標資料、合同已經歸檔編號作爲永久保存,希望貴院能夠及時把每個單位工程的資料都補齊補全,即從工程開始立項到竣工驗收整個建設過程進行一箇整理歸檔,而不是零星的選擇性的放一些資料歸檔,等需要用到時,有資料,但要從不同的地方去找。

  (2)部分工程都有延期的情況,只在聯繫單中說明了延期情況並同意延期,在審覈報告中並未按照合同約定履行違約責任,但施工合同中只約定了施工方延期的懲罰和違約責任,例如一些不可抗力或由於建設方原因導致的工程延期未進行書面約定說明,缺乏公平性。(3)工程的書面文件的裝訂整理中,特別是有法律效益的一些文件上缺乏嚴謹,比如1號宿舍的施工合同中的合同工期將20xx年寫成了20010年,是屬於很明顯的錯誤。

  (4)有些工程的審覈率偏高,部分聯繫單,在最初的勘探,設計階段就可以做出調整,免去了後期的聯繫單大比例增加費用.(5)施工單位竣工報告沒有,只有竣工驗收報告,無法確定實際竣工日期.截止審查結束

提升改造項目績效自評報告範文 篇29

  一、項目概況

  (一)項目基本情況:項目建設地址位於儋州市那大鎮城西片區(F0305地塊),該項目按裝配式結構建設,總建築面積:88529平米,其中新建總建築面積82712.91平米,改造總建築面積5816.6平米。按照三級甲等醫院標準建設,新建牀位500張。工程概算總投資95300.54萬元

  (二)實施主體:儋州市婦幼保健院

  (三)項目單位基本情況:儋州市婦幼保健院位於那大鎮東風路162號中心地帶,創建於1957年。全員共有職工228人,其中在編人員99人,專業技術人員佔80%以上。主要爲婦女、兒童提供醫療、保健服務。對婦女病、嬰幼兒多發病的普查普治。在各級政府和上級衛生主管部門的支持與領導下,堅持“以保健爲中心,以保障生殖健康爲目的,保健與臨牀相結合,面向基層,面向羣體,預防爲主”的婦幼衛生工作方針,經過幾代婦幼衛生工作者的共同努力,今天的儋州市婦幼保健院已成爲一所設備先進、技術力量雄厚,環境優美、服務一流,具有巨大發展潛力的集醫療、保健、科研、預防、社區衛生服務於一體的婦幼保健院。

  (四)項目績效目標

  加快推進《海南自貿港總體方案實施方案》落實,持續提升人民羣衆健康水平,改善西部區域醫療婦幼保健環境。按照三級甲等醫院標準建設,新建牀位500張,包含三級甲等婦幼保健院100張,三級甲等兒童醫院200張,三級甲等婦產醫院200張和兒童及孕產婦公共衛生突發應急中心四位一體。

  二、項目資金使用管理情況

  (一)項目資金性質爲財政資金,來源於儋州市婦女兒童醫院項目資金。

  (二)項目資金使用情況

  20xx年第一批資金1、5億元,第二批資金3000萬元,總投資1、8億元。20xx年已支出78989755.97元。

  (三)項目資金管理情況情況

  項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用,根據實際工程進度量支付工程進度款,嚴格執行專款專用,提前爲建設完成後購買需要醫療設備設施。按照單位有關開支標準,結合項目工程進度量,對資金開支進行規範化、工作制度規範化。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  本項目於20xx年9月13日開工建設,截止20xx年12月31日已完成地下部分:地下結構完成,肥槽回填土完成,地下室二次結構砌築完成,正在進行機電安裝。地上部分:婦產保健住院樓主體結構完成,砌築已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%;兒童住院樓主體結構完成,砌築已完成95%,抹灰已完成95%,條板已完成70%;行政樓主體結構完成,砌築已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%;門急診醫技樓主體結構完成、砌築已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度爲55%。預計20xx年12月30日前建設完成所有建設任務。

  (二)項目管理情況項目

  安排直接負責人進行管理、監管層層把關,層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案。

  四、項目績效情況

  (一)項目資金執行情況

  20xx年預算數1、8億元,執行數78989755.97元,執行率:43.88%。權重10分,得分:4.39分。

  (二)項目績效目標完成情況。

  1、產出指標

  (1)時效指標:項目按計劃開工率≧100%。項目於20xx年9月13日開工,滿足指標要求7分

  (2)成本指標:超概算項目比率≦10% 5分

  (3)質量指標:竣工驗收合格率。資金未能全部支出,當年的竣工率43.88% 4.4分

  (4)數量指標:建設(改造、修繕)工程數量2個。滿足指標要求10分

  (5)時效指標:項目按計劃完工率43.88%,4.4分

  (6)數量指標:建設(改造、修繕)工程量88529.51平米,實際完成88529.51平米,8分

  (7)時效指標:項目按計劃完工率≧90%,實際完成43.88%,4.4分

  2.效益指標

  (1)社會效益指標項目受益人數300萬人,滿足要求11分

  (2)社會效益指標建築(工程)利用率≧85%滿足指標14分

  (3)社會效益指標設施正常運轉率≧89%,滿足指標,5分

  3.滿意度指標:受益羣體滿意度≧95% 10分

  總得分91、19分

  五、其他需要說明的問題

  (一)後續工作計劃:繼續安排直接負責人進行管理、監管層層把關,層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案

  (二)在項目實施過程中,通過招標、監理等單位做到公平、公正。嚴格執行政府採購制度、流程。

提升改造項目績效自評報告範文 篇30

  根據《三亞市財政局關於開展20xx年市直單位預算績效管理工作的通知》(三財〔20xx〕478號)要求,現將20xx年度中小學基礎設施建設及改造項目預算執行績效自評情況報送如下:

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  預算單位:三亞市教育局

  項目:中小學基礎設施建設及改造項目

  主管部門:三亞市教育局

  項目負責人:王小翠

  聯繫電話:

  項目概述如下:根據《三亞市“十四五”教育現代化規劃》、《三亞市學前教育發展佈局規劃(20xx-20xx)》、《三亞市中小學教育發展佈局規劃(20xx-20xx)》等文件精神,三亞市教育局開展中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,進一步推進教育提升工程。20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元。

  (二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

  1.總體目標:中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,確保教育安全。

  年度目標:完成20xx年中小學基礎設施建設及改造項目的建設工作,及時足額撥付資金確保項目順利進行,減少資金結餘。

  2.績效指標:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目績效自評總分100分,設4個指標,其中:項目經濟指標一箇“預算執行率”,權重10%;項目產出指標一箇“驗收合格率”,權重40%;項目效益指標一箇“受益學校數量”,權重40%;項目滿意度指標一箇“師生滿意度”,權重10%。

  (1)預算執行率:該指標分值10分,以“全年執行數”佔“全年預算數”百分比計取分值,得分=(全年執行數/全年預算數)×100%×10。

  (2)驗收合格率:該指標分值40分。驗收合格率不少於90%時,該指標得40分;驗收合格率少於90%時,得分=[(驗收合格率/90)×100%]×40。

  (3)受益學校數量:該指標分值40分。20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支出保障基礎教育設施建設的學校數量不少於10所時,該指標得40分;學校數量少於10所時,該指標得分=[(保障學校數量/10)×100%]×40。

  (4)師生滿意度:該指標分值10分。師生滿意度不小於80%時得10分;師生滿意度小於80%時,得分=[(得分80分以上的有效問卷數/有效問卷數)×100%]/80%×10。

  3.當年年度目標完成情況

  20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局完成支出585.64萬元,預算執行率爲23.70%。項目資金的支出基本保障了各中小學基礎設施新建及改建經費,確保了各項建設工程正常實施,未發生因經費不足而停工的情況。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)項目決策情況

  20xx年財政共計安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局依據各學校項目進度情況,及時足額撥付了西南大學三亞中學校道排水排污工程設計費、光彩小學校園改造項目測繪費和那會小學等供配電工程建安費共計585.64萬元,截至預算年度終了,財政安排資金結餘1885.86萬元。

  (二)項目資金安排落實、總投入等情況

  落實情況:20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目2471.51萬元。

  (三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況

  資金執行情況如下:

  20xx年中小學基礎設施建設及改造項目完成支出585.64萬元,當年財政安排資金已全部支出,預算執行率23.70%。

  (四)項目資金管理情況

  項目資金嚴格按照《海南省人民政府關於規範政府投資項目管理的規定》的規定實行報賬制,並結合《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目管理規定的通知》(三府〔20xx〕112號)和《三亞市教育局機關財務管理辦法》,進一步加強和規範項目資金支出,不挪用、不擠佔、不拖延,強化工程竣工驗收及結算審計工作,確保工程質量及資金安全。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  我局收到項目資金後,依法履行項目法人的職責,組織開展項目前期工作,適用《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目代建制管理辦法的通知》(三府〔20xx〕320號)依法委託代建單位,嚴格按照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國招標投標法》和《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)等文件精神,依法依規確定項目各參建單位,應實行監理的項目一律聘請監理單位進行監督。

  (二)項目管理情況

  在中小學基礎設施建設及改造項目的執行過程中,我局依託財審科、電教站等科室職能設立多箇工作小組,對項目實施的全過程進行組織、協調、監督及指導,確保項目順利推進,資金及時足額支付,落實建設項目的質量保障。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況。

  1.項目的經濟性分析(經濟指標)

  預算執行率:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目全年財政安排2471.51萬元,全年完成支出585.64萬元,執行率爲23.70%。該指標得2.37分。

  2.項目的效率性分析(產出指標)

  驗收合格率:利用20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支付的各中小學新建/改建項目設計費及勘察費所涉及的成果均已驗收合格,僅支付那會小學等供配電工程和東方紅小學等供配電工程建安費,因項目尚未達到驗收條件,所以尚未組織驗收。該指標得40分。

  3.項目的效益性分析(效益指標)

  受益學校數量:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金的支出確保了西南大學三亞中學、那會小學和東方紅小學等19所學校的基礎設施建設正常實施。受益學校數量大於10所,該指標得40分。

  4.項目的社會影響性分析(滿意度指標)

  師生滿意度:爲了中小學基礎設施建設及改造項目實施受益對象滿意度,自評小組向資金撥付涉及學校在校師生發出30份滿意度調查問卷,實際收回30份,評分在80分以上有30份,學生滿意度100%。學生滿意度大於90%,該指標得10分。

  (二)項目績效目標未完成情況及原因分析

  指標“預算執行率”完成程度偏低。中小學基礎設施建設及改造項目主要用於三亞市內各中小學零星工程建設經費的保障,項目投資估算普遍不高,再加上大多系新項目,尚處於前期工作階段,所以預算執行率不高。

  (二)績效自評綜合得分情況

  中小學基礎設施建設及改造項目20xx年度目標完成良好,經費涉及項目各項工作均能有序開展,本年度績效自評綜合得分92.37分,綜合評價爲“優”。

  五、其他需要說明的問題

  (一)後續工作計劃

  根據《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)的文件精神,加快項目前期工作進度,儘快進入項目施工階段,確保學校的教學需求,確保師生安全。

提升改造項目績效自評報告範文 篇31

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  陵水縣園林環衛服務中心於20xx年5月10日掛牌成立,爲人民政府直屬的正科級公益一類事業單位,主要負責城市環境衛生市政園林和路燈的監督管理工作。貫徹執行國家以及省、縣有關市政基礎設施、園林綠化、環境衛生管理工作的方針政策、法律、法規、規章制度和園林綠化、環境衛生髮展規劃。負責實施《海南省城市市政設施管理條例》、《海南省城鎮園林綠化條例》、《城市綠化條例》;負責實施本縣轄區內的市政設施管理和園林綠化工作;指導全縣鄉鎮鎮墟綠化工作。實施《城市市容和環境衛生管理條例》;負責縣城區域主要道路的清掃保潔以及生活垃圾、建築垃圾、糞便的收集清運和無害化處理。負責縣城區域公園、公共綠地、街道綠化的建設和管理工作,負責全縣環境衛生檢查、驗收、考覈工作。負責縣城區域園林綠化、環境衛生、路燈等市政基礎設施的規劃建設、管理及審批。負責市政設施、園林綠化、環境衛生的監察工作。承辦縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。現任主任顏天明。

  (二)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標

  項目績效目標爲:建構宜居、宜商、宜遊的和諧縣城,構建文化廣場假山及水池。

  (三)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

  項目性質:經常性項目。

  用途:主要改造建設文化廣場假山及水池改造工程。

  主要內容:

  1.原有部分建構築物拆除工程、鋼結構工程、屋面防水工程、假山塑型工程、假山面層塗料工程等;

  2.文化廣場水池釉面磚拆除工程、池面鋪裝工程、噴泉水池和景觀水系防水工程、過濾池、新鋪拼圖面磚、不鏽鋼射燈、管道工程等。

  涉及範圍:本項目建設地點爲陵水黎族自治縣文化廣場內。

  1.假山建設內容爲設計紅線佔地面積516.8平方米,南至北弧形長度最長部分約63m,東西寬度約最長約12m。內容含拆除原有建築部分構建及構築物、新建假山塑照工程等;

  2.水池建設內容爲改造結構總面積2600㎡;水系提升改造3500㎡主要改造建設內容爲文化廣場水池改造工程、文化廣場景觀照明電氣工程(包含假山電氣工程)和文化廣場水池循環水給排水工程。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。

  該項目的.年預算經費爲600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。

  (二)項目資金使用情況分析(主要是指財政資金)。

  實際使用資金600萬元,該項目20xx年無結餘情況。

  項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執行情況)分析。

  該項目資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規範,會計覈算結果真實、準確,未發現有截留、擠佔或挪用項目資金的情況。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析。

  該項目爲我局20xx年政府投資一般項目和儲備計劃表內的項目。20xx年8月14日完成工程招投標工作,20xx年9月1日進場施工,工期180日曆天,截至目前已完成工程量的100%,未驗收。

  (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析。

  本項目根據項目建設管理相關辦法規定進行管理,並按有關項目招投標程序進行招標,中標後與服務公司簽訂承包合同書,制定經費使用計劃等,我局好評小組每月定期報送項目執行和評分報告,接受縣紀委監察局、審計局、財政局等相關部門的監督檢查。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況分析。

  該項目的年預算經費爲600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。資金使用涵蓋我局各個部門多箇方面的工作,使得我縣“文化廣場假山、水池改造工程”工作得到有序的開展。

  (二)項目績效目標未完成原因分析。

  該項目績效目標完成較好,無未完成狀況。

  五、主要經驗及做法、存在的問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

  我局在績效自評方麪人員配備還顯不足,項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關制度建設還待進一步加強。

  六、其他需說明的問題,比如當年未完工項目後續工作計劃等。

  無其他需說明情況。

提升改造項目績效自評報告範文 篇32

  一、項目概況

  爲深入貫徹落實“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念,緊緊圍繞推進旅遊業供給側改革,加快推動陽宗海旅遊度假區產業轉型升級,着力解決廣大遊客多層次、特色化、多樣化的旅遊需求,優化旅遊產品結構,提升旅遊接待設施,豐富旅遊體驗,提高服務質量和消費者滿意度。

  20xx年度旅遊革命獎補資金項目預算264.20萬元,實際到位264.20萬元,支出264.20萬元,預算執行率100%。

  二、評價結論

  (一)評分結果

  本次運用由項目評價組設計並經相關部門確認的評價指標體系及評分標準,通過數據採集、現場勘查、現場訪談、問卷調查、數據分析和報告撰寫等程序,對20xx年度旅遊革命獎補資金項目績效進行客觀評價,最終評分結果爲86.71分,績效評級爲“良”。

  (二)評價結論

  總體來看,20xx年旅遊革命獎補資金項目實施計劃制定前調研充分,與市、區政府相關規劃、決策相匹配,預算執行率高,項目實際完成率和及時性等指標完成情況較好。本項目的.不足之處在於,項目資金管理方面監管制度不健全;未設定具體績效目標;預算績效管理有待進一步加強。

  三、經驗、問題和建議

  (一)主要經驗及做法

  通過開展20xx年昆明陽宗海風景名勝區涉旅企業誠信評價和旅遊綜合監管考覈評價工作,涉旅企業旅遊服務質量得到提升。

  (二)存在的問題

  1.項目資金管理方面監管制度不健全。

  根據《昆明市旅遊產業發展小組關於做好20xx年“旅遊革命”獎勵資金撥付使用的通知》文件規定,加強資金使用的管理和監督,旅遊革命獎補資金的使用昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局負有監督責任,昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局未提供相關專項資金監督制度或監督記錄。

  2.預算績效管理有待進一步加強。

  一是未建立健全項目資金預算績效運行監控管理制度,對項目預期績效目標實現程度和完成情況缺乏有效的監控和跟蹤管理。

  二是項目支出績效自評工作不規範。昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局未嚴格按規定編制項目指標體系,缺乏績效自評得分情況。

  (三)改進措施及建議

  1.制定或執行相關監督管理制度。

  建議昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局制定或執行相關監督管理制度,對旅遊革命獎補資金的使用進行有效監督。

  2.進一步加強預算績效管理工作

  建議昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局嚴格按《中華人民共和國預算法》、《中共昆明市委昆明市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(昆發〔20xx〕12號)、《昆明市人民政府關於全面推進預算績效管理改革的實施意見》及《昆明市預算績效管理暫行辦法》等文件規定,對預算資金使用情況開展績效自評工作,加強年初預算績效目標編制工作質量,並建立健全部門內部績效運行監控制度,對績效目標完成情況進行有效的跟蹤和監控,提高財政資金的使用效益。

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